隨州市人民政府辦公室2025年部門(mén)預(yù)算
目?? 錄
第一部分 隨州市人民政府辦公室預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算收支及增減變化情況
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況
九、其他情況說(shuō)明
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 隨州市人民政府辦公室2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
一、部門(mén)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目支出表
十、政府采購(gòu)預(yù)算表
第一部分 隨州市人民政府辦公室預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明
一、部門(mén)主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)市政府會(huì)議的準(zhǔn)備和組織協(xié)調(diào)工作,協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。
2、統(tǒng)籌安排市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的公務(wù)活動(dòng)。
3、協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘允姓⑹姓k公室名義發(fā)布的公文。
4、研究、審核市政府各部門(mén)和各縣、市、區(qū)人民政府請(qǐng)示市政府的事項(xiàng),提出審核處理意見(jiàn),報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
5、根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示,對(duì)市政府各部門(mén)間出現(xiàn)的爭(zhēng)議問(wèn)題提出處理意見(jiàn)和建議,報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。
6、督促檢查市政府各部門(mén)和縣、市、區(qū)人民政府對(duì)市政府決定事項(xiàng)及市政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的執(zhí)行落實(shí)情況并跟蹤調(diào)研,及時(shí)向市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。
7、負(fù)責(zé)市政府值班工作,及時(shí)向市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要情況,傳達(dá)和督促落實(shí)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示。
8、組織辦理涉及市政府工作范圍內(nèi)的人大建議和政協(xié)提案工作。
9、協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好需由市政府組織處理的突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。
10、辦理市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的有關(guān)信訪事項(xiàng),協(xié)助處理各部門(mén)和縣、市、區(qū)向市政府反映的重要問(wèn)題。
11、圍繞市政府的重點(diǎn)工作和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示,組織專題調(diào)查研究,及時(shí)反映情況,提出建議。
12、負(fù)責(zé)市政府重大活動(dòng)的組織安排。
13、做好行政事務(wù)工作及行政接待工作,為市政府領(lǐng)導(dǎo)同志和辦公室機(jī)關(guān)服務(wù)。
14、為重點(diǎn)企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。
15、履行金融協(xié)調(diào)監(jiān)管服務(wù)職責(zé),加強(qiáng)金融監(jiān)管,防范化解金融風(fēng)險(xiǎn),推動(dòng)金融高質(zhì)量發(fā)展。
16、辦理市政府領(lǐng)導(dǎo)同志和省政府辦公廳交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
隨州市人民政府辦公室設(shè)19個(gè)科室:市政府總值班室、市政府督查室、機(jī)要文書(shū)科、綜合科、政務(wù)信息科、行政科、政工人事科、機(jī)關(guān)事務(wù)科、秘書(shū)一科、秘書(shū)二科、秘書(shū)三科、秘書(shū)四科、秘書(shū)五科、秘書(shū)六科、秘書(shū)七科、秘書(shū)八科、金融一科、金融二科、金融三科。
隨州市人民政府辦公室現(xiàn)有行政編制40個(gè)(不包含市政府領(lǐng)導(dǎo)),工勤編制9個(gè)。實(shí)有在職從業(yè)人員54人,其中:行政在職41人(包含市政府各位領(lǐng)導(dǎo)),工人2人,聘用人員9人。退休人員12人。
三、預(yù)算收支及增減變化情況
(一)收入預(yù)算情況
2025年收入預(yù)算總額為1335.77萬(wàn)元,其中:一般預(yù)算撥款1335.7萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排增加158.22萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.43%。增長(zhǎng)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革,職能劃轉(zhuǎn),人員轉(zhuǎn)隸,預(yù)算收入增加。
(二)支出預(yù)算情況
2025年支出預(yù)算總額為1335.7萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加158.22萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.43%,增長(zhǎng)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革,職能劃轉(zhuǎn),人員轉(zhuǎn)隸,預(yù)算收入增加。 其中:一般公共服務(wù)支出1023.41萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加124.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.81%,增長(zhǎng)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革,職能劃轉(zhuǎn),人員轉(zhuǎn)隸,預(yù)算收入增加;社會(huì)保障和就業(yè)支出151.08萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加22.