目??錄
第一部分 隨州市文化館概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 隨州市文化館2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 隨州市文化館2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、預(yù)算績效情況說明
十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明
第四部分 其他需要說明的情況
第五部分 名詞解釋
第六部分 附件
第一部分??隨州市文化館概況
一、部門主要職責(zé)
組織群眾文化活動(dòng),繁榮群眾文化事業(yè),負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)全市群眾文化活動(dòng),組織實(shí)施成人和少兒文藝活動(dòng),培訓(xùn)群眾文化干部和業(yè)余文藝骨干,研究群眾文化藝術(shù);負(fù)責(zé)組織全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的搜集、整理、保護(hù)、利用和評選申報(bào)工作,負(fù)責(zé)指導(dǎo)傳承場所建設(shè)和傳承人的培養(yǎng)、扶持工作;負(fù)責(zé)地方特色民族民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)發(fā)展研究。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
隨州市文化館隸屬于隨州市文化和旅游局,本單位為公益一類全額撥款正科級事業(yè)單位(隨編發(fā)〔2023〕34號),編制5人,設(shè)館長一名。現(xiàn)實(shí)際工作人員8人,其中在職人員7人,退休人員1人。
第二部分?? 2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表
單位:隨州市文化館2024年度金額單位:萬元

二、收入決算表
單位:隨州市文化館2024年度金額單位:萬元

三、支出決算表
單位:隨州市文化館2024年度金額單位:萬元

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
單位:隨州市文化館2024年度金額單位:萬元


五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位:隨州市文化館2024年度金額單位:萬元

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
單位:隨州市文化館2024年度金額單位:萬元


七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
單位:隨州市文化館2024年度金額單位:萬元

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位:隨州市文化館2024年度金額單位:萬元

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位:隨州市文化館2024年度金額單位:萬元

第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)均為155.7萬元。因本年度為新增決算單位,無法與上年度數(shù)據(jù)進(jìn)行比較。
圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說明
2024年度收入合計(jì)155.7萬元,因本單位因本年度為新增決算單位,無法與上年度數(shù)據(jù)進(jìn)行比較。其中:財(cái)政撥款收入155.7萬元,占本年收入100%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元,占本年收入0%;經(jīng)營收入0萬元,占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元,占本年收入0%;其他收入0萬元,占本年收入0%。
圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明
2024年度支出合計(jì)155.7萬元,因本年度為新增決算單位,無法與上年度數(shù)據(jù)進(jìn)行比較。其中:基本支出70.97萬元,占本年支出45.6%;項(xiàng)目支出84.74萬元,占本年支出54.4%;上繳上級支出0萬元,占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元,占本年支出0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占本年支出0%。
圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為155.7萬元。因本年度為新增決算單位,無法與上年度數(shù)據(jù)進(jìn)行比較。
2024年度財(cái)政撥款收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入155.7萬元,因本年度為新增決算單位,無法與上年度數(shù)據(jù)進(jìn)行比較。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,因本年度為新增決算單位,無法與上年度數(shù)據(jù)進(jìn)行比較。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,因本年度為新增決算單位,無法與上年度數(shù)據(jù)進(jìn)行比較。
圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出155.7萬元,占本年支出合計(jì)的100%;其他支出0萬元,占本年支出合計(jì)的0%。因本年度為新增決算單位,無法與上年度數(shù)據(jù)進(jìn)行比較。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出155.7萬元,主要用于以下方面:
1.文化旅游體育與傳媒支出(類)支出139.27萬元,占89.4%。主要是用于人員工資福利支出、日常公用支出以及項(xiàng)目支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出8.45萬元,占5.4%。主要是用于員工養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金的支出。
