隨州市價(jià)格認(rèn)定中心
2024年度部門決算
目????錄
第一部分??隨州市價(jià)格認(rèn)定中心概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分??隨州市價(jià)格認(rèn)定中心2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分??隨州市價(jià)格認(rèn)定中心2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、預(yù)算績(jī)效情況說明
十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明
第四部分 其他需要說明的情況
第五部分??名詞解釋
第六部分 附件
第一部分??隨州市價(jià)格認(rèn)定中心概況
????一、部門主要職責(zé)
經(jīng)有關(guān)國家機(jī)關(guān)提出,價(jià)格認(rèn)定機(jī)構(gòu)對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察、司法、行政工作中所涉及的,價(jià)格不明或者價(jià)格有爭(zhēng)議的,實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的有形產(chǎn)品、無形資產(chǎn)和各類有償服務(wù)進(jìn)行價(jià)格確認(rèn)的行為。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從單位構(gòu)成看,隨州市價(jià)格認(rèn)定中心部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市價(jià)格認(rèn)定中心本級(jí)決算和0個(gè)下屬單位決算組成。
納入隨州市價(jià)格認(rèn)定中心2024年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:
1.隨州市價(jià)格認(rèn)定中心
第二部分??隨州市價(jià)格認(rèn)定中心2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

本部門2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。
八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決表

