隨州市交通運輸綜合執法支隊2025年部門預算
目?錄
第一部分?隨州市交通運輸綜合執法支隊預算公開情況說明
一、部門(單位)主要職責
二、機構設置情況
三、預算收支及增減變化情況
四、機關運行經費安排情況
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
六、政府采購預算安排情況
七、國有資產占用情況
八、重點項目預算績效情況
九、其他情況說明
十、專業名詞解釋
第二部分?隨州市交通運輸綜合執法支隊2025年部門預算公開表
一、部門收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出表
十、政府采購預算表
第一部分 隨州市交通運輸綜合執法支隊預算公開情況說明
一、單位主要職責
隨州市交通運輸綜合執法支隊貫徹落實黨中央關于交通運輸工作的方針政策和省委決策部署,落實市委、市政府和市交通運輸局工作要求,在履行職責過程中堅持和加強黨對交通運輸執法工作的集中統一領導,以市交通運輸局名義統一行使行政執法權,具體行使行政檢查、行政強制、行政處罰等綜合執法和監督職能。主要職責是:(一)貫徹執行國家、省和市有關交通運輸工作的法律、法規、規章和政策,擬訂全市交通運輸綜合執法工作制度、工作計劃,經批準后組織實施。(二)根據有關交通運輸工作的法律、法規、規章,指導、監督、協調全市公路路政、道路運政(含城市客運)、水路運政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程質量安全監督等交通運輸領域行政處罰以及與行政處罰相關的行政檢查工作。(三)負責曾都區、高新區轄區內的交通運輸領域行政處罰以及與行政處罰相關的行政檢查工作;承擔權限范圍內的公路水路交通工程項目質量安全監督執法職能。(四)協調全市交通運輸領域重大和跨區域案件查處工作,依法查辦全市交通運輸領域重大案件;承擔“兩法銜接”相關工作,協調、參與“雙隨機、一公開”相關工作。(五)承擔有關交通運輸工作的法律、法規、規章及其行政執法的普法宣傳工作。(六)指導、組織全市交通運輸綜合執法隊伍的業務培訓。(七)協助參與交通運輸行業安全生產事故調查和重大自然災害、突發事件的應急處置等工作。(八)完成上級交辦的其他工作。
二、機構設置情況
隨州市交通運輸綜合執法支隊隸屬隨州市交通運輸局,為副處級公益一類事業單位。設下列內設機構:辦公室、人事教育科、財務審計科、政策法規科、信息裝備科、一大隊、二大隊、三大隊、四大隊、五大隊、六大隊、七大隊。
核定事業編制82名,實有在職82人,退休37人。與2024年初預算相比,增加編制2名,劃轉實有在職人員12人,退休1人,主要原因:根據中共隨州市委 隨州市人民政府關于隨州市機構改革的實施意見(隨發〔2024〕3號),轉隸改革單位人員13名。
三、預算收支及增減變化情況
(一)收入預算情況
2025年預算總收入2276.61萬元,其中:一般公共預算撥款收入1844.77萬元、其他收入19.91萬元、上年結轉結余121.93萬元、上級資金上年結轉27萬元。較上年預算安排1887.82萬元增長388.79萬元,增幅20.6%,主要原因:一是機構改革轉隸改革單位人員13名,增加財政補助撥款人員經費和公用經費;二是原曾都區交通運輸綜合執法大隊承擔的交通運輸等行政執法職責因機構改革劃歸市本級,增加了履行相關職能職責的專項項目經費。
(二)支出預算情況
2025年預算總支出2276.61萬元。
1.按部門預算資金性質:一般公共預算支出1871.77萬元、其他資金支出19.91萬元、上年結余結轉一般公共預算支出263萬元、上年結余結轉單位資金121.93萬元。
2.按部門預算支出功能分類:社會保障和就業支出355.12萬元、衛生健康支出52.44萬元、交通運輸支出1769.5萬元、住房保障支出99.56萬元。
3.按部門預算支出經濟分類:工資福利支出1515.47萬元、商品和服務支出526.91萬元、對個人和家庭的補助234.23萬元。
較上年預算安排支出1887.82萬元增長388.79萬元,增幅20.6%,主要原因:一是機構改革轉隸改革單位人員13名,增加財政補助撥款人員經費和公用經費;二是原曾都區交通運輸綜合執法大隊承擔的交通運輸等行政執法職責因機構改革劃歸市本級,增加了履行相關職能職責的專項項目經費。
(三)財政撥款支出情況
財政撥款支出預算數2134.77萬元。
1.按部門預算資金性質:一般公共預算支出1871.77萬元、上年結轉一般公共預算支出263萬元。
2.按部門預算支出功能分類:社會保障和就業支出355.12萬元、衛生健康支出52.44萬元、交通運輸支出1627.66萬元、住房保障支出99.56萬元。
3.按部門預算支出經濟分類:工資福利支出1515.47萬元、商品和服務支出385.07萬元、對個人和家庭的補助234.23萬元。
較上年預算安排1751.82萬元增長382.95萬元,增幅21.9%,主要原因:一是機構改革轉隸改革單位人員13名,增加財政補助撥款人員經費和公用經費;二是原曾都區交通運輸綜合執法大隊承擔的交通運輸等行政執法職責因機構改革劃歸市本級,增加了履行相關職能職責的專項項目經費。
