隨州市人民政府辦公室2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分隨州市人民政府辦公室概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)基本情況
第二部分隨州市人民政府辦公室2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2020年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分隨州市人民政府辦公室2020年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表
十、政府采購(gòu)預(yù)算表
第四部分隨州市人民政府辦公室2020年預(yù)算績(jī)效情況
一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況
二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況
第五部分名詞解釋
第一部分隨州市人民政府辦公室概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)市政府會(huì)議的準(zhǔn)備和組織協(xié)調(diào)工作,協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。
2、統(tǒng)籌安排市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的公務(wù)活動(dòng)。
3、協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘允姓?、市政府辦公室名義發(fā)布的公文。
4、研究、審核市政府各部門(mén)和各縣、市、區(qū)人民政府請(qǐng)示市政府的事項(xiàng),提出審核處理意見(jiàn),報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
5、根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示,對(duì)市政府各部門(mén)間出現(xiàn)的爭(zhēng)議問(wèn)題提出處理意見(jiàn)和建議,報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。
6、督促檢查市政府各部門(mén)和縣、市、區(qū)人民政府對(duì)市政府決定事項(xiàng)及市政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的執(zhí)行落實(shí)情況并跟蹤調(diào)研,及時(shí)向市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。
7、負(fù)責(zé)市政府值班工作,及時(shí)向市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要情況,傳達(dá)和督促落實(shí)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示。
8、組織辦理涉及市政府工作范圍內(nèi)的人大建議和政協(xié)提案工作。
9、協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好需由市政府組織處理的突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。
10、辦理市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的有關(guān)信訪事項(xiàng),協(xié)助處理各部門(mén)和縣、市、區(qū)向市政府反映的重要問(wèn)題。
11、圍繞市政府的重點(diǎn)工作和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示,組織專題調(diào)查研究,及時(shí)反映情況,提出建議。
12、負(fù)責(zé)市政府重大活動(dòng)的組織安排。
13、做好行政事務(wù)工作及行政接待工作,為市政府領(lǐng)導(dǎo)同志和辦公室機(jī)關(guān)服務(wù)。
14、為重點(diǎn)企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。
15、辦理市政府領(lǐng)導(dǎo)同志和省政府辦公廳交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門(mén)基本情況
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
市人民政府辦公室設(shè)17個(gè)科室:市政府總值班室、市政府督查室、機(jī)要文書(shū)科、綜合科、政務(wù)信息科、行政科、政工人事科、機(jī)關(guān)事務(wù)科、秘書(shū)一科、秘書(shū)二科、秘書(shū)三科、秘書(shū)四科、秘書(shū)五科、秘書(shū)六科、秘書(shū)七科、秘書(shū)八科、國(guó)防動(dòng)員科(市國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)辦公室)。
(二)人員情況
隨州市政府辦公室現(xiàn)有行政編制35個(gè)(不包含市政府各位領(lǐng)導(dǎo)同志),工勤編制9個(gè)。實(shí)有從業(yè)人員42人,其中:行政在職32人,工人2人,聘用人員8人。退休人員8人。
第二部分隨州市人民政府辦公室2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2020年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況2020年收入預(yù)算總額為960.99萬(wàn)元,其中:一般預(yù)算撥款848.59萬(wàn)元,其他結(jié)轉(zhuǎn)112.40萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排減少236.96萬(wàn)元,下降19.78%。減少的主要原因:一是機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)部分職能、轉(zhuǎn)隸部分人員,各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)有所減少;二是按照中央關(guān)于壓縮一般性支出的要求,公用經(jīng)費(fèi)在上年標(biāo)準(zhǔn)上有所壓減。
(二)支出預(yù)算情況2020年支出預(yù)算總額為960.99萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少236.96萬(wàn)元,降低19.78%。其中:一般公共服務(wù)支出777.42萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少209.29萬(wàn)元,下降21.21%,減少的主要原因是機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)部分職能、轉(zhuǎn)隸部分人員,各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)有所減少;公用經(jīng)費(fèi)在上年標(biāo)準(zhǔn)上有所壓減;社會(huì)保障和就業(yè)支出69.08萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少21.55萬(wàn)元,下降23.78%,減少的主要原因是機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸部分人員;醫(yī)療衛(wèi)生支出53萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1.62萬(wàn)元,下降2.96%,減少的主要原因是機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸部分人員;住房保障支出61.49萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少4.5萬(wàn)元,下降6.81%,減少的主要原因是機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸部分人員。
(三)財(cái)政撥款支出情況2020年財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為848.59萬(wàn)元,其中基本支出711.69萬(wàn)元,項(xiàng)目支出136.90萬(wàn)元。財(cái)政撥款預(yù)算安排支出較上年減少235.44萬(wàn)元,下降21.72%。減少的主要原因:一是機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)部分職能、轉(zhuǎn)隸部分人員,各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)有所減少;二是按照中央關(guān)于壓縮一般性支出的要求,公用經(jīng)費(fèi)在上年標(biāo)準(zhǔn)上有所壓減。基本支出711.69萬(wàn)元:(1)人員經(jīng)費(fèi)支出555.18萬(wàn)元,較上年減少38.5萬(wàn)元,下降6.48%。其中:在職人員工資福利支出經(jīng)費(fèi)371.61萬(wàn)元,較上年減少10.83萬(wàn)元,下降2.83%,減少的主要原因是機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸部分人員;行政單位離退休經(jīng)費(fèi)6.95萬(wàn)元,較上年減少0.73萬(wàn)元,下降9.50%;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出62.13萬(wàn)元,較上年減少20.82萬(wàn)元,下降25.10%,減少的主要原因是機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸部分人員;行政單位醫(yī)療經(jīng)費(fèi)53萬(wàn)元,較上年減少1.62萬(wàn)元,下降2.96%,減少的主要原因是機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸部分人員;住房公積金50.89萬(wàn)元,較上年減少3.73萬(wàn)元,下降6.83%,減少的主要原因是機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸部分人員;提租補(bǔ)貼10.60萬(wàn)元,較上年減少0.77萬(wàn)元,減少6.77%,減少的主要原因是機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸部分人員;(2)日常公用經(jīng)費(fèi)支出156.51萬(wàn)元,較上年減少36.84萬(wàn)元,下降19.05%,減少的主要原因一是因?yàn)?/span>機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)部分職能、轉(zhuǎn)隸部分人員,二是日常公用經(jīng)費(fèi)支出壓縮。
