目錄
隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年度決算公開(本級)
目錄內(nèi)容
第一部分?隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心概況。
一、部門主要職責(zé)。
二、部門基本情況。
第二部分 隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年度部門決算情況說明
一、收入、支出決算情況說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
四、政府采購支出說明
五、政府性基金收支情況說明
六、國有資本經(jīng)營支出情況說明
七、國有資產(chǎn)占用情況說明
八、2021年度預(yù)算績效情況說明
九、其他情況說明
第三部分?隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年部門決算表
一、收入支出決算總表(公開表01表)
二、收入決算表(公開表02表)
三、支出決算表(公開表03表)
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(公開表04表)
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(公開表05)
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(公開表06)
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(公開表07)
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開表08)
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(公開表09)
第四部分 名詞解釋說明
第一部分?部門概況。
一?、部門主要職責(zé)。 負(fù)責(zé)市委、市政府機(jī)關(guān)行政房產(chǎn)的綜合管理、市直機(jī)關(guān)節(jié)約能源管理、市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車管理;負(fù)責(zé)市委、市政府機(jī)關(guān)大樓的水電保障和公共設(shè)施的管理維修;負(fù)責(zé)市委會議中心、機(jī)關(guān)餐廳的管理服務(wù)以及明珠花園小區(qū)、市級領(lǐng)導(dǎo)周轉(zhuǎn)房的物業(yè)管理工作。二??、部門基本情況。 本單位是市政府直屬事業(yè)單位(參照公務(wù)員法管理),正處級,編制23人,其中,參公18人,以錢養(yǎng)事5人。年末實(shí)有人員43人,其中,參公人員12人,事業(yè)人員1人,機(jī)關(guān)工勤人員4人,以錢養(yǎng)事人員5人,退休21人。內(nèi)設(shè)五科一室,分別是辦公室、公務(wù)用車科、辦公用房科、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能科、綜合服務(wù)科、保衛(wèi)科。
第二部分?隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年度部門決算情況說明
一?、收入、支出決算情況說明。
1、收入決算情況說明 中心本級2021年度收入總計(jì)2051.51萬元,較上年1209.12萬元增加842.39萬元,增長了69.67%,增長的主要原因是本年度項(xiàng)目資金較上年增加869.11萬元;
本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入2028.66萬元,占比98.89%;其他收入22.85萬元,占比1.11%。
2、支出決算情況說明 中心本級2021年度支出總計(jì)2043.43萬元,較上年1206.97萬元增加836.46萬元,增長69.3%,增長的主要原因是本年度項(xiàng)目資金較上年增加869.11萬元;
本年支出具體結(jié)構(gòu)為:基本支出488.31萬元,占比23.9%,較上年520.97萬元,減少32.66萬元,下降6.27%,下降的主要原因是人員支出較上年減少33.59萬元;項(xiàng)目支出1555.11萬元,占比76.1%,較上年686萬元,增加869.11萬元,增長126.69%,增長的主要原因是本年項(xiàng)目增加。3、財(cái)政撥款支出決算情況說明 中心本級2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2028.66萬元,決算數(shù)為2020.24萬元,完成年初預(yù)算的99.58%。 按功能分類科目分:一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為2043.43萬元,決算數(shù)為2020.24萬元,完成年初預(yù)算的98.87%。 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分:工資福利支出419.43萬元,較上年445.21萬元,減少25.78萬元,下降5.79%,下降的主要原因是本年新招入4名試用期人員,執(zhí)行試用期工資標(biāo)準(zhǔn);對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出10.37萬元,較上年18.18萬元,減少7.81萬元,下降42.96%,下降的主要原因是去世人員撫恤金上年已發(fā)放大部分;商品和服務(wù)支出33.31萬元,較上年37.58萬元,減少4.27萬元,下降11.36 %,下降的主要原因是本年壓減一般性支出;資本性支出2.01萬元,較上年增加2.01萬元,增長100%,增長的主要原因是本年采購辦公設(shè)備。
