隨州市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心
2020年度決算公開
目?錄
第一部分:部門概況。
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分:2020年度部門決算情況說明
一、收入、支出決算情況說明
二、關于“三公”經費支出說明。
三、關于機關運行經費支出說明。
四、關于政府采購支出說明。?
五、關于政府性基金收支情況說明。
六、關于國有資產占用情況說明。?
七、關于2020年度預算績效情況的說明。?
八、其他情況說明。
第三部分:2020年部門決算表
一、收入支出決算總表(公開表01表)
二、收入決算表(公開表02表)
三、支出決算表(公開表03表)
四、財政撥款收入支出決算總表(公開表04表)
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開表05表)
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開表06表)
七、財政撥款“三公”經費支出決算表(公開表07表)
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開表08表)
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表(公開表09表)
第四部分:名詞解釋說明
?
? ??第一部分:部門概況
一、部門主要職責。
1、負責貫徹執(zhí)行數(shù)字化城管有關政策、規(guī)定和技術性規(guī)范。
2、負責研究制定數(shù)字化城管發(fā)展規(guī)劃、年度工作計劃及實施細則,經批準后組織實施。
3、負責數(shù)字化城管方面科學技術的開發(fā)、應用及提檔升級工作。
4、負責數(shù)字化城市管理的指揮協(xié)調和監(jiān)督考核工作。
5、負責數(shù)字化城管的日常維護運行工作。
6、負責城管電話熱線的設立、處理及日常運行工作。
7、負責指導各縣、市、區(qū)及有關部門數(shù)字化城市管理的規(guī)劃建設和監(jiān)督考核工作。
8、負責完成上級交辦的其他工作事項。
二、部門基本情況。
市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心屬于公益一類事業(yè)單位,人員編制10人,內設機構3個,分別為綜合科、監(jiān)督指揮科和管理考評科,實有在職正式工10人。
??第二部分:2020年度部門決算情況說明
一、收入、支出決算情況說明
一)2020年度收入支出決算總體及增減變動情況。
1、本年收入總計261.63萬元,其中財政撥款(補助)收入146.89萬元,其他收入75萬元,上年結轉39.74萬元。
上年收入總計889.47萬元,同比減少627.84萬元,同比降低70.6%。主要原因是:2020年減少數(shù)字城管建設項目資金撥款。
2、本年支出總計212.38萬元(上年支出總計894.16萬元,同比減少681.78萬元,同比降低76.3%。主要原因是:本年減少數(shù)字城管建設項目支出728萬元。
二)2020年度財政撥款支出決算情況。
2020年度財政撥款支出決算123.9萬元(其中:基本支出96.52萬元,項目支出27.37萬元),政府性基金預算財政撥款支出0萬元。年初預算數(shù)123.9萬元,無增減變化。
二、關于“三公”經費支出說明。
2020年度一般公共預算安排的“三公”經費支出決算數(shù)0.7萬元,其中,因公出國出境費0萬元、公務接待費0萬元(接待批次0批次,接待人數(shù)0人)、公務用車購置及運行費0.7萬元(其中公務用車運行維護費0.7萬元,公車購置費0元,公務用車保有量2輛)。
2020年度“三公”經費預算數(shù)4萬元,其中:因公出國(境)費預算0萬元,公務接待費0.6萬元,公務用車購置及運行費支出3.7萬元(其中公務用車運行維護費3.4萬元,公車購置費0元)。
2020年度決算比預算減少3.3萬元。主要是控制了公務用車運行維護費,減少支出2.7萬元。
三、關于機關運行經費支出說明。
??????本單位2020年度機關運行經費支出86.08萬元,比上年度減少160.83萬元,降低65.4%;比2020年預算減少17.01萬元,降低16.5%。主要原因是:本年度減少項目委托業(yè)務費支出。其中,辦公費1.69萬元,水費0.39萬元,電費4.48萬元,維修費1.99萬元,租賃費0.36萬元,勞務費4萬元,委托業(yè)務費68.57萬元,工會經費1.75萬元,公務車運行維護費2.42萬元,辦公設備購置費0.38萬元。
四、關于政府采購支出說明。
本單位2020年度政府采購支出總額103.44萬元,其中:政府采購貨物支出0.44萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出103萬元。授予中小企業(yè)合同金額103.44?萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額5.78萬元,占政府采購支出總額的5.6%。?
五、關于政府性基金收支情況說明。
2020年本單位未安排政府性基金收支預算,因此也無決算。
六、關于國有資產占用情況說明。
?截至2020年12月31日,本單位共有車輛3輛,其中,領導干部用車0輛、機要通訊用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
七、關于2020年度預算績效情況的說明。
(1)?預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,本部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面績效自評,共涉及項目1個,資金100萬元,占一般公共預算項目支出總額100%。從評價情況來看,2020年度“數(shù)字城管系統(tǒng)運行項目”項目績效自評得分:90.2分,結果為“良”。
組織開展了整體支出績效評價,整體得分90分,各項指標年初目標值與實際完成值幾乎相同,基本完成。


