隨州市醫(yī)療保障局2025年部門預(yù)算(匯總)
目 ??錄
第一部分 ?隨州市醫(yī)療保障局預(yù)算公開情況說明
一、部門(單位)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算收支及增減變化情況
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
六、政府采購預(yù)算安排情況
七、國有資產(chǎn)占用情況
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況
九、其他情況說明
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 ?隨州市醫(yī)療保障局2025年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目支出表
十、政府采購預(yù)算表
第一部分 ?隨州市醫(yī)療保障局預(yù)算公開情況說明
一、部門(單位)主要職責(zé)
隨州市醫(yī)療保障局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于醫(yī)療保障工作的方針政策和決策部署,落實(shí)市委工作要求,在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對醫(yī)療保障工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:
(一)貫徹執(zhí)行國家和省關(guān)于醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn),擬訂我市相關(guān)政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。
(二)監(jiān)督管理全市醫(yī)療保障基金,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制,推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。??
(三)組織制定全市醫(yī)療保障籌資和待遇政策措施,完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn),建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。健全完善大病保險(xiǎn)制度,推進(jìn)長期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革。??
(四)依據(jù)權(quán)限組織制定城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn),建立動態(tài)調(diào)整機(jī)制,承擔(dān)醫(yī)保目錄準(zhǔn)入相關(guān)工作。??
(五)組織制定全市藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策措施,建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機(jī)制,推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機(jī)制,建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。??
(六)制定全市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策措施并監(jiān)督實(shí)施,指導(dǎo)藥品和醫(yī)用耗材集中采購平臺建設(shè)。??
(七)制定全市定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施,建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。?
(八)負(fù)責(zé)全市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。??
(九)完成上級交辦的其他任務(wù)。??
(十)職能轉(zhuǎn)變。市醫(yī)療保障局要完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。??
(十一)有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會、市醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接和信息資源共享,建立溝通協(xié)商機(jī)制,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
市醫(yī)保局為2019機(jī)構(gòu)改革新組建單位,2020年開始編制部門預(yù)算,2025年納入隨州市醫(yī)保局預(yù)算編報(bào)范圍的包括:市醫(yī)保局機(jī)關(guān)(行政單位)全部收入和支出,醫(yī)療保障服務(wù)中心(事業(yè)單位)全部收入和支出,醫(yī)療保障基金核查中心(事業(yè)單位)全部收入和支出。其中醫(yī)保局機(jī)關(guān)構(gòu)成為:辦公室(政工人事科)、規(guī)劃財(cái)務(wù)和政策法規(guī)科、待遇保障科、醫(yī)藥服務(wù)管理科(醫(yī)藥價格和招標(biāo)采購科)、基金監(jiān)管科;市醫(yī)保中心構(gòu)成為:辦公室、基金財(cái)務(wù)科、政務(wù)服務(wù)管理科、職工醫(yī)保管理科、居民醫(yī)保管理科;市醫(yī)療保障基金核查中心構(gòu)成為:綜合辦公室、信息科、核查科。單位實(shí)有人數(shù):行政12人、參公8人、事業(yè)11人、以錢養(yǎng)事4人、聘用 4人。市本級實(shí)有人數(shù):行政12人、以錢養(yǎng)事1名。
三、預(yù)算收支及增減變化情況
(一)收入預(yù)算情況
2025年部門預(yù)算收入合計(jì)884.22萬元(含結(jié)轉(zhuǎn)5.27萬元),較上年1012.57萬元減少128.35萬元,減幅12.68%。其中:財(cái)政撥款收入863.69萬元,占本年預(yù)算收入總額的97.68%;其他收入20.53萬元,占本年預(yù)算收入總額的2.32%。
收入預(yù)算減少的原因:其他收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)的減少使收入預(yù)算減少。
(二)支出預(yù)算情況
2025年市部門預(yù)算支出總計(jì)884.22萬元,較上年1012.57萬元減少128.35萬元,減幅12.68%。按支出功能分類:
社會保障和就業(yè)支出88.25萬元,占本年預(yù)算支出總額的9.98%;
