隨州市信訪局2020年部門預(yù)算公開(匯總)
目??錄
第一部分??隨州市信訪局(概況)
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分??隨州市信訪局2020年部門預(yù)算情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況說明
二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分??隨州市信訪局2020年部門預(yù)算表
一、部門收支預(yù)算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、財政專項支出預(yù)算表
十、政府采購預(yù)算表
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第四部分??隨州市信訪局2020年預(yù)算績效情況
一、??部門整體績效目標(biāo)編制情況
二、??重點項目績效目標(biāo)編制情況
第五部分??名詞解釋
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第一部分??隨州市信訪局概況
一、??部門主要職責(zé)(按照隨辦發(fā)【2001】24號文件)
(一)??負責(zé)處理人民群眾和社會各界人士給市委、市政府及其主要領(lǐng)導(dǎo)同志的來信,接待到市委、市政府上訪的人民群眾,保證信訪渠道暢通。
(二)??承辦中央、國務(wù)院及中央各部門和省委、省政府及省直各部門向市委、市政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的重要信訪事項;督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)批示件的落實情況。
(三)??及時、準(zhǔn)確地向市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志反映來信來訪中提出的重要建議、意見和傾向性、苗頭性問題。
(四)??綜合分析信訪信息,對普遍性問題開展調(diào)查研究,提出解決問題的辦法和制定有關(guān)政策規(guī)定的建議。
(五)??按照“分級負責(zé)、歸口辦理”的原則,向有關(guān)地方和部門轉(zhuǎn)辦、交辦信訪事項。督促檢查重要信訪事項的處理和落實,并按時上報處理結(jié)果。
(六)??協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門的信訪問題;協(xié)助市委市政府領(lǐng)導(dǎo)處理異常上訪和突發(fā)性信訪事件。
(七)??負責(zé)制定全市信訪工作發(fā)展規(guī)劃和管理規(guī)定并組織實施。協(xié)助市委、市政府部署、檢查指導(dǎo)全市的信訪工作,發(fā)現(xiàn)和解決問題。總結(jié)推廣各地各部門信訪工作經(jīng)驗,提出改進和加強信訪工作的意見和建議、
(八)??負責(zé)指導(dǎo)全市信訪工作的組織建設(shè)和信訪工作的隊伍建設(shè);組織信訪干部的培訓(xùn)。
(九)??貫徹落實市委、市政府處理信訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于處理有關(guān)重大信訪問題和指導(dǎo)全市信訪工作的意見。
(十)??承辦上級交辦的其他事項
二、部門預(yù)算基本情況
(一)??機關(guān)人員編制情況
市信訪局屬正處級行政機關(guān)。單位行政編制設(shè)有10名(2019年機構(gòu)轉(zhuǎn)隸期間增加一名行政編)。其中正處級領(lǐng)導(dǎo)1名,副處級領(lǐng)導(dǎo)2名,科級干部7名,下屬正科級事業(yè)單位市群眾來訪接待服務(wù)中心(和局機關(guān)合署辦公,人員打通使用),設(shè)有全額撥款事業(yè)編制2名,“以錢養(yǎng)事”編制7名。
(二)??機關(guān)實有人數(shù)
市信訪局實有人數(shù)19名。其中行政編制在職人數(shù)10名,全額撥款事業(yè)編制在職人數(shù)2名,以錢養(yǎng)事在職人數(shù)7名。
(三)預(yù)算單位構(gòu)成
市信訪局屬正處級行政機關(guān)。預(yù)算單位構(gòu)成分為兩部分:第一部分是局機關(guān)(機關(guān)現(xiàn)設(shè)有5個職能科室:辦公室、督辦科、辦信網(wǎng)訪科、接訪科、復(fù)查復(fù)核科)。第二部分是市群眾來訪接待服務(wù)中心,和局機關(guān)合署辦公(接訪中心為正科級全額撥款事業(yè)單位,設(shè)有2名全額撥款事業(yè)編制和7名“以錢養(yǎng)事”編制)。
(四)預(yù)算單位公開相關(guān)情況說明