按項(xiàng)目分:基本支出年初預(yù)算數(shù)429.25萬元,決算數(shù)465.13萬元,完成年初預(yù)算的108.36%,主要原因是年中增人增資;項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)1573萬元,決算數(shù)1555.11萬元,主要原因是項(xiàng)目據(jù)實(shí)結(jié)算。 二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明。中心本級2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算2.97萬元,比年初預(yù)算3.5萬元,減少0.53萬元,同比減少15.14%,主要原因是從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)和壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中:
1、因公出國(境)費(fèi)0萬元,比年初預(yù)算0萬元無變化。
2、公務(wù)接待費(fèi)0.13萬元,比年初預(yù)算0.5萬元,減少0.37萬元,同比減少74%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及新冠肺炎疫情防控要求,從嚴(yán)控制公務(wù)接待。本年度共接待客人4批次21人次。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比年初預(yù)算0萬元無變化。本年公務(wù)用車新購置0臺,年末保有量2臺。
4、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.84萬元,比年初預(yù)算3萬元,減少0.16萬元,同比減少5.33%。主要原因是本年壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明。 中心本級2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出35.32萬元,較年初預(yù)算數(shù)36.07萬元,減少0.75萬元,下降2.08%。主要原因是其他交通費(fèi)用減少。 四、政府采購支出情況說明。 中心本級2021年度政府采購支出總額1187.2萬元,其中政府采購貨物支出1.48萬元,政府采購工程支出1178.79萬元,政府采購服務(wù)支出6.93萬元。授予中小企業(yè)合同金額1187.2萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1187.2萬元,占政府采購支出總額的100%。 五、政府性基金預(yù)算安排情況說明。 本單位本年度無政府性基金預(yù)算安排收支。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的情況說明。
本單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
七、國有資產(chǎn)占用情況說明。 截至2021年12月31日,本單位共有車輛2輛,其中,應(yīng)急保障用車2輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0套;單價(jià)100萬元以上設(shè)備1套,是市委市政府大樓安裝的光伏發(fā)電設(shè)備。
八、2021年度預(yù)算績效情況的說明。
(1)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本單位組織對2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,共涉及項(xiàng)目1個(gè),資金2020.24萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
2021年度隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門整體績效
自評結(jié)果
一、自評結(jié)論
(一)部門整體績效自評得分
依據(jù)定量指標(biāo)績效自評得分評定方法,預(yù)算執(zhí)行情況20分,執(zhí)行99.58%,計(jì)20分;產(chǎn)出指標(biāo)40分,執(zhí)行95%,計(jì)38分;效益指標(biāo)40分,執(zhí)行95%,計(jì)38分;共計(jì)96分。
(二)部門整體績效目標(biāo)完成情況
(1)執(zhí)行率情況。
1、預(yù)算執(zhí)行情況:預(yù)算數(shù)2028.66萬元,執(zhí)行數(shù)2020.24萬元,執(zhí)行率99.58%。
2、產(chǎn)出指標(biāo)執(zhí)行情況:辦公用房年初指標(biāo)無違規(guī)使用情況全部檢查,執(zhí)行100%;公車管理年初指標(biāo)不定期暗訪,實(shí)際完成每季度至少1次暗訪,執(zhí)行100%;機(jī)關(guān)服務(wù)年初指標(biāo)保障正常運(yùn)轉(zhuǎn),執(zhí)行98%。
