隨州市第二中學2020年度部門決算
目錄
第一部分??隨州市第二中學部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分??隨州市第二中學2020年度部門決算情況說明
一、收入、支出決算情況說明
二、關于“三公”經費支出說明
三、關于機關運行經費支出說明
四、關于政府采購支出說明
五、關于政府性基金收支情況說明
六、關于國有資產占用情況說明
七、關于2020年度預算績效情況的說明
八、其他情況說明
第三部分??隨州市第二中學2020年部門決算公開表
一、收入支出決算總表(公開表01表)
二、收入決算表(公開表02表)
三、支出決算表(公開表03表)
四、財政撥款收入支出決算總表(公開表04表)
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開表05)
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開表06)
七、財政撥款“三公”經費支出決算表(公開表07)
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開表08)
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表(公開表09)
第四部分??名詞解釋說明
第一部分??隨州市第二中學部門概況
一、部門主要職責
1、貫徹執行黨和國家的教育、方針、政策、法律法規等,堅持依法治教、依法治學。
2、組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革,科研興教,科研興校。負責對本校教育教學業務的具體的管理,負責教育教學管理及教研教改工作,全力推進素質教育實施。
二、部門基本情況
隨州市第二中學始建于1981年,設12個內設機構以及3個年級部和5個黨支部。內設機構分別是:黨委辦公室(加掛政工人事處)、學校辦公室(加掛創建辦公室)、督察督導室、德育工作處(加掛班主任專業化發展研究室)、教學管理處、對外交流處(加掛國際部、招生辦公室)、教育技術中心、教師發展中心(加掛學科教研室)、后勤服務中心、婦委會、團委、工會、三個年級部、五個黨支部。人員編制為269人,退休人員86人。
第二部分??隨州市第二中學2020年度部門決算情況說明
一、收入、支出決算情況說明
2020年度我校部門決算收入6315.81萬元,比2019年度決算收入4939.04萬元增加1376.77萬元,主要原因是人員經費財政撥款收入增加、學生宿舍改造項目等收入增加。2020年度我校部門決算支出6263.33萬元,比2019年度決算支出5185.54萬元增加1077.79萬元,主要原因是獎勵性工資支出增加、教材教輔費用增加及學生宿舍改造項目支出增加。
2020年度我校財政撥款基本支出3795.57萬元,其中人員經費支出3441.61萬元、公用經費支出353.96萬元。2020年度年初財政撥款預算支出3756.81萬元,其中人員經費支出3371.01萬元,公用經費支出385.8萬元。增加原因是財政撥款免學費配套資金及撫恤金支出。
二、關于“三公”經費支出說明
我校2020年度無財政撥款“三公”經費支出。
三、關于機關運行經費支出說明
我校2020年度決算財政撥款公用經費支出353.96萬元,其中:辦公費4.03萬元,印刷費5.78萬元,手續費0.04萬元,水費8.46萬元,電費34.8萬元,郵電費0.84萬元,物業管理費28.63萬元,差旅費8.84萬元,維修費23.05萬元,培訓費9.14萬元,專用材料費75.79萬元,勞務費15.23萬元,工會經費48.39萬元,其他商品和服務支出89.82萬元,資本性支出1.14萬元。比年初預算數385.8萬元減少31.84萬元,降低8.25%。主要原因是:因疫情影響日常公用經費支出減少。
四、關于政府采購支出說明
我校2020年度政府采購支出總額484.83萬元,其中:政府采購貨物支出80.14萬元、政府采購工程支出271.21萬元、政府采購服務支出133.48萬元。
五、關于政府性基金收支情況說明
我校本年度無政府性基金支出。
六、關于國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日,我校共有車輛1輛,為應急保障用車。
七、關于2020年度預算績效情況的說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,我校組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目1個,資金291.17萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%,從評價情況來看,項目績效自評得分100分,項目執行情況較好。
組織開展部門整體支出績效評價,從評價情況來看,財務制度健全、程序規范、執行嚴密,基本完成了年初設定的目標任務。??
附:2020年度隨州市第二中學整體支出績效自評表

(二)部門決算中項目績效自評結果
學生公寓改造項目自評綜述:項目全年預算數預算數325萬元,執行數291.17萬元,執行率90%,偏離原因為因合同約定一年后支付5.5萬元質保金,購學生架子床尾款4.28萬元計劃于2021年度支付,及10.25萬元工程款計劃用我校自籌資金于2021年支付,導致2020年度項目執行數偏小。主要產出和效益:改造裝修學生宿舍40間,新購一批學生架子床,改善了學生住宿環境,提高了學生生活品質。
(三)績效評價結果應用情況
1、就資金到位問題加大與財政溝通的力度,力爭做到財政預算資金“有預算有支出、無預算無支出”的要求。
2、每年績效目標需根據實際情況設定,結合項目實施情況展開評價,定量和定性地進行分析。
八、其他情況說明
我校本年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出。
我校本年度無財政專項支出及其決算表。
第三部分??隨州市第二中學2020年部門決算公開表









1、財政撥款(補助)收入:指市級財政決算安排且當年撥付的資金。
2、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。
3、“三公”經費:按照有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
?? 4、公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
?? 5、因公出國(境)費:反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
?? 6、公務用車運行維護費:反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
?? 7、其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
8、機關運行經費:是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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