隨州市檔案館2022年度部門決算公開
目?? 錄
第一部分?隨州市檔案館部門概況
一、部門主要職責
二、機構設置情況
第二部分隨州市檔案館2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分?隨州市檔案館2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、機關運行經費支出說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、預算績效情況說明
十四、專項支出、轉移支付支出情況說明
第四部分?其他需要說明的情況
第五部分?名詞解釋
第六部分 附件
第一部分 隨州市檔案館部門概況
一、部門主要職責
1.貫徹執行中央、省、市有關檔案、黨史、地方志工作的法律法規及有關規定,制定和實施本館檔案、黨史、地方志管理制度、業務標準和技術規范。2.依法接收屬于市檔案館接收范圍的市級機關、團體、企事業單位和其他組織的檔案并予以指導;負責調查、征集散存、散失在社會上反映我市各個歷史時期、具有重要保存價值和歷史研究價值的檔案資料,以及著名人物在隨州活動中形成的各種載體、門類的檔案資料;開展主動建檔存史工作。3.集中統一管理市級機關、團體、企事業單位和其他組織按規定移交進館的檔案資料;開展館藏檔案資料的整理、鑒定、保護、修復和統計等各項工作;保守黨和國家秘密,維護檔案完整與安全。4.開展檔案資料利用服務工作,提供檔案資料查閱利用,依法公布檔案、開放檔案,研究、編纂、出版檔案史料,為黨委和政府決策提供參考,為社會提供服務;負責市直單位已公開現行文件的收集、整理和提供利用工作;開展檔案宣傳和檔案文化建設,舉辦檔案陳列展覽,滿足社會檔案文化需求;負責檔案館愛國主義教育基地建設,中小學生檔案教育實踐基地建設,組織開展教育實踐活動。5.開展本館檔案信息化建設,采用先進技術手段管理和利用檔案、資料,建設數字檔案館,對數字檔案資源進行安全管理、異地備份,保證館藏電子檔案、重要政務數據等長久保存、有效利用;負責檔案信息網絡建設,推進檔案在線查閱、文件在線歸檔,為經濟建設和社會事業發展提供便捷高效的服務。6.研究、編寫隨州地方黨史,編輯出版黨史書籍;征集、整理發生在隨州的重要黨史資料;宣傳黨的光輝歷史和優良傳統,運用黨史對廣大黨員、干部、群眾和青少年進行愛國主義教育。7.做好地方志、地方綜合年鑒的編纂工作。收集、保管、整理、開發利用地方志文獻和市情資料,開發地方志數據庫,向市政府門戶網站提供地方志資料,為社會提供咨詢服務;挖掘傳統文化,組織整理舊志,開展地方志對外文化交流活動。8.指導縣級國家綜合檔案館、其他企事業檔案館相關業務工作;開展檔案、黨史、地方志學術研究與交流。9.完成市委、市政府交辦的其他任務。
二、機構設置情況
從單位構成看,隨州市檔案館部門決算由實行獨立核算的隨州市檔案館本級決算和0個下屬單位決算組成。
納入隨州市檔案館2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位0個。
1、隨州市檔案館內設6個科室:辦公室、檔案征集科、檔案利用科、信息技術科、黨史編研科、方志編纂科。加掛隨州市史志研究中心牌子。
2、隨州市檔案館現有參照公務員法管理事業人員編制14個。實有在職人員14人,其中:參照公務員法管理事業人員13人,行政工人1人。退休人員10人。
第二部分隨州市檔案館2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

注:本年度無政府性基金財政撥款收入和支出,無年初預算,故政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開07表)無數據。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

注:2022年度無國有資本經營預算財政撥款,無年初預算,故國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表(公開08表)無數據。
九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分隨州市檔案館2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為452.49萬元,與2021年度相比,收、支總計各減少20.38萬元,下降4.3%,主要原因是項目經費比上年減少,一是中國共產黨隨州歷史專項經費比上年減少13萬元;二是館藏檔案數字化項目經費比上年減少2萬元;三是中國共產黨黨史專項經費比上年減少5.8萬元。
圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明
2022年度收入合計408.71萬元,與2021年度相比,收入合計減少0.81萬元,下降0.2%。其中:財政撥款收入403.18萬元,占本年收入98.7%;其他收入5.53萬元,占本年收入1.3%。本年度無上級補助收入;無事業收入;無經營收入;無附屬單位上繳收入。
圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明
2022年度支出合計413.7萬元,與2021年度相比,支出合計減少7.99萬元,下降1.9%。其中:基本支出345.81萬元,占本年支出83.6%;項目支出67.89萬元,占本年支出16.4%;該單位無上繳上級支出;無經營支出;無對附屬單位補助支出。
圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為445.96萬元。與2021年度相比,財政撥款收、支總計各減少25.62萬元,下降5.4%。主要原因是項目資金減少,一是中國共產黨隨州歷史專項經費比上年減少13萬元;二是館藏檔案數字化項目經費比上年減少2萬元;三是中國共產黨黨史專項經費比上年減少5.8萬元。
2022年度財政撥款收入中,一般公共預算財政撥款收入445.96萬元,比2021年度決算數減少25.62萬元。減少主要原因是項目資金縮減,一是中國共產黨隨州歷史專項經費比上年減少13萬元;二是館藏檔案數字化項目經費比上年減少2萬元;三是中國共產黨黨史專項經費比上年減少5.8萬元。
本單位無政府性基金預算財政撥款收入,無國有資本經營預算財政撥款收入。
圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出407.17萬元,占本年支出合計的98.4%。與2021年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少14.52萬元,下降3.4%。主要原因是中國共產黨隨州歷史專項經費比上年減少13萬元。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出407.17萬元,主要用于以下方面:
1、一般公共服務(類)支出334.72萬元,占82.2%。主要是用于人員經費237.9萬元,公用經費28.93萬元,項目經費67.89萬元。
2、社會保障和就業支出(類)23.08萬元,占5.7%。主要是用于上繳單位負擔部分干部職工養老保險。
3、衛生健康支出(類)22.49萬元,占5.5%。主要用于上繳單位負擔部分干部職工醫療保險。
4、住房保障支出(類)26.89萬元,占6.6%。主要用于上繳單位負擔部分干部職工住房公積金。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為415.67萬元,支出決算為407.17萬元,完成年初預算的97.96%。其中:
1、一般公共服務支出(類),年初預算為332.09萬元,支出決算為334.72萬元,完成年初預算的100.8%,支出決算數大于年初預算數的主要原因是晉級晉檔調資年底追加預算。其中:基本支出266.83萬元,項目支出67.89萬元。
2、社會保障和就業支出(類),年初預算為46.75萬元,支出決算為23.08萬元,完成年初預算的49.37%,支出決算數小于年初預算數的主要原因是對離退休人員醫療保險進行調整指標。其中:基本支出23.08萬元。
3、衛生健康支出(類),年初預算為16.69萬元,支出決算為22.49萬元,完成年初預算的134.75%,支出決算數大于年初預算數的主要原因對離退休人員醫療保險進行調整指標。其中:基本支出22.49萬元。
4、住房保障支出(類),年初預算為20.14萬元,支出決算為26.89萬元,完成年初預算的133.52%,支出決算數大于年初預算數的主要原因是正常調資原因導致住房公積比年初預算微大。其中:基本支出26.89萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出339.82萬元,其中:
人員經費310.35萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。
公用經費28.93萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
本年度無政府性基金財政撥款收入和支出,無年初預算,故政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開07表)無數據。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
2022年度無國有資本經營預算財政撥款,無年初預算,故國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表(公開08表)無數據。
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為1.88萬元,支出決算為0.39萬元,完成預算的20.7%。較上年減少0.01萬元,下降2.5%。決算數小于預算數的主要原因:2022年受疫情影響,調研學習的頻次減少。決算數較上年減少的主要原因:嚴格執行八項規定,壓縮三公經費支出。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。決算數小于(大于)預算數的主要原因:無決算小于(大于)預算數,無小于(大于)預算數原因。決算數較上年增加(減少)的主要原因:無增加(減少)原因。
全年支出涉及出國(境)團組0個,累計0人次,沒有開展出國(境)工作。
2.公務用車購置及運行費預算為0萬元,支出決算為 ???0萬元,完成預算的0%;較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。無決算數小于(大于)預算數的原因。無決算數較上年增加(減少)的原因。
(1)公務用車購置費支出0萬元,本年度無公務用車購置支出。本年度購置(更新)公務用車0輛。
(2)公務用車運行費支出0萬元,本年度無公務用車運行費支出。截至2022年12月31日,開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費預算為1.88萬元,支出決算為0.39萬元,完成預算的20.7%,較上年減少0.01萬元,下降2.5%。決算數小于預算數的主要原因:受疫情影響調研學習減少。其中:
外賓接待支出0萬元,2022年度無外賓接待支出。2022年共接待來訪團組0個,0人次(不包括陪同人員)。無外賓接待支出,無來訪對象。
國內公務接待支出0.39萬元,接待對象主要是省檔案館、省黨史研究室、廣水檔案館,主要是開展檔案、黨史調研,業務交流學習工作。2022年共接待國內來訪團組5個,56人次(不包括陪同人員)。
十、機關運行經費支出說明
2022年度機關運行經費支出28.93萬元,比上年決算數減少3.63萬元,下降11.2%。主要原因:落實過緊日子的要求,辦公費同比下降0.4萬元,差旅費同比下降2.74萬元,勞務費下降0.54萬元。
十一、政府采購支出說明
2022年度政府采購支出總額 41.93?萬元,其中:政府采購貨物支出 0.73萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務支出 41.2?萬元。授予中小企業合同金額41.93萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額29.53萬元,占授予中小企業合同金額的70.42%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%,無工程采購支出,無授予中小企業合同金額占工程支出金額的比例,服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。
十二、國有資產占用情況說明
截至2022年 12月31日,隨州市檔案館共有車輛 0?輛,其中,副市級及以上領導干部用車 0?輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車 0?輛、執法執勤用車 0?輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 0?輛;單位價值 100萬元以上設備(不含車輛)0臺(套)。
