目?錄
第一部分 隨州市社會(huì)治安綜合治理中心概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 隨州市社會(huì)治安綜合治理中心2024年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 隨州市社會(huì)治安綜合治理中心2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十四、專(zhuān)項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明
第四部分 其他需要說(shuō)明的情況
第五部分?名詞解釋
第六部分 附件
第一部分??隨州市社會(huì)治安綜合治理中心概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)城鄉(xiāng)網(wǎng)格化建設(shè)、政法信息化建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
隨州市社會(huì)治安綜合治理中心于2012年11月9日經(jīng)隨州市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立(隨編辦〔2012〕27號(hào)),為正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位(公益一類(lèi)),核定編制2個(gè),其中主任1人。2017年經(jīng)隨州市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)批準(zhǔn)(隨編辦〔2017〕52號(hào)),在市城市社區(qū)網(wǎng)格化建設(shè)管理中心加掛市委政法委信息管理中心的牌子,人員編制由2名調(diào)整為4名。截至2021年末,單位編制人數(shù)4人,在編在職4人。2022年,經(jīng)隨州市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)批準(zhǔn)(隨編辦〔2022〕13號(hào)),更名為市社會(huì)治安綜合治理中心(政法信息中心),人員編制由4名調(diào)整為6名,領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)一正一副。截至2023年末,單位編制人數(shù)6人,在編在職5人
第二部分??2024年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

本單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分??2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)均為128.59萬(wàn)元。與2023年度相比,收、支總計(jì)增加19.13萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.5%,主要原因其他收入以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。
圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明
2024年度收入合計(jì)128.59萬(wàn)元,與2023年度相比,收入合計(jì)增加19.13萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.5%。其中:財(cái)政撥款收入67.92萬(wàn)元,占本年收入52.8%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占本年收入0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占本年收入0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占本年收入0%;其他收入60.67萬(wàn)元,占本年收入47.2%。
圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明
2024年度支出合計(jì)128.59萬(wàn)元,與2023年度相比,支出合計(jì)增加19.13萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.5%。其中:基本支出128.59萬(wàn)元,占本年支出100.0%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占本年支出0%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占本年支出0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占本年支出0%。
圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為67.92萬(wàn)元。與2023年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加24.30萬(wàn)元,增長(zhǎng)55.7%。主要是補(bǔ)發(fā)以前年度獎(jiǎng)勵(lì)工資。
2024年度財(cái)政撥款收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入67.92萬(wàn)元,比2023年度決算數(shù)增加24.30萬(wàn)元,增加主要原因是補(bǔ)發(fā)以前年度獎(jiǎng)勵(lì)工資。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,比2023年度決算數(shù)持平,與2023年度相比無(wú)變化。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,比2023年度決算數(shù)持平,與2023年度相比無(wú)變化。
圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出67.92萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的52.8%。與2023年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加24.30萬(wàn)元,增長(zhǎng)55.7%,主要原因是補(bǔ)發(fā)以前年度獎(jiǎng)勵(lì)工資。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出67.92萬(wàn)元,主要用于以下方面:
1.一般公共服務(wù)支出類(lèi)支出54.20萬(wàn)元,占79.8%。主要是用于人員、日常支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出類(lèi)支出10.53萬(wàn)元,占15.5%。主要是用于養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金支出。
?? 3.衛(wèi)生健康支出類(lèi)支出2.43萬(wàn)元,占3.6%。主要是用醫(yī)療保險(xiǎn)。
4.住房保障支出類(lèi)支出0.75萬(wàn)元,占1.1%。主要是用于住房公積金。(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為67.92萬(wàn)元,支出決算為67.92萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
其中:
1.一般公共服務(wù)支出具體包括:
(1)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為54.20萬(wàn)元,支出決算為54.20萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出具體包括:
(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為7.02萬(wàn)元,支出決算為7.02萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
??(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為3.51萬(wàn)元,支出決算為3.51萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
3.衛(wèi)生健康支出具體包括:
(1)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算為2.43萬(wàn)元,支出決算為2.43萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
4.住房保障支出具體包括:
(1)住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))年初預(yù)算為0.75萬(wàn)元,支出決算為0.75萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出67.92萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)67.60萬(wàn)元,主要包括:基本工資12.7萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼3.49萬(wàn)元、獎(jiǎng)金25.15萬(wàn)元、績(jī)效工資9.93萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)9.47萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)3.51萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.36萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)0.32萬(wàn)元,主要包括:郵電費(fèi)0.04萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.23萬(wàn)元、福利費(fèi)0.05萬(wàn)元。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,本年收入0萬(wàn)元,本年支出0萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體支出情況為:本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0萬(wàn)元。具體支出情況為:本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為0.23萬(wàn)元,支出決算為0.23萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的100.0%。較上年增加0.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)一致的主要原因:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。決算數(shù)較上年增加原因是:公務(wù)接待費(fèi)增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的0%。較上年持平。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)一致的主要原因:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。決算數(shù)較上年無(wú)變化。
全年支出涉及出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要用于開(kāi)展以下工作:無(wú)。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的0%;較上年持平。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)一致的主要原因:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。決算數(shù)較上年無(wú)變化。
其中:
(1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元,主要是無(wú)公務(wù)車(chē)購(gòu)置需求。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車(chē)0輛。
(2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元,主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)。截至2024年12月31日,開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為0.23萬(wàn)元,支出決算為0.23萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的100.0%,較上年增加0.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)一致的主要原因:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。決算數(shù)較上年增加原因是:新增公務(wù)接待費(fèi)。
其中:
外賓接待支出0萬(wàn)元,主要是無(wú)開(kāi)展工作。2024年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè),0人次(不包括陪同人員)。來(lái)訪對(duì)象主無(wú)。
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.23萬(wàn)元,接待對(duì)象主要是宜昌市政法系統(tǒng)來(lái)隨調(diào)研政法業(yè)務(wù)協(xié)同辦案,主要是開(kāi)展調(diào)研工作。2024年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組5個(gè),31人次(不包括陪同人員)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本單位2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元、與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致,比年初預(yù)算數(shù)(或者上年決算數(shù))增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。主要原因是:本單位為事業(yè)單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2024年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。本單位當(dāng)年無(wú)政府采購(gòu)支出。十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日,隨州市社會(huì)治安綜合治理中心共有車(chē)輛0輛,其中,副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛,單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)(套)。
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及項(xiàng)目0個(gè),資金0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,無(wú)。
組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)情況來(lái)看,無(wú)。
(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
本部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。主要產(chǎn)出和效益:無(wú)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:無(wú)。
(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。
本單位2024年度無(wú)績(jī)效項(xiàng)目。
十四、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(mén)(單位)參照部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開(kāi)。

第四部分??其他需要說(shuō)明的情況
本單位當(dāng)年無(wú)其他需要說(shuō)明的情況
第五部分??名詞解釋
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額,以及使用專(zhuān)用結(jié)余安排支出的金額。
(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
(十)本部門(mén)使用的支出功能分類(lèi)科目(到項(xiàng)級(jí))
1.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。(2013150)
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。(2080505)
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 (款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。(2080506)
4.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。(2101102)
5.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金 (項(xiàng))。反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。(2210201)
6.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。(2210202)
7.其他支出(類(lèi))其他支出(款)其他支出(項(xiàng))。反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。(2299999)
(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十五)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指市直部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十八)其他專(zhuān)用名詞。
無(wú)其他專(zhuān)用名詞
第六部分??附件
本單位無(wú)相關(guān)項(xiàng)目支出,與機(jī)關(guān)項(xiàng)目績(jī)效一致。
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
您訪問(wèn)的鏈接即將離開(kāi)“隨州市人民政府”門(mén)戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗(yàn),建議升級(jí)您的瀏覽器!