市信訪局2020年預(yù)算公開情況含下屬二級單位市群眾信訪接待服務(wù)中心預(yù)算公開相關(guān)情況說明。自市群眾信訪接待服務(wù)中心設(shè)立以來,中心主任由局機關(guān)副處級領(lǐng)導(dǎo)兼任,辦公地點和局機關(guān)合署,兩名事業(yè)編制人員、以錢養(yǎng)事人員和局各機關(guān)各科室打通使用,市級財政部門只負責(zé)撥付事業(yè)編制人員經(jīng)費,無其他辦公和項目費用(2020年預(yù)算安排1萬元辦公費用)。由于中心人員少、經(jīng)費小、無單獨法人及不能辦理統(tǒng)一社會信用代碼、不能辦理國庫集中支付戶頭等種種特殊原因,中心人員撥付的經(jīng)費自2012年至2019年均調(diào)于局機關(guān)國庫集中支付戶頭合署使用。預(yù)算及決算公開均為匯總情況。
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第二部分??隨州市信訪局2020年部門預(yù)算情況說明
(含隨州市群眾信訪接待服務(wù)中心)
一、2020年部門預(yù)算收支情況說明
(一)財務(wù)收入預(yù)算情況
2020年機關(guān)預(yù)算收入數(shù)為297.25萬元。其中財政撥款經(jīng)費264.74萬元,其他收入15.71萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)資金8.84萬元,納入預(yù)算管理的非稅收入7.96萬元。預(yù)算收入按功能分類:一般公共服務(wù)收入250.36萬元,社會保障和就業(yè)收入18.75萬元,醫(yī)療衛(wèi)生支出收入12.65萬元,住房保障支出收入15.49萬元。較2019年機關(guān)預(yù)算收入數(shù)增加14.16萬元,增加比例為5%。預(yù)算收入按照經(jīng)濟分類:經(jīng)費撥款264.74萬元,納入預(yù)算管理的非稅收入7.96萬元,其他收入15.71萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)資金8.84萬元。較2019年機關(guān)預(yù)算收入數(shù)增加14.16萬元,增加比例為5%。增加主要原因是:行政編制人員的增加和勞務(wù)派遣人員經(jīng)費預(yù)算口徑統(tǒng)一增長,機關(guān)人員和行政運行等其他經(jīng)費收入隨之增加(2019年,我局接受軍轉(zhuǎn)安置和全市機構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸人員共2名)。
(二)財務(wù)支出預(yù)算情況
??2020年機關(guān)預(yù)算支出數(shù)為297.25萬元,人員支出174.73萬元,公用經(jīng)費支出48.76 萬元,項目支出為73.76萬元(其中含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金)。預(yù)算支出按功能分類:一般公共服務(wù)支出250.36萬元,社會保障和就業(yè)支出18.75萬元,醫(yī)療衛(wèi)生支出12.65萬元,住房保障支出15.49萬元。較2019年機關(guān)預(yù)算支出數(shù)增加14.16萬元。增加比例為5%。預(yù)算支出按經(jīng)濟分類:經(jīng)費撥款支出264.74萬元,納入預(yù)算管理的非稅收入支出7.96萬元,其他收入支出15.71萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出8.84萬元。較2019年機關(guān)預(yù)算收入數(shù)增加14.16萬元,增加比例為5%。增加主要原因是:行政編制人員的增加和勞務(wù)派遣人員經(jīng)費預(yù)算口徑統(tǒng)一增長,機關(guān)人員和行政運行等其他經(jīng)費支出隨之增加(2019年,我局接受軍轉(zhuǎn)安置和全市機構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸人員共2名)。
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(三)??財政撥款支出情況
??2020年財政撥款預(yù)算支出數(shù)為272.7萬元,較2019年機關(guān)預(yù)算支出數(shù)增加63.49萬元,增加比例為30%。增加主要原因是:行政編制人員的增加和勞務(wù)派遣人員經(jīng)費預(yù)算口徑統(tǒng)一增長,機關(guān)人員和行政運行等其他經(jīng)費支出隨之增加(2019年,我局接受軍轉(zhuǎn)安置和全市機構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸人員共2名)。
(四)政府性基金情況
部門無政府性基金預(yù)算撥款安排的使用支出。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況
