隨州市人民政府辦公室2023年度部門決算
目 ?? 錄
第一部分?隨州市人民政府辦公室部門概況
一、部門主要職責
二、機構設置情況
第二部分?隨州市人民政府辦公室2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分?隨州市人民政府辦公室2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、機關運行經費支出說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、預算績效情況說明
十四、專項支出、轉移支付支出情況說明
第四部分?其他需要說明的情況
第五部分?名詞解釋
第六部分?附件
第一部分 隨州市人民政府辦公室概況
一、部門主要職責
(一)負責市政府會議的準備和組織協調工作,協助市政府領導同志組織實施會議決定事項。
(二)統籌安排市政府領導同志的公務活動。
(三)協助市政府領導同志組織起草或審核以市政府、市政府辦公室名義發布的公文。
(四)研究、審核市政府各部門和各縣、市、區人民政府請示市政府的事項,提出審核處理意見,報市政府領導同志審批。
(五)根據市政府領導同志的指示,對市政府各部門間出現的爭議問題提出處理意見和建議,報市政府領導同志決定。
(六)督促檢查市政府各部門和縣、市、區人民政府對市政府決定事項及市政府領導同志有關指示的執行落實情況并跟蹤調研,及時向市政府領導同志報告。
(七)負責市政府值班工作,及時向市政府領導同志報告重要情況,傳達和督促落實市政府領導同志指示。
(八)組織辦理涉及市政府工作范圍內的人大建議和政協提案工作。
(九)協助市政府領導同志做好需由市政府組織處理的突發事件的應急處置工作。
(十)辦理市委、市政府領導同志交辦的有關信訪事項,協助處理各部門和縣、市、區向市政府反映的重要問題。
(十一)圍繞市政府的重點工作和市政府領導同志的指示,組織專題調查研究,及時反映情況,提出建議。
(十二)負責市政府重大活動的組織安排。
(十三)做好行政事務工作及行政接待工作,為市政府領導同志和辦公室機關服務。
(十四)為重點企業提供“直通車”服務。
(十五)辦理市政府領導同志和省政府辦公廳交辦的其他事項。
二、機構設置情況
從單位構成看,隨州市人民政府辦公室部門決算由實行獨立核算的隨州市人民政府辦公室本級決算組成。納入隨州市人民政府辦公室2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位無。
隨州市人民政府辦公室內設16個科室:市政府總值班室、市政府督查室、機要文書科、綜合科、政務信息科、行政科、政工人事科、機關事務科、秘書一科、秘書二科、秘書三科、秘書四科、秘書五科、秘書六科、秘書七科、秘書八科。
隨州市政府辦公室現有行政編制35個(不包含市政府各位領導同志),工勤編制9個。實有在職從業人員48人,其中:行政在職37人(包含市政府各位領導同志),工人2人,聘用人員9人。退休人員9人。
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

說明:2023年度無政府性基金預算財政撥款收入及支出。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

說明:2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為1463.14萬元。與2022年度相比,收、支總計各增加126.52萬元,增長9.46%,主要原因:一是人員調整增加經費;二是車輛更新購置和因公出國增加經費。
圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1398.04萬元,與2022年度相比,收入合計增加61.42萬元,增長4.59%。其中:財政撥款收入1398.04萬元,占本年收入100%;上級補助收入0萬元,占本年收入0%;事業收入0萬元,占本年收入0%;經營收入0萬元,占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元,占本年收入0%;其他收入0萬元,占本年收入0%。
圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1398.04萬元,與2022年度相比,支出合計增加61.42萬元,增長4.59%。其中:基本支出1234.43萬元,占本年支出88.3%。項目支出163.61萬元,占本年支出11.7%;上繳上級支出0萬元,占本年支出0%;經營支出0萬元,占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元,占本年支出0%。