(四)政府性基金情況
2025年隨州市交通運輸綜合執法支隊無政府性基金預算撥款安排的收支,無此項預算,公開表中此表為空表。
(五)國有資本經營預算情況
2025年隨州市交通運輸綜合執法支隊無國有資本經營預算撥款安排的收支,無此項預算。
四、機關運行經費安排情況
2025年隨州市交通運輸綜合執法支隊公用經費142萬元。其中:辦公費2萬元、水費0.5萬元、電費5萬元、郵電費2萬元、差旅費33.27萬元、公務接待費3萬元、工會經費20.04萬元、福利費51.17萬元、公務用車運行維護費25.03萬元。
較上年預算安排53萬元增加89萬元,增幅168%,主要原因是:對比上年預算及執行分析,編列和調整新增預算經濟分類科目。其中增減變化較大的支出主要有:增加差旅費33.27萬元、郵電費2萬元,增幅100%,主要原因是:堅守執法主責主業,深入開展各類交通執法專項行動,以及跨區域執法聯合行動等。工會經費和福利費分別較上年增加15.04萬元、42.54萬元,增幅分別為300%、492%,主要原因是:增加了在職人員的工會會員福利、伙食補助的核算和退休人員福利等支出。公務接待費和公務用車運行維護費分別較上年減少1.57萬元、2.27萬元,降幅分別為34.4%、8.3%,主要原因是:貫徹落實市“政府過緊日子”和堅持厲行節約、反對鋪張浪費的精神,進一步壓減“三公”經費支出,強化公務接待經費管理、細化公務用車管理,厲行節約,費用壓縮至最低運行狀態。
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
2025年隨州市交通運輸綜合執法支隊一般公共預算“三公”經費年初預算安排28.03萬元,較上年預算安排31.87萬元減少3.84萬元,壓減率12%,主要原因:貫徹落實市“政府過緊日子”和堅持厲行節約、反對鋪張浪費的精神,切實保障干部職工工資、機關運轉和基本民生的支出需要,進一步壓減“三公”經費支出,強化公務接待經費管理、細化公務用車管理,嚴格預算執行、提高資金使用效率。
其中:因公出國(境)費0萬元,較上年無增減情況,主要原因是:2025年單位無因公出國(境)工作安排。
公務接待費3萬元,與上年度4.57萬元相比壓減1.57萬元,壓減率達34.4%,主要原因是:貫徹落實市“政府過緊日子”和堅持厲行節約、反對鋪張浪費的精神,強化公務接待經費管理。
公務用車運行維護費25.03萬元,與上年度27.3萬元相比壓減2.27萬元,壓減率達8.3%,主要原因是:貫徹落實市“政府過緊日子”和堅持厲行節約、反對鋪張浪費的精神,公務車輛均實行統一管理,厲行節約,費用壓縮至最低運行狀態。
公務用車購置費61萬元,較上年公務用車購置增加2臺43萬元,主要原因是:2024年末報廢無法正常運行的公務用車2臺,2025年為確保執法執勤工作需要,預算安排公務用車購置3臺61萬元。
六、政府采購預算安排情況
2025年政府采購預算總額為67.65萬元,主要是單位公務用車更新購置3臺61萬元、國產臺式計算機10臺6萬元、復印紙30箱0.65萬元。其中,面向中小企業采購67.65萬元,份額比例100%。政府采購貨物預算67.65萬元、工程預算0萬元、服務預算0萬元,較上年增長49.65萬元,增幅275.8%,主要原因是:一是公務用車購置較上年增加2臺43萬元,2024年末報廢無法正常運行的公務用車2臺,2025年為確保執法執勤工作需要,預算安排公務用車購置3臺61萬元;二是按照上級要求逐步更新國產電腦,2025年計劃更新10臺6萬元。
七、國有資產占用情況
2025年初資產總額438.06萬元,其中:
1、流動資產15萬元,占資產總額的3.4%,主要為其他應收款。
2、固定資產凈值400.41萬元,占資產總額的91.4%。其中,房屋5686.25平方米、原值727.73萬元、凈值327.98萬元,占固定資產總額的81.9%;通用設備276件(臺)、原值124.54萬元、凈值41.34萬元,占固定資產總額的10.3%;車輛9臺、原值132.7萬元、凈值15.93萬元,占固定資產總額的4%;家具用具244件、原值40.3萬元、凈值12.16萬元,占固定資產總額的3%;圖書檔案1批、原值3萬元、凈值3萬元,占固定資產總額的0.8%。
3、無形資產凈值22.66萬元,原值37.61萬元,占資產總額的5.2%,主要為辦公樓土地使用權。
國有資產占有較上年減少159.65萬元,主要原因:一是2024年期初流動資產中財政應返還額度200.6萬元已納入年度預算收入;二是2024年末報廢無法正常運行的公務用車2臺。
八、重點項目預算績效情況
(一)部門整體績效目標編制情況
隨州市交通運輸綜合執法支隊為二級預算單位,未編制部門整體績效目標。
(二)重點項目績效目標編制情況
隨州市交通運輸綜合執法支隊2025年申報特定目標項目2個,按照“費隨事定”的原則,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。績效指標設立的主要依據是湖北省交通運輸廳文件《關于發布湖北省交通運輸系統績效指標標準體系(試用版)的通知》(鄂交發〔2021〕53號)。分別說明如下:
項目一:“交通運輸綜合執法專項”(持續性項目),項目金額55萬元。
