目??錄
第一部分 隨州市老年大學(xué)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 隨州市老年大學(xué)2024年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 隨州市老年大學(xué)2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十四、專(zhuān)項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明
第四部分 其他需要說(shuō)明的情況
第五部分 名詞解釋
第六部分 附件
第一部分??隨州市老年大學(xué)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
主要負(fù)責(zé)建好辦好老年大學(xué),加強(qiáng)老干部思想政治教育及豐富離退休干部文化體育活動(dòng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從單位構(gòu)成看,隨州市老年大學(xué)部門(mén)決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市老年大學(xué)本級(jí)決算和0個(gè)下屬單位決算組成。
納入隨州市老年大學(xué)2024年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:
1.隨州市老年大學(xué)(本級(jí))
第二部分 2024年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表

????二、收入決算表
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?三、支出決算表
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?四、財(cái)政撥款收入支出決算總表?
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????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
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????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

????本部門(mén)2024年度無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出。
????七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

????本部門(mén)2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。
????八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

????本部門(mén)2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
????九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

????本部門(mén)2024年度無(wú)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第三部分 2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)均為217.49萬(wàn)元。與2023年度相比,收、支總計(jì)增加217.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是:新成立單位,無(wú)上年決算數(shù)。
圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明
2024年度收入合計(jì)217.49萬(wàn)元,與2023年度相比,收入合計(jì)增加217.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。其中:財(cái)政撥款收入217.49萬(wàn)元,占本年收入100.0%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占本年收入0.0%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占本年收入0.0%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占本年收入0.0%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占本年收入0.0%;其他收入0.00萬(wàn)元,占本年收入0.0%。
圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明
2024年度支出合計(jì)217.49萬(wàn)元,與2023年度相比,支出合計(jì)增加217.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。其中:基本支出0萬(wàn)元,占本年支出0%;項(xiàng)目支出217.49萬(wàn)元,占本年支出100%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占本年支出0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占本年支出0%。
圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為217.49萬(wàn)元。與2023年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加217.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。主要原因是:新成立單位,無(wú)上年決算數(shù)。
2024年度財(cái)政撥款收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入217.49萬(wàn)元,比2023年度決算數(shù)增加217.49萬(wàn)元,增加主要原因是:新成立單位,無(wú)上年決算數(shù)。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,比2023年度決算數(shù)持平,持平主要原因是:無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,比2023年度決算數(shù)持平,持平主要原因是:無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。
圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出217.49萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2023年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加217.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是:新成立單位,無(wú)上年決算數(shù)。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出217.49萬(wàn)元,主要用于以下方面:
1.教育支出類(lèi)支出217.49萬(wàn)元,占100%。主要是用于政府教育事務(wù)支出。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為217.49萬(wàn)元,支出決算為217.49萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。其中:
1.教育支出具體包括:
(1)教育支出(類(lèi))進(jìn)修及培訓(xùn)(款)老年大學(xué)運(yùn)行和建設(shè)經(jīng)費(fèi)(項(xiàng))年初預(yù)算為180.36萬(wàn)元,支出決算為180.36萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
(2)教育支出(類(lèi))進(jìn)修及培訓(xùn)(款)老年大學(xué)建設(shè)(項(xiàng))年初預(yù)算為37.13萬(wàn)元,支出決算為37.13萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出0.00萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他資本性支出。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,本年收入0萬(wàn)元,本年支出0萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體支出情況為:本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0萬(wàn)元。具體支出情況為:本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的0%。較上年持平,決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。決算數(shù)較上年持平的主要原因:新成立單位,無(wú)上年決算數(shù)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的0%。較上年持平。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。決算數(shù)較上年持平的主要原因:新成立單位,無(wú)上年決算數(shù)。