部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的使用支出。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
??2020年機關(guān)行政運行經(jīng)費預(yù)算數(shù)為44.02萬元,其中財政撥款預(yù)算數(shù)為34.32萬元。辦公費5.50萬元、印刷費1.50萬元、郵電費1.50萬元、差旅費2.5萬元、維護費0.50萬元,會議費1萬元、培訓(xùn)費1萬元、工會經(jīng)費2.20萬元,公務(wù)接待費0.99萬元,公務(wù)用車運行費用3.55萬元,福利費0.76元,公務(wù)交通補貼8.36萬元,其他商品服務(wù)支出共計4.96萬元。機關(guān)日常專用設(shè)備維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理經(jīng)費均在物業(yè)管理項目經(jīng)費中所列之。2020年行政運行經(jīng)費較2019年行政運行經(jīng)費預(yù)算數(shù)增加10.16萬元。增加比例為42%。增加主要原因是:行政編制人員的增加,機關(guān)人員行政運行等其他經(jīng)費支出隨之增加(2019年,我局接受軍轉(zhuǎn)安置和全市機構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸人員共2名)。
(七)政府采購情況
2020年機關(guān)采購主要是國產(chǎn)化替代資產(chǎn)購置電腦3套,較上年度采購預(yù)算減少15.5萬元。減少比例78%。減少需要說明的是國產(chǎn)化替代資產(chǎn)購置電腦3套只是預(yù)先申報采購計劃,待相關(guān)部門批復(fù)資金來源和計劃后方可實施。
(八)國有資產(chǎn)占用情況
2020年機關(guān)資產(chǎn)總額181.34萬元,其中流動資產(chǎn)108.2萬元、非流動資產(chǎn)73.14萬元。較2019年資產(chǎn)總額減少70.50萬元,減少比例為28%。其減少的主要原因是固定資產(chǎn)的累計折舊和無形資產(chǎn)的累計攤銷。
二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2020年隨州市信訪局“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排4.54萬元,較上年增加0.1萬元,增加比例2%。增加的主要原因是:2019年,我局接受軍轉(zhuǎn)安置和全市機構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸人員共2名,其相關(guān)經(jīng)費也隨之增加。
2020年無因公出國(境)費,較上年無增減,增減比例為0%。主要原因是:未收到省局、市委和市政府關(guān)于因公出國通知。
2020年公務(wù)接待費0.99萬元,較上年增加 0.1萬元。增加比例為10%。增加主要原因是:2019年,我局接受軍轉(zhuǎn)安置一名人員,全市機構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸一名人員,共計增加2名行政編制人員。按照市級財政部門預(yù)算統(tǒng)一口徑,隨著人員增加,預(yù)算系統(tǒng)自動增加提取生成公務(wù)接待經(jīng)費。
2020年公務(wù)用車運行維護費3.55萬元,較上年無增減變化,增加比例0%。主要原因是:嚴格按照市財政局預(yù)算統(tǒng)一口徑執(zhí)行三公經(jīng)費。
2020年無公務(wù)用車購置費用,較上年無增減變化,增加比例為0%。主要原因是:2015年機關(guān)已參加公車改革。
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第三部分??隨州市信訪局2020年部門預(yù)算表
部門預(yù)算公開表






















第四部分??預(yù)算績效情況
一、??部門整體績效目標(biāo)編制情況
部門整體績效表。

二、??重點項目績效目標(biāo)編制情況
項目績效目標(biāo)編制表。

第五部分??名詞解釋
一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):指財政局行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
一般公共服務(wù)(類)信訪事務(wù)(款)行政運行(項):指市信訪局用于保障機構(gòu)正常運行,開展日常工作的基本支出。
一般公共服務(wù)(類)信訪事務(wù)(款)信訪工作專項:指市信訪局用于信訪事項解難解困方面的專項支出,即信訪類項目專項經(jīng)費。
