隨州市人民政府辦公室2022年部門預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分隨州市人民政府辦公室概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分隨州市人民政府辦公室2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分隨州市人民政府辦公室2022年部門預(yù)算表
一、部門收支預(yù)算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表
十、政府采購(gòu)預(yù)算表
第四部分隨州市人民政府辦公室2022年預(yù)算績(jī)效情況
一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況
二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況
第五部分名詞解釋
第一部分隨州市人民政府辦公室概況
一、部門主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)市政府會(huì)議的準(zhǔn)備和組織協(xié)調(diào)工作,協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。
2、統(tǒng)籌安排市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的公務(wù)活動(dòng)。
3、協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘允姓⑹姓k公室名義發(fā)布的公文。
4、研究、審核市政府各部門和各縣、市、區(qū)人民政府請(qǐng)示市政府的事項(xiàng),提出審核處理意見(jiàn),報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
5、根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示,對(duì)市政府各部門間出現(xiàn)的爭(zhēng)議問(wèn)題提出處理意見(jiàn)和建議,報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。
6、督促檢查市政府各部門和縣、市、區(qū)人民政府對(duì)市政府決定事項(xiàng)及市政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的執(zhí)行落實(shí)情況并跟蹤調(diào)研,及時(shí)向市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。
7、負(fù)責(zé)市政府值班工作,及時(shí)向市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要情況,傳達(dá)和督促落實(shí)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示。
8、組織辦理涉及市政府工作范圍內(nèi)的人大建議和政協(xié)提案工作。
9、協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好需由市政府組織處理的突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。
10、辦理市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的有關(guān)信訪事項(xiàng),協(xié)助處理各部門和縣、市、區(qū)向市政府反映的重要問(wèn)題。
11、圍繞市政府的重點(diǎn)工作和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示,組織專題調(diào)查研究,及時(shí)反映情況,提出建議。
12、負(fù)責(zé)市政府重大活動(dòng)的組織安排。
13、做好行政事務(wù)工作及行政接待工作,為市政府領(lǐng)導(dǎo)同志和辦公室機(jī)關(guān)服務(wù)。
14、為重點(diǎn)企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。
15、辦理市政府領(lǐng)導(dǎo)同志和省政府辦公廳交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
市人民政府辦公室設(shè)17個(gè)科室:市政府總值班室、市政府督查室、機(jī)要文書科、綜合科、政務(wù)信息科、行政科、政工人事科、機(jī)關(guān)事務(wù)科、秘書一科、秘書二科、秘書三科、秘書四科、秘書五科、秘書六科、秘書七科、秘書八科、國(guó)防動(dòng)員科(市國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)辦公室)。
(二)人員情況
隨州市人民政府辦公室現(xiàn)有行政編制35個(gè),工勤編制9個(gè)。實(shí)有在職從業(yè)人員51人,其中:行政在職40人(包含市政府7位領(lǐng)導(dǎo)),工人2人,聘用人員9人。退休人員7人。
第二部分隨州市人民政府辦公室2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況。2022年收入預(yù)算總額為1317.36萬(wàn)元,其中:一般預(yù)算撥款1317.36萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排減少32.77萬(wàn)元,降低2.43%。降低的主要原因是財(cái)政壓減一般預(yù)算支出,預(yù)算收入減少。
(二)支出預(yù)算情況。2022年支出預(yù)算總額為1317.36萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少32.77萬(wàn)元,降低2.43%,降低的主要原因是財(cái)政壓減一般預(yù)算支出,預(yù)算支出減少。
按功能分類:一般公共服務(wù)支出 1093.40萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少75萬(wàn)元,降低6.42%,降低的主要原因是財(cái)政壓減一般預(yù)算支出;社會(huì)保障和就業(yè)支出99.19萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加30.40萬(wàn)元,增長(zhǎng)44.19 %;醫(yī)療衛(wèi)生支出57.63萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加5.34萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.21%;住房保障支出67.13萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加6.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.68 %。增長(zhǎng)的主要原因均為人員增加。
