隨州市醫療保障服務中心2021年部門預算
目?? 錄
第一部分 ?隨州市醫療保障服務中心(概況)
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 ?隨州市醫療保障服務中心2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第三部分? 隨州市醫療保障服務中心2021年部門預算表
一、部門收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、財政專項支出預算表
十、政府采購預算表
第四部分? 隨州市醫療保障服務中心2021年預算績效情況
????????一、部門整體績效目標編制情況說明
????????二、項目績效目標編制情況說明
第五部分? 名詞解釋
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第一部分? 隨州市醫療保障服務中心概況
一、部門主要職責
醫療保險、生育保險、醫療救助業務的經辦管理,醫保定點醫藥機構服務協議簽訂和醫療費用審核、結算,定點醫藥機構醫保服務行為監管,醫保信息系統建設。
二、部門基本情況
市醫保中心為2019機構改革新組建單位,2020年開始編制部門預算,2021年納入預算編報范圍的包括:醫療保障服務中心全部收入和支出。市醫保中心構成為:辦公室、基金財務科、政務服務管理科、職工醫保管理科、居民醫保管理科、基金稽查科、信息統計科。市醫保中心編制14名,設主任1名,副主任2名,以錢養事3名。單位實有人數:參公10人、事業3人、以錢養事3人、聘用 3人。
第二部分? 隨州市醫療保障服務中心2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2021年部門預算收入451.86萬元,比上年399.3萬元增加52.56萬元,增幅13.16%。其中財政撥款340.25萬元(非稅收入28.51),較上年221.3萬元增加118.95;其他收入90萬元,較上年178萬元減少88萬元;上年結轉21.61萬元。
增加原因:工資結構調整,人員經費增加,增加稽查費用
(二)支出預算情況
2021年醫保中心預算支出451.86萬元,按經濟科目分類:人員支出260.22萬元,公用支出20.03萬元,項目支出171.61萬元(其中稽查及運行經費81.61萬元包含上年結轉21.61萬元,醫療保障服務經辦運行及信息系統建設90萬元)。支出比上年399.3萬元增加52.56萬元,增幅13.16%。
增加原因:人員年底獎勵工資列入預算收入,工資結構調整,人員經費增加增加稽查費用
(三)財政撥款支出情況
2021年部門財政撥款支出451.86萬元,其中醫療衛生支出417.49萬元,社會保障和就業17.43萬元,住房保障支出16.94萬元。財政支出較上年399.3萬元增加52.56萬元,增幅13.16%。
財政撥款支出增加原因:工資結構調整,人員經費增加。
(四)政府性基金情況
無政府性基金收入和支出。
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(五)國有資本經營預算情況
本部門沒有國有資本經營預算撥款安排的支出。
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(六)機關運行經費等重要事項的說明
機關運行經費188.84萬元,較上年241.3萬元減少52.46萬元,增幅-21.74%。其中辦公及印刷費12.58萬元,較上年15.9萬元減少3.32萬元;郵電費2.13萬元,較上年15.89萬元減少13.76萬元;差旅費9.04萬元,較上年3萬元增加6.04萬元;會議費0.65萬元,較上年0.65萬元持平;辦公設備購置費18.81萬元,較上年15萬元增加3.81萬元;辦公用房水電費1.3萬元,較上年1.3萬元持平;辦公用房物業管理費0.26萬元,較上年0.26萬持平;以及其他費用。
?減少原因:2020年單位新成立,對經費預算使用情況估算不準確,2021年根據上年實際支出情況進行了調整,減少了不合理支出。
(七)政府采購情況
2021年部門政府采購總額15萬元,均為貨物類,較上年15萬元持平,增幅為0。
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(八)國有資產占用情況
2020年醫保中心的固定資產因社保局一直沒有移交過來,暫無數據。
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二、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年隨州市醫療保障服務中心“三公”經費年初預算0.2萬元,比上年0.84萬元減少0.64萬元,同比減少37.2 %。