3、效益指標(biāo)執(zhí)行情況:公共機(jī)構(gòu)節(jié)能年初指標(biāo)降低運(yùn)行成本,執(zhí)行100%;辦公用房年初指標(biāo)違規(guī)整改達(dá)標(biāo)100%,執(zhí)行100%;公車管理年初指標(biāo)明察暗訪線索移交紀(jì)檢部門,執(zhí)行100%;機(jī)關(guān)服務(wù)年初指標(biāo)提高服務(wù)效率,執(zhí)行98%。
(2)完成的績效目標(biāo)。
1、完成了年初制定的保障市委市政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的目標(biāo)。
2、完成了市直公共機(jī)構(gòu)年度能耗統(tǒng)計(jì)工作。
3、完成了市直機(jī)關(guān)辦公用房信息數(shù)據(jù)年度更新上報(bào)工作。
4、完成了市直機(jī)關(guān)公務(wù)用車使用情況抽檢每季度不少于1次,發(fā)現(xiàn)違規(guī)線索全部移交紀(jì)檢部門,杜絕違規(guī)使用公務(wù)用車現(xiàn)象。
5、完成了保障市直單位綜合執(zhí)法應(yīng)急用車行駛100萬公里目標(biāo)。
(3)未完成的績效目標(biāo),無。
(三)存在的問題和原因
市委機(jī)關(guān)食堂的餐飲服務(wù)還存在問題,部分就餐人員不是很滿意,主要是針對飯菜質(zhì)量和商品價(jià)格方面,存在問題的主要原因一是市委食堂操作間待進(jìn)一步改善,二是市委食堂負(fù)責(zé)人服務(wù)意識亟待加強(qiáng)。
(四)下一步擬改進(jìn)措施
(1)下一步擬改進(jìn)措施,包括部門和單位整體績效水平提高、部門整體績效目標(biāo)調(diào)整完善等相關(guān)內(nèi)容。
1、改造市委食堂操作間,進(jìn)一步改善就餐環(huán)境。
2、定期檢查機(jī)關(guān)食堂食材采購。
3、督促售賣商品定價(jià)透明合理。
4、逐步加強(qiáng)機(jī)關(guān)食堂服務(wù)人員服務(wù)意識。
(2)擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。
1、項(xiàng)目支出要與預(yù)算安排一致,不得隨意超預(yù)算執(zhí)行。
2、基本支出除人員支出增資由財(cái)政部門調(diào)整預(yù)算外,公用支出不得超預(yù)算執(zhí)行。
附件:2021年度隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門整體部門自評表(附后)
二、佐證材料
(一)基本情況
1.簡要概述部門支出情況以及當(dāng)年市委市政府布置的重點(diǎn)工作。
①部門支出
本單位2021年財(cái)政撥款預(yù)算支出總額2020.24萬元,其中基本支出465.13萬元(人員支出429.80萬元,公用支出35.32萬元),項(xiàng)目支出1555.11萬元。
②當(dāng)年重點(diǎn)工作
負(fù)責(zé)市委市政府機(jī)關(guān)后勤服務(wù)和保障工作,負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)辦公用房集中統(tǒng)一建設(shè)和使用調(diào)配工作,負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)節(jié)約能源管理工作,負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理工作。
2.簡要概述年度部門整體績效目標(biāo)。
①為市委、市政府機(jī)關(guān)提供后勤保障,確保機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
②認(rèn)真抓好市直單位公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作,做好全市公共機(jī)構(gòu)年度能耗統(tǒng)計(jì)工作。
③加強(qiáng)公務(wù)用車日常監(jiān)管,不定期開展專項(xiàng)檢查,嚴(yán)把公務(wù)用車管理使用審批關(guān)。
④按照《辦公用房管理辦法》,加強(qiáng)對全市辦公用房管理,對獨(dú)立辦公用房單位檢查全覆蓋,對超面積辦公用房整改率達(dá)到100%。
(二)部門自評工作開展情況
根據(jù)市財(cái)政局隨財(cái)函〔2022〕32號《市財(cái)政局關(guān)于開展2021年度市級財(cái)政支出績效自評工作的通知》精神,我單位根據(jù)2021年初制定的績效工作目標(biāo)對相關(guān)科室績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行了自評。
(三)績效目標(biāo)完成情況分析
1.預(yù)算執(zhí)行情況分析(包括完成情況和偏離原因等)。
2021年,我單位按照預(yù)算資金用途分月執(zhí)行,截至當(dāng)年底已全部執(zhí)行完畢。
2.績效目標(biāo)完成情況分析(包括完成情況和偏離原因等)。
(1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