1、主要內容是:一是開展執法人員培訓。采取集中培訓、現場教學、網絡培訓、練兵比武等“線上線下”相結合的方式,開展教、學、練、戰一體化培訓,切實增強培訓的實效性;二是推行輕微違法告知承諾制。貫徹落實誰執法誰普法的普法責任制,嚴格履行法定程序,落實行政執法全過程記錄制保障當事人合法權利,杜絕選擇性執法,切實維護執法權威和公信力;三是推廣說理式執法。把法制宣傳教育融入執法辦案全過程廣泛運用說服教育、勸導示范、警示告誡、指導約談等方式開展執法工作;四是完善群眾監督評價機制。開展常態化執法大走訪大調研活動,定期深入企業工地戰場與企業群眾互訪交流,了解實際訴求,宣傳法規政策收集改進執法工作的意見建議;五是堅持不懈為群眾辦實事解難題。聚焦解決人民群眾急難愁盼問題,制定為群眾辦實事解難題年度計劃和項目清單,并采取適當方式公開方案進度和結果,接受群眾評價和監督;六是開展聯建共建活動。定期接待群眾來訪,面對面解決實際困難問題,打造黨員先鋒隊、黨員示范崗,推行黨員志愿服務,組織黨員干部到基層執法站所參加志愿服務活動;七是建立綜合行政執法協調監督工作體系。充分發揮行政執法監督、統籌協調、規范保障、督促指導的重要作用,切實形成監督合力。
2025年預算資金安排55萬元,資金來源為當年一般公共預算資金。
2、項目績效總目標是:建立一個責權明確、運轉協調、政令暢通的運行機制,建設一支政治堅定,素質過硬,紀律嚴明,作風優良,廉潔高效交通運輸綜合執法隊伍。
3、項目績效指標設置情況:
產出指標:
宣傳法律法規≥2次,指標設立依據是計劃指標;
全市開展明察暗訪督查≥8次,指標設立依據是計劃指標;
行政執法合規率=100%,指標設立依據是計劃指標;
執法類投訴處理及時,指標設立依據是計劃指標;
效益指標:
開展聯建共建活動指標≥2次,指標設立依據是計劃指標;
全體干部職工節能減排執行率=100%,指標設立依據是計劃指標;
滿意度指標:
市民對交通運輸執法行業滿意度≥95%,指標設立依據是計劃指標。
4、項目支出主要有:開展轄區內執法法監管人員培訓費;開展聯建共建活動、黨建活動、普法宣傳活動的費用;加強重點營運車輛動態監控管理、組織跨部門跨區域執法協作工作經費;執法業務監管、法律顧問費等支出。
項目二:路政超限站運維工作經費(新增性項目),項目申請財政撥款20萬元。
1、主要內容是:一是負責指導全市普通公路超限運輸治理工作,并具體負責市轄區范圍內的國省干線超限運輸治理工作。二是以淅河超限運輸檢測站為依托,聯合公安交警等開展聯合執法,監督超限運輸車輛卸載貨物、消除違法狀態;三是協調、配合行業主管部門履行監督職責,督促貨運源頭企業落實安全生產主體責任;四是加強公路運輸源頭企業檢查監管,依法查處運輸源頭企業違反交通運輸法律法規行為;五是開展科技治超,探索運用治超非現場執法;六是落實貨運車輛違法超限運輸信息通報、抄告和案件協查移送機制,依法依規實施“一超四罰”。
2、項目績效總目標是:在市治超工作領導小組的領導下,嚴格按照領導小組的工作安排和部署,積極履職,切實保障轄區內超限檢測站點的正常運轉,全力做好貨車超限運輸治理工作,努力消除貨車非法改裝和超限運輸帶來的公共安全隱患,有效保護我市境內公路基礎設施,保障人民群眾生命財產安全,有力打擊和有效震懾公路超限運輸行為。
3、項目績效指標設置情況:
產出指標:
超限運輸執法類宣傳≥8次,指標設立依據是計劃指標;
開展異地聯合治超≥6次,指標設立依據是計劃指標;
行政執法合規率=100%,指標設立依據是計劃指標;
執法類投訴處理及時,指標設立依據是計劃指標;
成本指標:
治超執法裝備投入使用率=100%,指標設立依據是計劃指標;
滿意度指標:
社會公眾對站點服務滿意度≥85%,指標設立依據是計劃指標。
4、項目支出按照機構改革交接前治超站運行實際支出測算,主要有:地面硬化、站內綠化、檢測大棚、外墻粉刷、水溝清理等站內設施維護費;站內檢測設備和地磅的更新維護、站內外監控設備設施用電費;省級治超專項行動所需經費“百日治超”“百噸王”“非法改裝”等專項治理工作的勞務費、差旅費等運行維護費用。
九、其他需要說明的情況
(一)對空表的說明
隨州市交通運輸綜合執法支隊2025年無政府性基金預算撥款安排的收支,無此項預算,公開表中政府性基金預算表為空表。
(二)對其他情況的說明
無其他情況說明。
十、專業名詞解釋
1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。
4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。
5.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
6.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。
第二部分隨州市交通運輸綜合執法支隊2025年部門預算公開表
1、部門收支預算總表
| 收?支?總?表 | |||
| 部門/單位:隨州市交通運輸綜合執法支隊?????????????????????????????????????????????? 單位:萬元 | |||
