隨州市委宣傳部(匯總)2025年預算公開
目 ??錄
第一部分 隨州市委宣傳部(匯總)預算公開情況說明
一、部門(單位)主要職責
二、機構設置情況
三、預算收支及增減變化情況
四、機關運行經費安排情況
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
六、政府采購預算安排情況
七、國有資產占用情況
八、重點項目預算績效情況
九、其他情況說明
十、專業名詞解釋
第二部分 隨州市委宣傳部(匯總)2025年部門預算公開表
一、部門收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出表
十、政府采購預算表
第一部分 隨州市委宣傳部(匯總)預算公開情況說明
一、部門主要職責
(一)貫徹落實省委關于宣傳思想文化工作方針政策,擬訂全市宣傳思想文化工作重大決策部署和事業發展總體規劃,按照市委統一部署,協調宣傳思想文化系統各部門之間的工作。
(二)貫徹落實省委關于意識形態工作決策部署,統籌協調全市黨的意識形態工作,組織協調全市意識形態工作責任制落實和日常監督檢查,結合巡察工作開展專項檢查。
(三)負責指導全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作,組織推進理論武裝工作,組織實施馬克思主義理論研究和建設工程。
(四)負責規劃組織全市思想政治工作,配合市委組織部做好黨員教育工作,指導協調編寫黨員教育教材,會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作。組織協調全市國防教育工作。
(五)負責分析研判和引導全市社會輿論,指導協調全市各新聞單位工作,承擔全市突發公共事件應急新聞工作。負責全市對外宣傳工作,擬訂全市重大問題對外宣傳口徑。指導全市對外文化交流工作。統籌協調全市新聞發布工作,承擔市委新聞發布有關組織協調工作,負責市政府新聞發布的組織實施工作,指導協調市政府各部門和各縣市區、隨州高新技術產業開發區、大洪山風景名勝區新聞發布工作,推動新聞發言人制度建設。
(六)負責全市新聞出版和電影管理工作。管理新聞出版行政審批及相關行政事務,指導協調新聞出版業發展,監督管理出版內容和質量。負責全市新聞記者證的管理。按照有關規定,負責市外媒體駐隨機構的協調服務工作。負責管理全市電影行政事務,指導監管電影制片、發行、放映工作,組織對電影內容進行審查,指導協調全市重大電影活動。
(七)監督管理全市印刷業,協調管理著作權和出版物進出口等。組織指導協調全市“掃黃打非”工作。負責全市全民閱讀活動的組織、指導協調工作,承擔市全民閱讀活動領導小組辦公室的日常工作。
(八)負責全市網絡安全和信息化工作。承擔市委網絡安全和信息化委員會辦公室日常工作。
(九)統籌指導協調推動全市精神文化產品的創作和生產,協調組織中華優秀傳統文化傳承發展有關工作,指導協調推動群眾文化建設。指導協調全市文化體制改革和文化事業、文化產業及旅游業發展。根據市政府授權,履行市屬國有文化資產出資人職責,承擔市屬國有文化資產監督管理職責。
(十)組織協調全市精神文明建設工作,承擔市委精神文明建設指導委員會日常工作。
(十一)組織開展宣傳思想文化系統干部教育培訓和人才工作。
二、機構設置情況
市委宣傳部下設內設機構:辦公室、干部科、宣傳教育科(市國防教育辦公室)、理論科、文化事業和文化產業發展辦公室、新聞科、出版科(市全民閱讀活動領導小組辦公室)、反非法反違禁科、文明創建綜合科、文明創建一科、文明創建二科、網絡建設科、網絡輿情科、網絡管理科?,F有二個單位:1.中共隨州市委宣傳部本級、2.隨州市網信中心,行政編制(含參公)人數28,事業編制10人,實有人數35(其中在職在編行政(含參公)人員25人,事業人員8人,勞務派遣人員2人)。
三、預算收支及增減變化情況
(一)收入預算情況
隨州市委宣傳部(匯總)2025年收入預算總額為1544.45萬元(其中一般公共預算1344.45萬元,上年結轉結余200萬元)。較上年預算1317.74萬元增加226.71萬元,增加17.2%。主要原因為新增文明城市公益補短板項目200萬元導致。
(二)支出預算情況
隨州市委宣傳部(匯總)2025年支出預算總額為1544.45萬元,較上年預算1317.74萬元增加226.71萬元,增加17.2%。主要原因為新增文明城市公益補短板項目200萬元導致。
按支出性質和用途分類,基本支出691.45萬元,項目支出853.00萬元。
按支出功能科目劃分,主要用于:
1.一般公共服務支出1347.07萬元,占支出預算總額的87.22%;
2.社會保障和就業支出102.90萬元,占支出預算總額的6.66%;
3.衛生健康支出36.37萬元,占支出預算總額的2.36%;
4.住房保障支出58.12萬元,占支出預算總額的3.76%。
(三)財政撥款支出情況
