隨州市司法局2026年部門預算
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目??錄
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第一部分??隨州市司法局預算公開情況說明
一、部門(單位)主要職責
二、機構設置情況
三、預算收支及增減變化情況
四、機關運行經費安排情況
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
六、政府采購預算安排情況
七、國有資產占用情況
八、重點項目預算績效情況
九、其他情況說明
十、專業名詞解釋
第二部分??隨州市司法局(本級)2026年部門預算公開表
一、部門收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出表
十、政府采購預算表
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第一部分 隨州市司法局預算公開情況說明
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一、部門(單位)主要職責
市司法局的主要職責是:
(一)承擔全面依法治市重大問題的政策研究,協調有關方面提出全面依法治市中長期規劃建議,負責有關重大部署督察工作。
(二)承擔統籌規劃全市立法工作的責任。協調有關方面提出全市立法規劃和年度立法工作計劃的建議,負責跟蹤了解各部門對立法工作計劃的落實情況,加強組織協調和督促指導,研究提出立法與改革決策相銜接的意見、措施。負責面向社會征集地方性法規、市政府規章制定項目建議。
(三)負責起草或組織起草有關地方性法規、市政府規章草案。承辦各部門報送市政府的地方性法規、政府規章草案審查工作。負責立法協調工作。
(四)承辦市政府規章的立法解釋工作。負責地方性法規、市政府規章實施情況的評估工作。負責協調部門之間在實施法律、法規、規章中的有關爭議和問題。承辦清理、編纂市政府規章工作,組織翻譯、審定市政府規章外文正式譯本。對地方性法規提出清理或修改意見。承擔市政府規章報送備案。承擔市政府規范性文件和重大行政決策合法性審查的具體工作。承擔各縣(市、區)政府和市政府各部門規范性文件的備案審查工作。
(五)承擔統籌推進全市法治政府建設的責任。指導、監督全市依法行政工作。指導、監督全市行政復議和行政應訴工作。負責市政府行政復議和應訴案件辦理工作,承辦申請市政府裁決的行政復議案件工作。
(六)負責綜合協調全市行政執法,承擔推進行政執法體制改革有關工作,推進嚴格規范公正文明執法。負責市政府行政執法監督的具體工作。
(七)承擔統籌規劃全市法治社會建設的責任。負責擬訂全市法治宣傳教育規劃,組織實施普法宣傳和對外法治宣傳工作。指導依法治理和法治創建工作。推動人民參與和促進法治建設。指導全市調解工作和人民陪審員選任管理工作。組織指導全市人民監督員選任管理工作。指導全市司法所工作。
(八)指導、管理全市社區矯正工作。指導刑滿釋放人員幫教安置工作。
(九)負責擬訂全市公共法律服務體系建設規劃并指導實施,統籌和布局城鄉、區域法律服務資源。指導、監督全市律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務管理工作。
(十)負責全市國家統一法律職業資格考試的組織實施工作。
(十一)負責擬訂全市司法行政系統科技和信息化工作發展規劃并組織實施,指導、協調、監督全市司法行政系統科技和信息化體系建設管理工作。
(十二)負責全市司法行政系統警械和警車管理等工作。指導、監督全市司法行政系統財務、裝備、設施、場所等保障工作。
(十三)負責規劃、協調、指導全市法治人才隊伍建設相關工作,指導、監督全市司法行政系統隊伍建設。負責全市司法行政系統警務管理和警務督察工作。協助各縣(市、區)管理司法局領導干部。
(十四)完成上級交辦的其他任務
二、機構設置情況
市司法局是市政府工作部門,為正處級。市委全面依法治市委員會辦公室設在市司法局,接受委員會的直接領導,承擔委員會具體工作,組織開展全面依法治市重大問題的政策研究,協調督促有關方面落實委員會決定事項、工作部署和要求等。設置市委全面依法治市委員會辦公室秘書科,負責處理市委全面依法治市委員會辦公室日常事務。司法局機關共設置辦公室(應急指揮中心)、立法科、行政復議和應訴科(市行政復議辦公室)、行政執法協調監督科(市行政執法監督局)、普法與依法治理科(法治調研和督察科)、人民參與和促進法治科、公共法律服務管理科(含二級單位市法律援助中心)、律師工作科(市政府法律顧問室)、社區矯正工作管理科(隨州市社區矯正工作管理局)、政工人事科共10個內設機構。