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.53%;醫(yī)療衛(wèi)生支出63.39萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加7.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.96%;住房保障支出97.81萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加3.68萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.91%。增長(zhǎng)的主要原因是財(cái)政供養(yǎng)人員發(fā)生變化。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為1335.7萬(wàn)元,其中基本支出1206.7萬(wàn)元,項(xiàng)目支出129萬(wàn)元。財(cái)政撥款預(yù)算安排支出較上年增加171.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.74 %。增長(zhǎng)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革,職能劃轉(zhuǎn),人員轉(zhuǎn)隸,預(yù)算收入增加。基本支出1206.7萬(wàn)元:(1)人員經(jīng)費(fèi)支出1041.98萬(wàn)元,較上年增加131.8萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.48%。其中:在職人員工資福利支出經(jīng)費(fèi)729.69萬(wàn)元,較上年增加97.79萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.47 %;行政單位離退休經(jīng)費(fèi)16.02萬(wàn)元,較上年增加3.34萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.34%;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出135.06萬(wàn)元,較上年增加58.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)76.5 %;行政單位醫(yī)療經(jīng)費(fèi)63.39萬(wàn)元,較上年增加7.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.97 %;住房公積金87.51萬(wàn)元,較上年增加2.34萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.74 %;提租補(bǔ)貼10.31萬(wàn)元,較上年增加1.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.07 %。(2)日常公用經(jīng)費(fèi)支出164.72萬(wàn)元,較上年增加20.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.46 %。增長(zhǎng)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革,職能劃轉(zhuǎn),人員轉(zhuǎn)隸,預(yù)算收入增加。
(四)政府性基金情況
2025年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況
2025年未使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2025年預(yù)算支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)164.72萬(wàn)元,其中:辦公費(fèi)7.84萬(wàn)元、印刷費(fèi)16萬(wàn)元、郵電費(fèi)1萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)2萬(wàn)元、差旅費(fèi)14萬(wàn)元、因公出國(guó)(境)費(fèi)用13萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)1萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)4.5萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.3萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元、福利費(fèi)10.38萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36.81萬(wàn)元、其他交通補(bǔ)貼42.98萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出5.91萬(wàn)元。2025年預(yù)算支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年增加20.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.46%,主要原因機(jī)構(gòu)改革,財(cái)政供養(yǎng)人員發(fā)生變化。其中:辦公費(fèi)較上年增加4.84萬(wàn)元,增長(zhǎng)150%;其他交通補(bǔ)貼較上年增加4.98萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.1%。增長(zhǎng)的主要原因機(jī)構(gòu)改革,財(cái)政供養(yǎng)人員發(fā)生變化。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
2025年市政府辦公室“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排54.31萬(wàn)元,較上年增加7.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.05%,增長(zhǎng)的主要原因是根據(jù)工作需要增加因公出國(guó)(境)費(fèi)用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)用預(yù)算13萬(wàn)元,比上年增加8萬(wàn)元,增長(zhǎng)160%。增長(zhǎng)主要原因是根據(jù)工作需要增加預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算4.5萬(wàn)元,比上年減少0.09萬(wàn)元,降低1.96%。降低的主要原因是財(cái)政調(diào)整壓減“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算36.81萬(wàn)元,與上年持平。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算未安排,主要原因是公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)未列入預(yù)算安排,財(cái)政根據(jù)工作需要后期追加預(yù)算。