3.衛(wèi)生健康(類)支出2.59萬元,占1.7%。主要是用于員工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)支出。
4.住房保障(類)支出5.39萬元,占3.5%。主要是用于員工住房公積金繳費(fèi)支出。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為155.7萬元,支出決算為155.7萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:
文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項(xiàng))。年初預(yù)算為139.27萬元,支出決算為139.27萬元,完成年初預(yù)算的100%。因本年度為新增決算單位,無法與上年度數(shù)據(jù)進(jìn)行比較。
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)),年初預(yù)算為5.74萬元,支出決算為5.74萬元,完成年初預(yù)算的100%。因本年度為新增決算單位,無法與上年度數(shù)據(jù)進(jìn)行比較。社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)),年初預(yù)算為2.71萬元,支出決算為2.71萬元,完成年初預(yù)算的100%。因本年度為新增決算單位,無法與上年度數(shù)據(jù)進(jìn)行比較。
2.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)),年初預(yù)算為2.59萬元,支出決算為2.59萬元,完成年初預(yù)算的100%,因本年度為新增決算單位,無法與上年度數(shù)據(jù)進(jìn)行比較。
3.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)),年初預(yù)算為5.39萬元,支出決算為5.39萬元,完成年初預(yù)算的100%,因本年度為新增決算單位,無法與上年度數(shù)據(jù)進(jìn)行比較。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出70.97萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)69.99萬元,主要包括:基本工資28.02萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0.2萬元、績效工資25.03萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)5.74萬元、職業(yè)年金2.71萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2.59萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.3萬元、住房公積金5.40萬元。
公用經(jīng)費(fèi)0.97萬元,主要包括:辦公費(fèi)0.07萬元、差旅費(fèi)0.2萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.35萬元、福利費(fèi)0.3萬元、其他商品和服務(wù)支出0.05萬元。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為1.7萬元,支出決算為1.7萬元,完成全年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本年嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算安排。因本年度為新增決算單位,無法與上年度數(shù)據(jù)進(jìn)行比較。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費(fèi)全年預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成全年預(yù)算的0%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本單位當(dāng)年無因公出國(境)費(fèi)收入支出。因本年度為新增決算單位,無法與上年度數(shù)據(jù)進(jìn)行比較。
全年支出涉及出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,本單位當(dāng)年無因公出國(境)費(fèi)收入支出。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為1.7萬元,支出決算為1.7萬元,完成全年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本年嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算安排。因本年度為新增決算單位,無法與上年度數(shù)據(jù)進(jìn)行比較。其中:
(1)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元,主要是本單位當(dāng)年無公務(wù)用車購置收入支出。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出1.7萬元,主要是本單位當(dāng)年公務(wù)用車維修維護(hù)費(fèi)、加油費(fèi)支出。截至2024年12月31日,開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成全年預(yù)算的0%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本年嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算安排,無預(yù)算不支出。因本年度為新增決算單位,無法與上年度數(shù)據(jù)進(jìn)行比較。其中:
外賓接待支出0萬元,2024年共接待來訪團(tuán)組0個(gè),0人次(不包括陪同人員)。本單位當(dāng)年無外賓接待支出。