衛(wèi)生健康支出744.92萬元,占本年預(yù)算支出總額的84.25%;
住房保障支出51.05萬元,占本年預(yù)算支出總額的5.77%。
支出預(yù)算減少的原因:其他收入的減少和預(yù)計(jì)上年結(jié)轉(zhuǎn)的金額減少,使支出預(yù)算減少。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2025年市部門預(yù)算財(cái)政撥款支出863.69萬元,較上年869.17萬元減少5.48萬元,減幅0.63%。按支出功能分類:
社會保障和就業(yè)支出88.25萬元,占本年財(cái)政撥款支出總額的10.22%;
衛(wèi)生健康支出724.39萬元,占本年財(cái)政撥款支出總額的83.87%;
住房保障支出51.05萬元,占本年財(cái)政撥款支出總額的5.91%。
財(cái)政撥款支出減少的原因:預(yù)計(jì)上年結(jié)轉(zhuǎn)的金額減少。
(四)政府性基金情況
沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況
沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2025年部門公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算66.28萬元,較上年54.96萬元增加11.32萬元,增幅20.60%。其中:辦公費(fèi)13.85萬元,印刷費(fèi)1.40萬元,會議費(fèi)0.50萬元,培訓(xùn)費(fèi)1.80萬元,公務(wù)接待費(fèi)1.53萬元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)2萬元,工會經(jīng)費(fèi)4.65萬元,福利費(fèi)0.24萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.15萬元,其他交通費(fèi)用15.29萬元,其他商品和服務(wù)支出22.87萬元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加的原因是:人員的變動和部分非稅收入記入公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
2025年隨州市醫(yī)療保障局一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排3.68萬元,比上年減少0.95萬元,同比減少20.52%,主要原因是:節(jié)約開支,落實(shí)“過緊日子”,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中:
因公出國(境)費(fèi)0萬元,比上年同比持平無增減變化。
公務(wù)接待費(fèi)1.53萬元,比上年增加0.05萬元,同比增加3.38%,主要原因是:二級單位增加公務(wù)接待預(yù)算。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.15萬元,比上年減少1萬元,同比減少31.75%,主要原因是:節(jié)約開支,落實(shí)“過緊日子”,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年同比持平無增減變化。
六、政府采購預(yù)算安排情況
2025年政府采購部門預(yù)算總計(jì)9.90萬元,較上年13.55萬元減少3.65萬元,減比26.94%。其中:面向小微企業(yè)采購預(yù)算9.9萬元,占比100%。貨物類采購預(yù)算9.9萬元,占比100%
政府采購預(yù)算減少的原因是:合理安排2025預(yù)算金額,減少不必要的采購支出。
七、國有資產(chǎn)占用情況
2025年醫(yī)療保障局部門年初資產(chǎn)總額249.37萬元,較上年273.44萬元減少24.07萬元,減幅為8.80%。其中:流動資產(chǎn)10.72萬元,固定資產(chǎn)凈值238.65萬元,公用車輛凈值11.86萬元
原因是:資產(chǎn)已逐年配備齊全,購置資產(chǎn)需求減少。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況
(一)部門整體績效目標(biāo)編制情況
1、本部門整體績效目標(biāo)是:長期目標(biāo)為堅(jiān)持以人民為中心,堅(jiān)持保基本、可持續(xù)、全覆蓋,堅(jiān)持“盡力而為、量力而行”,突出制度建設(shè)主線,深化醫(yī)療保障制度改革,推動我市醫(yī)療保障制度更加成熟、更加定型,實(shí)現(xiàn)醫(yī)療保障事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。年度目標(biāo)為:醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助業(yè)務(wù)的經(jīng)辦管理和基金撥付,醫(yī)保定點(diǎn)機(jī)構(gòu)協(xié)議簽訂和管理,醫(yī)保信息系統(tǒng)建設(shè),充分發(fā)揮基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金使用效能,更好保障參保者看病就醫(yī)需求等目標(biāo)。
2、長期目標(biāo):
①加強(qiáng)基金監(jiān)管,確保基金安全。具體指標(biāo)設(shè)置為:
產(chǎn)出指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)(基金監(jiān)管核查常態(tài)化,全市交叉檢查≥1次)+時效指標(biāo)(根據(jù)檢查要求一個月內(nèi)處理到位),指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。
效益指標(biāo):確保醫(yī)保基金安全運(yùn)轉(zhuǎn),指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。
滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意度≥92%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。
②信息化系統(tǒng)改造不斷深化。具體指標(biāo)設(shè)置為:
產(chǎn)出指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)(按局要求全部改造完成≥95)+時效指標(biāo)(信息化改造驗(yàn)收合格),指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。