| 收????? 入 | 支????? 出 | ||
| 項??? 目 | 預算數 | 項??? 目 | 預算數 |
| 一、一般公共預算撥款收入 | 1871.77 | 一、一般公共服務支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金預算撥款收入 | 0.00 | 二、國防支出 | 0.00 |
| 三、國有資本經營預算撥款收入 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 0.00 |
| 四、財政專戶管理資金收入 | 0.00 | 四、教育支出 | 0.00 |
| 五、事業收入 | 0.00 | 五、科學技術支出 | 0.00 |
| 六、事業單位經營收入 | 0.00 | 六、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
| 七、上級補助收入 | 0.00 | 七、社會保障和就業支出 | 355.12 |
| 八、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 八、衛生健康支出 | 52.44 |
| 九、其他收入 | 19.91 | 九、節能環保支出 | 0.00 |
| 十、城鄉社區支出 | 0.00 | ||
| 十一、農林水支出 | 0.00 | ||
| 十二、交通運輸支出 | 1769.50 | ||
| 十三、資源勘探工業信息等支出 | 0.00 | ||
| 十四、商業服務業等支出 | 0.00 | ||
| 十五、金融支出 | 0.00 | ||
| 十六、援助其他地區支出 | 0.00 | ||
| 十七、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
| 十八、住房保障支出 | 99.56 | ||
| 十九、糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
| 二十、國有資本經營預算支出 | 0.00 | ||
| 廿一、災害防治及應急管理支出 | 0.00 | ||
| 廿二、預備費 | 0.00 | ||
| 廿三、其他支出 | 0.00 | ||
| 廿四、轉移性支出 | 0.00 | ||
| 廿五、債務還本支出 | 0.00 | ||
| 廿六、債務付息支出 | 0.00 | ||
| 廿七、債務發行費用支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 1891.69 | 本年支出合計 | 2276.61 |
| 上年結轉結余 | 384.93 | 年終結轉結余 | 0.00 |
| 收??? 入????? 總??? 計 | 2276.61 | 支??? 出????? 總??? 計 | 2276.61 |
| 備注:財政專戶管理資金收入是指教育收費收入;事業收入不含教育收費收入,下同。 | |||
2.?部門收入總表
| 部門收入總表 | ||||||||||||||||||
| 部門/單位:隨州市交通運輸綜合執法支隊?????????????????????????????????????????? 單位:萬元 | ||||||||||||||||||
| 部門(單位)代碼 | 部門(單位)名稱 | 合計 | 本年收入 | 上年結轉結余 | ||||||||||||||
| 小計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | 財政專戶管理資金 | 事業收入 | 事業單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 小計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | |||
| 合計 | 2276.61 | 1891.69 | 1871.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.91 | 384.93 | 263.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.93 | |
| 304 | 隨州市交通運輸局 | 2276.61 | 1891.69 | 1871.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.91 | 384.93 | 263.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.93 |
| 304012 | 隨州市交通運輸綜合執法支隊 | 2276.61 | 1891.69 | 1871.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.91 | 384.93 | 263.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.93 |
