目??錄
第一部分??隨州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(本級(jí))概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分??隨州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(本級(jí))2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分??隨州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(本級(jí))2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
????八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
????十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
????十一、政府采購支出說明
????十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、預(yù)算績(jī)效情況說明
十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明
第四部分??其他需要說明的情況
第五部分??名詞解釋
第六部分??附件
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第一部分??隨州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(本級(jí))概況
一、部門主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)全市市場(chǎng)綜合監(jiān)督管理。
2、負(fù)責(zé)市場(chǎng)主體統(tǒng)一登記注冊(cè)。
3、負(fù)責(zé)建立市場(chǎng)主體信息公示和共享機(jī)制。
4、負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法工作。
5、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理規(guī)范市場(chǎng)秩序。
6、負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理。
7、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。
8、負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。
9、負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理和綜合協(xié)調(diào)。
10、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作。
11、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。
12、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理檢驗(yàn)檢測(cè)工作。
13、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)認(rèn)證認(rèn)可工作。
14、負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、交流與合作。
15、負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理、標(biāo)準(zhǔn)管理、質(zhì)量管理、上市風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)督檢查。
16、負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和運(yùn)用。
17、負(fù)責(zé)建立知識(shí)產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)體系。
18、指導(dǎo)市消費(fèi)者委員會(huì)開展消費(fèi)維權(quán)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從單位構(gòu)成看,隨州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(本級(jí))部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局本級(jí)決算和0個(gè)下屬單位決算組成。
納入隨州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(本級(jí))2024年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:
1、隨州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(本級(jí))。
隨州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)科室28個(gè),在職人數(shù)108人,退休87人。
第二部分??2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本單位2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分??2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)均為3777.43萬元。與2023年度相比,收、支總計(jì)各減少973.82萬元,下降20.49%,主要原因是:在職人員退休、人員經(jīng)費(fèi)減少;項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少;對(duì)附屬單位撥款減少。
圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況
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二、收入決算情況說明
??2024年度收入合計(jì)3777.43萬元,與2023年度相比,收入合計(jì)減少973.82萬元,下降20.49%。其中:財(cái)政撥款收入3488.15萬元,占本年收入92.34%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入289.28萬元,占本年收入7.66%;上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬元,占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元,占本年收入 0 %;經(jīng)營收入0萬元,占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元,占本年收入0%;其他收入0萬元,占本年收入0%。
?????????????????????????? 圖2:收入決算結(jié)構(gòu)
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三、支出決算情況說明
2024年度支出合計(jì)3777.43萬元,與2023年度相比,支出合計(jì)減少973.82萬元,下降20.49%。其中:基本支出2965.13萬元,占本年支出78.49%;項(xiàng)目支出812.3萬元,占本年支出21.5%;上繳上級(jí)支出0萬元,占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元,占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占本年支出0%。
圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為3777.43萬元。與2023年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少966.35萬元,下降20.37%。主要原因是:在職人員退休、人員經(jīng)費(fèi)減少;項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少;對(duì)附屬單位撥款減少。
2024年度財(cái)政撥款收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3488.15萬元,比2023年度決算數(shù)減少1255.63萬元。減少主要原因是:在職人員退休、人員經(jīng)費(fèi)減少;項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少;對(duì)附屬單位撥款減少。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入289.28萬元,比2023年度決算數(shù)增加289.28萬元。增加主要原因是:上年無此項(xiàng)資金安排。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,比2023年度決算數(shù)增加(減少)0萬元。增加(減少)主要原因:無。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3488.15萬元,占本年支出合計(jì)的92.34%。與2023年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少1255.63萬元,下降35.99%。主要原因是:在職人員退休、人員經(jīng)費(fèi)減少;項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少;對(duì)附屬單位撥款減少。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3488.15萬元,主要用于以下方面:
1.一般公共服務(wù)(類)支出2717.84萬元,占77.91%。主要是用于人員工資福利支出、日常公用支出、市場(chǎng)監(jiān)管事務(wù)支出。
2.科學(xué)技術(shù)(類)支出10萬元,占0.28%。主要是用于知識(shí)產(chǎn)權(quán)專項(xiàng)支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出337.55萬元,占9.67%。主要用于單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金支出。
4.衛(wèi)生健康(類)支出154.33萬元,占4.42%。主要是用于醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
5.住房保障(類)支出268.43萬元,占7.69%。主要用于住房公積金支出。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3417.73萬元,支出決算為3488.15萬元,完成年初預(yù)算的102.06%。其中:
1.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為2568.69萬元,支出決算為2717.84萬元,完成年初預(yù)算的105.8%,支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:增加轉(zhuǎn)移支付撥款。
2.科學(xué)技術(shù)支出(類)科技條件與服務(wù)(款)行政運(yùn)行技術(shù)、創(chuàng)新服務(wù)體系(項(xiàng))。年初預(yù)算為10萬元,支出決算為10萬元,完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)大(小)于年初預(yù)算數(shù)的主要原因: 無。
3.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)(款)行政單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為420.71萬元,支出決算為337.55萬元,完成年初預(yù)算的80.23%。支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:人員變動(dòng)。
4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為154.33萬元,支出決算為154.33萬元,完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)大(小)于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:無。
5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金、提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為263.99萬元,支出決算為268.43萬元,完成年初預(yù)算的101.68%。支出決算數(shù)大(小)于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:人員增資。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2965.13萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)2505.97萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)459.16萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明??