國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元,接待對象無。2024年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組0個(gè),0人次(不包括陪同人員)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元,本單位是公益一類事業(yè)單位。
十一、政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額60.73萬元,其中:政府采購貨物支出60.73萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額60.73萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額60.73萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
本部門2024年度政府采購支出因本年度為新增決算單位,無法與上年度數(shù)據(jù)進(jìn)行比較。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日,部門(單位)共有車輛1輛,其中,副區(qū)級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
十三、預(yù)算績效情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位組織對2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,共涉及項(xiàng)目3個(gè),資金總計(jì)155.7萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。對2024年度整體支出進(jìn)行了績效自評,自評結(jié)果優(yōu)。
本部門整體支出績效目標(biāo):組織群眾文化活動(dòng),繁榮群眾文化事業(yè),負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)全市群眾文化活動(dòng),組織實(shí)施成人和少兒文藝活動(dòng),培訓(xùn)群眾文化干部和業(yè)余文藝骨干,研究群眾文化藝術(shù);負(fù)責(zé)組織全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的搜集、整理、保護(hù)、利用和評選申報(bào)工作,負(fù)責(zé)指導(dǎo)傳承場所建設(shè)和傳承人的培養(yǎng)、扶持工作;負(fù)責(zé)地方特色民族民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)發(fā)展研究。
組織開展部門整體支出績效評價(jià),評價(jià)情況來看,較好地完成了年初目標(biāo)任務(wù),通過對部門整體支出的產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)等各方面進(jìn)行綜合評價(jià),自評結(jié)果為優(yōu)。
(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位組織對2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,共涉及項(xiàng)目3個(gè),資金84.74萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
項(xiàng)目名稱 | 金額(萬元) |
中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目 | 12.74 |
隨州市文化館開辦經(jīng)費(fèi) | 4.97 |
省級公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金 | 67.03 |
合計(jì) | 84.74 |
整體績效和項(xiàng)目績效見附件
(三)績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況
建立績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制,將評價(jià)結(jié)果作為下年度預(yù)算編制的重要依據(jù)。同步強(qiáng)化績效目標(biāo)管理,指導(dǎo)部門科學(xué)測算經(jīng)費(fèi),細(xì)化量化績效指標(biāo),持續(xù)提升預(yù)算編制的科學(xué)性與精準(zhǔn)性。
十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。
本部門今年無財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出。
第四部分??其他需要說明的情況
本部門2024年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出,所以政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開表07表)、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(公開表08表)為空表。
第五部分??名詞解釋
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級財(cái)政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
(四)上級補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
(七)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
(八)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
(九)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(2080505項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
(十)行政單位醫(yī)療(2101101項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第六部分??附件
一、2024年度隨州市文化館整體績效自評表
2024年度隨州市文化館部門整體績效自評表