圖3:支出決算結構


四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為1398.04萬元。與2022年度相比,財政撥款收、支總計各增加126.52萬元,增長9.95%。一是人員調整增加經費;二是車輛更新購置和因公出國增加經費。
2023年度財政撥款收入中,一般公共預算財政撥款收入 ??1398.04萬元,比2022年度決算數增加126.52萬元。增長主要原因:一是人員調整增加經費;二是車輛更新購置和因公出國增加經費。政府性基金預算財政撥款收入0萬元,比2022年度決算數增減0萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,比2022年度決算數增減少0萬元。
圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出1398.04萬元,占本年支出合計的100%。與2022年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加126.52萬元,增長9.95%。一是人員調整增加經費;二是車輛更新購置和因公出國增加經費。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出1398.04萬元,主要用于以下方面:
1.一般公共服務支出1091.86萬元,占78.1%。主要是用于人員經費及日常辦公用經費。
2.社會保障和就業支出216.41萬元,占15.48%。主要是用于繳納養老保險、職業年金等。
3.住房保障支出89.77萬元,占6.42%。主要是用于繳納住房公積金。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 ?? 1303.92萬元,支出決算為1398.08萬元,完成年初預算的107.21%。其中:
1.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)年初預算為995.63萬元,支出決算為1091.86萬元,完成年初預算的109.66%。
2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政運行(項)年初預算為200.02萬元,支出決算為216.41萬元,完成年初預算的108.19%,主要原因:決算支出中只包含機關事業單位基本養老保險繳費支出68.08萬元和機關事業單位職業年金繳費支出44.47萬元,不包含行政事業單位醫療支出。
3.住房保障支出(類)住房改革支出(款)行政運行(項),年初預算為108.27萬元,支出決算為89.77萬元,完成年初預算的82.91%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1234.43萬元,其中:
人員經費1015.98萬元,主要包括:基本工資212.09萬元、津貼補貼311.24萬元、獎金95.71萬元、績效工資14.89萬元、機關事業單位基本養老保險繳費158.51萬元、職業年金繳費57.9萬元、職工基本醫療保險繳費22.5萬元、其他社會保障繳費0.2萬元、住房公積金89.77萬元、其他工資福利支出10.62萬元、退休費42.26萬元、其他對個人和家庭的補助0.28萬元。
公用經費218.46萬元,主要包括:辦公費8.84萬元、印刷費9.56萬元、物業管理費0.45萬元、差旅費6萬元、因公出國(境)費用6.33萬元、維修(護)費0.29萬元、會議費1.24萬元、勞務費6.45萬元、委托業務費17.4萬元、工會經費15.24萬元、福利費27.23萬元、公務用車運行維護費20.19萬元、其他交通費用33.74萬元、其他商品和服務支出65.5萬元。
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2023年度無政府性基金預算財政撥款收入及支出。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出預算為95.42萬元,支出決算為60.61萬元,完成預算的63.52%。較上年增加2.94萬元,增長5.1%。決算數小于預算數的主要原因:嚴格落實中央八項規定精神,厲行節約,從嚴控制“三公”經費支出。決算數較上年增長的主要原因:因公出國經費增加。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費預算為6.33萬元,支出決算為6.33萬元。
全年支出涉及出國(境)團組1個。
2.公務用車購置及運行費預算為87.12萬元,支出決算為53.97萬元,完成預算的61.94%;較上年減少1.67萬元,下降3%。決算數小于預算數的主要原因:嚴格落實中央八項規定精神,厲行節約,從嚴控制“三公”經費支出。決算數較上年減少的主要原因:盡量壓減公用經費開支。其中:
(1)公務用車購置費支出33.78萬元,主要是本年度購置更新公務用車2輛。本年度購置(更新)公務用車2輛。
(2)公務用車運行費支出20.19萬元,主要用于公務用車燃油費、維修費及保險費等。截至2023年12月31日,開支財政撥款的公務用車保有量為9輛。
3.公務接待費預算為1.97萬元,支出決算為0.31萬元,完成預算的15.73%,較上年減少1.72萬元,下降84.73%。決算數小于預算數的主要原因:嚴格落實中央八項規定精神,厲行節約,從嚴控制“三公”經費支出。其中:外賓接待支出0萬元。國內公務接待支出0.31萬元,接待對象主要是省政府督查、外省來隨考察學習等。2023年共接待國內來訪團組4個,30人次(不包括陪同人員)。
十、機關運行經費支出說明
本單位2023年度機關運行經費支出218.46萬元,比上年決算數減少126.01萬元,降低36.58%。主要原因是;落實過緊日子要求盡量壓縮公用經費開支。
十一、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額41.3萬元,其中:政府采購貨物支出35.8萬元。授予中小企業合同金額35.8萬元,占政府采購支出總額的86.68%。其中:授予小微企業合同金額35.8萬元,占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%。
十二、國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日部門共有車輛9輛,其中,機要通信車1臺、應急公務用車8臺;單位無價值100萬元以上設備。
十三、預算績效情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,本部門嚴格按照市財政局《關于開展2023年度財政支出績效目標績效評價工作的通知》要求,組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目1個,資金178萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。項目在組織過程中,嚴格按規定實施。項目經費的使用上,嚴格履行報批手續在保證各項任務順利完成的同時,嚴格落實厲行節約的原則。各項專項資金都安排專門責任人,按專項資金的用途專款專用。在使用專項資金時,嚴格執行專項資金使用制度和財務制度,同時對各項目資金的使用流程進行監督,定時查看財務報表檢查項目資金使用情況。
組織開展部門整體支出績效評價,評價情況來看,2023年度整體支出績效自評工作,采取打分評價的形式,滿分設置為100分,自評評分總分100分,從整體情況看,我辦部門整體支出資金管理規范,預算執行總額控制在預算批復額度內,項目管理到位,政策執行有力,有效發揮了財政資金的使用效率。
(二)部門決算中項目績效自評結果
專項工作經費項目績效自評綜述:預算下達項目專項工作經費178萬元,執行數為163.61萬元,完成預算92%,主要用于保障深化政務調研、強化政務督查、優化信息化服務、規范文書處理、加強政務值守、做好會務服務、落實議案提案辦理、政府公報發行等工作經費。項目資金到位率100%,資金管理科學規范,項目完成情況較好,產出指標、效益指標均按照年初編制績效評價表目標任務完成年初目標值,對部門履行主要職責起到了重要保障作用,確保了政府各專項工作的順利開展。
主要產出和效益:1.調研服務精準高效。全年共組織各類調研活動300余次,一批高質量調研成果轉化為統籌經濟社會發展、推動民生福祉的政策措施。2.信息服務及時暢通。加大報送采集力度,全年編發市本級《政務信息》74期、《政府信息特刊》16期、《專報信息》9期;上報省政府辦公廳信息235余條,國務院、省政府辦公廳采用78條(次),采用數量明顯提升,服務領導決策的功能不斷增強。3.文稿服務優質規范。規范文件制發流程,全年制發公文300余份;運轉各級各類公文5000余件(次),實現文件運轉高效、零紕漏。高質量完成《政府工作報告》等綜合性材料的撰寫工作,全年圓滿完成各類文稿起草400余篇,較好地體現了領導意圖,推動了政府工作。4.會務服務優質高效。先后高質量服務全國專用汽車智能制造轉型升級發展交流大會等國家、省現場會議10余場,高標準配合省生態環境保護第六督察組對隨州進駐督察,順利完成葵卯年尋根節嘉賓接待服務工作,組織市政府黨組會議25次、常務會議24次、各類專題(協調)會議300余次,確保會務工作萬無一失。5.嚴格值守規范有序。不折不扣落實24小時值班、領導帶班、三級值班以及領導外出報備等制度。積極協調處置矛盾糾紛,高效辦理來電來訪、網絡信訪,快速反應和應急處置能力進一步提升。6.跟蹤督辦務實高效。先后開展了優化營商環境等專項督查20余次,順利完成了國辦推動經濟持續回升向好督查調研,推動不擔當不作為等專項整治走深走實,持續跟蹤“兩報告”“三會議”落實情況。高質量完成國務院“互聯網+督查”平臺留言和省長、市長留言板及批示件辦理236件,實現“件件有結果、事事有回音”。7.“兩案”辦理優質滿意。如期辦理完成省、市人大代表建議(議案)和政協提案(建議案)238件,市人大代表、政協委員滿意率分別達到100%、98.6%