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,本年收入289.28萬元,本年支出289.28萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體支出情況為:
(一)其他支出。支出決算為289.28萬元,主要用于計(jì)量設(shè)備購置方面。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為64.1萬元,支出決算為50.62萬元,完成全年預(yù)算的78.97%。較上年減少34.91萬元,下降40.81%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)控一般性支出,節(jié)約開支。決算數(shù)較上年減少的主要原因:嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)過“緊日子”要求,嚴(yán)控一般性支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費(fèi)全年預(yù)算為7.1萬元,支出決算為7.1萬元,完成全年預(yù)算的100%。較上年增加7.1萬元,增長(zhǎng)(下降):上年同期數(shù)為0。決算數(shù)小(大)于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。決算數(shù)較上年增加的主要原因:上年無因公出國(境)支出。
全年支出涉及出國(境)團(tuán)組1個(gè),累計(jì)1人次,主要用于開展以下工作:開展食品安全監(jiān)管學(xué)習(xí)交流公務(wù)活動(dòng)。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為45萬元,支出決算為37.88萬元,完成全年預(yù)算的84.17%;較上年減少41.61萬元,下降52.34%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)過“緊日子”要求,節(jié)約支出。決算數(shù)較上年減少的主要原因:本年度無公務(wù)用車購置支出。其中:
(1)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元,主要是:無。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出37.88萬元,主要用于公務(wù)用車維修、保養(yǎng)、車輛保險(xiǎn)、加油等車輛相關(guān)費(fèi)用。截至2024年12月31日,開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為15輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為12萬元,支出決算為5.64萬元,完成全年預(yù)算的47 %,較上年減少0.4萬元,下降6.62%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)過“緊日子”要求,節(jié)約支出。其中:
外賓接待支出0萬元,主要開展工作:無。2024年共接待來訪團(tuán)組0個(gè),0人次(不包括陪同人員)。來訪對(duì)象主要是:無。
國內(nèi)公務(wù)接待支出5.64萬元,接待對(duì)象主要是:國家局、省局相關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)檢查指導(dǎo)工作,縣市局來隨聯(lián)系工作,主要是開展公務(wù)、督導(dǎo)、檢查、市場(chǎng)監(jiān)管、執(zhí)法辦案、抽檢、招商等工作。2024年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組57個(gè),564人次(不包括陪同人員)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出459.16萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),比上年決算數(shù)增加86.73萬元,增長(zhǎng)23.28%。主要原因是:預(yù)算調(diào)增維修(護(hù))費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)用支出。
十一、政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額352.35萬元,其中:政府采購貨物支出333.65萬元、政府采購工程支出1.9萬元、政府采購服務(wù)支出16.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額52.82萬元,占政府采購支出總額的14.99%,其中:授予小微企業(yè)合同金額52.82萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的10.2%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日,隨州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局本級(jí)共有車輛15輛,其中,副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0 輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是:無;單位價(jià)值 100萬元以上設(shè)備0臺(tái)(套)。
十三、預(yù)算績(jī)效情況說明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),共涉及項(xiàng)目10個(gè),資金812.3萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來看,項(xiàng)目立項(xiàng)目標(biāo)明確,立項(xiàng)依據(jù)充分,項(xiàng)目申報(bào)、批復(fù)等程序完備、合理合規(guī),資金使用規(guī)范。