其中:公務接待費0.2萬元,比上年0.84萬元減少0.64萬元,同比減少37.2 %。減少原因:2020年單位新成立,單位嚴格按照八項規定要求,嚴格程序標準,減少不必要的支出,第一年做預算對經費使用情況估算不準確,2021年根據上年實際支出情況進行了調整。
????因公出國(境)費0萬元,與上年0萬元持平。
????公務用車運行維護費0萬元,與上年0萬元持平。
????公務用車購置費0萬元,與上年0萬元持平。
減少原因:2020年單位新成立,單位嚴格按照八項規定要求,嚴格程序標準,減少不必要的支出,第一年做預算對經費使用情況估算不準確,2021年根據上年實際支出情況進行了調整。
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第三部分? 隨州市醫療保障服務中心2021年部門預算表











第四部分? 預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況
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市醫療保障中心高度重視預算績效管理工作,不斷健全部門預算績效管理制度,嚴格落實預算績效管理要求,加強事前績效評估管理,細化項目績效目標,完善績效指標體系,強化績效運行監控,推動績效評價結果應用,將其作為預算安排和預算編制的前置條件和重要依據。
整體績效目標:長期目標為保證醫療保障服務正常開展,保持良好的工作秩序,統籌推進醫療保障基金監管,逐一排查轄區內定點醫藥機構違約違規違法行為,實現定點醫藥機構現場檢查全覆蓋。
年度目標1:實現醫保基金智能化監管,數據化決策
產出指標:數量指標(按時改造完成)+時效指標(信息化改造驗收合格+),指標設立依據是計劃標準
效益指標:確保醫保信息化正常運轉,指標設立依據是計劃標準
滿意度指標:服務對象滿意度≥92%,指標設立依據是計劃標準
年度目標2:在全市形成高壓態勢,確保醫保基金安全
產出指標:質量指標(保障基金安全,確保業務正常開展),指標設立依據是計劃標準
效益指標:數量指標(日常監管),指標設立依據是計劃標準
滿意度指標:服務對象滿意度≥92%,指標設立依據是計劃標準
二、重點項目績效目標編制情況:
(一)稽查及運行經費項目
1、“稽查及運行經費項目”主要內容是:保障業務科室工作的正常開展。2021年預算安排81.61萬元,其中:60萬元資金來源為當年一般公共預算資金,21.61萬元為上年結轉。
????2、項目績效總目標:保障醫保中心各項工作正常運轉,服務局機關及所有參保患者,年度各項考核達到預期。
????3、項目績效指標設置情況:
質量指標:保證醫療保障服務開展良好,指標設立依據是計劃標準。
社會效益指標:醫保服務正常運轉,保持良好的工作秩序,指標設立依據是計劃標準。
滿意度指標:服務對象滿意度≥92%,指標設立依據是計劃標準。
(二)醫療保障服務經辦運行及信息系統建設
1、項目主要內容是:確保經辦服務工作正常運轉,信息化建設穩步推進。2021年預算安排90萬元,其中:90萬元資金來源為其他收入。
????2、項目績效總目標:保證醫保信息系統建設改造按時完成并正常運轉。
????3、項目績效指標設置情況:
質量指標:保證醫療保障服務開展良好,指標設立依據是計劃標準。
社會效益指標:統籌推進醫療保障基金監管,逐一排查轄區內定點醫藥機構違約違規違法行為,實現定點醫藥機構現場檢查全覆蓋,指標設立依據是計劃標準。
滿意度指標:服務對象滿意度≥92%,指標設立依據是計劃標準。

第五部分? 名詞解釋
??? ?一、 收入科目
財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。
二、支出科目
一般公共服務支出(201類):反映政府提供一般公共服務的支出。
社會保障和就業支出(208類):反映政府在社會保障與就業方面的支出。有關事項包括社會保障和就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、其他城鎮社會救濟、農村社會救濟、自然災害生活救助、紅十字事務等。
醫療衛生支出(210類):反映政府醫療衛生方面的支出。具體包括醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構支出、公共衛生、醫療保障、中醫藥、食品和藥品監督管理事務等。
住房保障支出(221類):集中反映政府用于住房方面的支出
機關運行經費:按照財政部《地方預決算公開操作說明》明確的口徑計算,即指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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