發現的問題及原因:項目實施后經費支出情況有待更細化、完整。
下一步改進措施和建議:一是進一步加強績效評價指標體系建設,實現績效管理的規范化、常態化。二是提升項目管理水平,提高全員對績效管理工作認識,不斷提升績效管理質量。
(三)績效評價結果應用情況
一是與預算緊密結合。在總結今年項目績效管理基礎上,加強項目規劃、績效目標管理,將績效評價結果與預算安排有機結合,將評價結果作為安排下年度預算的重要依據,并根據當年預算執行情況和支出的差異,合理、精準地編制下年度預算。二是反饋問題建議。及時將整體支出績效情況、存在問題及相關建議反饋到財政部門,針對績效評價所反映的問題和提出的建議進行認真研究、積極整改,增強績效評價工作的約束力。三是及時公開。通過隨州市政府門戶網站將績效評價結果向社會公開,接受社會監督。
第四部分?其他需要說明的情況
無其他事項需要說明情況。
第五部分?名詞解釋
(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。
(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。
(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。
(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”“政府性基金預算財政撥款收入”“國有資本經營預算財政撥款收入”“上級補助收入”“事業收入”“經營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋)
(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。
(十)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
(十一)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。
(十二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(十三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
(十四)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十五)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
(十六)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第六部分?附件
一、2023年度市政府辦整體績效評價報告
根據市財政局《關于開展2023年度財政支出績效目標績效評價工作的通知》和財政部門關于預算績效評價的有關要求,現將我單位2023年度部門整體支出績效評價情況報告如下:
(一)部門情況
1、基本情況:
隨州市人民政府辦公室設16個內設機構:市政府總值班室、市政府督查室、機要文書科、綜合科、政務信息科、行政科、政工人事科、機關事務科、秘書一科、秘書二科、秘書三科、秘書四科、秘書五科、秘書六科、秘書七科、秘書八科。2、人員情況截至2023年底,隨州市人民政府辦公室現有行政編制35人(不含市政府領導),“以錢養事”工勤編制9人。實有在職從業人員48人,其中:行政在職37人(包含市政府各位領導同志),工人2人,聘用人員9人。退休人員9人。
3、支出情況:
2023年度我辦批復預算收入1398.04萬元,實際整體支出1398.04萬元。2023年度我辦整體支出主要用于保障深化政務調研、強化政務督查、優化信息化服務、規范文書處理、加強政務值守、做好會務服務、落實議案提案辦理、政府公報發行等工作順利開展。
(二)績效自評工作開展情況