①開展智慧平安單位建設(shè),完善市委市政府機(jī)關(guān)監(jiān)控設(shè)施設(shè)備,提升機(jī)關(guān)安防水平。
②完成易地交流市級領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)房設(shè)施設(shè)備配備工作,已于12月成功入住。
③全年保障各類會議服務(wù)527場次,維修水電故障319次,接訪462次,其中10人以上231次。
(2)效益指標(biāo)完成情況分析。
①完成全市公共機(jī)構(gòu)能源年度能耗統(tǒng)計(jì)工作,完成“十三五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)。
②加強(qiáng)公務(wù)用車管理,除查看GPS定位系統(tǒng)軌跡進(jìn)行監(jiān)管外,全年每季度組織不少于1次明察暗訪,查獲864條疑似違規(guī)線索,全部移交紀(jì)檢部門處理,全年共出車5849臺次,安全行駛里程近110萬公里。
③完成領(lǐng)導(dǎo)干部住房清理整改,有效強(qiáng)化了政策性住房的管理措施,完成市醫(yī)保局大樓改造裝修項(xiàng)目竣工驗(yàn)收,完成隨州海關(guān)開關(guān)所需辦公、業(yè)務(wù)用房設(shè)施設(shè)備配備工作。
(四)上年度部門整體部門自評結(jié)果應(yīng)用情況
2021年1-3月市委市政府機(jī)關(guān)食堂進(jìn)行了改制試運(yùn)行,由承包制改為勞務(wù)外包,工作餐實(shí)行成本價(jià)供應(yīng),早餐每個(gè)品種下降1元,中餐價(jià)格由15元降至13元,菜品為三葷三素一湯,小碗菜自助模式,4月1日起機(jī)關(guān)干部工作餐充值標(biāo)準(zhǔn)由300元上調(diào)至400元,該經(jīng)營模式已正式運(yùn)行,一定程度上改善了市委市政府機(jī)關(guān)食堂的就餐質(zhì)量。目前,市委機(jī)關(guān)食堂的就餐質(zhì)量仍受詬病,我們將根據(jù)反饋意見進(jìn)一步督促整改,為機(jī)關(guān)干部提供良好的就餐環(huán)境。
2021年度隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門整體
績效自評表
單位名稱:隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心??????????填報(bào)日期:2022-3-17
單位名稱 | 隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||
基本支出總額 | 465.13萬元 | 項(xiàng)目支出總額 | 1555.11萬元 | ||||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) (20分) | 預(yù)算數(shù)(A) | 執(zhí)行數(shù)(B) | 執(zhí)行率(B/A) | 得分 (20分*執(zhí)行率) | |||||
部門整體支出總額 | 2028.66 | 2020.24 | 99.58% | 20 | |||||
年度目標(biāo)1:(80分) | |||||||||
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年初目標(biāo)值(A) | 實(shí)際完成值 (B) | 得分 | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 辦公用房 | 無違規(guī)使用辦公用房 | 全部檢查 | 全部檢查 | 20 | ||||
公車管理 | 無違規(guī)使用公車現(xiàn)象 | 不定期暗訪 | 每季度至少一次 | 10 | |||||
機(jī)關(guān)服務(wù) | 市委、市政府機(jī)關(guān)后勤服務(wù) | 保障正常運(yùn)轉(zhuǎn) | 保障正常運(yùn)轉(zhuǎn) | 8 | |||||
效益指標(biāo) | 公共機(jī)構(gòu)節(jié)能 | 綜合能耗 | 降低運(yùn)行成本 | 降低運(yùn)行成本 | 10 | ||||
辦公用房 | 違規(guī)使用辦公用房 | 全部檢查 | 全部檢查 | 10 | |||||
公車管理 | 違規(guī)使用公車 | 線索移交紀(jì)檢部門 | 全部移交 | 10 | |||||
機(jī)關(guān)服務(wù) | 提高服務(wù)效率 | 保障正常運(yùn)轉(zhuǎn) | 保障正常運(yùn)轉(zhuǎn) | 8 | |||||
總分 | 96分 | ||||||||
偏差大或 目標(biāo)未完成 原因分析 | 市委機(jī)關(guān)食堂的餐飲服務(wù)還存在問題,部分就餐人員不是很滿意,主要是針對飯菜質(zhì)量和商品價(jià)格方面,存在問題的主要原因一是市委食堂操作間待進(jìn)一步改善,二是市委食堂負(fù)責(zé)人服務(wù)意識亟待加強(qiáng)。 | ||||||||
改進(jìn)措施及 結(jié)果應(yīng)用方案 | 1.改造市委食堂操作間,進(jìn)一步改善就餐環(huán)境 2.定期檢查機(jī)關(guān)食堂食材采購 3.督促售賣商品定價(jià)透明合理 4.逐步加強(qiáng)機(jī)關(guān)食堂服務(wù)人員服務(wù)意識 | ||||||||
