目?? 錄
第一部分??隨州市統計局(本級)預算公開情況說明
一、部門(單位)主要職責
二、機構設置情況
三、預算收支及增減變化情況
四、機關運行經費安排情況
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
六、政府采購預算安排情況
七、國有資產占用情況
八、重點項目預算績效情況
九、其他情況說明
十、專業名詞解釋
第二部分??隨州市統計局(本級)2026年部門預算公開表
一、部門收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出表
十、政府采購預算表
第一部分??隨州市統計局(本級)預算公開情況說明
一、部門(單位)主要職責
1、承擔組織領導和協調全市統計工作,確保統計數據真實、準確、及時的責任。按照國家法律、法規和規劃,制定全市統計政策、規劃、基本統計制度和統計標準,擬訂有關地方統計規范性文件、市政府規章草案,指導全市統計工作。
2、按照國家國民經濟核算體系和核算制度,組織實施全市國民經濟核算體系和投入產出調查,核算全市及縣、市、區國內生產總值,匯編提供全市國民經濟核算資料,監督管理各地國民經濟核算工作。
3、會同有關部門組織實施全市人口、經濟、農業等重大國情國力普查,匯總、整理和提供全市有關國情國力方面的統計數據。
4、組織實施全市農林牧漁業、工業、建筑業、批發和零售業、住宿和餐飲業、房地產業、租賃和商務服務業、居民服務和其他服務業、文化體育和娛樂業以及裝卸搬運和其他運輸服務業、倉儲業、計算機服務業、軟件業、科技交流和推廣服務業、社會福利業等統計調查,收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據,綜合整理和提供地質勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛生、社會保障、公用事業等基本統計數據。
5、組織實施全市能源、投資、消費、價格、收入、科技、人口、勞動力、社會發展基本情況、環境基本狀況等統計調查,收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據,綜合整理和提供資源、房屋、對外貿易、對外經濟等全市性基本統計數據。
6、組織各地區、各部門的經濟、社會、科技和資源環境統計調查,統一核定、管理、公布全市性基本統計資料,定期發布全市國民經濟和社會發展情況的統計信息,組織建立服務業統計信息共享制度和發布制度。
7、對全市國民經濟、社會發展、科技進步和資源環境等情況進行統計分析、統計預測和統計監督,向市委、市政府及有關部門提供統計信息和咨詢建議。
8、審批市內部門統計標準,依法審批或者備案各部門統計調查項目、地方統計調查項目,指導專業統計基礎工作、統計基層業務基礎建設,建立健全全市統計數據質量審核、監控和評估制度,開展對重要統計數據的審核、監控和評估,依法監督管理全市涉外調查活動。
9、協助地方管理縣、市、區統計局局長和副局長,指導全市統計專業技術隊伍建設,會同有關部門組織管理全市統計專業資格考試、職務評聘和從業資格認定工作,監督管理地方政府統計部門由中央、省或市財政提供的統計經費和專項基本建設投資。
10、建立并管理全市統計信息自動化系統和統計數據庫系統,建立和維護全市基本單位名錄庫,貫徹執行國家制定的各地區、各部門統計數據庫和網絡的基本標準和運行規則,指導地方統計信息化系統建設。
11、收集、整理外省市統計數據,組織實施與外省市間的統計資料交換和統計交流合作項目。組織開展統計科學研究和指導統計學會工作,組織管理和指導社情民意調查工作。
12、承辦上級交辦的其他事項。
二、機構設置情況
隨州市統計局機關行政編制為20名,另核定機關“以錢養事”崗位1個。其中:局長1名,副局長3名;正科級領導職數12名,副科級領導職數1名;內設11個科(室)?,F實有在職行政編制人員18名,工勤人員1名,聘用人員1名,退休人員10名。市統計局下轄兩個參公管理事業單位,一是城市社會經濟調查隊,編制5人,在崗5人;二是普查中心,編制3人,在崗3人。
三、預算收支及增減變化情況
(一)收入預算情況
2026年隨州市統計局(本級)收入預算總額913.22萬元,為財政撥款-一般公共預算撥款收入913.22萬元。比上年度預算收入總額584.66萬元增加328.56萬元,增加56.20%,主要原因為與二級單位合并一起預算導致。
(二)支出預算情況
2026年隨州市統計局(本級)支出預算總額913.22萬元,為財政撥款-一般公共預算撥款支出913.22萬元。比上年度預算收入總額584.66萬元增加328.56萬元,增加56.20%,主要原因為與二級單位合并一起預算導致。
按支出性質和用途分類,基本支出675.22萬元,項目支出238.00萬元。
按支出功能分類:一般公共服務支出725.81萬元,社會保障和就業支出92.93萬元,衛生健康支出37.39萬元,住房保障支出57.09萬元。
(三)財政撥款支出情況