隨州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2024年部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分97分。從整體評(píng)價(jià)情況來看,我局部門整體支出資金管理規(guī)范,政策執(zhí)行有力,有效發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率。
(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
隨州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為812.3萬元,執(zhí)行數(shù)為812.3萬元,完成預(yù)算100%。其中:
1、市場(chǎng)主體管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi):項(xiàng)目全年預(yù)算為141.08萬元,決算數(shù)為141.08萬元,預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效益:聚焦重點(diǎn)群體,實(shí)施創(chuàng)業(yè)“挖潛加速”行動(dòng)。探索開展個(gè)體工商戶精準(zhǔn)培育,以“三型四類”標(biāo)準(zhǔn),對(duì)全市25萬余戶個(gè)體工商戶精準(zhǔn)畫像,通過政策幫扶、金融服務(wù)精準(zhǔn)化,切實(shí)幫助個(gè)體工商戶增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。2024年,全市經(jīng)營主體數(shù)共32.53萬戶,同比增長(zhǎng)8.28%,實(shí)有企業(yè)類主體6.1萬戶,同比增長(zhǎng)23%,占比18.75%;新設(shè)經(jīng)營主體4.84萬戶,同比增長(zhǎng)11.15%,其中企業(yè)1.56萬戶,同比增長(zhǎng)52.32%,占比32.23%。
2、食品安全監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi):項(xiàng)目全年預(yù)算為109.8萬元,決算數(shù)為109.8萬元,預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效益:高質(zhì)高效開展中小學(xué)校園食品安全、肉制品違法犯罪、“特供酒”清源打鏈等系列食品安全專項(xiàng)整治行動(dòng);開展校園食品安全突出問題專項(xiàng)整治工作,共發(fā)現(xiàn)食品安全問題1004條,查處校園食品安全類案件85件。全市202家學(xué)校食堂啟動(dòng)提檔升級(jí)工作。廣水市成功創(chuàng)建省級(jí)食品安全縣,隨州市食品安全智慧監(jiān)管榮獲全國優(yōu)秀案例。
3、市場(chǎng)秩序執(zhí)法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi):項(xiàng)目全年預(yù)算為8萬元,決算數(shù)為8萬元,預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效益:健全完善消費(fèi)維權(quán)工作機(jī)制,開展投訴回訪活動(dòng),印發(fā)《隨州市市場(chǎng)監(jiān)督管理消費(fèi)者投訴回訪辦法》,打通了消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)的“最后一公里”。2024年,全市系統(tǒng)受理處理消費(fèi)者咨詢、投訴和舉報(bào)19437件,其中:咨詢563件、投訴16214件、舉報(bào)2660件,共挽回消費(fèi)者損失710.53萬元。
4、質(zhì)量安全監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi):項(xiàng)目全年預(yù)算為96.99萬元,決算數(shù)為96.99萬元,預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效益:湖北省應(yīng)急救援裝備標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)應(yīng)急救援裝備工作組落戶隨州,國家專用汽車車載裝置產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心正式獲批成立。湖北省食用菌產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心已完成新實(shí)驗(yàn)樓基建工程以及食用菌產(chǎn)品覆蓋參數(shù)的能力驗(yàn)證工作,將于2025年10月申請(qǐng)驗(yàn)收。湖北省常壓容器(罐體)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心已完成專家論證工作,正在申請(qǐng)批籌中。對(duì)全市99家加油站開展121批次成品油質(zhì)量監(jiān)督抽查。對(duì)抽檢不合格批次,開展核查處置工作,依法依規(guī)嚴(yán)肅查處。
5、招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi):項(xiàng)目全年預(yù)算為3萬元,決算數(shù)為3萬元,預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效益:目前已經(jīng)成功落地項(xiàng)目 4個(gè),總投資規(guī)模達(dá) 5.7億元,預(yù)計(jì)可為社會(huì)創(chuàng)造 300 余個(gè)就業(yè)崗位,新增年納稅額超 600 萬元,為區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)注入強(qiáng)勁動(dòng)力。同時(shí),持續(xù)推進(jìn) 5 個(gè)重點(diǎn)洽談項(xiàng)目,進(jìn)一步夯實(shí)了我市冶金與紡織服裝產(chǎn)業(yè)招商基礎(chǔ),助力產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展與轉(zhuǎn)型升級(jí)。