隨州市委宣傳部(匯總)2025年財政撥款支出預算1544.45萬元,較上年預算1315.44萬元增加229.01萬元,增加17.41%。主要原因為新增文明城市公益補短板項目200萬元導致。
(四)政府性基金情況
本單位無政府性基金支出。
(五)國有資本經營預算情況
本單位無國有資產經營預算安排的支出。
四、機關運行經費安排情況
本單位機關運行費為74.89萬元,其中辦公費1.5萬元、印刷費1.5萬元、水費0.4萬元、電費1.3萬元、郵電費0.5萬元、物業管理費0.3萬元、差旅費3萬元、因公出國(境)費用8萬元、維修(護)費0.3萬元、公務接待費2.3萬元、委托業務費0.95萬元、工會經費13.2萬元、福利費16.62萬元、公務用車運行維護費3.15萬元、其他交通費用21.77萬元、其他商品和服務支出0.1萬元。與上年77.47萬元相比減少2.58萬元,減少3.33%,主要原因是:人員減少導致運行經費相應減少。
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
2025年隨州市委宣傳部(匯總)一般公共預算“三公”經費年初預算16.25萬元,比上年12.54萬元增加3.71萬元,同比增加29.58%,主要原因是:增加因公出國(境)費預算。其中:
因公出國(境)費8萬元,比上年增加3萬元,增加60%,主要原因新增因公出國支出導致。
公務接待費5.1萬元,比上年增加0.71萬元,增加16.17%,主要原因是:增加公務接待次數導致。
公務用車運行維護費3.15萬元,與上年無變化。
公務用車購置費0萬元,與上年無變化。
六、政府采購預算安排情況
2025年部門政府采購總額4.6萬元,其中面向中小企業及小微企業采購4.6萬元,占比采購總金額的100%。較上年13萬元減少8.4萬元,減少64.61%,原因采購服務減少導致。
七、國有資產占用情況
2025年初資產總額169.62萬元,其中流動資產3.46萬元;非流動資產凈值166.15萬元(公務車1輛,原值19.57萬元,累計折舊2.04萬元,凈值17.53萬元;設備及家具原值111.29萬元,累計折舊60.61萬元,凈值50.68萬元;無形資產原值101.88萬元,累計攤銷3.93萬元,凈值97.95萬元)。較上年度54.33萬元增加115.29萬元,增加比例為212.2%,增加原因為新增無形資產導致。
八、重點項目預算績效情況
(一)部門整體績效目標編制情況
?1.長期目標為:推進全市宣傳思想文化工作高質量發展
?2.年度目標:出版編鐘雜志;分層分類推進基層思想政治改革創新;提高全民國防意識;新聞出版、版權、電影工作水平不斷提升;不斷提升群眾精神文化生活;繁榮社會主義文化、豐富群眾文化生活;維持社科聯日常運轉;組織新聞發布會,做好突發事件的新聞應急工作;不斷提高文化產業增加值;精神文明指數穩步提升。
年度目標1:壯大主流思想輿論,具體指標設置為:
產出指標:組織市委理論學習中心組學習12次,指標設立依據是目標考核要求。
產出指標:年度組織新聞發布會10場次,指標設立依據是目標考核要求。
產出指標:打造基層思想政治工作改革創新示范點,指標設立依據是目標考核要求。
效益指標:國防意識不斷增強,指標設立依據是省定目標考核要求。
年度目標2:繁榮社會主義文化,具體指標設置為:
產出指標:出版編鐘雜志6期,指標設立依據是文化事業發展需要。
效益指標:組織送戲下鄉活動,指標設立依據是不斷豐富人民群眾的精神文化生活。
年度目標3:文明程度明顯提升,具體指標設置為:
效益指標:縣域文明指數測評成績穩步提升,指標設立依據是省定目標考核要求。
滿意度指標:市民對文明城市創建滿意率不斷提升,指標設立依據是創建全國文明城市的要求。
????九、其他需要說明的情況
(一)對空表的說明
我部門2025年無國有資本經營預算支出,無政府性基金預算支出。
(二)對其他情況的說明
說明除上述內容之外,部門還有要公開的事項。如無,直接說明“無其他情況說明”。
十、專業名詞解釋
1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。
4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。
5.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
6.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。
第二部分 隨州市委宣傳部(匯總)2025年部門預算公開表
一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

本單位本年無政府性基金預算支出
九、項目支出表

十、政府采購預算表

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