2026年隨州市統計局(本級)財政撥款支出913.22萬元。比上年度財政撥款總額584.66萬元增加328.56萬元,增加56.20%,主要原因為與二級單位合并一起預算導致。
(四)政府性基金情況
2026年隨州市統計局(本級)無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)國有資本經營預算情況
2026年隨州市統計局(本級)無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、機關運行經費安排情況
2026年隨州市統計局(本級)公用經費支出年初預算總支出86.16萬元:辦公費13.83萬元、水費1萬元、電費1萬元、郵電費1萬元、物業管理費0.5萬元、維修(護)費1萬元、公務接待費0.83萬元、工會經費8.22萬元、公務用車運行維護費3萬元、其他交通費用22.76萬元、其他商品和服務支出33.02萬元。比上年公用經費預算安排48.22萬元增加37.94萬元,增加78.68%,主要原因為與二級單位合并一起預算導致。
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
2026隨州市統計局(本級)“三公”經費年初預算安排為3.83萬元。比上年度“三公”經費預算總額4.5萬元,減少0.67萬元,減少14.89%,主要原因是:堅決落實過“緊日子”要求,進一步壓減一般性支出。其中:
因公出國(境)費用為0萬元,比上年0萬元無變化。
公務用車運行維護費3萬元,比上年3萬元無變化。
公務接待費為0.83萬元,比上年1.5萬元減少0.67萬元,減少44.67%,主要原因是:堅決落實過“緊日子”要求,進一步壓減一般性支出。
公務用車購置費為0萬元,比上年0萬元無變化。
六、政府采購預算安排情況
2026年隨州市統計局(本級)政府采購總額51.74萬元,其中購買貨物類預算支出12.74萬元,較上年2.3萬元增加10.44萬元,同比增加453.91%,主要原因:固定資產購置較多導致;服務類支出39萬元,較上年29萬增加10萬元,同比增加34.48%,主要原因:印刷費用增加。
七、國有資產占用情況
2026年初資產總額38.42萬元,包括流動資產1.69萬元,固定資產原值205.84萬元,累計折舊169.11萬元,凈值36.72萬元;現有一輛公用車輛,原值19.53萬元,累計折舊18.11萬元,凈值14.42萬元。較上年減少7.98萬元,減幅17.2%,主要原因是資產計提折舊導致。
八、重點項目預算績效情況
(一)部門整體績效目標編制情況
1、本部門整體績效目標是:完成第四次全國農業普查各項工作任務;干部能力水平提升,加強統計基層基礎建設;持續提升統計數據質量;持續優化統計服務。年度目標為做好第四次全國農業普查各項準備和組織工作,確保普查高質量。穩妥推進統計電子臺賬工作。做優統計服務。持續提升統計數據質量。不斷改進工作作風。
2、長期目標1:完成第四次全國農業普查各項工作任務;
干部能力水平提升,加強統計基層基礎建設;持續提升統計數據質量;持續優化統計服務。具體指標設置為:
產出指標:普查試點數=1個鎮(辦),指標設立依據是計劃標準;清查摸底=開展數據比對,對全市農業生產經營單位和農戶進行地毯式清查,編制清查底冊、生成普查對象名錄(三農普農戶423890戶、規模經營戶4136戶、農業經營單位1631家),指標設立依據是計劃標準;農業普查年鑒≥1次,指標設立依據是計劃標準;普查培訓參訓率≥90%,指標設立依據是計劃標準;普查清查覆蓋率≥75%,指標設立依據是計劃標準;按時完成清查=及時,指標設立依據是計劃標準;按時完成登記=及時,指標設立依據是計劃標準;編印統計年鑒≥500套,指標設立依據是計劃標準;編印分發領導干部手冊≥600冊,指標設立依據是計劃標準;編印分發統計月報≥3200本,指標設立依據是計劃標準;組織召開統計專業培訓≥1場,指標設立依據是計劃標準;統計分析完成率≥90%,指標設立依據是計劃標準。
效益指標:摸清農業經營單位狀況,全面準確,指標設立依據是計劃標準;社會知曉度≥90%,指標設立依據是計劃標準。
滿意度指標:普查公眾滿意度≥90%,指標設立依據是計劃標準;政府部門及社會公眾滿意度≥85%,指標設立依據是計劃標準。
3、年度目標1:做好第四次全國農業普查各項準備和組織工作,確保普查高質量。穩妥推進統計電子臺賬工作。做優統計服務。持續提升統計數據質量。不斷改進工作作風。具體指標設置為:
產出指標:普查會議舉辦次數≥5次,指標設立依據是計劃標準;普查培訓舉辦次數≥3次,指標設立依據是計劃標準;報表及材料印刷種類數≥5種,指標設立依據是計劃標準;數據質量核查誤差率≤10%,指標設立依據是計劃標準;政府采購合規性,采購流程合規、質量驗收達標,指標設立依據是計劃標準;編印統計年鑒≥500套,指標設立依據是計劃標準;編印分發領導干部手冊≥600冊,指標設立依據是計劃標準;編印分發統計月報≥3200本,指標設立依據是計劃標準;組織召開統計專業培訓≥1場,指標設立依據是計劃標準;統計分析完成率≥90%,指標設立依據是計劃標準。