3.部門支出總表
| 部門支出總表 | |||||||
| 部門/單位:隨州市交通運輸綜合執法支隊???????????????????????????????????????????? 單位:萬元 | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業單位經營支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 |
| 合計 | 2276.61 | 1911.61 | 365.00 | ||||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 355.12 | 355.12 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事業單位養老支出 | 353.89 | 353.89 | 0.00 | |||
| ??2080502 | ??事業單位離退休 | 137.00 | 137.00 | 0.00 | |||
| ??2080505 | ??機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 144.59 | 144.59 | 0.00 | |||
| ??2080506 | ??機關事業單位職業年金繳費支出 | 72.30 | 72.30 | 0.00 | |||
| 20899 | 其他社會保障和就業支出 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | |||
| ??2089999 | ??其他社會保障和就業支出 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | |||
| 210 | 衛生健康支出 | 52.44 | 52.44 | 0.00 | |||
| 21011 | 行政事業單位醫療 | 52.44 | 52.44 | 0.00 | |||
| ??2101102 | ??事業單位醫療 | 52.44 | 52.44 | 0.00 | |||
| 214 | 交通運輸支出 | 1769.50 | 1404.50 | 365.00 | |||
| 21401 | 公路水路運輸 | 1622.50 | 1404.50 | 218.00 | |||
| ??2140112 | ??公路運輸管理 | 1447.50 | 1404.50 | 43.00 | |||
| ??2140199 | ??其他公路水路運輸支出 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | |||
| 21499 | 其他交通運輸支出 | 147.00 | 0.00 | 147.00 | |||
| ??2149999 | ??其他交通運輸支出 | 147.00 | 0.00 | 147.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 99.56 | 99.56 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 99.56 | 99.56 | 0.00 | |||
| ??2210201 | ??住房公積金 | 84.17 | 84.17 | 0.00 | |||
| ??2210202 | ??提租補貼 | 15.39 | 15.39 | 0.00 | |||
4、財政撥款收支總表
| 財政撥款收支總表 | |||
| 部門/單位:隨州市交通運輸綜合執法支隊??????????????????????????????????????????? 單位:萬元 | |||
| 收????? 入 | 支????? 出 | ||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
| 一、本年收入 | 1871.77 | 一、本年支出 | 2134.77 |
| (一)一般公共預算撥款 | 1871.77 | (一)一般公共服務支出 | |
| (二)政府性基金預算撥款 | (二)國防支出 | ||
| (三)國有資本經營預算撥款 | (三)公共安全支出 | ||
| 二、上年結轉 | 263.00 | (四)教育支出 | |
| (一)一般公共預算撥款 | 263.00 | (五)科學技術支出 | |
| (二)政府性基金預算撥款 | (六)文化旅游體育與傳媒支出 | ||
| (三)國有資本經營預算撥款 | (七)社會保障和就業支出 | 355.12 | |
| (八)衛生健康支出 | 52.44 | ||
| (九)節能環保支出 | |||
| (十)城鄉社區支出 | |||
| (十一)農林水支出 | |||
| (十二)交通運輸支出 | 1627.66 | ||
| (十三)資源勘探工業信息等支出 | |||
| (十四)商業服務業等支出 | |||
| (十五)金融支出 | |||
| (十六)援助其他地區支出 | |||
