隨州市人民政府研究室2026年部門預算
目??錄
第一部分??隨州市人民政府研究室預算公開情況說明
一、部門(單位)主要職責
二、機構設置情況
三、預算收支及增減變化情況
四、機關運行經費安排情況
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
六、政府采購預算安排情況
七、國有資產占用情況
八、重點項目預算績效情況
九、其他情況說明
十、專業名詞解釋
第二部分??隨州市人民政府研究室2026年部門預算公開表
一、部門收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出表
十、政府采購預算表
第一部分??隨州市人民政府研究室預算公開情況說明
一、部門主要職責
(一)負責起草《政府工作報告》。
(二)組織或參與市委、市政府重要會議文稿和重要文件起草工作。
(三)圍繞市委、市政府的中心工作,開展對策性、專題性調查研究,提供政策性建議;對市政府重大戰略實施、重大決策落實情況進行跟蹤調研;參與市政府主要領導同志的調研和有關政務活動。
(四)根據市政府主要領導要求,牽頭或組織、協調有關方面起草市政府向省委、省政府匯報文稿;起草市政府主要領導同志的重要文稿。
(五)研究全市經濟社會發展和改革開放中的全局性、戰略性、長期性問題,為市政府制定中長期發展戰略提供決策依據和政策建議
(六)按照決策科學化、民主化的要求,積極聯絡市內外各類智囊機構、專家學者、社會研究力量等,圍繞全市改革開放和高質量發展中的重大問題,以及經濟運行和經濟社會發展中的熱點、難點問題,開展調研和論證活動,加強智庫建設,為市政府決策提供政策性建議和咨詢意見。
(七)搜集、分析、整理和報送經濟社會發展的重要信息、動態,為市政府決策提供信息服務。
(八)加強與國家、省內外政府研究室、發展研究中心的溝通;指導和協調全市政府系統政策研究工作。
(九)完成上級交辦的其他任務。
二、機構設置情況
隨州市人民政府研究室為市政府直屬的行政機構。機關設秘書科、綜合一科、綜合二科、綜合三科等4個內設機構。行政編制10人,在編在崗干部8人。
三、預算收支及增減變化情況
(一)收入預算情況
本年收入預算總額219.97萬元,其中:財政撥款(補助)219.97萬元、其他收入0萬元。較上年增加13.68萬元,同比增長6.6%,原因主要一是工作人員發生變動,人員經費增加;二是本年度財政增加公用經費預算;三是本年度增加項目經費預算。
(二)支出預算情況
本年部門支出預算總額219.97萬元,較上年增加13.68萬元,同比增長6.6%,原因主要一是工作人員發生變動,人員經費支出增加;二是本年度財政增加公用經費預算支出;三是本年度增加項目經費預算支出。
一是按功能分類:一般公共服務170.32萬元,較上年增加12.65萬元,同比增長8%,主要原因是本年度增加項目經費預算支出;社會保障和就業支出22.72萬元,較上年增加0.58萬元,同比增長2.6%,原因是工作人員發生變動;醫療衛生支出10.56萬元,較上年增加0.31萬元,同比增長3%,原因是工作人員發生變動;住房保障支出16.37萬元較上年增加0.14萬元,同比增長0.9%,原因是工作人員發生變動。
二是按經濟分類:人員支出165.01萬元,較上年增加3.19萬元,同比增長2%,原因主要是工作人員發生變動;公用支出24.96 21.47萬元,較上年增加3.49萬元,同比增長16.2%,主要原因是本年度財政增加公用經費預算;項目支出30萬元,較上年增加7萬元,同比增長30.4%,原因主要是本年度增加文印費和演示文稿制作費。
(三)財政撥款支出情況
本年部門財政撥款支出預算總額219.97萬元,較上年增加13.68萬元,同比增長6.6%,原因主要一是工作人員發生變動,人員經費支出增加;二是本年度財政增加公用經費預算支出;三是本年度增加項目經費預算支出。
(四)政府性基金情況
本年部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)國有資本經營預算情況
本年部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、機關運行經費安排情況
本年部門機關運行經費預算總額5.8萬元,包括辦公費2萬元、印刷費0萬元、電費2萬元、郵電費1萬元、物業管理費0.3萬元、差旅費0萬元、維修(護)費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0.5萬元。
本年部門公用經費預算較上年減少0.6萬元,同比降低9.4%,主要是本年度減少辦公費預算。
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
2026年隨州市人民政府研究室“三公”經費年初預算安排5.5萬元,比上年增加0萬元,同比增長0%,主要原因是本年度與上年度預算一致。其中:
因公出國(境)費5萬元,比上年增加0萬元,同比增長0%,主要原因是本年度與上年度預算一致。
公務接待費0.5萬元,比上年增加0萬元,同比增長0%,主要原因是本年度與上年度預算一致。
公務用車運行維護費0.00萬元,比上年增加0萬元,同比增長0%,主要原因是無。
公務用車購置費0.00萬元,比上年增加0萬元,同比增長0%,主要原因是無。
六、政府采購預算安排情況
本年部門安排財政撥款的政府采購預算支出1.3萬元,面向中小企業采購金額1.3萬元,份額比例100%;面向小微企業采購金額1.3萬元,份額比例100%。
本年政府采購預算支出1.3萬元,其中貨物類政府采購預算1.3萬元,工程類政府采購預算0萬元,服務類政府采購預算0萬元。較上年增加0.4萬元,同比增長44.4%,增長主要原因是本年度增加1臺辦公電腦采購預算。
七、國有資產占用情況
本年部門2026年初資產總額9.52萬元,比上年減少2.18萬元,同比降低18.6%,降低主要原因是2025年度固定資產計提折舊。
其中:流動資產0萬元,比上年減少0.06萬元,同比降低100%,原因主要是2025年度收回其他應收款600元。
固定資產凈值9.52萬元。比上年減少2.12萬元,同比降低18.2%,原因主要是2025年度固定資產計提折舊。
現有公用車輛0輛,比上年增加0萬元,同比增加0%,主要原因是:無。
八、重點項目預算績效情況
(一)部門整體績效目標編制情況