十三、預算績效情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,本館組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目7個,資金67.89萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看隨州市檔案館總體情況良好,工作大部分已按計劃完成,社會效益較好,項目可持續性強,服務對象總體滿意度高。項目資金實行專款專用。資金撥付審批程序嚴格,使用規范,會計核算結果真實、準確。預算編制質量較高,預算信息公開符合要求。
從評價情況來看,績效目標完成情況良好,整體支出資金管理規范,項目管理到位,政策執行有力,有效發揮了財政資金的使用效率。主要完成以下項目:一是推動隨州檔案事業繼續前進;創新發展理念,進一步增強檔案服務能力;堅持轉型升級,進一步強化檔案業務建設;二是《隨州年鑒》(2022年)、《隨州大事記》(2022)已正式出版;三是《中國共產黨湖北省隨州歷史》第二卷(1949-1978)初稿在終審會議通過終審。
附《2022年度隨州市檔案館部門整體部門自評表》



(二)部門決算中項目績效自評結果
中國共產黨隨州歷史專項經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為41.54萬元,執行數為2.75萬元,完成預算6.6%。主要產出和效益:一是《中國共產黨湖北省隨州歷史》第二卷(1949-1978)初稿在終審會議通過終審,并經省委黨史研究室審改后形成送審稿,截至目前該書已進入出版程序;二是為今年舉辦的全市“學黨史·促黨建·喜迎二十大”黨建知識競賽設計各類競答題,并擔任特邀嘉賓、評委。組建黨史紅色智庫;三是順利開展《黨史學習教育常態化背景下紅色資源的保護和利用》等42個課題研究。發現的問題及原因:部分績效指標未完成。主要原因是指標值設定時,未估計黨史編研出版的難度,實際完成數與設定目標值存在一定偏差。下一步擬改進措施:一是制定合理的績效指標和指標值,將項目績效自評結果作為下一年度該項目申報預算的重要依據,二是根據預算執行情況及下一年度工作安排調整項目支出結構。
檔案保護費項目績效自評綜述:項目全年預算數為14萬元,執行數為13.82萬元,完成預算98.7%。主要產出和效益:一是為5000余人次在辦理退役軍人優待、學歷認證、干部“三齡一歷”核查、房產交易、土地確權、財產公證等調閱檔案1萬多卷次;二是受到群眾的一致好評,《隨州日報》頭版頭條以“一份份檔案圓了一樁樁心愿”為題報道我館服務民生事跡;三是在“6·9”國際檔案日重要時間節點舉辦“喜迎二十大·檔案頌輝煌”為主題的紅色檔案展覽4場次,吸引參觀人數2000余人次。發現的問題及原因:個別指標的目標值設置不夠科學,有待進一步優化。下一步改進措施:根據當年工作計劃及歷史完成情況,結合項目立項目的及目標,設定科學合理的績效指標目標值,提高預算編制的精準度,便于反映項目真實的目標完成程度。
招商引資經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為0.75萬元,執行數為0.22萬元,完成預算29.3%。主要產出和效益:完成兩條信息提供。發現的問題及原因:個別指標的目標值設置不夠科學,有待進一步優化。下一步改進措施:根據當年工作計劃及歷史完成情況,結合項目立項目的及目標,設定科學合理的績效指標目標值,提高預算編制的精準度,便于反映項目真實的目標完成程度。
地方志專項業務費項目績效自評綜述:項目全年預算數為16萬元,執行數為14.51萬元,完成預算90.7%。主要產出和效益:一是《隨州年鑒》(2022年)編纂出版;二是主動聯系社會各界地情文化研究愛好者,通過座談會等方式搭建溝通平臺,共同探索傳統文化的傳承與弘揚;三是85冊年鑒志書等編纂成果在國家方志館得以充分展陳。發現的問題及原因:一是項目預算編制程序還不夠嚴謹,預算編制的可量化程度還需進一步提高;二是項目管理制度還不夠健全,在注重結果的同時也要加大對過程跟蹤督辦;三是志鑒宣傳力度不夠,還應進一步擴大志鑒影響力,推動方志事業的可持續發展;下一步改進措施:一是嚴格預算編制程序,明確預算編制的依據和計算標準,減少預算編制的不確定性;二是加強項目全過程的監控管理、科學管理,及時調配人員力量,確保進度,達到最大化效益;三是加大編纂工作人員培訓,提升編寫能力,擴大編輯人員之間編纂工作的交流;講好隨州故事,宣傳城市歷史文化,推動志鑒史成果轉化利用;四是爭取政府支持,積極推進方志館建設。