效益指標:普查宣傳多樣性≥3種,指標設立依據是計劃標準;可持續發展,組織機構健全,人員充足,指標設立依據是計劃標準。
滿意度指標:普查公眾滿意度≥90%,指標設立依據是計劃標準;政府部門及社會公眾滿意度≥85%,指標設立依據是計劃標準。
(二)重點項目績效目標編制情況
(一)隨州市第四次農業普查經費
1、“隨州市第四次農業普查經費”主要內容是:全面了解我市“三農”發展變化情況,為制定我市國民經濟發展規劃和各項農村政策提供依據。2026年預算安排200萬元,其中:200萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2、項目績效總目標是:全面了解我市“三農”發展變化情況,為制定我市國民經濟發展規劃和各項農村政策提供依據。2026年開展普查登記前的各項準備工作,包括工作組織協調、業務培訓、資料印刷、硬件配置、綜合試點、清查摸底、普查宣傳、工作階段性督察等。
3、項目績效指標設置情況:
普查會議舉辦次數≥5次,指標設立依據是計劃標準;普查培訓舉辦次數≥3次,指標設立依據是計劃標準;報表及材料印刷種類數≥5種,指標設立依據是計劃標準;數據質量核查誤差率≤10%,指標設立依據是計劃標準;政府采購合規性,采購流程合規、質量驗收達標,指標設立依據是計劃標準。
效益指標:普查宣傳多樣性≥3種,指標設立依據是計劃標準;可持續發展,組織機構健全,人員充足,指標設立依據是計劃標準。
滿意度指標:普查公眾滿意度≥90%,指標設立依據是計劃標準。
(二)統計專項工作經費
1.“統計專項經費”主要內容是:保障各統計專業業務工作正常開展需要。包括年鑒、月報、領導手冊編??;統計人員會議和培訓;社情民意調查;辦公設施更新維護;統計宣傳和執法檢查;統計信息化建設;鄉鎮考核評價;人口抽樣調查;四上企業成長工程;投入產出調查;GDP核算。2026年預算安排38萬元,其中:38萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2.項目績效總目標是:深入推進統計管理體制改革,全面提升統計數據質量,大力夯實基層基礎建設,扎實推進重大普查工作,積極創新數庫智庫建設,主動服務全市中心工作,不斷加強隊伍能力建設,全面從嚴治黨,完成各項工作任務,統計數據真實性、統計服務針對性、統計工作公信力得到進一步提升
3、項目績效指標設置情況:
產出指標:編印統計年鑒≥500套,指標設立依據是計劃標準;編印分發領導干部手冊≥600冊,指標設立依據是計劃標準;編印分發統計月報≥3200本,指標設立依據是計劃標準;組織召開統計專業培訓≥1場,指標設立依據是計劃標準;統計分析完成率≥90%,指標設立依據是計劃標準。
滿意度指標:政府部門及社會公眾滿意度≥85%,指標設立依據是計劃標準。
九、其他需要說明的情況
(一)對空表的說明
2026年隨州市統計局(本級)無國有資本經營預算支出、無政府性基金預算支出。????。
(二)對其他情況的說明
無其他情況說明。
十、專業名詞解釋
一、財政撥款(補助)收入:指市財政當年撥付的資金。
二、一般公共服務(類)統計信息事務(款)行政運行(項):指市統計局機關及所屬事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
三、一般公共服務(類)統計信息事務(款)專項統計業務(項):指市統計局機關及所屬事業單位的在日常業務之外開展專項統計工作的支出。
四、一般公共服務(類)統計信息事務(款)專項普查活動(項):指反映統計部門開展人口普查 、經濟普查、農業普查、投入產出調查等周期性普查工作的支出。
五、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指市統計局機關及所屬事業單位用于機關事業單位養老保險繳費支出,離休人員的支出、退休人員統籌外的支出。
六、醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指市統計局用于機關在職干部職工及離退休人員醫療方面的支出。
七、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
八、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
九、“三公經費”:納入財政預決算管理的“三公經費”,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行維護費。其中,因公出國(境)費反映單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十、機關運行經費:指公用經費。
第二部分??隨州市統計局(本級)2026年部門預算公開表
一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

隨州市統計局(本級)本年度無政府性基金預算支出。
九、項目支出表

十、政府采購預算表

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