我辦嚴格按照市財政局《關于開展2023年度財政支出績效目標績效評價工作的通知》要求,認真組織開展2023年度整體支出績效自評工作,采取打分評價的形式,滿分設置為100分,自評評分總分100分,從整體情況看,我辦部門整體支出資金管理規范,項目管理到位,政策執行有力,有效發揮了財政資金的使用效率。項目在組織過程中,嚴格按規定實施,各項工作均有實施方案并履行報批手續。項目經費的使用上,在保證各項任務順利完成的同時,嚴格落實厲行節約的原則。各項專項資金都安排專門責任人,按專項資金的用途專款專用。在使用專項資金時,嚴格執行專項資金使用制度和財務制度,同時對各項目資金的使用流程進行監督,定時查看財務報表檢查項目資金使用情況。
(三)績效目標完成分析
市政府辦2023年度重點工作目標:1.精準參謀決策,提升研判力。堅持?“身在兵位、胸為帥謀”,切實提高參謀服務的前瞻性、?主動性。圍繞能力提升,增強綜合本領。圍繞戰略謀劃,當好發展高參。圍繞信息服務,?傳播隨州聲音。圍繞經濟運行,加強調度監測。2.全力協調保障,?提升執行力。?充分發揮承上啟下、協調各方、服務全局的作用,?全力保障政府工作高效運轉,全面促進政府系統各類會議活動更加精準務實有效,更為基層各項工作有序開展奠定?良好基礎。?3.狠抓督辦檢查,?提升落實力。?堅持問題導向、目標導向、結果導向,充分發揮督查利劍作用,?推動各項決策部署落地落實。
我辦在實施績效評價程序的基礎上,根據我單位的預決算資料、項目的執行情況、資金使用情況進行了績效評價。我辦制定的中長期目標、年度目標和績效目標符合市政府辦的職責,績效評價順利實施,對于加強預決算工作、促推市政府的中心工作開展和全市社會發展、經濟良性運行具有重要意義。項目依據整體績效目標設定的績效指標清晰、細化、可衡量,根據部門工作職能和發展規劃,緊密結合年度工作計劃設置。設定的績效指標側重于政府職能、市政府的重點工作的產出和具體可量化的成果。
1、主要產出和效益:
堅持?“身在兵位、胸為?帥謀”,?切實提高參謀服務的前瞻性、?主動性。一是調研服務精準高效。圍繞市委市政府重點工作,超前謀劃、精心組織,扎實做好信息調研、綜合調研、專題調研,全年共組織各類調研活動300余次,一批高質量調研成果轉化為統籌經濟社會發展、推動民生福祉的政策措施。二是信息服務及時暢通。充分發揮信息主渠道作用,加大報送采集力度,全年編發市本級《政務信息》74期、《政府信息特刊》16期、《專報信息》9期;上報省政府辦公廳信息235余條,國務院、省政府辦公廳采用78條(次),采用數量明顯提升,服務領導決策的功能不斷增強。三是文稿服務優質規范。規范文件制發流程,嚴把公文入口關、政策關、體例關和文字關,全年制發公文300余份;運轉各級各類公文5000余件(次),實現文件運轉高效、零紕漏。高質量完成《政府工作報告》等綜合性材料的撰寫工作,全年圓滿完成各類文稿起草400余篇,較好地體現了領導意圖,推動了政府工作。
2、績效目標效果
充分發揮承上啟下、協調各方、服務全局的作用,?全力保障政府工作高效運轉。?一是聚焦細節優服務。精心策劃籌備各類會議、活動,先后高質量服務全國專用汽車智能制造轉型升級發展交流大會等國家、省現場會議10余場,高標準配合省生態環境保護第六督察組對隨州進駐督察,順利完成葵卯年尋根節嘉賓接待服務工作,組織市政府黨組會議25次、常務會議24次、各類專題(協調)會議300余次,確保會務工作萬無一失。二是嚴格紀律抓值守。不折不扣落實24小時值班、領導帶班、三級值班以及領導外出報備等制度。積極協調處置矛盾糾紛,高效辦理來電來訪、網絡信訪,快速反應和應急處置能力進一步提升。
3、社會公眾滿意度
堅持問題導向、目標導向、結果導向,充分發揮督查利劍作用,?推動各項決策部署落地落實。一是統籌減負提效,加大督辦力度。聚焦中央、省決策部署和市委市政府重點工作,優化綜合督查、專項督查、事件調查等方式,先后開展了優化營商環境等專項督查20余次,順利完成了國辦推動經濟持續回升向好督查調研,推動不擔當不作為等專項整治走深走實,持續跟蹤“兩報告”“三會議”落實情況。高質量完成國務院“互聯網+督查”平臺留言和省長、市長留言板及批示件辦理236件,實現“件件有結果、事事有回音”。二是提高政治站位,“兩案”辦理優質滿意。如期辦理完成省、市人大代表建議(議案)和政協提案(建議案)238件,市人大代表、政協委員滿意率分別達到100%、98.6%
(四)績效自評結果擬應用情況
1、下一步改進措施和建議。一是結合本單位的實際情況,針對項目管理要制定單獨的“項目實施管理辦法”和“項目資金管理辦法”等管理制度,以便于在項目實施過程中和監督管理過程中,有更具體的管理依據。二是加強績效評價指標體系建設。設計建立適用的、合理的“績效指標庫”和“績效評價指標體系”,實現績效管理的規范化、常態化。三是加強項目管理人員培訓,提升項目管理水平,提高全員對績效管理工作認識提升績效管理工作質量。
2、擬與預算安排相結合情況。將績效評價結果與預算安排有機結合,將評價結果作為安排下年度預算的重要依據,并根據當年預算執行情況和支出的差異,合理、精準地編制下年度預算。