一般公共服務(wù)(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指市信訪局用于機關(guān)醫(yī)療保障方面的支出。
一般公共服務(wù)(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指市信訪局用于對機關(guān)個人和家庭的補助支出。
一般公共服務(wù)(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):指市信訪局用于對機關(guān)個人和家庭的補助支出。
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隨州市信訪局2020年部門預(yù)算公開(局本級)
目??錄
第一部分??隨州市信訪局(概況)
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分??隨州市信訪局2020年部門預(yù)算情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況說明
二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分??隨州市信訪局2020年部門預(yù)算表
一、部門收支預(yù)算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、財政專項支出預(yù)算表
十、政府采購預(yù)算表
???? 第四部分??隨州市信訪局2020年預(yù)算績效情況
一、??部門整體績效目標(biāo)編制情況
二、??重點項目績效目標(biāo)編制情況
第五部分??名詞解釋
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第一部分??隨州市信訪局概況
一、部門主要職責(zé)(按照隨辦發(fā)【2001】24號文件)
(一)??負責(zé)處理人民群眾和社會各界人士給市委、市政府及其主要領(lǐng)導(dǎo)同志的來信,接待到市委、市政府上訪的人民群眾,保證信訪渠道暢通。
(二)??承辦中央、國務(wù)院及中央各部門和省委、省政府及省直各部門向市委、市政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的重要信訪事項;督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)批示件的落實情況。
(三)??及時、準(zhǔn)確地向市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志反映來信來訪中提出的重要建議、意見和傾向性、苗頭性問題。
(四)??綜合分析信訪信息,對普遍性問題開展調(diào)查研究,提出解決問題的辦法和制定有關(guān)政策規(guī)定的建議。
(五)??按照“分級負責(zé)、歸口辦理”的原則,向有關(guān)地方和部門轉(zhuǎn)辦、交辦信訪事項。督促檢查重要信訪事項的處理和落實,并按時上報處理結(jié)果。
(六)??協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門的信訪問題;協(xié)助市委市政府領(lǐng)導(dǎo)處理異常上訪和突發(fā)性信訪事件。
(七)??負責(zé)制定全市信訪工作發(fā)展規(guī)劃和管理規(guī)定并組織實施。協(xié)助市委、市政府部署、檢查指導(dǎo)全市的信訪工作,發(fā)現(xiàn)和解決問題。總結(jié)推廣各地各部門信訪工作經(jīng)驗,提出改進和加強信訪工作的意見和建議、
(八)??負責(zé)指導(dǎo)全市信訪工作的組織建設(shè)和信訪工作的隊伍建設(shè);組織信訪干部的培訓(xùn)。
(九)??貫徹落實市委、市政府處理信訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于處理有關(guān)重大信訪問題和指導(dǎo)全市信訪工作的意見。
(十)??承辦上級交辦的其他事項
二、部門預(yù)算基本情況
(一)??機關(guān)人員編制情況
市信訪局屬正處級行政機關(guān)。單位行政編制設(shè)有10名(2019年機構(gòu)轉(zhuǎn)隸期間增加一名行政編)。其中正處級領(lǐng)導(dǎo)1名,副處級領(lǐng)導(dǎo)2名,科級干部7名,下屬正科級事業(yè)單位市群眾來訪接待服務(wù)中心(和局機關(guān)合署辦公,人員打通使用),設(shè)有全額撥款事業(yè)編制2名,“以錢養(yǎng)事”編制7名。
(二)??機關(guān)實有人數(shù)
市信訪局實有人數(shù)19名。其中行政編制在職人數(shù)10名,全額撥款事業(yè)編制在職人數(shù)2名,以錢養(yǎng)事在職人數(shù)7名。
(三)預(yù)算單位構(gòu)成