中國共產黨黨史專項經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為9萬元,執行數為3.47萬元,完成預算38.6%。主要產出和效益:一是《中國共產黨湖北省隨州歷史》第二卷(1949-1978)初稿在終審會議通過終審,并經省委黨史研究室審改后形成送審稿,截至目前該書已進入出版程序;二是為今年舉辦的全市“學黨史·促黨建·喜迎二十大”黨建知識競賽設計各類競答題,并擔任特邀嘉賓、評委。組建黨史紅色智庫;三是順利開展《黨史學習教育常態化背景下紅色資源的保護和利用》等42個課題研究;四是編寫印刷《隨州大事記》(2022)。發現的問題及原因:部分績效指標未完成。主要原因是指標值設定時,未估計黨史編研出版的難度,實際完成數與設定目標值存在一定偏差。下一步擬改進措施:一是制定合理的績效指標和指標值。二是將項目績效自評結果作為下一年度該項目申報預算的重要依據。
館藏檔案數據化項目績效自評綜述:項目全年預算數為28.8萬元,執行數為28.8萬元,完成預算100%。主要產出和效益:完成96個全宗50萬余條館藏文書檔案目錄錄入任務。發現的問題及原因:無。下一步改進措施:無。
中國檔案文化遺產名錄工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為10萬元,執行數為4.33萬元,完成預算43.3%。主要產出和效益:一是《隨州曾侯乙編鐘》成功入選“第五批中國檔案文獻遺產名錄;二是增加隨州影響力。發現的問題及原因:項目執行率較低,主要原因是《隨州曾侯乙編鐘》的總目標為入選“世界記憶名錄”,該名錄兩年一評選,項目目前還在評選階段。下一步改進措施:一是將項目績效自評結果作為下一年度該項目申報預算的重要依據,二是根據預算執行情況及下一年度工作安排調整項目支出結構;三是根據下年度的工作計劃和重點工作安排,科學合理編制績效指標。
(三)績效評價結果應用情況
部門績效評價結果應用情況。績效評價結果應用是績效管理的出發點和落腳點,我館高度重視對本次績效自評結果的應用,將以本次績效自評結果為依據,總結工作經驗和存在的問題,切實加強項目整改落實。一是結合本次績效評價的結果,在2024年的預算編制中進一步改進,科學合理的編制績效預算,增強預算的執行效率;二是進一步完善績效指標的設計,考慮指標數據來源的可獲得性,科學合理編制績效指標,保證指標編制的完整性、全面性;三是提高項目績效與資金的匹配度,對各科室預算項目結構進行調整,要求相關科室依據職責分工編制更為詳細的用款計劃。
部門績效評價結果擬應用情況。建立健全績效指標體系。將效益指標進一步細化,整合項目績效目標,提升績效編制水平。在開展年度項目預算申報工作時,各項目科室仔細研究年度工作計劃,結合項目主要內容,考慮項目在年度內要達到的整體產出和效益,歸納整合確定項目年度績效目標。
專項支出、轉移支付支出情況說明
本單位無財政專項支出、轉移交支付支出。
其他需要說明的情況
本單位無其他需要說明的情況
第五部分 名詞解釋
(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。
(二)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。
(三)一般公共服務支出(201類):反映政府提供一般公共服務的支出。
(四)社會保障和就業支出(208類):反映政府在社會保障與就業方面的支出,主要是用于行政事業單位離退休方面的支出。
(五)衛生健康支出(210類):反映政府衛生健康方面的支出,主要是用于行政事業單位醫療方面的支出。
(六)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
(八)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
(九)公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
(十)公務用車運行維護費:指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
(十一)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第六部分 附件
一、2022年度整體績效評價報告