按經(jīng)濟(jì)分類:工資福利支出994.24萬(wàn)元,較上年增加84.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.28%,增長(zhǎng)的主要原因是人員增加;商品和服務(wù)支出172.37萬(wàn)元,較上年增加9.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.69%,增長(zhǎng)的主要原因是人員增加;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助26.74萬(wàn)元,較上年增加19.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)265%,增長(zhǎng)的主要原因財(cái)政調(diào)整退休費(fèi)預(yù)算支出結(jié)構(gòu)。
(三)財(cái)政撥款支出情況。2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為1317.36萬(wàn)元,其中基本支出1193.36萬(wàn)元,項(xiàng)目支出124.00萬(wàn)元。財(cái)政撥款預(yù)算安排支出較上年增加77.22萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.22 %。增長(zhǎng)的主要原因是財(cái)政供養(yǎng)人員增加。基本支出1193.36 萬(wàn)元:(1)人員經(jīng)費(fèi)支出1020.98萬(wàn)元,較上年增加103.92萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.33%。其中:在職人員工資福利支出經(jīng)費(fèi)797.03萬(wàn)元,較上年增加61.70萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.39%;行政單位離退休經(jīng)費(fèi)31.56萬(wàn)元,較上年增加24.24萬(wàn)元,增長(zhǎng)331.15 %;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出67.63萬(wàn)元,較上年增加6.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.02%;行政單位醫(yī)療經(jīng)費(fèi)57.63萬(wàn)元,較上年增加5.34萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.21 %;住房公積金55.28萬(wàn)元,較上年增加5.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.12 %;提租補(bǔ)貼11.85萬(wàn)元,較上年增加1.40萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.40 %。增長(zhǎng)的主要原因是財(cái)政供養(yǎng)人員增加。(2)日常公用經(jīng)費(fèi)支出172.37萬(wàn)元,較上年增加9.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.69%。增長(zhǎng)的主要原因是人員增加。
(四)政府性基金情況。2022年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況。2022年未使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的說(shuō)明。2022年預(yù)算支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)170.37萬(wàn)元,其中:辦公費(fèi)7.00萬(wàn)元、印刷費(fèi)12.00萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.00萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)2.00萬(wàn)元、差旅費(fèi)15.00萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)1.00萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)3.00萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.00萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)5.40萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)13.72萬(wàn)元、福利費(fèi)11.34萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38.16萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼45.76萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)5.00萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出8.00萬(wàn)元。2022年預(yù)算支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年減少98.96萬(wàn)元,降低36.74%,主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)支出。其中:差旅費(fèi)較上年減少34.32萬(wàn)元,降低69.58%;印刷費(fèi)較上年減少23.99萬(wàn)元,降低66.65 %;郵電費(fèi)較上年減少2.57萬(wàn)元,降低56.23%。降低的主要原因是調(diào)整機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出結(jié)構(gòu)。
(七)政府采購(gòu)情況。2022年部門納入政府采購(gòu)預(yù)算資金64萬(wàn)元,與上年基本持平。向中小企業(yè)預(yù)留份額占比100%。主要是服務(wù)類采購(gòu)25萬(wàn)元,貨物類采購(gòu)39萬(wàn)元,工程類采購(gòu)0萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2021年底,市政府辦資產(chǎn)總額140.81萬(wàn)元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)65.10萬(wàn)元,固定資產(chǎn)75.71萬(wàn)元。長(zhǎng)期投資和在建工程為零。固定資產(chǎn)中,房屋資產(chǎn)為零;汽車9輛凈值55.50萬(wàn)元,100萬(wàn)元以上專用設(shè)備為零;其他固定資產(chǎn)凈值20.21萬(wàn)元。資產(chǎn)總額與上年相比增加3.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.90%。其中流動(dòng)資產(chǎn)減少23.28萬(wàn)元,變化的主要原因是財(cái)政撥款指標(biāo)年度結(jié)余數(shù)字不同;固定資產(chǎn)比年初增加27.25萬(wàn)元,變化的主要原因是新增公務(wù)用車購(gòu)置。