市信訪局屬正處級行政機關(guān)。預(yù)算單位構(gòu)成分為兩部分:第一部分是局機關(guān)(機關(guān)現(xiàn)設(shè)有5個職能科室:辦公室、督辦科、辦信網(wǎng)訪科、接訪科、復(fù)查復(fù)核科)。第二部分是市群眾來訪接待服務(wù)中心,和局機關(guān)合署辦公(接訪中心為正科級全額撥款事業(yè)單位,設(shè)有2名全額撥款事業(yè)編制和7名“以錢養(yǎng)事”編制)。
(四)預(yù)算單位公開相關(guān)情況說明
本文公開屬市信訪局本級2020年預(yù)算公開單獨說明情況,不包含下屬二級單位市群眾信訪接待服務(wù)中心預(yù)算公開情況。
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第二部分??隨州市信訪局2020年部門預(yù)算情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況說明
(一)財務(wù)收入預(yù)算情況
2020年機關(guān)預(yù)算收入數(shù)為236.89萬元。其中財政撥款經(jīng)費217.47萬元,其他收入2.62萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)資金8.84萬元,納入預(yù)算管理的非稅收入7.96萬元。預(yù)算收入按功能分類:一般公共服務(wù)收入195.96萬元,社會保障和就業(yè)收入15.6萬元,醫(yī)療衛(wèi)生支出收入11.73萬元,住房保障支出收入13.6萬元。較2019年機關(guān)預(yù)算收入數(shù)增加4.79萬元,增加比例為2%。預(yù)算收入按照經(jīng)濟分類:經(jīng)費撥款217.47萬元,納入預(yù)算管理的非稅收入7.96萬元,其他收入2.62萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)資金8.84萬元。較2019年機關(guān)預(yù)算收入數(shù)增加4.79萬元,增加比例為2%。增加主要原因是:行政編制人員的增加和行政運行等其他經(jīng)費收入隨之增加(2019年,我局接受軍轉(zhuǎn)安置和全市機構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸人員共2名)。
(二)財務(wù)支出預(yù)算情況
??2020年機關(guān)預(yù)算支出數(shù)為236.89萬元,人員支出119.11萬元,公用經(jīng)費支出44.02 萬元,項目支出為73.76萬元(其中含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金)。預(yù)算支出按功能分類:一般公共服務(wù)支出195.96萬元,社會保障和就業(yè)支出15.6萬元,醫(yī)療衛(wèi)生支出11.73萬元,住房保障支出13.6萬元。較2019年機關(guān)預(yù)算支出數(shù)增加4.79萬元。增加比例為2%。預(yù)算支出按經(jīng)濟分類:經(jīng)費撥款支出217.47萬元,納入預(yù)算管理的非稅收入支出7.96萬元,其他收入支出2.62萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出2.62萬元。較2019年機關(guān)預(yù)算支出數(shù)增加4.79萬元,增加比例為2%。增加主要原因是:行政編制人員的增加和行政運行等其他經(jīng)費支出隨之增加(2019年,我局接受軍轉(zhuǎn)安置和全市機構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸人員共2名)。
(三)財政撥款情況
??2020年財政撥款預(yù)算支出數(shù)為225.43萬元,較2019年機關(guān)預(yù)算支出數(shù)增加36.11萬元,增加比例為19%。增加主要原因是:行政編制人員的增加和行政運行等其他經(jīng)費支出隨之增加(2019年,我局接受軍轉(zhuǎn)安置和全市機構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸人員共2名)。
(四)政府性基金情況
部門無政府性基金預(yù)算撥款安排的使用支出。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況