本部門2024年度無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分??隨州市價(jià)格認(rèn)定中心2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)均為40.24萬元。與2023年度相比,收、支總計(jì)減少12.03萬元,下降23%,主要原因是上年度補(bǔ)發(fā)以前年度單列績(jī)效工資導(dǎo)致基數(shù)較大。
圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說明
2024年度收入合計(jì)40.24萬元,與2023年度相比,收入合計(jì)減少12.03萬元,下降23%。其中:財(cái)政撥款收入40.24萬元,占本年收入100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元,占本年收入0.0%;事業(yè)收入0.00萬元,占本年收入0.0%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元,占本年收入0.0%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占本年收入0.0%;其他收入0.00萬元,占本年收入0.0%。
圖2:收入決算結(jié)構(gòu)
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計(jì)40.24萬元,與2023年度相比,支出合計(jì)減少12.03萬元,下降23%。其中:基本支出35.24萬元,占本年支出87.6%;項(xiàng)目支出5.00萬元,占本年支出12.4%;上繳上級(jí)支出0.00萬元,占本年支出0.0%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元,占本年支出0.0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占本年支出0.0%。
圖3:支出決算結(jié)構(gòu)
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為40.24萬元。與2023年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少12.03萬元,下降23%。主要原因是上年度補(bǔ)發(fā)以前年度單列績(jī)效工資導(dǎo)致基數(shù)較大。
2024年度財(cái)政撥款收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入40.24萬元,比2023年度決算數(shù)減少12.03萬元,減少主要原因是上年度補(bǔ)發(fā)以前年度單列績(jī)效工資導(dǎo)致基數(shù)較大。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元,比2023年度決算數(shù)增加0萬元,主要原因無。國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元,比2023年度決算數(shù)增加0萬元,主要原因無。
圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出40.24萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2023年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少12.03萬元,下降23%,主要原因是上年度補(bǔ)發(fā)以前年度單列績(jī)效工資導(dǎo)致基數(shù)較大。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出40.24萬元,主要用于以下方面:
1.一般公共服務(wù)支出類支出32.12萬元,占79.8%。主要是用于人員支出、日常公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出類支出4.80萬元,占11.9%。主要是用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等。
3.衛(wèi)生健康支出類支出1.14萬元,占2.8%。主要是用于醫(yī)療救助。
4.住房保障支出類支出2.18萬元,占5.4%。主要是用于繳納住房公積金、租金補(bǔ)貼。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為35.35萬元,支出決算為40.24萬元,完成年初預(yù)算的113.8%。其中:
1.一般公共服務(wù)支出具體包括:
(1)一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算為5萬元,支出決算為5萬元,完成年初預(yù)算的100%,支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
(2)一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為27.12萬元,支出決算為27.12萬元,完成年初預(yù)算的100%,支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出具體包括:
(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為3.2萬元,支出決算為3.2萬元,完成年初預(yù)算的100%,支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為1.6萬元,支出決算為1.6萬元,完成年初預(yù)算的100%,支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
3.衛(wèi)生健康支出具體包括:
(1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算為1.14萬元,支出決算為1.14萬元,完成年初預(yù)算的100%,支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
4.住房保障支出具體包括:
(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))年初預(yù)算為1.83萬元,支出決算為1.83萬元,完成年初預(yù)算的100%,支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
(2)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))年初預(yù)算為0.34萬元,支出決算為0.34萬元,完成年初預(yù)算的100%,支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出35.23萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)33.49萬元,主要包括:基本工資9.2萬元、津貼補(bǔ)貼1.44萬元、獎(jiǎng)金10.16萬元、績(jī)效工資3.56萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)3.2萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)1.6萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1.28萬元、住房公積金3.05萬元。
公用經(jīng)費(fèi)1.74萬元,主要包括:辦公費(fèi)0.48萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.4萬元、福利費(fèi)0.86萬元。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,本年收入0萬元,本年支出0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體支出情況為:本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。
八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2024年度國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為:本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為0.04萬元,支出決算為0.04萬元,完成全年預(yù)算的100.0%。較上年增加0.04萬元,增長(zhǎng)0.00%,決算數(shù)較上年增加的主要原因:新增公務(wù)接待費(fèi)支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費(fèi)全年預(yù)算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成全年預(yù)算的0.00%。較上年持平。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)一致的主要原因:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。決算數(shù)較上年無變化。
全年支出涉及出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要用于開展以下工作:無。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成全年預(yù)算的0.00%;較上年持平。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)一致的主要原因:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。決算數(shù)較上年減少的主要原因:無。其中:
(1)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0.00萬元,主要是無公務(wù)用車購置需求。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出0.00萬元,主要是無公務(wù)用車。截至2024年12月31日,開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為0.04萬元,支出決算為0.04萬元,完成全年預(yù)算的100.0%,較上年增加0.04萬元,增長(zhǎng)0.0%。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)一致的主要原因:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。其中:
外賓接待支出0.00萬元,主要是無開展工作。2024年共接待來訪團(tuán)組0個(gè),0人次(不包括陪同人員)。來訪對(duì)象主要對(duì)象是無。
國內(nèi)公務(wù)接待支出0.04萬元,接待對(duì)象主要是省發(fā)改委,主要是開展調(diào)研工作。2024年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組1個(gè),4人次(不包括陪同人員)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),比上年決算數(shù)增加0萬元,增長(zhǎng)0%。主要原因是:本單位為事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日,隨州市價(jià)格認(rèn)定中心共有車輛0輛,其中,副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛,單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺(tái)(套)。
十三、預(yù)算績(jī)效情況說明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),共涉及項(xiàng)目1個(gè),資金5萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來看,實(shí)際支出項(xiàng)目金額5萬元,預(yù)算執(zhí)行100%。
(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
價(jià)格鑒證費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬元,執(zhí)行數(shù)為5萬元,完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是涉案物價(jià)價(jià)格認(rèn)證全部完成;二是零復(fù)議率。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:無。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理,提高項(xiàng)目資金使用效益。
(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況
1、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。
一是加強(qiáng)調(diào)查研究分析,尤其是較大的支出、結(jié)余資金分析原因,根據(jù)需要合理預(yù)測(cè)所需資金,避免在執(zhí)行中出現(xiàn)偏差。二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行過程中的監(jiān)管、日常調(diào)度和督導(dǎo),推動(dòng)項(xiàng)目工作,提高工作質(zhì)量和項(xiàng)目資金的使用效率、效益。
2、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。
一是將績(jī)效自評(píng)結(jié)果與2025年預(yù)算編制相結(jié)合,對(duì)實(shí)施效果好的項(xiàng)目?jī)?yōu)先保障項(xiàng)目資金預(yù)算,并在編制預(yù)算的過程中,對(duì)績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)進(jìn)一步梳理完善;二是加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的管理監(jiān)督,對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況和項(xiàng)目的實(shí)際效果進(jìn)行定期的績(jī)效評(píng)估與考核,提出評(píng)估意見和改進(jìn)建議,及時(shí)研究解決工作中的實(shí)際困難與問題,提高項(xiàng)目執(zhí)行率。
十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況
無其他需要說明的情況。
第五部分??名詞解釋
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
(三)國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額,以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。
(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))
1.一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。(2010402)
2.一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。(2010450)
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。(2080505)
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。(2080506)
5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。(2101102)
6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。(2210201)
7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。(2210202)
(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十五)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指省直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十八)其他專用名詞。
無其他專用名稱。
第六部分??附件
一、2024年度隨州市價(jià)格認(rèn)定中心整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表??
本單位2023年度整體績(jī)效評(píng)價(jià)由一級(jí)部門統(tǒng)一評(píng)價(jià)。
二、2024年度價(jià)格鑒證費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

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