填報(bào)日期:2025.3.5
單位名稱 | 隨州市文化館 | |||||
基本支出總額 | 70.97 | 項(xiàng)目支出總額 | 84.74 | |||
年度目標(biāo) | 在市文旅局的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,市文化館以黨建為引領(lǐng),以基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、群眾文化活動(dòng)開展以及非遺保護(hù)為工作重點(diǎn),積極推動(dòng)各項(xiàng)文化工作 | |||||
度效標(biāo) 年績指 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)分類 | 年初目標(biāo)值(A) | 實(shí)際完成值(B) | 得分 |
公用經(jīng)費(fèi)控制 (5分) | 公用經(jīng)費(fèi)控制率 (5分) | 績效基本型 | 0.97 | 0.97 | 5 | |
在職人員控制 (5分) | 在職人員控制率 (5分) | 績效基本型 | 7 | 7 | 5 | |
項(xiàng)目支出 成本控制(10分) | 會(huì)議費(fèi)控制率 (5分) | 績效基本型 | 0 | 0 | 5 | |
“三公經(jīng)費(fèi)” 變動(dòng)率(5分) | 績效基本型 | 1.7 | 1.7 | 5 | ||
戰(zhàn)略管理(10分) | 中長期規(guī)劃相符性(5分) | 績效基本型 | 相符 | 相符 | 5 | |
工作計(jì)劃健全性 (5分) | 績效基本型 | 健全 | 健全 | 5 | ||
預(yù)算編制(10分) | 預(yù)算編制科學(xué)性 (3分) | 績效基本型 | 科學(xué) | 科學(xué) | 3 | |
預(yù)算編制合理性 (3分) | 績效基本型 | 合理 | 合理 | 3 | ||
立項(xiàng)規(guī)范性(2分) | 績效基本型 | 規(guī)范 | 規(guī)范 | 2 | ||
預(yù)算調(diào)整率(2分) | 績效基本型 | 100% | 100% | 2 | ||
預(yù)算執(zhí)行(10分) | 預(yù)算執(zhí)行率(4分) | 績效基本型 | 100% | 100% | 4 | |
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率(2分) | 績效基本型 | 100% | 100% | 2 | ||
政府采購執(zhí)行率 (2分) | 績效基本型 | 100% | 100% | 2 | ||
非稅收入 預(yù)算完成率(2分) | 績效基本型 | 100% | 100% | 2 | ||
績效管理(10分) | 事前績效評估完成率(21分) | 100% | 100% | 2 | ||
績效目標(biāo)合理性?????? (2分) | 合理 | 合理 | 2 | |||
績效監(jiān)控開展率?????? (2分) | 100% | 100% | 2 | |||
績效評價(jià)覆蓋率?????? (2分) | 100% | 100% | 2 | |||
評價(jià)結(jié)果應(yīng)用率?????? (2分) | 100% | 100% | 2 | |||
資產(chǎn)管理(5分) | 資產(chǎn)管理制度健全性(2分) | 100% | 100% | 2 | ||
資產(chǎn)管理規(guī)范性 (3分) | 規(guī)范 | 規(guī)范 | 3 | |||
財(cái)務(wù)管理(5分) | 財(cái)務(wù)管理制度健全性(2分) | 健全 | 健全 | 2 | ||
會(huì)計(jì)核算規(guī)范性 (2分) | 規(guī)范 | 規(guī)范 | 2 | |||
資金使用合規(guī)性 (1分) | 合規(guī) | 合規(guī) | 1 | |||
社會(huì)?????? 效應(yīng)(10分) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 推動(dòng)文化創(chuàng)新,豐富文化活動(dòng) | 為經(jīng)濟(jì)發(fā)展助力 | 為經(jīng)濟(jì)發(fā)展助力 | 3 | |
社會(huì)效益 | 深化非遺保護(hù)工作 | 展現(xiàn)非遺文化的獨(dú)特魅力 | 展現(xiàn)非遺文化的獨(dú)特魅力 | 3 | ||
生態(tài)效益 | 豐富群眾文化活動(dòng) | 文化活動(dòng)豐富多彩 | 文化活動(dòng)豐富多彩 | 4 | ||
可持 續(xù)發(fā) 展能 力(10分) | 體制機(jī)制改革 (5分) | 服務(wù)體制改革成效 (3分) | 100% | 100% | 3 | |
行政管理體制 改革成效(2分) | 100% | 100% | 2 | |||
人才支撐(4分) | 業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與 培訓(xùn)完成率(2分) | 100% | 100% | 2 | ||
干部隊(duì)伍體系 建設(shè)規(guī)劃情況 (1分) | 100% | 100% | 1 | |||
高學(xué)高層次 人才儲備率(1分) | 100% | 100% | 1 | |||
科技支撐(1分) | 信息化建設(shè)情況 (1分) | 100% | 100% | 1 | ||
滿意度???? (10分) | 服務(wù)對象滿意度(5分) | 滿意度 | ≥95% | ≥95% | 4 | |
聯(lián)系部門滿意度(5分) | 滿意度 | ≥95% | ≥95% | 4 | ||
偏差大或目標(biāo)未完成原因分析 | 無偏差大或目標(biāo)未完成情況 | |||||
改進(jìn)措施及結(jié)果應(yīng)用方案 | 繼續(xù)堅(jiān)持以人民群眾為中心的發(fā)展思想,圍繞提升公共文化服務(wù)水平、加強(qiáng)非遺保護(hù)傳承、推動(dòng)文化創(chuàng)新發(fā)展等目標(biāo),扎實(shí)做好各項(xiàng)工作。 | |||||
得分合計(jì):98分
備注:
1.基本支出總額和項(xiàng)目支出總額為財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)
2.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮,滿意度指標(biāo)暫可不作為必評指標(biāo)。