市司法局是市政府工作部門,為正處級。行政編制人數24人,聘用人員2人,退休人員13人。
三、預算收支及增減變化情況
(一)收入預算情況
市司法局2026年預算總收入1083.89萬元,其中公共預算財政撥款909.04萬元,其他收入26.25萬元,上年結余結轉148.6萬元。社會保障和就業支出93.91萬元,衛生健康支出36.46萬元,住房保障支出55.14萬元。2026年收入預算比2025年減少了103.89萬元,較上年增加比例10.6%,主要原因是:2025年中央轉移支付資金結轉余,二級單位預算調整到市本級。
(二)支出預算情況
2026年預算總支出1083.89萬元,總支出較上年增加了103.89萬元,較上年增加比例10.6%,主要原因是:2025年中央轉移支付資金結轉結余,二級單位預算調整到市本級。
按資金性質分:公共預算財政撥款909.04萬元,其他收入26.25萬元,上年結余結轉148.6萬元。
按支出功能分類分:行政運行(司法)預計支出531.13萬元,普法宣傳支出10萬元,基層司法業務支出16萬元,公共法律服務支出131萬元,社區矯正支出7萬元,法治建設支出54萬元,事業運行支出19.86萬元,其他司法支出129.6萬元,行政單位離退休支出13.43萬元,機關事業單位基本養老保險繳費支出52.8萬元,職業年金26.4萬元,其他社會保障和就業支出0.69萬元,行政單位醫療支出21.21萬元,事業單位醫療1.11萬元,公務員醫療補助14.14萬元,住房保障支出55.14萬元。
(三)財政撥款支出情況
2026年我局財政撥款預算總支出1083.89萬元,較2025年增加了103.89萬元,較上年增加比例10.6%,主要原因是:2025年中央轉移支付資金結轉結余,二級單位預算調整到市本級。
其中:行政運行(司法)預計支出531.13萬元,普法宣傳支出10萬元,基層司法業務支出16萬元,公共法律服務支出131萬元,社區矯正支出7萬元,法治建設支出54萬元,事業運行支出19.86萬元,其他司法支出129.6萬元,行政單位離退休支出13.43萬元,機關事業單位基本養老保險繳費支出52.8萬元,職業年金26.4萬元,其他社會保障和就業支出0.69萬元,行政單位醫療支出21.21萬元,事業單位醫療1.11萬元,公務員醫療補助14.14萬元,住房保障支出55.14萬元。
(四)政府性基金情況
2026年我單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)國有資本經營預算情況
2026年我單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、機關運行經費安排情況
2026年隨州司法局的公用經費預算82.93萬元,包括辦公15.7萬元及印刷費0萬元、郵電費0萬元、差旅費0萬元、會議費0萬元、福利費0萬元、日常維修費0.3萬元、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理0萬元費、公務接待2.1萬元、公務用車運行維護費5.2萬元,工會經費8.78萬元以及其他交通費用21.2萬元。機關運行經費較上年預算安排的增加25.34萬元,增加比例4.4%,主要原因:2025年二級單位預算編制調整到市本級;人員經費增加。
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
2026年隨州市司法局一般公共預算“三公”經費年初預算安排7.3萬元,比上年減0.1萬元,同比減少1.3%,主要原因是:厲行節約。其中:
因公出國(境)費0萬元,比上年增0萬元,同比增加0%,主要原因是:我單位無因公出國預算。
公務接待費2.1萬元,比上年減0.1萬元,同比減少4.7%,主要原因是:厲行節約。
公務用車運行維護費5.2萬元,比上年增0萬元,同比增加0%,主要原因是:無變化。
公務用車購置費0萬元,比上年增0萬元,同比增加0%,主要原因是:無車輛購置預算。
六、政府采購預算安排情況
2026年部門政府采購總額0萬元、面向中小企業及小微企業采購金額0萬元、份額比例0萬元,以及政府采購貨物預算0萬元、工程預算0萬元、服務預算金額0萬元。較上年預算安排的減少19.5萬元、減少比例100%,主要原因:無政府采購科目。