3、擬公開情況。一是及時將整體支出績效情況、存在問題及相關建議反饋到財政部門,針對績效評價所反映的問題和提出的建議進行認真研究、積極整改,增強績效評價工作的約束力。二是通過隨州市政府門戶網站將我辦績效評價結果向社會公開,接受社會監督。
2023年度市政府辦部門整體績效自評表
填報日期:2024.4 ??????????????????????????????????????????得分:100
單位名稱 | 隨州市人民政府辦公室 | |||||
基本支出總額 | 1234.43萬元 | 項目支出總額 | 163.61萬元 | |||
年度目標 | 緊緊圍繞中央和省市決策部署,?全面履行“三服務”?工作職能,狠抓工作落地落實落細,?以高質量服務助推隨州經濟社會高質量發展。 | |||||
度效標 年績指 | 二級指標 | 三級指標 | 指標分類 | 年初目標值(A) | 實際完成值(B) | 得分 |
公用經費控制 (2分) | 公用經費控制率(2分) | 一般性支出 | 不超過預算數 | 未超過 | 2 | |
在職人員控制 (2分) | 在職人員控制率(2分) | 實有人數 | 編制數 | 未超編制數 | 2 | |
項目支出 成本控制(4分) | 會議費控制率(1分) | 會議費預算 | 不超過預算數 | 未超過 | 1 | |
“三公經費”變動率 (1分) | 三公經費預算 | 不超過預算數 | 未超過 | 1 | ||
項目完成及時率(1分) | 年初計劃 | 按計劃 | 已完成 | 1 | ||
項目支付實時率(1分) | 支付進度 | 按進度 | 已完成 | 1 | ||
戰略管理(2分) | 中長期規劃相符性(1分) | 制定完善 權責清單 | 已制定 | 已完成 | 1 | |
工作計劃健全性(1分) | 履職盡責 項目清單 | 已制定 | 已完成 | 1 | ||
預算編制(5分) | 預算編制科學性(1分) | 預算編制完整 | 確保科學 | 制定科學 | 1 | |
預算編制合理性(1分) | 預算編制規范 | 確保合理 | 制定合理 | 1 | ||
立項規范性(1分) | 立項依據充分 | 確保規范 | 制定規范 | 1 | ||
預算調整率(2分) | 預算編制準確 | 無調整 | 無調整 | 2 | ||
預算執行(5分) | 預算執行率(2分) | 預算編制準確 | 100% | 99% | 2 | |
結轉結余率(1分) | 預算編制準確 | 100% | 100% | 1 | ||
政府采購執行率(1分) | 政府采購預算編制管理 | 100% | 100% | 1 | ||
非稅收入預算完成率 (1分) | 不涉及 | 無 | 無 | 2 | ||
績效管理(5分) | 事前績效評估完成率(1分) | 100% | 100% | 1 | |||
績效目標合理性??(1分) | 確保合理 | 目標合理 | 1 | ||||
績效監控開展率??(1分) | 100% | 100% | 1 | ||||
績效評價覆蓋率??(1分) | 100% | 100% | 1 | ||||
評價結果應用率??(1分) | 100% | 100% | 1 | ||||
資產管理(2分) | 資產管理制度健全性(1分) | 確保健全 | 制定健全 | 1 | |||
資產管理規范性(1分) | 確保規范 | 制定規范 | 1 | ||||
財務管理(3分) | 財務管理制度健全性(1分) | 確保健全 | 制定健全 | 1 | |||
會計核算規范性(1分) | 確保規范 | 制定規范 | 1 | ||||
資金使用合規性(1分) | 確保合規 | 制定合規 | 1 | ||||
履職 效能 (40分) | 核心業務產出 (40分) | 編發政務信息數量(5分) | 20期 | 99期 | 5 | ||
政府公報發行(5分) | 4期 | 4期 | 5 | ||||
中央和省領導批示件辦理數(5分) | 80件 | 82件 | 5 | ||||
專項督查次數(5分) | 25次 | 25次 | 5 | ||||
起草文稿(5分) | 1000份 | 1000份 | 5 | ||||
檔案整理件數(5分) | 4000件 | 4000件 | 5 | ||||
組織各類會務活動(5分) | 300場 | 300場 | 5 | ||||
組織開展調研活動(5分) | 320次 | 400次 | 5 | ||||
社會 效應 (20分) | 經濟效益 (8分) | 黨建工作評選\ 文明創建工作評選(4分) | 優勝 | 優勝 | 4 | ||
檔案管理(4分) | 省一級 | 省一級 | 4 | ||||
社會效益 (8分) | 督查通報或處理率(4分) | 100% | 100% | 4 | |||
人大建議、政協提案辦結率(4分) | 100% | 100% | 4 | ||||