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2022年市政府辦公室“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排60.56萬(wàn)元,較上年減少25.24萬(wàn)元,減少25.24%,減少的主要原因是公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算未安排。其中:
因公出(境)費(fèi)0萬(wàn)元,與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)10.40萬(wàn)元,比上年增加0.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.58%,增長(zhǎng)的主要原因是2022年人員增加,預(yù)算調(diào)整。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50.16萬(wàn)元,比上年增加10.40萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.15%,增長(zhǎng)的主要原因是現(xiàn)有車輛使用年限長(zhǎng)、行駛里程多,維護(hù)費(fèi)增加。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算未安排,比上年減少36萬(wàn)元,減少100%,減少的主要原因是公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)未列入預(yù)算安排,財(cái)政根據(jù)工作需要后期追加預(yù)算。
第三部分隨州市人民政府辦公室2022年部門預(yù)算表
一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

????四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

備注:本單位無(wú)政府性基金收支
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分隨州市人民政府辦公室2022年預(yù)算績(jī)效情況
一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況
2022年市政府辦部門整體績(jī)效目標(biāo)是根據(jù)部門主要職責(zé)和年度工作任務(wù)安排編制,支出共計(jì)1317.36萬(wàn)元。
(一)整體績(jī)效目標(biāo)
緊緊圍繞中央和省市決策部署, 全面履行“三服務(wù)” 工作職能,狠抓工作落地落實(shí)落細(xì), 以高質(zhì)量服務(wù)助推隨州經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。保障辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn);保障在職人員的日常辦公和工資福利等。促進(jìn)各項(xiàng)政府工作有序開(kāi)展,按質(zhì)按量完成年度工作任務(wù)。開(kāi)展各項(xiàng)政府工作促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,不斷提升政府公信力。抓好市政府決定事項(xiàng)落實(shí),完成全面深化改革各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。人民群眾對(duì)政府工作滿意度不斷提高,打造人民群眾滿意的部門。
(二)績(jī)效主要內(nèi)容
圍繞具體績(jī)效目標(biāo)制定了細(xì)化明確的預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和可考核、可量化的績(jī)效指標(biāo),并加強(qiáng)對(duì)績(jī)效目標(biāo)的審核,將其作為預(yù)算編制和資金安排的前置條件和重要依據(jù)。加強(qiáng)對(duì)支出效果和資金使用績(jī)效的監(jiān)控,將預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)。
1、長(zhǎng)期目標(biāo):深化調(diào)研服務(wù),積極為市政府領(lǐng)導(dǎo)提供決策參謀服務(wù);強(qiáng)化政務(wù)督查、議案提案辦理,積極做好人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作,力爭(zhēng)建議提案辦結(jié)率、見(jiàn)面率、回復(fù)率達(dá)100%,代表、委員滿意率和基本滿意率達(dá)95%以上;高質(zhì)量編發(fā)政務(wù)信息,及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地為領(lǐng)導(dǎo)決策提供各類重要信息;規(guī)范文書處理,確保文電處理工作“零差錯(cuò)、零失誤”;精心策劃籌備各類會(huì)議、調(diào)研活動(dòng),創(chuàng)優(yōu)文稿服務(wù),高質(zhì)量起草各類政府文稿;加強(qiáng)政務(wù)值守,確保政令暢通。
產(chǎn)出指標(biāo):政務(wù)信息每年編發(fā)20期、政府公報(bào)每年發(fā)行4期、辦理領(lǐng)導(dǎo)批示件每年80件、專項(xiàng)督查每年50次、公文印制每年900份、檔案整理每年4000件、開(kāi)展調(diào)研活動(dòng)每年320次、組織老干部活動(dòng)每年15次,指標(biāo)值確定依據(jù)為歷史標(biāo)準(zhǔn)或經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。
效益指標(biāo):督查通報(bào)或處理率、人民網(wǎng)市長(zhǎng)留言板辦結(jié)率、黨建文明創(chuàng)建評(píng)選、檔案創(chuàng)建等事項(xiàng)完成率,每年指標(biāo)值為100%,指標(biāo)值確定依據(jù)為歷史標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
滿意度指標(biāo):高效辦文、辦事、辦會(huì),群眾反映問(wèn)題及時(shí)處理率和公文傳達(dá)暢通及時(shí)率,每年指標(biāo)值為100%,指標(biāo)值確定依據(jù)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