全年支出涉及出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要用于開(kāi)展以下工作:無(wú)。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的0%;較上年持平。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。決算數(shù)較上年持平的主要原因:新成立單位,無(wú)上年決算數(shù)。其中:
(1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元,主要是無(wú)公務(wù)車(chē)購(gòu)置需求。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車(chē)0輛。
(2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元,主要用于公務(wù)用車(chē)。截至2024年12月31日,開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的0%,較上年持平。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。其中:
外賓接待支出0萬(wàn)元,主要是無(wú)開(kāi)展工作。2024年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè),0人次(不包括陪同人員)。來(lái)訪對(duì)象主要是:無(wú)。
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元,接待對(duì)象主要是:無(wú),主要是無(wú)開(kāi)展工作。2024年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組0個(gè),0人次(不包括陪同人員)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元(與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),比年初預(yù)算數(shù)持平;比上年決算數(shù)持平。主要原因是:本單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2024年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日,隨州市老年大學(xué)共有車(chē)輛0輛,其中,副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛,單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)(套)。
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及項(xiàng)目2個(gè),資金217.49萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。評(píng)價(jià)情況來(lái)看,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理規(guī)范,資金均按規(guī)定用途使用,績(jī)效目標(biāo)明確,各項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)基本完成,社會(huì)效益較好。資金使用規(guī)范,投入有保障,會(huì)計(jì)核算真實(shí)準(zhǔn)確。組織開(kāi)展部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)情況來(lái)看,支出預(yù)算管理情況良好,預(yù)算執(zhí)行總額控制在年初預(yù)算批復(fù)額度內(nèi),績(jī)效目標(biāo)預(yù)算執(zhí)行率為100%,年度績(jī)效目標(biāo)完成情況良好。
(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
老年大學(xué)運(yùn)行和建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為180.36萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為180.36萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是保障老年大學(xué)建設(shè)專(zhuān)班運(yùn)行正常;二是保障老年大學(xué)運(yùn)行相關(guān)費(fèi)用。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:一是績(jī)效指標(biāo)動(dòng)態(tài)化管理不夠;二是績(jī)效指標(biāo)指代對(duì)象不夠明確,整合提煉不足。下一步改進(jìn)措施:根據(jù)當(dāng)年工作計(jì)劃及完成情況,結(jié)合項(xiàng)目立項(xiàng)目的及目標(biāo),設(shè)定科學(xué)合理的績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值,提高預(yù)算編制的精準(zhǔn)度,便于反映項(xiàng)目真實(shí)的目標(biāo)完成程度。
老年大學(xué)建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為37.13萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為37.13萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:支付老年大學(xué)二期工程建設(shè),保障老年大學(xué)二期建設(shè)順利完工。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:工程建設(shè)未能如期完工。下一步改進(jìn)措施:一是推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)加快進(jìn)度,早日完工。
(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。
部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。結(jié)合部門(mén)職能和工作重點(diǎn),加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合,逐步建立健全財(cái)政支出績(jī)效考評(píng)實(shí)施細(xì)則。
部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。根據(jù)部門(mén)年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績(jī)效目標(biāo),進(jìn)一步細(xì)化、量化績(jī)效指標(biāo)。
十四、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(mén)(單位)參照部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開(kāi)。
????第四部分?其他需要說(shuō)明的情況
????無(wú)其他需要說(shuō)明的情況。
????第五部分?名詞解釋
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。(該項(xiàng)名詞解釋中“上述……等收入”請(qǐng)依據(jù)部門(mén)收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋)
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專(zhuān)用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額,以及使用專(zhuān)用結(jié)余安排支出的金額。
(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
(十)本部門(mén)使用的支出功能分類(lèi)科目(到項(xiàng)級(jí))
1.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)教育支出(項(xiàng))。反映各級(jí)黨校、行政學(xué)院、社會(huì)主義學(xué)院、國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院的支出。包括機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各類(lèi)培訓(xùn)班的支出等。(2050802)
(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十五)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指省直部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十八)其他專(zhuān)用名詞。
無(wú)其他專(zhuān)用名詞。
第六部分??附件
2024年度項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表


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