1、本部門整體績效目標是:長期目標有3個,目標1:圍繞市委、市政府的中心工作,高質量完成各類文稿,起草政府工作報告。目標2:圍繞服務領導決策,組織開展對策性、專題性調查研究,編發調研資料。目標3:積極做好下沉社區、鄉村振興、機要保密、檔案管理、招商引資和宣傳工作等。
年度目標有3個,目標1:高質量完成市委經濟工作會議、《政府工作報告》、政府全會等相關文稿起草任務,參與有關政策文件的起草工作,不斷提高文稿服務質量、文稿服務滿意度。目標2:組織開展2026年全市政府系統大調研活動,編印《送閱件》,為領導決策提供參謀服務。目標3:高度重視招商引資工作,廣泛收集信息,主動對接項目。積極做好下沉社區、鄉村振興工作;定期分類整理中央、省市重要政策性文件以及市政府主要領導文稿等,完善檔案管理;做好機要保密和對外信息宣傳工作。
2、長期目標1:圍繞市委、市政府的中心工作,高質量完成各類文稿,起草政府工作報告。具體指標設置為:
產出指標:重要文稿撰篇數≧300篇,文稿完成及時率=100%,文稿觀點正確率=100%,指標設立依據是歷史標準。
效益指標:服務對象滿意度≧90%,指標設立依據是歷史標準。
長期目標2:圍繞服務領導決策,組織開展對策性、專題性調查研究,編發調研資料。具體指標設置為:
產出指標:組織實施全市重點調研課題≧40個,專題調研次數≧20次,發表調研成果≧1篇,課題按時結題率=100%,指標設立依據是歷史標準。
效益指標:調研成果轉化較好,指標設立依據是歷史標準。
長期目標3:積極做好下沉社區、鄉村振興、機要保密、檔案管理、招商引資和宣傳工作等,具體指標設置為:
產出指標:支持村、社區建設提供部分資金,指標設立依據是歷史標準;年終考評結果達標,指標設立依據是經驗標準。
效益指標:下沉社區工作滿意度≧90%,指標設立依據是經驗標準。
3、年度目標1:高質量完成市委經濟工作會議、《政府工作報告》、政府全會等相關文稿起草任務,參與有關政策文件的起草工作,不斷提高文稿服務質量、文稿服務滿意度,具體指標設置為:
產出指標:重要文稿撰篇數≧300篇,文稿完成及時率=100%,文稿觀點正確率=100%,指標設立依據是歷史標準。
效益指標:服務對象滿意度≧90%,指標設立依據是歷史標準。
年度目標2、組織開展2026年全市政府系統大調研活動,編印《送閱件》,為領導決策提供參謀服務,具體指標設置為:
產出指標:組織實施全市重點調研課題≧40個,專題調研次數≧20次,發表調研成果≧1篇,課題按時結題率=100%,指標設立依據是歷史標準。
效益指標:調研成果決策轉化較好,指標設立依據是歷史標準。
年度目標3、高度重視招商引資工作,廣泛收集信息,主動對接項目。積極做好下沉社區、鄉村振興工作;定期分類整理中央、省市重要政策性文件以及市政府主要領導文稿等,完善檔案管理;做好機要保密和對外信息宣傳工作,具體指標設置為:
產出指標:支持村、社區建設幫扶部分資金,指標設立依據是歷史標準。
產出指標:年終考評結果達標,指標設立依據是經驗標準。
效益指標:下沉社區工作滿意度≧90%,指標設立依據是經驗標準。
(二)重點項目績效目標編制情況
本單位2026年度預算共申報1個項目:政府政研專項工作經費。
1、該項目主要內容是:為了更好地服務我市中心工作,增強以文輔政質效,根據部門職能和年度工作任務,政府政研專項工作經費主要用于組織開展全市政府系統調研活動、陪同上級部門調研、承接調研課題等;組織專班起草《政府工作報告》;單位開展綜合治理、檔案達標、文明創建、下沉社區、鄉村振興工作等;根據三定方案和人員配備情況購置辦公家具、辦公電腦等設備、辦公場所維護維修、檔案室建設等;不可預見費用等各項支出。2026年預算安排30萬元,其中,30萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2、項目績效年度目標是:圍繞市委、市政府中心工作提供優質文稿服務;圍繞服務領導決策,組織開展對策性、專題性調查研究,編發調研資料;積極做好下沉社區、鄉村振興、機要保密、檔案管理、招商引資和宣傳工作等。
3、項目績效指標設置情況:
產出指標:起草《政府工作報告》、有關文稿文件等≧300篇,文稿質量較好,完成及時;調研次數≧20次;全市政府系統大調研成果≧40篇,調研成果質量較好,完成及時,調研成果轉化較好;年終考評結果達標,節能減排,辦公耗材利用率≧95%,指標設立依據是歷史標準。
效益指標:服務對象滿意度≧90%,指標設立依據是歷史標準。
?? 九、其他需要說明的情況
(一)對空表的說明
本部門2026年無政府性基金預算撥款安排的支出,與上年一致,故該表為空表。
本部門2026年無國有資本經營預算支出,與上年一致,故該表為空表。
(二)對其他情況的說明
無其他情況說明。
十、專業名詞解釋
1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。
4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。
5.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
6.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。
第二部分??隨州市人民政府研究室2026年部門預算公開表
一、部門收支預算總表
| 部門/單位:隨州市人民政府研究室 | 單位:萬元 | ||
| 收??????入 | 支??????出 | ||
| 項????目 | 預算數 | 項????目 | 預算數 |
| 一、一般公共預算撥款收入 | 219.97 | 一、一般公共服務支出 | 170.32 |
| 二、政府性基金預算撥款收入 | 0.00 | 二、國防支出 | 0.00 |
| 三、國有資本經營預算撥款收入 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 0.00 |
| 四、財政專戶管理資金收入 | 0.00 | 四、教育支出 | 0.00 |
| 五、事業收入 | 0.00 | 五、科學技術支出 | 0.00 |
| 六、事業單位經營收入 | 0.00 | 六、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
| 七、上級補助收入 | 0.00 | 七、社會保障和就業支出 | 22.72 |