七、國有資產占用情況
2026年局機關年初資產總額1170.8萬元,較上年度1186.86萬元減少12.71萬元,減少比例為1%,主要原因:固定資產折舊。
其中,流動資產合計7.80萬元,較上年度減少比例為1.07%,減少原因:預存電費。非流動資產合計1170.80萬元,較上年度減少16萬元,減少主要原因是:本年計提固定資產折舊影響固定資產凈值較上年減少。
八、重點項目預算績效情況
(一)部門整體績效目標編制情況
1、本部門整體績效目標是:
長期目標:年度工作任務完成。
年度目標:年度工作任務完成。
2、長期目標:年度工作任務完成。具體指標設置為:
產出指標:法律援助案件結案率99%;行政復議辦結率100%;市政府出具法律意見審核100%;履職盡責目標完成率≥90%;政務公開、電子政務全面規范;黨建工作年度考核優秀;工作目標年度考核優秀;經費支出時效性年內完成,以上指標設立依據是計劃標準。
效益指標:法治督查案件督查恵民生率99%,指標設立依據是歷史標準。
滿意度指標:人民群眾滿意度達到98%,指標設立依據是計劃標準。
3、年度目標:年度工作任務完成。具體指標設置為:
產出指標:法律援助案件結案率99%;行政復議辦結率100%;市政府出具法律意見審核100%;履職盡責目標完成率≥90%;政務公開、電子政務全面規范;黨建工作年度考核優秀;工作目標年度考核優秀;經費支出時效性年內完成,以上指標設立依據是計劃標準。
效益指標:法治督查案件督查恵民生率99%,指標設立依據是歷史標準。
滿意度指標:人民群眾滿意度達到98%,指標設立依據是計劃標準。
(二)重點項目績效目標編制情況
普法宣傳項目
1、“普法宣傳”主要內容是:嚴格按照“八五”普法工作規劃和普法依法治理的工作要求開展普法工作。2026年預算安排10萬元,其中:10萬元資金來源為當年一般公共預算資金,0萬元資金來源為0資金。
2、項目績效總目標是:嚴格按照“八五”普法工作規劃和普法依法治理的工作要求開展普法工作。
3、項目績效指標設置情況:
產出指標:開展不少于3次普法宣傳活動,做好干部在線學法用法工作,指標設立依據是歷史標準。
效益指標:提高干部學法用法知識,覆蓋率達到99%,指標設立依據是歷史標準。
滿意度指標:普法宣傳群眾服務對象滿意率≥98%,指標設立依據是計劃標準。
基層司法業務(人民調解、法律援助、社區矯正安置幫教)項目
1、“基層司法業務(人民調解、法律援助、社區矯正安置幫教)”主要內容是:人民調解工作是維護社會穩定工作的第一道防線,新時期,促使“楓橋經驗”在隨州落實好是一項長期的任務,對維護基層社會穩定起到極大的作用。1、司法行政機關社區矯正工作指導管理費包括:社區矯正宣傳經費、培訓經費、表彰獎勵經費。2、社區矯正工作經費包括:適用社區矯正調查評估經費、社區矯正執行變更案件辦理費、檔案文書費、對社區矯正人員的監督管理、風險評估、突發事件處置費、組織集中教育、心理矯正、社區服務等活動所發生的資料費、場地費等。3、社區矯正設備費包括:社區矯正人員定位管理設備購置費、社區矯正信息管理系統購置費、音像設備、通訊網絡設備購置費用、檔案管理設備費、其他業務設備購置費用。二、司法廳、財政廳等單位關于轉發《貫徹落實﹝中央社會治安綜合治理委員會關于進一步加強刑滿釋放解除勞教人員安置幫教工作的意見﹞實施方案》的通知第五條:加強組織領導,落實刑釋解教人員安置幫教工作各項措施:“保障刑釋解教人員安置幫教工作經費”:各級黨委政府要將刑釋解教人員安置幫教工作經費,包括各級安置幫教工作領導機構工作經費、司法所安置幫教工作經費、刑釋解教人員職業技能培訓和職業技能鑒定經費、安置幫教志愿者工作經費列入同級財政預算,切實予以保障。
湖北省財政廳、湖北省司法廳關于印發《湖北省法律援助經費管理辦法》的通知(鄂財行一發〔2016〕54號2026年預算安排21萬元,其中:21萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2、項目績效總目標是:完成每季度一次督查指導;開展一次宣傳活動;舉辦一次培訓。
3、項目績效指標設置情況:
產出指標:督導檢查社區矯正安置幫教工作,全年大于等于12次,指標設立依據是按照省司法廳下發文件要求嚴格落實。
效益指標:社區矯正安置幫教人員,重復犯罪率達到1%,指標設立依據是歷史標準。
滿意度指標:安置幫教人員服務對象滿意率≥98%,指標設立依據是計劃標準。
法制專項工作經費項目