根據預算績效管理要求,本單位組織對2022年度預算部門的整體支出進行績效自評,年初預算數453.67萬元,全年執行數413.7萬元,執行率91.19%。共涉及項目7個,資金67.89萬元,占一般公共預算支出總額的100%。一是績效目標合理性,本單位繼續完善部門整體、部門預算項目的績效目標。在部門預算績效目標編制過程中對單位申報的預算項目進行全面梳理、加強審核、合理保障,對可量化支出的項目,核定統一支出標準,推進預算編制的精細化,突出其基礎支撐作用。二是在績效目標的設定中,績效目標保持彈性、可行性、關聯性和可控性,績效標準的來源和口徑相對科學、合理,整體支出與項目支出、項目長期目標與年度目標保持緊密關聯,使得整個績效指標體系量化、直觀、便于考核。三是整體評價情況,總體情況良好,預算編制質量較好,預算信息公開符合要求,預算執行進度良好。財務制度健全,會計核算總體規范、準確。項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定,達到了預期效果。
二、2022年度中國共產黨隨州歷史專項經費項目績效評價報告
2022年度中國共產黨隨州歷史專項經費項目資金主要用于開展黨的地方正史的編撰工作。該項目嚴格按照年初預算執行,部分指標達到預期指標值,完成項目目標任務:一是《中國共產黨湖北省隨州歷史》第二卷(1949-1978)初稿在終審會議通過終審,并經省委黨史研究室審改后形成送審稿,截至目前該書已進入出版程序;二是為今年舉辦的全市“學黨史·促黨建·喜迎二十大”黨建知識競賽設計各類競答題,并擔任特邀嘉賓、評委。組建黨史紅色智庫;三是順利開展《黨史學習教育常態化背景下紅色資源的保護和利用》等42個課題研究。


三、2022年度檔案保護費項目績效評價報告
2022年度檔案保護費項目資金主要用于檔案的“收存管用”。該項目嚴格按照年初預算執行,全部達到預期指標值,完成項目目標任務:一是為5000余人次在辦理退役軍人優待、學歷認證、干部“三齡一歷”核查、房產交易、土地確權、財產公證等調閱檔案1萬多卷次;二是受到群眾的一致好評,《隨州日報》頭版頭條以“一份份檔案圓了一樁樁心愿”為題報道我館服務民生事跡;三是在“6·9”國際檔案日重要時間節點舉辦“喜迎二十大·檔案頌輝煌”為主題的紅色檔案展覽4場次,吸引參觀人數2000余人次。


四、2022年度招商引資經費項目績效評價報告
2022年度招商引資經費項目資金主要用于項目招商等。該項目嚴格按照年初預算執行,全部達到預期指標值,完成兩條信息提供的項目目標任務。


五、2022年度地方志專項業務費項目績效評價報告
2022年度地方志專項業務費項目資金主要用于地情資料收集研究,地方志、隨州年鑒編纂出版。該項目是嚴格按照年初預算執行,全部達到預期指標值,完成項目目標任務:一是《隨州年鑒》(2022年)編纂出版;二是主動聯系社會各界地情文化研究愛好者,通過座談會等方式搭建溝通平臺,共同探索傳統文化的傳承與弘揚;三是85冊年鑒志書等編纂成果在國家方志館得以充分展陳。


六、2022年度中國共產黨黨史專項經費項目績效評價報告
中國共產黨黨史專項經費項目資金主要用于隨州地區黨史資料征集、編研,按照要求開展黨的地方正史的編撰工作。該項目嚴格按照年初預算執行,部分指標達到預期指標值,完成項目目標任務:一是《中國共產黨湖北省隨州歷史》第二卷(1949-1978)初稿在終審會議通過終審,并經省委黨史研究室審改后形成送審稿,截至目前該書已進入出版程序;二是為今年舉辦的全市“學黨史·促黨建·喜迎二十大”黨建知識競賽設計各類競答題,并擔任特邀嘉賓、評委。組建黨史紅色智庫;三是順利開展《黨史學習教育常態化背景下紅色資源的保護和利用》等42個課題研究;四是《隨州大事記》(2022)編研印刷。


七、2022年度館藏檔案數據化項目績效評價報告
2022年度館藏檔案數據化項目資金主要用于館藏紙質檔案數字化。該項目是嚴格按照年初預算執行,全部達到預期指標值,完成項目目標任務:完成96個全宗50萬余條館藏文書檔案目錄錄入任務。


八、2022年度檔案文化遺產名錄工作經費項目績效評價報告
2022年度中國檔案文化遺產名錄工作經費項目資金主要用于《隨州曾侯乙編鐘》申報中國檔案文獻遺產名錄工作。該項目是嚴格按照年初預算執行,全部達到預期指標值,完成項目目標任務:成功入選“中國檔案文獻遺產名錄”。


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