| 八、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 八、衛生健康支出 | 10.56 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、節能環保支出 | 0.00 |
| 十、城鄉社區支出 | 0.00 | ||
| 十一、農林水支出 | 0.00 | ||
| 十二、交通運輸支出 | 0.00 | ||
| 十三、資源勘探工業信息等支出 | 0.00 | ||
| 十四、商業服務業等支出 | 0.00 | ||
| 十五、金融支出 | 0.00 | ||
| 十六、援助其他地區支出 | 0.00 | ||
| 十七、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
| 十八、住房保障支出 | 16.37 | ||
| 十九、糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
| 二十、國有資本經營預算支出 | 0.00 | ||
| 廿一、災害防治及應急管理支出 | 0.00 | ||
| 廿二、預備費 | 0.00 | ||
| 廿三、其他支出 | 0.00 | ||
| 廿四、轉移性支出 | 0.00 | ||
| 廿五、債務還本支出 | 0.00 | ||
| 廿六、債務付息支出 | 0.00 | ||
| 廿七、債務發行費用支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 219.97 | 本年支出合計 | 219.97 |
| 上年結轉結余 | 0.00 | 年終結轉結余 | 0.00 |
| 收????入??????總????計 | 219.97 | 支????出??????總????計 | 219.97 |
二、部門收入總表
| 部門/單位:隨州市人民政府研究室 | 單位:萬元 | |||||||||||||||||
| 部門(單位)代碼 | 部門(單位)名稱 | 合計 | 本年收入 | 上年結轉結余 | ||||||||||||||
| 小計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | 財政專戶管理資金 | 事業收入 | 事業單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 小計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | |||
| 合計 | 219.97 | 219.97 | 219.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 120 | 隨州市人民政府研究室 | 219.97 | 219.97 | 219.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 120001 | 隨州市人民政府研究室本級 | 219.97 | 219.97 | 219.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、部門支出總表
| 部門/單位:隨州市人民政府研究室 | 單位:萬元 | ||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業單位經營支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 |
| 合計 | 219.97 | 189.97 | 30.00 | ||||
| 201 | 一般公共服務支出 | 170.32 | 140.32 | 30.00 | |||
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 170.32 | 140.32 | 30.00 | |||
| 2010301 | 行政運行 | 140.32 | 140.32 | 0.00 | |||
| 2010305 | 專項業務及機關事務管理 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 22.72 | 22.72 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事業單位養老支出 | 22.51 | 22.51 | 0.00 | |||
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 15.01 | 15.01 | 0.00 | |||
| 2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | |||
| 20899 | 其他社會保障和就業支出 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | |||
| 2089999 | 其他社會保障和就業支出 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | |||
| 210 | 衛生健康支出 | 10.56 | 10.56 | 0.00 | |||
| 21011 | 行政事業單位醫療 | 10.56 | 10.56 | 0.00 | |||
| 2101101 | 行政單位醫療 | 6.34 | 6.34 | 0.00 | |||
| 2101103 | 公務員醫療補助 | 4.22 | 4.22 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 16.37 | 16.37 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 16.37 | 16.37 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公積金 | 14.83 | 14.83 | 0.00 | |||
| 2210202 | 提租補貼 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | |||
四、財政撥款收支總表
| 部門/單位:隨州市人民政府研究室 | 單位:萬元 | ||