效益指標(biāo):確保醫(yī)保信息化正常運(yùn)轉(zhuǎn),指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。
滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意度≥92%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。
3、年度目標(biāo):
①加強(qiáng)基金監(jiān)管,確保基金安全。具體指標(biāo)設(shè)置為:
產(chǎn)出指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)(基金監(jiān)管核查常態(tài)化,全市交叉檢查≥一次)+時效指標(biāo)(根據(jù)檢查要求一個月內(nèi)處理到位),指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。
效益指標(biāo):確保醫(yī)保基金安全運(yùn)轉(zhuǎn),指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)??。
滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意度≥92%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。
②信息化系統(tǒng)改造不斷深化。具體指標(biāo)設(shè)置為:
產(chǎn)出指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)(按局要求全部改造完成≥95)+時效指標(biāo)(信息化改造驗(yàn)收合格≥95),指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。
效益指標(biāo):確保醫(yī)保信息化正常運(yùn)轉(zhuǎn),指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。
滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意度≥92%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。
③保障醫(yī)保局各項(xiàng)活動正常運(yùn)轉(zhuǎn)。具體指標(biāo)設(shè)置為:
產(chǎn)出指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)(開展活動次數(shù)≥4次)+質(zhì)量指標(biāo)(五項(xiàng)考核全部合格以及群眾知曉率高)+時效指標(biāo)(年度內(nèi)完成)。
效益指標(biāo):各項(xiàng)考核通過驗(yàn)收。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。
(二)重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況
2025年我局實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目共3個, 全部納入績效評價,重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)如下:
1、“醫(yī)保專項(xiàng)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是:醫(yī)藥服務(wù)管理、基金監(jiān)管、大數(shù)據(jù)、支付方式改革、舉報(bào)獎勵、物業(yè)管理、信息化改造、深化精神文明創(chuàng)建活動、做好黨建工作和人事管理工作、開展相關(guān)的會議培訓(xùn)等。2025年預(yù)算100萬元,其中:80萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金,20萬元資金來源為單位資金。
項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:保障醫(yī)保局各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn),醫(yī)保改革持續(xù)深入,基金安全運(yùn)行,信息化運(yùn)行平穩(wěn),年度各項(xiàng)考核達(dá)到預(yù)期。
項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:
產(chǎn)出指標(biāo):辦公設(shè)備和無形資產(chǎn)購置計(jì)劃完成率≥90%;設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維護(hù)完成率≥90%;資產(chǎn)管理規(guī)范率≥90%; 全年辦公用品、耗材保障率≥90%;開展會議、培訓(xùn)總次數(shù)≥3 次;對口扶貧支援項(xiàng)目資金按時支付到位100%; 預(yù)算執(zhí)行率≥90%; ?政府采購規(guī)范率≥90%;輿情監(jiān)測服務(wù)項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 100%; 檔案管理規(guī)范性≥85%;機(jī)關(guān)檔案管理達(dá)標(biāo)率 100%; 轉(zhuǎn)移支付資金績效復(fù)評驗(yàn)收合格率 100%;醫(yī)保宣傳片驗(yàn)收合格率 100%;績效管理工作完成率≥90%;全年黨建活動次數(shù)≥3 次。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。
效益指標(biāo):對群眾醫(yī)保政策宣傳效果良好;文明創(chuàng)建工作成效良好;黨建工作成效良好。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。
滿意度指標(biāo):機(jī)關(guān)干部對物業(yè)滿意度≥85%;群眾醫(yī)保政策知曉率≥80%;會議培訓(xùn)人員滿意度≥85%;離退休老干部滿意度≥85%;社會公眾對醫(yī)保政策滿意度≥85%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。
2、“醫(yī)保服務(wù)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是:確保經(jīng)辦服務(wù)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2025年預(yù)算安排50萬元,其中:50萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。