六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況
2025年部門(mén)納入政府采購(gòu)預(yù)算資金42萬(wàn)元,與上年基本持平。其中:貨物類采購(gòu)辦公文印及電腦耗材38萬(wàn)元,辦公設(shè)備購(gòu)置4萬(wàn)元,服務(wù)類采購(gòu)0元,工程類采購(gòu)0元。面向中小企業(yè)及小微企業(yè)采購(gòu)42萬(wàn)元金額,份額比例100%,較上年預(yù)算安排減少2萬(wàn)元、降低4.76%,降低的主要原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出調(diào)整,壓減政府采購(gòu)經(jīng)費(fèi)。
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2024年底,市政府辦資產(chǎn)總額145.29萬(wàn)元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)6.41萬(wàn)元,固定資產(chǎn)138.88萬(wàn)元。長(zhǎng)期投資和在建工程為零。固定資產(chǎn)中,房屋資產(chǎn)為零;汽車9輛凈值116.16萬(wàn)元,100萬(wàn)元以上專用設(shè)備為零;其他固定資產(chǎn)凈值22.72萬(wàn)元。資產(chǎn)總額與上年相比增加1.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.95%。其中更新購(gòu)置車輛1臺(tái)17.98萬(wàn)元,接收調(diào)撥資產(chǎn)等9.47萬(wàn)元,處置和劃轉(zhuǎn)車輛各1臺(tái)44.88萬(wàn)元;固定資產(chǎn)比年初增加1.37萬(wàn)元,變化的主要原因是機(jī)構(gòu)改革,接收調(diào)撥資產(chǎn)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況
(一)部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況
2025年市政府辦部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是根據(jù)部門(mén)主要職責(zé)和年度工作任務(wù)安排編制,預(yù)算安排資金129萬(wàn)元。
1、整體績(jī)效目標(biāo)
緊緊圍繞中央和省市決策部署,全面履行“三服務(wù)”工作職能,狠抓工作落地落實(shí)落細(xì),以高質(zhì)量服務(wù)助推隨州經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。促進(jìn)政府各項(xiàng)工作有序開(kāi)展,完成年度工作任務(wù)。不斷提升政府公信力,推動(dòng)市政府決策事項(xiàng)落實(shí),完成全面深化改革各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。提升服務(wù)和管理水平,確保機(jī)關(guān)各項(xiàng)業(yè)務(wù)順利開(kāi)展。
2、績(jī)效主要內(nèi)容
圍繞具體績(jī)效目標(biāo)制定預(yù)算績(jī)效目標(biāo),細(xì)化可考核、可量化的績(jī)效指標(biāo),并加強(qiáng)對(duì)績(jī)效目標(biāo)的審核,將其作為預(yù)算編制和資金安排的前置條件和重要依據(jù)。加強(qiáng)對(duì)支出效果和資金使用績(jī)效的監(jiān)控,將預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)。
(1)長(zhǎng)期目標(biāo):深化調(diào)研服務(wù),積極為市政府領(lǐng)導(dǎo)提供決策參謀服務(wù);強(qiáng)化政務(wù)督查、議案提案辦理,積極做好人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作,力爭(zhēng)建議提案辦結(jié)率、見(jiàn)面率、回復(fù)率達(dá)100%,代表、委員滿意率和基本滿意率達(dá)95%以上;高質(zhì)量編發(fā)政務(wù)信息,及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地為領(lǐng)導(dǎo)決策提供各類重要信息;規(guī)范文書(shū)處理,確保文電處理工作“零差錯(cuò)、零失誤”;精心策劃籌備各類會(huì)議、調(diào)研活動(dòng),創(chuàng)優(yōu)文稿服務(wù),高質(zhì)量起草各類政府文稿;加強(qiáng)政務(wù)值守,確保政令暢通;履行金融協(xié)調(diào)監(jiān)管服務(wù)職責(zé)。
產(chǎn)出指標(biāo):政務(wù)信息每年編發(fā)60期、政府公報(bào)每年發(fā)行4期、辦理領(lǐng)導(dǎo)批示件每年80件、專項(xiàng)督查每年50次、公文印制每年900份、檔案整理每年4000件、開(kāi)展調(diào)研活動(dòng)每年320次、組織老干部活動(dòng)每年2次,組織防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)4次,指標(biāo)值確定依據(jù)為歷史標(biāo)準(zhǔn)或績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)。
效益指標(biāo):督查通報(bào)處理率100%、人民網(wǎng)市長(zhǎng)留言板辦結(jié)率98%、黨建文明創(chuàng)建評(píng)選優(yōu)勝等次、檔案創(chuàng)建省一級(jí)、政府公報(bào)覆蓋全市、金融工作資本市場(chǎng)建設(shè)培訓(xùn)3次,指標(biāo)值確定依據(jù)為歷史標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
滿意度指標(biāo):高效辦文、辦事、辦會(huì),群眾反映問(wèn)題及時(shí)處理率和公文傳達(dá)暢通及時(shí)率,每年指標(biāo)值為100%,指標(biāo)值確定依據(jù)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
(2)年度目標(biāo):開(kāi)展調(diào)研活動(dòng),形成調(diào)研成果;開(kāi)展督查,健全督查工作機(jī)制,做好人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作;編發(fā)政務(wù)信息,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供各類重要信息,政府公報(bào)全覆蓋;以文輔政,高質(zhì)量起草各類文稿,規(guī)范文書(shū)處理,確保“零差錯(cuò)、零失誤”,檔案整理達(dá)標(biāo);堅(jiān)持三級(jí)值班和24小時(shí)值班制度,協(xié)調(diào)及時(shí)妥善處置各類上訪事件;統(tǒng)籌各方力量,精心策劃籌備各類會(huì)議、調(diào)研活動(dòng),加強(qiáng)金融監(jiān)管,防范化解金融風(fēng)險(xiǎn),推動(dòng)金融高質(zhì)量發(fā)展。