1、“法制專項工作經費”主要內容是:《法治政府建設實施綱要(2021—2025年)》、《隨州市行政復議工作規范化建設實施方案》、《市政府第70次常務會議紀要》;統籌法治政府建設各項工作任務;落實規范文件管理各項工作任務;辦理行政復議案件,代表政府出庭應訴,推進組建行政復議委員會,加快復議規范化建設;加強行政執法人員管理,組織行政執法人員及法制干部輪訓、考試、換證等工作;購買法律服務,解決人員不足問題;制定政府規章;是落實全面推進依法治國的要求,有力提升領導干部及行政執法人員依法行政能力和水平。2026年預算安排39萬元,其中:39萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2、項目績效總目標是:加強行政執法人員管理,組織行政執法人員及法制干部輪訓、考試、換證等工作;
3、項目績效指標設置情況:
產出指標:法制干部輪訓,全年不少于5次,指標設立依據是歷史標準。
效益指標:提高執法人員規范率,覆蓋率達到99%,指標設立依據是歷史標準。
滿意度指標:執法服務對象滿意率≥90%,指標設立依據是計劃標準。
法治隨州建設項目
1、“法治隨州建設”主要內容是:根據《中共湖北省委關于貫徹落實黨的十八屆四中全會精神全面推進法治湖北建設的意見》(鄂發〔2014〕26號)、《法治湖北建設規劃(2021—2025年)》以及隨州法治建設“一規劃兩方案”要求,為扎實推進工作開展提供財力保障。2025年預算安排15萬元,其中:15萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2、項目績效總目標是:進一步健全完善“大法治”領導體制和工作機制;服務特色產業增長極建設;助力三大攻堅戰和掃黑除惡專項斗爭;協調地方立法;大力推進法治政府建設;不斷提升司法公信力;全面推進法治社會建設。
3、項目績效指標設置情況:
產出指標:協調地方立法不少于2次,出臺市政府相關規范性文件,指標設立依據是歷史標準。
效益指標:規范城市各項民生工程,覆蓋率達到99%,指標設立依據是歷史標準。
滿意度指標:推進法治建設群眾服務對象滿意率≥98%,指標設立依據是計劃標準。
醫調委經費項目
1、“醫調委經費”主要內容是:調解醫患人員矛盾糾紛。2026年預算安排7萬元,其中:7萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2、項目績效總目標是:調解醫患糾紛成功率98%。
3、項目績效指標設置情況:
產出指標:調解矛盾糾紛成功率大于等于98%,指標設立依據是歷史標準。
效益指標:提高調解員法律相關知識,覆蓋率達到99%,指標設立依據是歷史標準。
滿意度指標:調解人員滿意率≥98%,指標設立依據是計劃標準。
人民監督員項目
1、“人民監督員”主要內容是:《人民監督員選任管理辦法》,做好人民監督員管理工作。2026年預算安排7萬元,其中:7萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2、項目績效總目標是:做好人民監督員管理工作。
3、項目績效指標設置情況:
產出指標:開展不少于2次人民監督員培訓工作,指標設立依據是歷史標準。
效益指標:提高人民監督員監督職責,覆蓋率達到99%,指標設立依據是歷史標準。
滿意度指標:人民監督員監督對象滿意率≥98%,指標設立依據是計劃標準。
九、其他需要說明的情況
(一)對空表的說明
2026市司法局年無國有資本經營預算支出、無政府性基金預算支出。
(二)對其他情況的說明
2026市司法局年無其他情況說明。
十、專業名詞解釋
1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。
4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。
5.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
6.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。
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第二部分??隨州市司法局2026年部門預算公開表










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