| (十七)自然資源海洋氣象等支出 | |||
| (十八)住房保障支出 | 99.56 | ||
| (十九)糧油物資儲備支出 | |||
| (二十)國有資本經營預算支出 | |||
| (廿一)災害防治及應急管理支出 | |||
| (廿二)預備費 | |||
| (廿三)其他支出 | |||
| (廿四)轉移性支出 | |||
| (廿五)債務還本支出 | |||
| (廿六)債務付息支出 | |||
| (廿七)債務發行費用支出 | |||
| 二、年終結轉結余 | |||
| 收?? 入???? 總?? 計 | 2134.77 | 支?? 出???? 總?? 計 | 2134.77 |
5、一般公共預算支出表
| ?一般公共預算支出表 | ||||||
| 部門/單位:隨州市交通運輸綜合執法支隊????????????????????????????????????????????? 單位:萬元 | ||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 小計 | 人員經費 | 公用經費 | ||||
| 合計 | 2,134.77 | 1,769.77 | 1,627.77 | 142.00 | 365.00 | |
| 208 | 社會保障和就業支出 | 355.12 | 355.12 | 355.12 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事業單位養老支出 | 353.89 | 353.89 | 353.89 | 0.00 | 0.00 |
| ??2080502 | ??事業單位離退休 | 137.00 | 137.00 | 137.00 | 0.00 | 0.00 |
| ??2080505 | ??機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 144.59 | 144.59 | 144.59 | 0.00 | 0.00 |
| ??2080506 | ??機關事業單位職業年金繳費支出 | 72.30 | 72.30 | 72.30 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社會保障和就業支出 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 0.00 |
| ??2089999 | ??其他社會保障和就業支出 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 衛生健康支出 | 52.44 | 52.44 | 52.44 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事業單位醫療 | 52.44 | 52.44 | 52.44 | 0.00 | 0.00 |
| ??2101102 | ??事業單位醫療 | 52.44 | 52.44 | 52.44 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通運輸支出 | 1,627.66 | 1,262.66 | 1,120.66 | 142.00 | 365.00 |
| 21401 | 公路水路運輸 | 1,480.66 | 1,262.66 | 1,120.66 | 142.00 | 218.00 |
| ??2140112 | ??公路運輸管理 | 1,305.66 | 1,262.66 | 1,120.66 | 142.00 | 43.00 |
| ??2140199 | ??其他公路水路運輸支出 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.00 |
| 21499 | 其他交通運輸支出 | 147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.00 |
| ??2149999 | ??其他交通運輸支出 | 147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 99.56 | 99.56 | 99.56 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 99.56 | 99.56 | 99.56 | 0.00 | 0.00 |
| ??2210201 | ??住房公積金 | 84.17 | 84.17 | 84.17 | 0.00 | 0.00 |
| ??2210202 | ??提租補貼 | 15.39 | 15.39 | 15.39 | 0.00 | 0.00 |
6、一般公共預算基本支出表
| 一般公共預算基本支出表 | ||||
| 部門/單位:隨州市交通運輸綜合執法支隊?????????????????????????????????????????? 單位:萬元 | ||||