產(chǎn)出指標(biāo):政務(wù)信息編發(fā)60期、政府公報(bào)發(fā)行4期、辦理領(lǐng)導(dǎo)批示件80件、專項(xiàng)督查50次、公文印制900份、檔案整理4000件、開(kāi)展調(diào)研活動(dòng)320次、組織老干部活動(dòng)2次、防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)4次,指標(biāo)值確定依據(jù)為歷史標(biāo)準(zhǔn)或經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。
效益指標(biāo):督查通報(bào)處理率100%、人民網(wǎng)市長(zhǎng)留言板辦結(jié)率98%、黨建文明創(chuàng)建評(píng)選優(yōu)勝等次、檔案創(chuàng)建省一級(jí)、政府公報(bào)覆蓋全市、金融工作資本市場(chǎng)建設(shè)培訓(xùn)3次,指標(biāo)值確定依據(jù)為歷史標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
滿意度指標(biāo):高效辦文、辦事、辦會(huì),群眾反映問(wèn)題及時(shí)處理率和公文傳達(dá)暢通及時(shí)率,指標(biāo)值為100%,指標(biāo)值確定依據(jù)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
(二)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況
1、重點(diǎn)項(xiàng)目主要內(nèi)容
2025年市政府辦部門(mén)重點(diǎn)項(xiàng)目專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)和防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)及金融服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)129萬(wàn)元,資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。
2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)
全面履行“三服務(wù)”工作職能,以高質(zhì)量服務(wù)助推隨州經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。全省視頻點(diǎn)名系統(tǒng)設(shè)備更新、維護(hù)和短信發(fā)布平臺(tái)正常運(yùn)行;政務(wù)信息編發(fā)、政府公報(bào)發(fā)行覆蓋范圍達(dá)到省政府要求;完成國(guó)務(wù)院、省政府有關(guān)督查及市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的督查任務(wù),確保黨中央國(guó)務(wù)院、省、市重大決策部署落地落實(shí);完成市人大議案、市政協(xié)提案、市人大代表建議和政協(xié)提案辦理工作;確保市政府各項(xiàng)會(huì)議調(diào)研活動(dòng)順利開(kāi)展;用心用情用力開(kāi)展老干部工作,組織活動(dòng),進(jìn)行慰問(wèn);夯實(shí)黨建基層基礎(chǔ)工作,爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)勝單位;確保公文及時(shí)流轉(zhuǎn),高質(zhì)量完成市政府、市政府辦公室公文印制,機(jī)關(guān)檔案管理達(dá)到省一級(jí)標(biāo)準(zhǔn),加強(qiáng)金融監(jiān)管,防范化解金融風(fēng)險(xiǎn),推動(dòng)金融高質(zhì)量發(fā)展。
3、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置情況
產(chǎn)出指標(biāo):政務(wù)信息印制刊物60期,政府公報(bào)印制期數(shù)4期;開(kāi)展專項(xiàng)督查50次,完成國(guó)務(wù)院、省、市政府各項(xiàng)督查工作,辦理中央和省領(lǐng)導(dǎo)批示件80件,組織各類會(huì)務(wù)活動(dòng)320場(chǎng)次;開(kāi)展離退休干部慰問(wèn)等活動(dòng)2次;公文印制900份450萬(wàn)字,檔案整理4000余件,防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)4次。指標(biāo)值確定依據(jù)為歷史標(biāo)準(zhǔn)或經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。
效益指標(biāo):全省視頻點(diǎn)名系統(tǒng)設(shè)備更新、維護(hù)和短信發(fā)布平臺(tái)正常運(yùn)行,政府公報(bào)發(fā)行覆蓋全市,成功組織人大議案建議、政協(xié)建議案提案辦理及視察活動(dòng),檔案建設(shè)達(dá)到省一級(jí)標(biāo)準(zhǔn),成功創(chuàng)建市級(jí)最佳文明創(chuàng)建、黨建工作達(dá)到優(yōu)秀等次,開(kāi)展金融工作資本市場(chǎng)建設(shè)培訓(xùn)。指標(biāo)值確定依據(jù)為歷史標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
社會(huì)效益指標(biāo):圍繞中央和省市決策部署,扎實(shí)推動(dòng)各項(xiàng)工作落實(shí),以高質(zhì)量服務(wù)助推隨州經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展,不斷提升政府公信力。
九、其他需要說(shuō)明的情況
我單位2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
十、專業(yè)名稱解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
3.政府采購(gòu):是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度,是一種政府行為。
4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
第二部分 隨州市人民政府辦公室2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

備注:本單位本年無(wú)政府性基金預(yù)算。
九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

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