3.按照績效提升與創(chuàng)新程度,指標(biāo)分為績效基本型、績效創(chuàng)新型指標(biāo)。
績效基本型指標(biāo):指本部門保持現(xiàn)有工作水平,未實(shí)現(xiàn)突破性進(jìn)展的指標(biāo)。
績效創(chuàng)新型指標(biāo):指本部門開展創(chuàng)新型工作、某項(xiàng)工作取得突破性進(jìn)展或某方面。
工作水平極大提升的指標(biāo)。
二、2024年度市文化館項(xiàng)目績效評價(jià)自評表
2024年度中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目自評表
單位名稱:隨州市文化館???????????????????? 填報(bào)日期:2025.3.6
項(xiàng)目名稱 | 中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 隨州市文化館 | |||||||
項(xiàng)目主管單位 | 隨州市文化和旅游局 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 任尚勤 | |||||||
資金性質(zhì) | 1、持續(xù)性項(xiàng)目???????? ???2、一次性項(xiàng)目???? □3、債券項(xiàng)目□ | |||||||||
項(xiàng)目資金來源 (萬元) | 中央、省級 | 本級 | 其他 | 合計(jì) | ||||||
12.74 | 12.74 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) (20分) | 預(yù)算數(shù)(A) | 執(zhí)行數(shù)(B) | 執(zhí)行率 (B/A) | 得分 (20分*執(zhí)行率) | ||||||
年度財(cái)政資金總額 | 12.74 | 12.74 | 100 | 20 | ||||||
年度績效目標(biāo)1 (80分) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年初目標(biāo)值(A) | 實(shí)際完成值(B) | 得分 | ||||
成本指標(biāo)20分 | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 控制成本 | 12.74 | 12.74 | 20 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo)20分 | 數(shù)量指標(biāo) | “情系長江·放歌荊楚”湖北省群眾合唱競賽展演和優(yōu)秀群眾文藝團(tuán)隊(duì)展演 | 2 | 2 | 7 | |||||
數(shù)量指標(biāo) | 2024年全市文化骨干及鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站業(yè)務(wù)培訓(xùn) | 1 | 1 | 6 | ||||||
數(shù)量指標(biāo) | 文化場館免費(fèi)開放,舉辦群文公益培訓(xùn)班 | 5 | 5 | 7 | ||||||
效益指標(biāo)20分 | 社會(huì)效益指標(biāo) | 文化基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步完善提升 | 豐富群眾文化生活 | 豐富群眾文化生活 | 20 | |||||
滿意度指標(biāo)20分 | 群眾滿意度 | 經(jīng)過第三方調(diào)查,群眾滿意度 | ≥95% | ≥95% | 19 | |||||
總分 | 99 | |||||||||
備注:
1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑:預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額(包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)),執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。
2.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮,滿意度指標(biāo)暫可不作為必評指標(biāo)。
3.部門預(yù)算項(xiàng)目以二級項(xiàng)目填報(bào),市直專項(xiàng)、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目、具有特定用途和具 體使用目標(biāo)的共同事權(quán)類一般性轉(zhuǎn)移支付以一級項(xiàng)目填報(bào)。
2024年度隨州市文化館開辦經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評表
單位名稱:隨州市文化館?????????????? 填報(bào)日期:2025.3.6
項(xiàng)目名稱 | 隨州市文化館開辦經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 隨州市文化館 | |||||||
項(xiàng)目主管單位 | 隨州市文化和旅游局 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 任尚勤 | |||||||
資金性質(zhì) | 1、持續(xù)性項(xiàng)目???????? □?? 2、一次性項(xiàng)目???? ?3、債券項(xiàng)目□ | |||||||||
項(xiàng)目資金來源 (萬元) | 中央、省級 | 本級 | 其他 | 合計(jì) | ||||||
4.97 | 4.97 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) (20分) | 預(yù)算數(shù)(A) | 執(zhí)行數(shù)(B) | 執(zhí)行率 (B/A) | 得分 (20分*執(zhí)行率) | ||||||
年度財(cái)政資金總額 | 4.97 | 4.97 | 100 | 20 | ||||||
年度績效目標(biāo)1 (80分) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年初目標(biāo)值(A) | 實(shí)際完成值(B) | 得分 | ||||