| 部門預算支出經濟分類科目 | 本年一般公共預算基本支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 |
| 合計 | 1,769.77 | 1,627.77 | 142.00 | |
| 301 | 工資福利支出 | 1,515.47 | 1,515.47 | 0.00 |
| 30101 | 基本工資 | 391.31 | 391.31 | 0.00 |
| 30102 | 津貼補貼 | 60.43 | 60.43 | 0.00 |
| 30103 | 獎金 | 461.47 | 461.47 | 0.00 |
| 30107 | 績效工資 | 163.34 | 163.34 | 0.00 |
| 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 144.59 | 144.59 | 0.00 |
| 30109 | 職業年金繳費 | 72.30 | 72.30 | 0.00 |
| 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 52.44 | 52.44 | 0.00 |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 25.92 | 25.92 | 0.00 |
| 30113 | 住房公積金 | 84.17 | 84.17 | 0.00 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 59.50 | 59.50 | 0.00 |
| 302 | 商品和服務支出 | 142.00 | 0.00 | 142.00 |
| 30201 | 辦公費 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30205 | 水費 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30206 | 電費 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30207 | 郵電費 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30211 | 差旅費 | 33.27 | 0.00 | 33.27 |
| 30213 | 維修(護)費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公務接待費 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30226 | 勞務費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工會經費 | 20.04 | 0.00 | 20.04 |
| 30229 | 福利費 | 51.17 | 0.00 | 51.17 |
| 30231 | 公務用車運行維護費 | 25.03 | 0.00 | 25.03 |
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 112.31 | 112.31 | 0.00 |
| 30302 | 退休費 | 112.31 | 112.31 | 0.00 |
7、一般公共預算“三公”經費支出表
| 一般公共預算“三公”經費支出表 | |||||
| 部門/單位:隨州市交通運輸綜合執法支隊?????????????????????????????????????????????? 單位:萬元 | |||||
| “三公”經費合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||
| 28.03 | 0.00 | 25.03 | 0.00 | 25.03 | 3.00 |
8、政府性基金預算支出表
| 政府性基金預算支出表 | ||||
| 部門/單位:隨州市交通運輸綜合執法支隊????????????????????????????????????????????? 單位:萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預算支出 | ||
| 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
注:隨州市交通運輸綜合執法支隊2025年無政府性基金預算撥款安排的收支,無此項預算,此表為空表。
9、項目支出表
| 項目支出表 | |||||||||||
| ?部門/單位:隨州市交通運輸綜合執法支隊?????????????????????????????????????????? 單位:萬元 | |||||||||||
| 項目編碼 | 項目名稱 | 項目單位 | 合計 | 本年撥款 | 財政撥款結轉結余 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | ||||