6、技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系專項(xiàng)經(jīng)費(fèi):項(xiàng)目全年預(yù)算為10萬元,決算數(shù)為10萬元,預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效益:“隨州香菇”“凱力風(fēng)”“楚花香”榮獲第十四屆中華品牌商標(biāo)博覽會(huì)金獎(jiǎng);隨州市市場(chǎng)監(jiān)管局(知識(shí)產(chǎn)權(quán)局)榮獲“2024中華品牌商標(biāo)博覽會(huì)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”。3個(gè)品牌培育項(xiàng)目入選2024年荊楚品牌培育工程。全市7家企業(yè)通過第二屆“湖北精品”標(biāo)準(zhǔn)先進(jìn)性認(rèn)定。全市有效商標(biāo)注冊(cè)量24843件,同比增長(zhǎng)15.66%;全市新增商標(biāo)申請(qǐng)量5813件,同比增長(zhǎng)18.68%;新增商標(biāo)注冊(cè)量3261件,同比增長(zhǎng)25.71%;新增地理標(biāo)志商標(biāo)申請(qǐng)2件。全市現(xiàn)有馳名商標(biāo)18件,居全省第六位;地理標(biāo)志商標(biāo)12件(居全省第13位),地理標(biāo)志保護(hù)產(chǎn)品5個(gè)(居全省第10位),38家企業(yè)(合作社)獲準(zhǔn)使用國家地理標(biāo)志專用標(biāo)志;64件商標(biāo)入選《湖北省優(yōu)勢(shì)商標(biāo)名錄》,位列全省第4名。以市政府名義印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)市建設(shè)實(shí)施方案》。建成知識(shí)產(chǎn)權(quán)“一站式”服務(wù)平臺(tái),累計(jì)服務(wù)企業(yè)139家。全市授權(quán)發(fā)明專利132件,同比增長(zhǎng)97.01%,位列全省第2名;有效商標(biāo)注冊(cè)量24843件,同比增長(zhǎng)15.66%,位列全省第2名。
7、其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi):項(xiàng)目全年預(yù)算為40萬元,決算數(shù)為40萬元,預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效益:通過知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資、質(zhì)量金融,為企業(yè)授信6.38億元。
8、其他政府性基金債務(wù)收入支出:項(xiàng)目全年預(yù)算為289.28萬元,決算數(shù)為289.28萬元,預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效益:提升專用汽車產(chǎn)業(yè)鏈計(jì)量服務(wù)空白領(lǐng)域的計(jì)量技術(shù)能力,建設(shè)精密測(cè)量、無損探傷測(cè)量、動(dòng)態(tài)測(cè)量、在線測(cè)量等計(jì)量技術(shù)檢測(cè)能力,提升本區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)計(jì)量檢測(cè)服務(wù)能力。
9、藥品事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi):項(xiàng)目全年預(yù)算為17萬元,決算數(shù)為17萬元,預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效益:加強(qiáng)藥品零售、使用環(huán)節(jié)監(jiān)管,在全市開展藥品交叉檢查、醫(yī)療器械專項(xiàng)整治、化妝品專項(xiàng)整治等專項(xiàng)整治行動(dòng),“體驗(yàn)式”暗訪找短板。全年全市累計(jì)出動(dòng)執(zhí)法人員2761人次,檢查藥品零售企業(yè)865家次、醫(yī)療機(jī)構(gòu)639家次。完成藥械化抽檢297批次,其中藥品抽樣249批次,化妝品抽樣33批次,醫(yī)療器械抽樣15批次;每季度定期召開食品藥品安全風(fēng)險(xiǎn)會(huì)商會(huì),分管領(lǐng)導(dǎo)定期到縣市區(qū)調(diào)研督導(dǎo)藥品安全情況。
10、其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi):項(xiàng)目全年預(yù)算為97.14萬元,決算數(shù)為97.14萬元,預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效益:完善公平競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制,建立公平競(jìng)爭(zhēng)審查人才庫。全市審查增量政策措施75份,抽查存量政策措施186份,制發(fā)整改意見函5份,按程序責(zé)令整改。開展民生領(lǐng)域“鐵拳”行動(dòng)、殯葬領(lǐng)域價(jià)格守護(hù)行動(dòng)。市場(chǎng)秩序持續(xù)向好,152家企業(yè)為湖北省第十七屆“守合同重信用企業(yè)”。統(tǒng)籌制定部門聯(lián)合雙隨機(jī)計(jì)劃和市場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)計(jì)劃,全市共完成雙隨機(jī)任務(wù)335項(xiàng),其中部門聯(lián)合任務(wù)304項(xiàng),聯(lián)合率達(dá)90.74%。結(jié)合信用分級(jí)分類開展雙隨機(jī)檢查225項(xiàng),運(yùn)用信用分級(jí)分類監(jiān)管率為67.16%,兩項(xiàng)指標(biāo)均超同期。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是績(jī)效專業(yè)能力不足、職責(zé)不清。缺乏績(jī)效管理專業(yè)人才,預(yù)算績(jī)效職責(zé)不清,沒有專人承擔(dān)績(jī)效管理職責(zé);二是績(jī)效指標(biāo)體系不夠完善。難以設(shè)計(jì)科學(xué)指標(biāo),績(jī)效指標(biāo)管理還存在精細(xì)化方面的問題,專項(xiàng)資金支出績(jī)效管理制度落實(shí)還有待進(jìn)一步深化。
