民建隨州市委員會2021年度部門決算公開
目錄
第一部分?民建隨州市委員會部門概況
一、部門主要職責。
二、部門基本情況。
第二部分 民建隨州市委員會部門2021年度部門決算情況說明
一、收入、支出決算情況說明
二、“三公”經費支出說明
三、機關運行經費支出說明
四、政府采購支出說明
五、政府性基金收支情況說明
六、國有資本經營支出情況說明
七、國有資產占用情況說明
八、2021年度預算績效情況說明
九、其他情況說明
第三部分?民建隨州市委員會部門2021年部門決算表
一、收入支出決算總表(公開表01表)
二、收入決算表(公開表02表)
三、支出決算表(公開表03表)
四、財政撥款收入支出決算總表(公開表04表)
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開表05)
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開表06)
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(公開表07)
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開表08)
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表(公開表09)
第四部分 名詞解釋說明
第一部分?民建隨州市委員會部門概況。
一、部門主要職責。
民建隨州市委員會是民建基層組織,是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度的組成部分,以促進發展為第一要務,充分發揮密切聯系經濟界的特色和優勢,積極參加社會主義現代化建設的實踐活動,針對改革開放、經濟建設和社會發展中的重大問題,開展調查研究,反映社情民意,積極建言獻策,更好地發揮參政黨作用。
二、部門基本情況。
民建隨州市委員會設一個會員之家,一個辦公室。單位行政編制一人,聘用人員一人,公益性崗位一人。
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第二部分 民建隨州市委員會部門2021年度部門決算情況說明
一、收入、支出決算情況說明。
1、2021年度決算收入53.37萬元,較上年增加8萬元,增加17.6%,增加原因是本年預算人員工資調整,增加工資預算。2021年決算支出53.37萬元,較上年增加14萬元,增加38.5%,其中人員支出增加3.4萬,原因為增加公益性崗位一人,支出相應增加;商品服務支出增加10.5萬元,主要原因為2021年換屆,增加支出,另出差較上年增多,支出增加。
2、2021年財政撥款收入合計53.37萬元,較年初預算收入增加10萬元,增18.7%,增加原因是本年預算人員工資調整,增加工資預算。2021年決算支出53.37萬元,較年初預算支出增加10萬元,增加18.7%,其中:基本支出增加預算3.4萬元,主要原因是增加公益性崗位一人,支出相應增加。項目支出增加預算6.6萬元,原因為2021年換屆增加支出,出差較2020年增多,支出增加。
三、關于“三公”經費支出說明。?
2021年民建隨州市委員會“三公”經費決算支出0.51萬元,較年初預算持平,其中:
1、因公出國(境)費0萬元,比年初預算持平。
2、公務接待費0.51萬元,比年初預算持平,共接待6批共計64人次。
3、公務用車購置及運行維護費0萬元,比年初預算持平。原因為本單位無公務用車。
三、關于機關運行經費支出說明。?2021年機關運行經費支出2.93萬元,與上年持平。
四、關于政府采購支出說明。
2021年民建隨州市委員會無政府采購支出。
五、關于政府性基金收支情況說明。
2021年度,民建隨州市委員會因無政府性基金預算支出。與上年持平。
六、關于國有資本經營預算財政撥款支出的情況說明。
本年度無國有資本經營預算財政撥款收支發生。與上年持平。
七、關于國有資產占用情況說明。
截止2021年底,民建隨州市委員會固定資產凈值5萬元。其中,通用設備1.8萬元,家具用具3.2萬元。
八、關于2021年度預算績效情況的說明。
(1)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,民建隨州市委員會對2021年度一般公共預算項目支出開展績效自評,共涉及項目1個,資金15萬元,占一般公共預算項目支出總額的35.58%。資金使用不存在截留、挪用、虛列支出等情況。
(2)部門決算中項目績效自評結果
專項學習活動經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為15萬元,執行數為15萬元,完成預算98%。主要產出和效益:民建隨州市委全年出版刊物4期,組織課題調研4個,年度會議1次,全年發展會員8名,反映社情民意60件,目標完成率100%。
一是發揮密切聯系經濟界的特色優勢,積極參加社會主義現代化建設的實踐活動;二是履行好參政黨職能,反映社情民意積極建言獻策,發揮參政黨的作用;三是針對改革開放經濟建設和社會發展中的重大問題開展調研。
(3)績效評價結果應用情況
民建隨州市委員會計劃對項目績效目標進一步細化、量化,形成相互間可獨立考核、科學合理的項目績效指標。健全預算績效目標、績效評價、結果應用的全過程的績效管理制度體系,針對各項目具體細化績效指標及年度目標,建立績效指標項目庫管理,嚴格落實績效問責機制。
民建隨州市委員會擬建立項目預期績效目申報制,明確項目預期績效目標的具體申報要求,加強對部門項目預期績效目標的審核,合理安排項目所需資金,逐步建立和健全項目預期績效目標申報制度,提高項目資金的有效性。建立評價結果在部門預算執行中的激勵與約束機制,對被評價項目績效情況、完成程度和存在問題及建議加以綜合分析,確定后續資金是否繼續執行。
附:績效自評表
2021年度專項學習活動經費項目績效自評表
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單位名稱:民建隨州市委會?????????????填報日期:2022.4.2
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項目名稱 | 專項學習活動經費 | ||||||||
主管部門 | 市統戰部 | 項目實施單位 | 民建隨州市委會 | ||||||
項目類別 | 1、部門預算項目 ??R???2、市直專項 ??□ ?3、市對下轉移支付項目 □ | ||||||||
項目屬性 | 1、持續性項目 ????R???2、新增性項目 □ | ||||||||
項目類型 | 1、常年性項目 ????R???2、延續性項目 □ ?????3、一次性項目 □ | ||||||||
預算執行情況(萬元) (20分) | 預算數(A) | 執行數(B) | 執行率(B/A) | 得分 (20分*執行率) | |||||
年度財政資金總額 | 15 | 15 | 98% | 19 | |||||
年度績效目標1 (XX分) | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年初目標值(A) | 實際完成值(B) | 得分 | |||
產出指標 | 宣傳報道 | 4期刊物 | 4 | 20 | |||||
課題調研 | 3個 | 3 | 20 | ||||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
效益指標 | 提高知名度 | 會員增加4% | 4% | 20 | |||||
反映社情民意 | 60件 | 60件 | 20 | ||||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
滿意度指標 | …… | ||||||||
…… | |||||||||
年度績效目標2 | |||||||||
…… | |||||||||
總分 | 99分 | ||||||||
偏差大或 目標未完成 原因分析 | |||||||||
改進措施及 結果應用方案 | |||||||||
九、其他情況明
民建隨州市委員會2021年無部門財政專項支出。
第三部分 民建隨州市委員會部門2021年部門決算表
一、收入支出決算總表(公開表01表)

二、收入決算表(公開表02表)

三、支出決算表(公開表03表)

四、財政撥款收入支出決算總表(公開表04表)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開表05)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開表06)
七、財政撥款“三公”經費支出決算表(公開表07)

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開表08)

注:本年度無政府性基金財政撥款收支。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表(公開表09)

注:本年度無國有資本經營預算財政撥款收支
第三部分?名詞解釋說明
1、財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“ 事業單位經營收入”等以外的收入。
3、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
4、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。
5、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
6、“三公”經費:按照有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
7、因公出國(境)費:指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
8、公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
9、公務用車購置及運行費:指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
10、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行,完成日常工作任務的支出,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、工會經費、維修費、水電費以及其他費用。
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