成本指標(biāo)20分 | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 控制成本 | 4.97 | 4.97 | 20 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo)20分 | 數(shù)量指標(biāo) | 購置公共文化服務(wù)零星設(shè)施設(shè)備 | 4.97 | 4.97 | 7 | |||||
數(shù)量指標(biāo) | 場館功能布局 | 1 | 1 | 6 | ||||||
數(shù)量指標(biāo) | 做好清潔綠化前期入住開館保障工作 | 2 | 2 | 7 | ||||||
效益指標(biāo)20分 | 社會(huì)效益指標(biāo) | 文化基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步完善提升 | 豐富群眾文化生活 | 豐富群眾文化生活 | 20 | |||||
滿意度指標(biāo)20分 | 群眾滿意度 | 經(jīng)過第三方調(diào)查,群眾滿意度 | ≥95% | ≥95% | 19 | |||||
總分 | 99 | |||||||||
備注:
1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑:預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額(包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)),執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。
2.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮,滿意度指標(biāo)暫可不作為必評指標(biāo)。
3.部門預(yù)算項(xiàng)目以二級項(xiàng)目填報(bào),市直專項(xiàng)、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目、具有特定用途和具 體使用目標(biāo)的共同事權(quán)類一般性轉(zhuǎn)移支付以一級項(xiàng)目填報(bào)。
2024年度省級公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金項(xiàng)目自評表
單位名稱:隨州市文化館????????????????填報(bào)日期:2025.3.6
項(xiàng)目名稱 | 省級公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金 | 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 隨州市文化館 | |||||||
項(xiàng)目主管單位 | 隨州市文旅局 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 任尚勤 | |||||||
資金性質(zhì) | 1、持續(xù)性項(xiàng)目???????? ???2、一次性項(xiàng)目???? □3、債券項(xiàng)目□ | |||||||||
項(xiàng)目資金來源 (萬元) | 中央、省級 | 本級 | 其他 | 合計(jì) | ||||||
67.03 | 67.03 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) (20分) | 預(yù)算數(shù)(A) | 執(zhí)行數(shù)(B) | 執(zhí)行率 (B/A) | 得分 (20分*執(zhí)行率) | ||||||
年度財(cái)政資金總額 | 67.03 | 67.03 | 100 | 20 | ||||||
年度績效目標(biāo)1 (80分) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年初目標(biāo)值(A) | 實(shí)際完成值(B) | 得分 | ||||
成本指標(biāo)20分 | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 控制成本 | 67.03 | 67.03 | 20 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo)20分 | 數(shù)量指標(biāo) | 設(shè)備設(shè)施采購 | 2 | 2 | 7 | |||||
數(shù)量指標(biāo) | 舉辦“迎新春民俗節(jié)目表演” | 1 | 1 | 6 | ||||||
數(shù)量指標(biāo) | 場館布局優(yōu)化 | 5 | 5 | 7 | ||||||
效益指標(biāo)20分 | 社會(huì)效益指標(biāo) | 文化基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步完善提升 | 豐富群眾文化生活 | 豐富群眾文化生活 | 20 | |||||
滿意度指標(biāo)20分 | 群眾滿意度 | 經(jīng)過第三方調(diào)查,群眾滿意度 | ≥95% | ≥95% | 19 | |||||
總分 | 99 | |||||||||
備注:
1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑:預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額(包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)),執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。
2.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮,滿意度指標(biāo)暫可不作為必評指標(biāo)。
3.部門預(yù)算項(xiàng)目以二級項(xiàng)目填報(bào),市直專項(xiàng)、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目、具有特定用途和具 體使用目標(biāo)的共同事權(quán)類一般性轉(zhuǎn)移支付以一級項(xiàng)目填報(bào)。
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