(2)部門決算中項目績效自評結果
“數(shù)字城管系統(tǒng)運行項目”項目,全年預算數(shù)100萬元,執(zhí)行數(shù)68.57萬元,完成預算68.57%。
主要產出和效益:1、高質量抓人員采集,提高案件處置效率,2020年共采集城市管理事件、部件42199件,案件處置率為97.2%,結案率達97.43%;2、高標準抓視頻采集,創(chuàng)新城市管理模式,本年共發(fā)現(xiàn)夜間在垃圾中轉站點亂傾倒垃圾問題30余件;3、高要求抓熱線轉辦,暢通民意訴求渠道,共受理轉辦城市管理方面熱線工單583件,按時辦結率100%,群眾滿意率達97.47%;4、圍繞中心抓督辦,部門考評考核科學化,今年,共發(fā)放通報8期,以通報促整改。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因:1、由于疫情原因,信息采集員無法正常上崗,采集進度受到影響導致案件上報數(shù)量偏低。2、平臺建設初級自建服務器五年服務期已到,現(xiàn)服務器遷至電信云平臺,遷移過程中,案件上報受到一定影響。
下一步改進措施:一是健全內部管理制度。進一步提高信息采集監(jiān)督員和坐席員業(yè)務工作水平,提升數(shù)字城管人員素質形象,規(guī)范自身行為,提高案件采集質量,擴大案件采集范圍
二是推進數(shù)字城管向智慧城管升級。以共享和服務為宗旨,按照統(tǒng)一數(shù)據標準和共享規(guī)范,依托城市大數(shù)據中心,在共用國家平臺、省級平臺部分業(yè)務系統(tǒng)基礎上,搭建市級城市綜合管理服務平臺,建設業(yè)務指導、指揮協(xié)調、行業(yè)應用、公眾服務、數(shù)據整合和數(shù)據交換等系統(tǒng),實現(xiàn)對全市城市管理工作的業(yè)務指導、信息采集、統(tǒng)籌協(xié)調、指揮調度、監(jiān)督檢查(考核)、綜合評價、公眾服務、輿情監(jiān)測、應急管理等功能,對城市管理信息化建設成果和數(shù)據資源進行全面普查、梳理和整合,重點推進城市管理領域各類數(shù)據資源的整合。


(3)績效評價結果應用情況
部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用情況:加強項目規(guī)劃、績效目標管理、加強項目管理、結果于預算安排相結合。
部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用情況:完善項目分配辦法和管理辦法等。
八、其他情況說明
本年度無財政專項支出。
第三部分:2020年部門決算表








????本單位2020年度沒有政府性基金預算財政撥款收入、支出情況。

????本單位2020年度沒有國有資本經營財政撥款支出情況。

????本單位2020年度無財政專項支出。
第四部分:名詞解釋說明
(一)財政撥款(補助)收入:指本級財政決算安排且當年撥付的資金。
(二)一般公共服務支出(201類):反映政府提供一般公共服務的支出。
(三)行政運行(2010601項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出?!?/span>
(四)一般行政管理事務(2010602項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
(五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。
(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(七)“三公”經費:按照有關規(guī)定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
(八)公務接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
(九)因公出國(境)費:反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
(十)公務用車運行維護費:反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
(十一)公務用車購置費:反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。
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