???項(xiàng)目績效總目標(biāo):保障醫(yī)保中心各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn),服務(wù)局機(jī)關(guān)及所有參保患者,年度各項(xiàng)考核達(dá)到預(yù)期。項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:質(zhì)量指標(biāo):保證醫(yī)療保障服務(wù)開展良好,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。社會效益指標(biāo):醫(yī)保服務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn),保持良好的工作秩序,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意度≥92%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。
3、“醫(yī)療保障基金核查中心及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是:保障業(yè)務(wù)科室工作的正常開展。2025年預(yù)算安排40萬元,資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。項(xiàng)目績效總目標(biāo):保障基金核查中心各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn),年度各項(xiàng)考核達(dá)到預(yù)期。項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:質(zhì)量指標(biāo):宣傳及打擊欺詐騙保行為為工作重點(diǎn),強(qiáng)化定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)和參保人員法制意識。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。社會效益指標(biāo):加大對定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)核查力度,促進(jìn)醫(yī)保領(lǐng)域風(fēng)氣、服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)得到進(jìn)一步提升,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意度≥95%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。
九、其他需要說明的情況
(一)對空表的說明
我部門2025年無政府性基金預(yù)算支出,與往年一致,故該表為空表
我部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出,與往年一致,故該表為空表
(二)對其他情況的說明
無其他情況說明
十、專業(yè)名詞解釋
1、一般公共預(yù)算撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入:指除上述收入以外的收入。主要是承擔(dān)臨時性工作任務(wù)的零星撥款和銀行存款利息等收入。
3、上年結(jié)轉(zhuǎn):是指以前年度尚未完成結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4、衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)
行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)) :反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
醫(yī)療保障政策管理(項(xiàng)) :反應(yīng)醫(yī)療保障待遇管理、醫(yī)藥服務(wù)管理、醫(yī)藥價格和招采管理、醫(yī)療保障基金監(jiān)管等支出
信息化建設(shè)(項(xiàng)) :反映醫(yī)療保障部門用于信息化建設(shè)、開發(fā)、運(yùn)行維護(hù)和數(shù)據(jù)分析等方面支出。
醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)(項(xiàng)):反映醫(yī)保基金核算、參保登記、轉(zhuǎn)移接續(xù)等經(jīng)辦支出。
事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出。
其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng)) :反映除上述項(xiàng)目以外,其他用于醫(yī)療保障管理事務(wù)方面的支出。
5、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款):反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出
行政單位醫(yī)療(項(xiàng)) :反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同) 基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi), ?未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
6、社會保障和就業(yè)(類) 行政事業(yè)單位離退休(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指局本級和所屬事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
7、基本支出:指用于醫(yī)療保障局本級和所屬二級單位人員工資支出和保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的日常公用支出。
8、項(xiàng)目支出:指醫(yī)療保障局本級及所屬二級單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的"三公”經(jīng)費(fèi), 是指部門用財(cái)政撥款安排的因公 出國(境) 費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。
第二部分 ?隨州市醫(yī)療保障局2025年部門預(yù)算公開表










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