| 收??????入 | 支??????出 | ||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
| 一、本年收入 | 219.97 | 一、本年支出 | 219.97 |
| (一)一般公共預算撥款 | 219.97 | (一)一般公共服務支出 | 170.32 |
| (二)政府性基金預算撥款 | (二)國防支出 | ||
| (三)國有資本經營預算撥款 | (三)公共安全支出 | ||
| 二、上年結轉 | (四)教育支出 | ||
| (一)一般公共預算撥款 | (五)科學技術支出 | ||
| (二)政府性基金預算撥款 | (六)文化旅游體育與傳媒支出 | ||
| (三)國有資本經營預算撥款 | (七)社會保障和就業支出 | 22.72 | |
| (八)衛生健康支出 | 10.56 | ||
| (九)節能環保支出 | |||
| (十)城鄉社區支出 | |||
| (十一)農林水支出 | |||
| (十二)交通運輸支出 | |||
| (十三)資源勘探工業信息等支出 | |||
| (十四)商業服務業等支出 | |||
| (十五)金融支出 | |||
| (十六)援助其他地區支出 | |||
| (十七)自然資源海洋氣象等支出 | |||
| (十八)住房保障支出 | 16.37 | ||
| (十九)糧油物資儲備支出 | |||
| (二十)國有資本經營預算支出 | |||
| (廿一)災害防治及應急管理支出 | |||
| (廿二)預備費 | |||
| (廿三)其他支出 | |||
| (廿四)轉移性支出 | |||
| (廿五)債務還本支出 | |||
| (廿六)債務付息支出 | |||
| (廿七)債務發行費用支出 | |||
| 二、年終結轉結余 | |||
| 收?? 入???? 總?? 計 | 219.97 | 支?? 出???? 總?? 計 | 219.97 |
五、一般公共預算支出表
| 部門/單位:隨州市人民政府研究室 | 單位:萬元 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 小計 | 人員經費 | 公用經費 | ||||
| 合計 | 219.97 | 189.97 | 165.01 | 24.96 | 30.00 | |
| 201 | 一般公共服務支出 | 170.32 | 140.32 | 115.36 | 24.96 | 30.00 |
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 170.32 | 140.32 | 115.36 | 24.96 | 30.00 |
| 2010301 | 行政運行 | 140.32 | 140.32 | 115.36 | 24.96 | 0.00 |
| 2010305 | 專項業務及機關事務管理 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 208 | 社會保障和就業支出 | 22.72 | 22.72 | 22.72 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事業單位養老支出 | 22.51 | 22.51 | 22.51 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社會保障和就業支出 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社會保障和就業支出 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 衛生健康支出 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事業單位醫療 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政單位醫療 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公務員醫療補助 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.37 | 16.37 | 16.37 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.37 | 16.37 | 16.37 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公積金 | 14.83 | 14.83 | 14.83 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租補貼 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 0.00 |
六、一般公共預算基本支出表
| 部門/單位:隨州市人民政府研究室 | 單位:萬元 | |||
| 部門預算支出經濟分類科目 | 本年一般公共預算基本支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 |
| 合計 | 189.97 | 165.01 | 24.96 | |
| 301 | 工資福利支出 | 165.01 | 165.01 | 0.00 |
| 30101 | ??基本工資 | 37.80 | 37.80 | 0.00 |
| 30102 | 津貼補貼 | 25.14 | 25.14 | 0.00 |
| 30103 | 獎金 | 53.96 | 53.96 | 0.00 |
| 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 15.01 | 15.01 | 0.00 |
| 30109 | 職業年金繳費 | 7.50 | 7.50 | 0.00 |
| 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 6.34 | 6.34 | 0.00 |
| 30111 | 公務員醫療補助繳費 | 4.22 | 4.22 | 0.00 |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