| 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | ||||||
| 365.00 | 102.00 | 0.00 | 0.00 | 263.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 304 | 隨州市交通運輸局 | 365.00 | 102.00 | 0.00 | 0.00 | 263.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 304012 | 隨州市交通運輸綜合執法支隊 | 365.00 | 102.00 | 0.00 | 0.00 | 263.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ??31 | ??本級支出項目 | 365.00 | 102.00 | 0.00 | 0.00 | 263.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ?? 42130023304T000000186 | ?? 道路運輸行業發展專項補助 | 隨州市交通運輸綜合執法支隊 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ?? 42130024304T000000102 | ?? 交通運輸綜合執法專項 | 隨州市交通運輸綜合執法支隊 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ?? 42130024304T000000104 | ?? 交通運輸綜合執法裝備配備 | 隨州市交通運輸綜合執法支隊 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ?? 42130024304T000000129 | ?? 路政超限站管理經費 | 隨州市交通運輸綜合執法支隊 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ?? 42130025304T000000110 | ?? 路政超限站運維工作經費 | 隨州市交通運輸綜合執法支隊 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10、政府采購預算表
| 政府采購預算表 | |||||||||||||
| 預算4-10表?????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:元 | |||||||||||||
| 單位代碼 | 單位名稱 | 項目 | 政府采購品目 | 功能科目 | 部門支出經濟分類 | 資金來源 | 資金性質 | 采購數量 | 單價(元) | 計量單位 | 采購金額 | ||
| 采購金額合計(元) | 其中面向中小企業(元) | 其中面向小微企業(元) | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合計 | 676450.00 | 670000.00 | 6450.00 | ||||||||||
| 06 | 經濟建設科 | 676450.00 | 670000.00 | 6450.00 | |||||||||
| 304 | 隨州市交通運輸局 | 676450.00 | 670000.00 | 6450.00 | |||||||||
| ??304012 | ??隨州市交通運輸綜合執法支隊 | 在職人員公用 | [A05040101]復印紙 | [2140112]公路運輸管理 | [30201]辦公費 | 預算安排 | 經費撥款補助 | 30 | 215 | 箱 | 6450.00 | 6450.00 | |
| ??304012 | ??隨州市交通運輸綜合執法支隊 | 道路運輸行業發展專項補助 | [A02030501]轎車 | [2140199]其他公路水路運輸支出 | [30299]其他商品和服務支出 | 預計上級結算結轉 | 經費撥款補助 | 2 | 180000 | 臺 | 360000.00 | 360000.00 | |
| ??304012 | ??隨州市交通運輸綜合執法支隊 | 道路運輸行業發展專項補助 | [A02030502]越野車 | [2140199]其他公路水路運輸支出 | [30299]其他商品和服務支出 | 預計上級結算結轉 | 經費撥款補助 | 1 | 250000 | 臺 | 250000.00 | 250000.00 | |
| ??304012 | ??隨州市交通運輸綜合執法支隊 | 道路運輸行業發展專項補助 | [A02010105]臺式計算機 | [2140199]其他公路水路運輸支出 | [30299]其他商品和服務支出 | 預計上級結算結轉 | 經費撥款補助 | 10 | 6000 | 臺 | 60000.00 | 60000.00 | |
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