2、年度目標(biāo):開(kāi)展調(diào)研活動(dòng),形成調(diào)研成果;開(kāi)展督查,健全督查工作機(jī)制,做好人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作;編發(fā)政務(wù)信息,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供各類重要信息,政府公報(bào)全覆蓋;以文輔政,高質(zhì)量起草各類文稿,規(guī)范文書處理,確保“零差錯(cuò)、零失誤”,檔案整理達(dá)標(biāo);堅(jiān)持三級(jí)值班和24小時(shí)值班制度,協(xié)調(diào)及時(shí)妥善處置各類上訪事件;統(tǒng)籌各方力量,精心策劃籌備各類會(huì)議、調(diào)研活動(dòng)。
產(chǎn)出指標(biāo):政務(wù)信息編發(fā)20期、政府公報(bào)發(fā)行4期、辦理領(lǐng)導(dǎo)批示件80件、專項(xiàng)督查50次、公文印制900份、檔案整理4000件、開(kāi)展調(diào)研活動(dòng)320次、組織老干部活動(dòng)15次,指標(biāo)值確定依據(jù)為歷史標(biāo)準(zhǔn)或經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。
效益指標(biāo):督查通報(bào)或處理率、人民網(wǎng)市長(zhǎng)留言板辦結(jié)率、黨建文明創(chuàng)建評(píng)選、檔案創(chuàng)建等事項(xiàng)完成率,指標(biāo)值為100%,指標(biāo)值確定依據(jù)為歷史標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
滿意度指標(biāo):高效辦文、辦事、辦會(huì),群眾反映問(wèn)題及時(shí)處理率和公文傳達(dá)暢通及時(shí)率,指標(biāo)值為100%,指標(biāo)值確定依據(jù)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況
2022年市政府辦部門重點(diǎn)項(xiàng)目專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi),預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)124萬(wàn)元,資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。
(一)項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)
全面履行“三服務(wù)”工作職能,以高質(zhì)量服務(wù)助推隨州經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。全省視頻點(diǎn)名系統(tǒng)設(shè)備更新、維護(hù)和短信發(fā)布平臺(tái)正常運(yùn)行;政務(wù)信息編發(fā)、政府公報(bào)發(fā)行覆蓋范圍達(dá)到省政府要求;完成國(guó)務(wù)院大督查、省政府大督查及市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的督查任務(wù),確保黨中央國(guó)務(wù)院、省委省政府的重大決策部署落地落實(shí);完成市人大議案、市政協(xié)提案、市人大代表建議和政協(xié)提案辦理工作;確保市政府各項(xiàng)會(huì)議調(diào)研活動(dòng)順利開(kāi)展;用心用情用力開(kāi)展老干部工作,組織活動(dòng),進(jìn)行慰問(wèn);夯實(shí)黨建基層基礎(chǔ)工作,爭(zhēng)創(chuàng)市級(jí)最佳文明單位;確保公文及時(shí)流轉(zhuǎn),高質(zhì)量完成市政府、市政府辦公室公文印制,機(jī)關(guān)檔案管理達(dá)到省一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。
(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置
產(chǎn)出指標(biāo):政務(wù)信息印制刊物20期,政府公報(bào)印制期數(shù)4期;開(kāi)展專項(xiàng)督查50次,完成國(guó)務(wù)院、省、市政府各項(xiàng)督查工作,辦理中央和省領(lǐng)導(dǎo)批示件80件,組織各類會(huì)務(wù)活動(dòng)300場(chǎng)次;開(kāi)展離退休干部“紅色教育”,組織2次慰問(wèn);公文印制900份450萬(wàn)字,檔案整理4000余件。指標(biāo)值確定依據(jù)為歷史標(biāo)準(zhǔn)或經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。
效益指標(biāo):全省視頻點(diǎn)名系統(tǒng)設(shè)備更新、維護(hù)和短信發(fā)布平臺(tái)正常運(yùn)行,政府公報(bào)發(fā)行覆蓋全市,成功組織人大議案建議、政協(xié)建議案提案辦理及視察活動(dòng),檔案建設(shè)達(dá)到省一級(jí)標(biāo)準(zhǔn),成功創(chuàng)建市級(jí)最佳文明創(chuàng)建、黨建工作達(dá)到優(yōu)秀等次。指標(biāo)值確定依據(jù)為歷史標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
社會(huì)效益指標(biāo):圍繞中央和省市決策部署,扎實(shí)推動(dòng)各項(xiàng)工作落實(shí),以高質(zhì)量服務(wù)助推隨州經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展,不斷提升政府公信力。
第五部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
二、行政運(yùn)行:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
三、行政單位醫(yī)療:反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
四、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。
五、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi):按照有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。
七、公務(wù)接待費(fèi):指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。
八、公務(wù)用車:指單位用于履行公務(wù)的車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
九、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi):指單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
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