| 30113 | 住房公積金 | 14.83 | 14.83 | 0.00 |
| 302 | 商品和服務支出 | 24.96 | 0.00 | 24.96 |
| 30201 | 辦公費 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30202 | 印刷費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 電費 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30207 | 郵電費 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30209 | 物業管理費 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 30211 | 差旅費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30212 | 因公出國(境)費用 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30215 | 會議費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公務接待費 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30226 | 勞務費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工會經費 | 2.34 | 0.00 | 2.34 |
| 30239 | 其他交通費用 | 6.70 | 0.00 | 6.70 |
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 5.13 | 0.00 | 5.13 |
| 310 | 資本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 辦公設備購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
??七、一般公共預算“三公”經費支出表
| 部門/單位:隨州市人民政府研究室 | 單位:萬元 | ||||
| “三公”經費合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||
| 5.50 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
八、政府性基金預算支出表
| 部門/單位:隨州市人民政府研究室 | 單位:萬元 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預算支出 | ||
| 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
本年度本單位無政府性基金預算支出。
九、項目支出表
| 部門/單位:隨州市人民政府研究室 | 單位:萬元 | ||||||||||
| 項目編碼 | 項目名稱 | 項目單位 | 合計 | 本年撥款 | 財政撥款結轉結余 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | ||||
| 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | ||||||
| 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 120 | 隨州市人民政府研究室 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 120001 | 隨州市人民政府研究室本級 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 其他運轉類 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42130026120Y000000100 | 政府政研專項經費 | 隨州市人民政府研究室本級 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
十、政府采購預算表
| 預算4-10表 | 單位:元 | ||||||||||||
| 單位代碼 | 單位名稱 | 項目 | 政府采購品目 | 功能科目 | 部門支出經濟分類 | 資金來源 | 資金性質 | 采購數量 | 單價(元) | 計量單位 | 采購金額 | ||
| 采購金額合計(元) | 其中面向中小企業(元) | 其中面向小微企業(元) | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合計 | 13060.00 | 13060.00 | 13060.00 | ||||||||||
| 07 | 行政政法科 | 13060.00 | 13060.00 | 13060.00 | |||||||||
| 120 | 隨州市人民政府研究室 | 13060.00 | 13060.00 | 13060.00 | |||||||||
| 120001 | 隨州市人民政府研究室本級 | 在職人員公用 | [A05040101]復印紙 | [2010301]行政運行 | [30201]辦公費 | 預算安排 | 經費撥款補助 | 12 | 255 | 箱 | 3060.00 | 3060.00 | 3060.00 |
| 120001 | 隨州市人民政府研究室本級 | 政府政研專項經費 | [A02010105]臺式計算機 | [2010305]專項業務及機關事務管理 | [31002]辦公設備購置 | 預算安排 | 經費撥款補助 | 2 | 5000 | 臺 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 |
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