(四)政府性基金情況2020年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況2020年未使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的說(shuō)明2020年預(yù)算支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)253.70萬(wàn)元,其中:辦公費(fèi)10萬(wàn)元、印刷費(fèi)28.79萬(wàn)元、水費(fèi)0.47萬(wàn)元、電費(fèi)1.85萬(wàn)元、郵電費(fèi)6.67萬(wàn)元、取暖費(fèi)0.73萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)1.5萬(wàn)元、差旅費(fèi)39.32萬(wàn)元、因公出國(guó)(境)費(fèi)用15萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0.65萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)6.45萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.58萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)5.38萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.50萬(wàn)元、福利費(fèi)7.95萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)41.85萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼41.76萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)22萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出9.25萬(wàn)元。2020年預(yù)算支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年減少40.69萬(wàn)元,下降13.82%,主要原因是進(jìn)一步壓縮基本費(fèi)用支出。其中:差旅費(fèi)較上年減少17.51萬(wàn)元,下降30.81%;印刷費(fèi)較上年減少26.21萬(wàn)元,下降47.65%;郵電費(fèi)較上年減少5.33萬(wàn)元,下降44.41%;維修(護(hù))費(fèi)較上年減少9.35萬(wàn)元,下降93.50%;勞務(wù)費(fèi)增加預(yù)算22萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要因?yàn)樯夏晡从?jì)入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi);其他減少的主要原因一是因?yàn)?/span>機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)部分職能、轉(zhuǎn)隸部分人員,二是日常公用經(jīng)費(fèi)支出壓縮。
(七)政府采購(gòu)情況2020年無(wú)財(cái)政撥款的新增政府采購(gòu)預(yù)算安排。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占用情況:
截至2019年年底,市政府辦資產(chǎn)總額90.88萬(wàn)元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)16.16萬(wàn)元,固定資產(chǎn)74.72萬(wàn)元。長(zhǎng)期投資和在建工程為零。固定資產(chǎn)中,房屋資產(chǎn)為零;汽車9輛凈值48.63萬(wàn)元,100萬(wàn)元以上專用設(shè)備為零;其他固定資產(chǎn)凈值26.09萬(wàn)元。資產(chǎn)總額與上年相比減少321.94萬(wàn)元,減少77.98%。其中流動(dòng)資產(chǎn)減少35.29萬(wàn)元,變化的主要原因是財(cái)政撥款指標(biāo)年度結(jié)余數(shù)字不同;固定資產(chǎn)比年初減少286.65萬(wàn)元,變化的主要原因是2019年度開(kāi)始計(jì)提固定資產(chǎn)折舊及補(bǔ)提以前年度固定資產(chǎn)折舊。
二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2020年市政府辦公室“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排67.23萬(wàn)元,較上年減少0.39萬(wàn)元,下降0.58%,減少原因主要是2020年壓縮公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。其中:
因公出(境)費(fèi)15萬(wàn)元,比上年增加5萬(wàn)元,增長(zhǎng)50%,增加的主要原因是根據(jù)工作需要。
公務(wù)接待費(fèi)10.38萬(wàn)元,比上年減少5.39萬(wàn)元,降低34.18%,減少的主要原因是2020年壓縮公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)41.85萬(wàn)元,與上年持平,因單位車輛無(wú)增減,運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無(wú)增減。
無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算。
第三部分隨州市人民政府辦公室2020年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表


七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分隨州市人民政府辦公室2020年預(yù)算績(jī)效情況
一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況
2020年市政府辦部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是根據(jù)部門(mén)主要職責(zé)編制,制定細(xì)化明確的預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和可考核、可量化的績(jī)效指標(biāo),并加強(qiáng)對(duì)績(jī)效目標(biāo)的審核,將其作為預(yù)算編制和資金安排的前置條件和重要依據(jù)。加強(qiáng)對(duì)支出效果和資金使用績(jī)效的監(jiān)控,將預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)。
二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況
2020年市政府辦部門(mén)重點(diǎn)項(xiàng)目是根據(jù)部門(mén)主要職責(zé)編制,對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目制定細(xì)化、明確的預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和可考核、可量化的績(jī)效指標(biāo),并加強(qiáng)對(duì)績(jī)效目標(biāo)的審核,將其作為預(yù)算編制和資金安排的前置條件和重要依據(jù)。加強(qiáng)對(duì)支出政策效果和資金使用績(jī)效的監(jiān)控,將預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排、政策調(diào)整的重要依據(jù)。

第五部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
二、行政運(yùn)行:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
三、行政單位醫(yī)療:反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
四、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。
五、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi):按照有關(guān)規(guī)定,"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。
七、公務(wù)接待費(fèi):指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。
八、公務(wù)用車:指單位用于履行公務(wù)的車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
九、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi):指單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
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