下一步改進(jìn)措施:一是組織開展績(jī)效管理專項(xiàng)培訓(xùn),抓實(shí)責(zé)任主體,明確資金使用單位是績(jī)效管理的第一責(zé)任人,明確資金使用單位在預(yù)算績(jī)效管理工作中的職責(zé)。二是根據(jù)工作中的實(shí)際情況進(jìn)一步探索、研究,細(xì)化完善績(jī)效指標(biāo)管理體系,將項(xiàng)目績(jī)效管理工作推向新臺(tái)階。
(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況
至部門決算公開時(shí)已對(duì)當(dāng)年項(xiàng)目進(jìn)行梳理,使績(jī)效指標(biāo)與部門職能及工作重點(diǎn)更加貼切。根據(jù)職能和當(dāng)年工作重點(diǎn)對(duì)主要工作任務(wù)進(jìn)行梳理,結(jié)合工作重點(diǎn)設(shè)置相應(yīng)的績(jī)效指標(biāo),避免設(shè)置難以考核或者無法獲取數(shù)據(jù)的指標(biāo)。
績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況:至部門決算公開時(shí)擬將“以評(píng)促改、以評(píng)促優(yōu)”為核心目標(biāo),構(gòu)建“問題整改-預(yù)算聯(lián)動(dòng)-機(jī)制優(yōu)化-監(jiān)督閉環(huán)”的全鏈條應(yīng)用體系,將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果轉(zhuǎn)化為優(yōu)化資源配置、提升履職效能的剛性約束和具體舉措,推動(dòng)績(jī)效管理從“評(píng)價(jià)環(huán)節(jié)”向“實(shí)效環(huán)節(jié)”延伸。
十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。
隨州市市場(chǎng)監(jiān)管局本級(jí)2024年專項(xiàng)支出項(xiàng)目8個(gè),決算金額671.09萬元。專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目4個(gè),決算金額141.21萬元。具體情況如下:
??
??
第四部分??其他需要說明的情況
無
第五部分??名詞解釋
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額,以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。
(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))。
1.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員及公用經(jīng)費(fèi)支出。
2.一般公共服務(wù)支出(類)市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)、市場(chǎng)主體管理、市場(chǎng)秩序執(zhí)法、藥品事務(wù)、質(zhì)量安全監(jiān)管、食品安全監(jiān)管、其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(項(xiàng))。反映隨州市市場(chǎng)監(jiān)管局業(yè)務(wù)發(fā)展專項(xiàng)費(fèi)用支出。
3.科學(xué)技術(shù)支出(類)科技條件與服務(wù)(款)行政運(yùn)行技術(shù)、創(chuàng)新服務(wù)體系(項(xiàng))。反映隨州市市場(chǎng)監(jiān)管局知識(shí)產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)(款)行政單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)等支出。
5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
6.資源勘探工業(yè)信息等支出(類)支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款)中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)(項(xiàng))。反映隨州市專用汽車產(chǎn)業(yè)集群質(zhì)量提升省級(jí)示范項(xiàng)目配套專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
7.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(款)其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(項(xiàng))。反映隨州市市場(chǎng)監(jiān)管局知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與運(yùn)用、專利化服務(wù)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金、提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位住房公積金、提租補(bǔ)貼等支出。(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十八)其他專用名詞。
本部門無其他專用名詞。
第六部分??附件
一、2024年度隨州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(本級(jí))整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表或(報(bào)告)
??
二、2024年度隨州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(本級(jí))項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表或(報(bào)告)
??
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