(2)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果
本單位今年在市直部門決算中反映所有項(xiàng)目績效自評結(jié)果(涉密項(xiàng)目除外)。
市委市政府機(jī)關(guān)后勤服務(wù)和保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1557.87萬元,執(zhí)行數(shù)為1555.11萬元,完成預(yù)算99.82%。
2021年度隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心
項(xiàng)目自評結(jié)果
一、自評結(jié)論
(一)自評得分
依據(jù)定量指標(biāo)績效自評得分評定方法,預(yù)算執(zhí)行情況20分,執(zhí)行99.82%,計(jì)20分;產(chǎn)出指標(biāo)40分,執(zhí)行95%,計(jì)38分;效益指標(biāo)40分,執(zhí)行100%,計(jì)40分;共計(jì)98分。
(二)績效目標(biāo)完成情況
(1)執(zhí)行率情況。
1、預(yù)算執(zhí)行情況:預(yù)算數(shù)1557.87萬元,執(zhí)行數(shù)1555.11萬元,執(zhí)行率99.82%。
2、產(chǎn)出指標(biāo)執(zhí)行情況:辦公用房年初指標(biāo)無違規(guī)使用情況全部檢查,執(zhí)行100%;公車管理年初指標(biāo)不定期暗訪,實(shí)際完成每季度至少1次暗訪,執(zhí)行100%;機(jī)關(guān)服務(wù)年初指標(biāo)保障正常運(yùn)轉(zhuǎn),執(zhí)行98%。
3、效益指標(biāo)執(zhí)行情況:公共機(jī)構(gòu)節(jié)能年初指標(biāo)降低運(yùn)行成本,執(zhí)行100%;辦公用房年初指標(biāo)違規(guī)整改達(dá)標(biāo)100%,執(zhí)行100%;公車管理年初指標(biāo)明察暗訪線索移交紀(jì)檢部門,執(zhí)行100%。
(2)完成的績效目標(biāo)。
1、完成了年初制定的保障市委市政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的目標(biāo)。
2、完成了市直公共機(jī)構(gòu)能源年度能耗統(tǒng)計(jì)工作。
3、完成了市直機(jī)關(guān)單位辦公用房信息數(shù)據(jù)年度更新上報(bào)工作。
4、完成了市直機(jī)關(guān)公務(wù)用車使用情況抽檢每季度不少于1次,發(fā)現(xiàn)違規(guī)線索全部移交紀(jì)檢部門,杜絕違規(guī)使用公務(wù)用車現(xiàn)象。
5、完成了保障市直單位綜合執(zhí)法應(yīng)急用車行駛100萬公里目標(biāo)。
(3)未完成的績效目標(biāo)。無
(三)存在的問題和原因
市委機(jī)關(guān)食堂的餐飲服務(wù)還存在問題,部分就餐人員不是很滿意,主要是針對飯菜質(zhì)量和商品價(jià)格方面,存在問題的主要原因一是市委食堂操作間待進(jìn)一步改善,二是市委食堂負(fù)責(zé)人服務(wù)意識亟待加強(qiáng)。
(四)下一步擬改進(jìn)措施
(1)下一步擬改進(jìn)措施,包括項(xiàng)目整改和績效目標(biāo)調(diào)整完善等相關(guān)內(nèi)容。
1、改造市委食堂操作間,進(jìn)一步改善就餐環(huán)境。
2、定期檢查機(jī)關(guān)食堂食材采購。
3、督促售賣商品定價(jià)透明合理。
4、逐步加強(qiáng)機(jī)關(guān)食堂服務(wù)人員服務(wù)意識。
(2)擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。
項(xiàng)目實(shí)施要嚴(yán)格按照預(yù)算安排分期實(shí)施,不得隨意推遲進(jìn)度或超預(yù)算執(zhí)行。
附件:2021年度隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心項(xiàng)目自評表(附后)
二、佐證材料
(一)基本情況
(1)簡要概述項(xiàng)目立項(xiàng)目的和年度績效目標(biāo)。
1、項(xiàng)目立項(xiàng)目的:本單位的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)市委市政府機(jī)關(guān)后勤服務(wù)和保障工作,根據(jù)工作需要,向市財(cái)政部門申報(bào)了機(jī)關(guān)后勤服務(wù)和保障工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
2、績效目標(biāo)
①為市委、市政府機(jī)關(guān)提供后勤保障,確保機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
②認(rèn)真抓好市直單位公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作,做好全市公共機(jī)構(gòu)能源年度能耗統(tǒng)計(jì)工作。
③加強(qiáng)公務(wù)用車日常監(jiān)管,不定期開展專項(xiàng)檢查,嚴(yán)把公務(wù)用車管理使用審批關(guān)。