生態效益 (4分) | 政府公報覆蓋范圍(4分) | 100% | 100% | 4 | |||
可持 續發 展能 力 (6分) | 體制機制改革 (2分) | 服務體制改革成效 (1分) | 落實重點改革任務 | 已完成 | 1 | ||
行政管理體制改革成效 (1分) | 落實重點改革任務 | 已完成 | 1 | ||||
人才支撐 (2分) | 業務學習與培訓完成率 (0.5分) | 年初計劃 | 已完成 | 0.5 | |||
干部隊伍體系建設規劃情況 (0.5分) | 年初計劃 | 已完成 | 0.5 | ||||
高學高層次人才儲備率 (1分) | 年初計劃 | 已完成 | 1 | ||||
科技支撐 (2分) | 信息化建設情況 (2分) | 年初計劃 | 已完成 | 2 | |||
滿意度 (4分) | 服務對象滿意度(2分) | 人民群眾滿意度(2分) | ≥98% | ≥98% | 2 | ||
聯系部門滿意度(2分) | 政府部門滿意度(2分) | ≥98% | ≥98% | 2 | |||
偏差大或目標未完成原因分析 | 已按照年度目標和年初目標值完成。 | ||||||
改進措施及結果應用方案 | 一是結合本單位的實際情況,針對項目管理完善“項目實施管理辦法”和“項目資金管理辦法”等管理制度,以便于在項目實施過程中和監督管理過程中,有更具體的管理依據。 二是加強績效評價指標體系建設。設計建立適用的、合理的“績效指標庫”和“績效評價指標體系”,實現績效管理的規范化、常態化。 三是加強項目管理人員培訓,提升項目管理水平,提高全員對績效管理工作認識,提升績效管理工作水平。 | ||||||
二、2023年度專項工作經費項目績效評價報告
2023年度專項工作經費項目自評表
單位名稱:市政府辦 ??????????????????????????????????????????????????填報日期:2024.4
項目名稱 | 專項工作經費 | 項目實施單位 | 市政府辦 | |||||||
項目主管單位 | 秘書一科 | 項目負責人 | 肖書權 | |||||||
資金性質 | 1、持續性項目??√??2、一次性項目□3、債券項目□ | |||||||||
項目資金來源 (萬元) | 中央、省級 | 本級 | 其他 | 合計 | ||||||
178 | 178 | |||||||||
預算執行情況(萬元) (20分) | 預算數 (A) | 執行數(B) | 執行率 (B/A) | 得分 (20分*執行率) | ||||||
年度財政資金總額 | 178 | 163.61 | 92% | 18.4 | ||||||
年度績效目標 (80分) | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年初目標值(A) | 實際完成值(B) | 得分 | ||||
產出指標 | 數量指標15分 | 編發政務信息數量 | 20期 | 99期 | 5 | |||||
政府公報發行 | 4期 | 4期 | 5 | |||||||
中央和省領導批示件辦理數 | 80件 | 82件 | 5 | |||||||
質量指標10分 | 專項督查次數 | 25次 | 25次 | 5 | ||||||
起草文稿 | 1000份 | 1000份 | 5 | |||||||
時效指標10分 | 檔案整理件數 | 4000件 | 4000件 | 5 | ||||||
組織各類會務活動 | 300場 | 300場 | 5 | |||||||
成本指標10分 | 組織開展調研活動 | 320次 | 400次 | 5 | ||||||
老干支部開展活動 | 15次 | 16次 | 5 | |||||||
效益指標 | 經濟效益10分 | 黨建工作評選\ 文明創建工作評選 | 優勝 | 優勝 | 5 | |||||
檔案管理 | 省一級 | 省一級 | 5 | |||||||
社會效益10分 | 督查通報或處理率 | 100% | 100% | 5 | ||||||
生態效益10分 | 人大建議、政協提案辦結率 | 100% | 100% | 5 | ||||||
可持續影響 5分 | 政府公報覆蓋范圍 | 100% | 100% | 5 | ||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度10分 | 群眾反應問題及時處理率 | 100% | 100% | 5 | |||||
公文傳達暢通及時保障度 | 100% | 100% | 5 | |||||||
總分 | 98.4 | |||||||||
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