部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的使用支出。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2020年機關(guān)行政運行經(jīng)費預(yù)算數(shù)為44.02萬元,其中財政撥款預(yù)算數(shù)為34.32萬元。辦公費5.50萬元、印刷費1.50萬元、郵電費1.50萬元、差旅費2.5萬元、維護費0.50萬元,會議費1萬元、培訓(xùn)費1萬元、工會經(jīng)費2.20萬元,公務(wù)接待費0.99萬元,公務(wù)用車運行費用3.55萬元,福利費0.76元,公務(wù)交通補貼8.36萬元,其他商品服務(wù)支出共計4.96萬元。機關(guān)日常專用設(shè)備維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理經(jīng)費均在物業(yè)管理項目經(jīng)費中所列之。2020年行政運行經(jīng)費較2019年行政運行經(jīng)費預(yù)算數(shù)增加10.16萬元。增加比例為42%。增加主要原因是:行政編制人員的增加,機關(guān)人員行政運行等其他經(jīng)費支出隨之增加(2019年,我局接受軍轉(zhuǎn)安置和全市機構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸人員共2名)。
(七)政府采購情況
2020年機關(guān)采購主要是國產(chǎn)化替代資產(chǎn)購置電腦3套,較上年度采購預(yù)算減少15.5萬元。減少比例78%。減少需要說明的是國產(chǎn)化替代資產(chǎn)購置電腦3套只是預(yù)先申報采購計劃,待相關(guān)部門批復(fù)資金來源和計劃后方可實施。
(八)國有資產(chǎn)占用情況
2020年機關(guān)資產(chǎn)總額181.34萬元,其中流動資產(chǎn)108.2萬元、非流動資產(chǎn)73.14萬元。較2019年資產(chǎn)總額減少70.50萬元,減少比例為28%。其減少的主要原因是固定資產(chǎn)的累計折舊和無形資產(chǎn)的累計攤銷。
二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2020年隨州市信訪局“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排4.54萬元,較上年增加0.1萬元,增加比例2%。增加的主要原因是:2019年,我局接受軍轉(zhuǎn)安置和全市機構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸人員共2名,其相關(guān)經(jīng)費也隨之增加。
2020年無因公出國(境)費,較上年無增減增加比例0%。主要原因是:未收到省局、市委和市政府關(guān)于因公出國通知。
2020年公務(wù)接待費0.99萬元,較上年增加 0.1萬元,增加比例為10%。增加主要原因是:2019年,我局接受軍轉(zhuǎn)安置一名人員,全市機構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸一名人員,共計增加2名行政編制人員。按照市級財政部門預(yù)算統(tǒng)一口徑,隨著人員增加,預(yù)算系統(tǒng)自動增加提取生成公務(wù)接待經(jīng)費。
2020年公務(wù)用車運行維護費3.55萬元,較上年無增減變化,增加比例為0%。主要原因是:嚴格按照市財政局預(yù)算統(tǒng)一口徑執(zhí)行三公經(jīng)費。
2020年無公務(wù)用車購置費用,較上年無增減變化,增加比例為0%。主要原因是:2015年機關(guān)已參加公車改革。
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第三部分??隨州市信訪局2020年部門預(yù)算表
部門預(yù)算公開表











第四部分??預(yù)算績效情況
一、??部門整體績效目標(biāo)編制情況
部門整體支出績效目標(biāo)編制表。

二、??重點項目績效目標(biāo)編制情況
項目支出績效目標(biāo)編制表。

第五部分??名詞解釋
一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):指財政局行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
一般公共服務(wù)(類)信訪事務(wù)(款)行政運行(項):指市信訪局用于保障機構(gòu)正常運行,開展日常工作的基本支出。
一般公共服務(wù)(類)信訪事務(wù)(款)信訪工作專項:指市信訪局用于信訪事項解難解困方面的專項支出,即信訪類項目專項經(jīng)費。
一般公共服務(wù)(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指市信訪局用于機關(guān)醫(yī)療保障方面的支出。
一般公共服務(wù)(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指市信訪局用于對機關(guān)個人和家庭的補助支出。
一般公共服務(wù)(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):指市信訪局用于對機關(guān)個人和家庭的補助支出。
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