④按照《辦公用房管理辦法》,加強(qiáng)對全市辦公用房管理,對獨(dú)立辦公用房單位檢查全覆蓋,對超面積辦公用房整改率達(dá)到100%。
(2)簡要概述項(xiàng)目資金情況。
2021年,市財(cái)政下達(dá)我單位市委市政府機(jī)關(guān)后勤服務(wù)和保障專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1557.87萬元,資金來源為財(cái)政撥款,項(xiàng)目資金全部用于市委、市政府后勤服務(wù)和保障工作,屬常年性支出項(xiàng)目。
(二)部門自評工作開展情況
根據(jù)市財(cái)政局隨財(cái)函〔2022〕32號《市財(cái)政局關(guān)于開展2021年度市級財(cái)政支出績效自評工作的通知》精神,我單位根據(jù)2021年初制定的績效工作目標(biāo)對相關(guān)科室績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行了自評。
(三)績效目標(biāo)完成情況分析
(1)預(yù)算執(zhí)行情況分析。
2021年,我單位按照項(xiàng)目資金用途分月執(zhí)行,截至當(dāng)年底已全部執(zhí)行完畢。
(2)績效目標(biāo)完成情況分析。
1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
①開展智慧平安單位建設(shè),完善市委市政府機(jī)關(guān)監(jiān)控設(shè)施設(shè)備,提升機(jī)關(guān)安防水平。
②完成異地交流市級領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)房設(shè)施設(shè)備配備工作,已于12月成功入住。
③全年保障各類會議服務(wù)527場次,維修水電故障319次,接訪462次,其中10人以上231次。
2、效益指標(biāo)完成情況分析。
①完成全市公共機(jī)構(gòu)能源年度能耗統(tǒng)計(jì)工作,完成“十三五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)。
②加強(qiáng)公務(wù)用車管理,除查看GPS定位系統(tǒng)軌跡進(jìn)行監(jiān)管外,全年每季度組織不少于1次明察暗訪,查獲864條疑似違規(guī)線索,全部移交紀(jì)檢部門處理,全年共出車5849臺次,安全行駛里程近110萬公里。
③完成領(lǐng)導(dǎo)干部住房清理整改,有效強(qiáng)化了政策性住房的管理措施,完成市醫(yī)保局大樓改造裝修項(xiàng)目竣工驗(yàn)收,完成隨州海關(guān)開關(guān)所需辦公、業(yè)務(wù)用房設(shè)施設(shè)備配備工作。
(四)上年度部門自評結(jié)果應(yīng)用情況
2021年1-3月市委市政府機(jī)關(guān)食堂進(jìn)行了改制試運(yùn)行,由承包制改為勞務(wù)外包,工作餐實(shí)行成本價(jià)供應(yīng),早餐每個(gè)品種下降1元,中餐價(jià)格由15元降至13元,菜品為三葷三素一湯,小碗菜自助模式,4月1日起機(jī)關(guān)干部工作餐充值標(biāo)準(zhǔn)由300元上調(diào)至400元,該經(jīng)營模式已正式運(yùn)行,一定程度上改善了市委市政府機(jī)關(guān)食堂的就餐質(zhì)量。目前,市委機(jī)關(guān)食堂的就餐質(zhì)量仍受詬病,我們將根據(jù)反饋意見進(jìn)一步督促整改,為機(jī)關(guān)干部提供良好的就餐環(huán)境。
2021年度隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心項(xiàng)目自評表
單位名稱:隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心??????????填報(bào)日期:2022-3-16
項(xiàng)目名稱 | 市委、市政府機(jī)關(guān)后勤服務(wù)和保障經(jīng)費(fèi) | ||||||||
主管部門 | 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | |||||||
項(xiàng)目類別 | 1、部門預(yù)算項(xiàng)目???? √????2、市直專項(xiàng)?????? □??3、市對下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目???? □ | ||||||||
項(xiàng)目屬性 | 1、持續(xù)性項(xiàng)目??????√???? 2、新增性項(xiàng)目???? □ | ||||||||
項(xiàng)目類型 | 1、常年性項(xiàng)目√???????? 2、延續(xù)性項(xiàng)目???? □??????3、一次性項(xiàng)目???? □ | ||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) (20分) | 預(yù)算數(shù)(A) | 執(zhí)行數(shù)(B) | 執(zhí)行率(B/A) | 得分 (20分*執(zhí)行率) | |||||
年度財(cái)政資金總額 | 1557.87 | 1555.11 | 99.82% | 20 | |||||
年度績效目標(biāo)80分 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年初目標(biāo)值(A) | 實(shí)際完成值(B) | 得分 | |||
產(chǎn)出指標(biāo) | 辦公用房 | 無違規(guī)使用辦公用房 | 全部檢查 | 全部檢查 | 20 | ||||
公車管理 | 無違規(guī)使用公車現(xiàn)象 | 不定期暗訪 | 每季度至少1次 | 10 | |||||
機(jī)關(guān)服務(wù) | 市委、市政府機(jī)關(guān)后勤服務(wù) | 保障正常運(yùn)轉(zhuǎn) | 保障正常運(yùn)轉(zhuǎn) | 8 | |||||
效益指標(biāo) | 公共機(jī)構(gòu)節(jié)能 | 綜合能耗消耗 | 降低運(yùn)行成本 | 降低運(yùn)行成本 | 20 | ||||
辦公用房 | 違規(guī)使用辦公用房 | 整改達(dá)標(biāo)100% | 整改達(dá)標(biāo)100% | 10 | |||||
公車管理 | 違規(guī)使用公務(wù)用車 | 線索移交紀(jì)檢部門 | 全部移交 | 10 | |||||
總分 | 98分 | ||||||||
偏差大或 目標(biāo)未完成 原因分析 | 市委機(jī)關(guān)食堂的餐飲服務(wù)還存在問題,部分就餐人員不是很滿意,主要是針對飯菜質(zhì)量和商品價(jià)格方面,存在問題的主要原因一是市委食堂操作間待進(jìn)一步改善,二是市委食堂負(fù)責(zé)人服務(wù)意識亟待加強(qiáng)。 | ||||||||
改進(jìn)措施及 結(jié)果應(yīng)用方案 | 1.改造市委食堂操作間,進(jìn)一步改善就餐環(huán)境 2.定期檢查機(jī)關(guān)食堂食材采購 3.督促售賣商品定價(jià)透明合理 4.逐步加強(qiáng)機(jī)關(guān)食堂服務(wù)人員服務(wù)意識 | ||||||||
(3)績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況
本單位績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。一是改造市委食堂操作間,進(jìn)一步改善就餐環(huán)境;二是定期檢查機(jī)關(guān)食堂食材采購;三是督促售賣商品定價(jià)透明合理;四是逐步加強(qiáng)機(jī)關(guān)食堂服務(wù)人員服務(wù)意識。
九、其他情況說明。
本單位本年度無財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出。
第三部分 隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年部門決算表中心本級
一、收入支出決算總表(公開表01表)


二、收入決算表(公開表02表)

三、支出決算表(公開表03表)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(公開表04表)


五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(公開表05)

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(公開表06)


七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(公開表07)

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開表08)

本單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(公開表09)

本單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。
第四部分?名詞解釋說明
一、財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
二、行政運(yùn)行:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
三、行政單位醫(yī)療:反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
四、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。
五、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi):按照有關(guān)規(guī)定,"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。
七、公務(wù)接待費(fèi):指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
八、公務(wù)用車:指單位用于履行公務(wù)的車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
九、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi):指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
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