隨州市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊2026年部門預算
目?? 錄
第一部分??隨州市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊預算公開情況說明
一、部門(單位)主要職責
二、機構(gòu)設置情況
三、預算收支及增減變化情況
四、機關運行經(jīng)費安排情況
五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
六、政府采購預算安排情況
七、國有資產(chǎn)占用情況
八、重點項目預算績效情況
九、其他情況說明
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分??隨州市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊2026年部門預算公開表
一、部門收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出表
十、政府采購預算表
第一部分??隨州市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊預算公開情況說明
一、部門(單位)主要職責
(1)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關生態(tài)環(huán)境保護的法律、法規(guī)及政策,根據(jù)市生態(tài)環(huán)境執(zhí)法規(guī)劃,擬定全市生態(tài)環(huán)境現(xiàn)場執(zhí)法計劃并組織實施。
(2)負責對地下水污染防治及開發(fā)土地、礦藏等造成生態(tài)破壞行為執(zhí)法;負責對農(nóng)業(yè)面源污染防治、流域水生態(tài)環(huán)境保護及機動車排氣行為執(zhí)法;負責自然保護地內(nèi)進行非法開礦、修路、筑壩、建設造成破壞的行為執(zhí)法。
(3)負責組織落實全市污染防治、生態(tài)保護、核與輻射安全現(xiàn)場執(zhí)法工作,依法督辦查處或直接查處生態(tài)環(huán)境違法行為。
(4)組織全市綜合性環(huán)境執(zhí)法專項行動,落實各專項清查執(zhí)法檢查工作,配合落實各級環(huán)保督察反饋意見整改工作。
(5)組織開展全市環(huán)境稽查、突查、污染源日常監(jiān)管隨機抽查、交叉執(zhí)法行動,落實工業(yè)污染源全面達標排放工作。
(6)組織開展信用評價、污染責任強制保險等工作。
(7)負責全市污染源自動監(jiān)控終端設施的建設、考核管理工作,查處各類違法行為。
(8)負責全市環(huán)境應急、重大環(huán)境污染事故、污染糾紛、生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理。
(9)負責12369環(huán)保舉報平臺的受理、轉(zhuǎn)辦、督查及相關統(tǒng)計工作。
(10)指導全市各級生態(tài)環(huán)境執(zhí)法機構(gòu)加強能力建設,負責全市生態(tài)環(huán)境執(zhí)法人員業(yè)務培訓。
(11)完成上級交辦的其它任務。
二、機構(gòu)設置情況
市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊隸屬于市生態(tài)環(huán)境局,為副處級。下設內(nèi)設機構(gòu):辦公室、稽查一科、稽查二科、稽查三科、曾都大隊、高新大隊。核定人員編制29人,其中,參公編制11人,事業(yè)編制18人。2026年實有人數(shù)35人,其中:參公編內(nèi)人員11人,事業(yè)編內(nèi)人員18人,事業(yè)編外人員2人,其他人員4人。退休人員16人。
三、預算收支及增減變化情況
(一)收入預算情況
本部門2026年收入預算總計677.16萬元,其中:1、財政撥款收入676.32萬元(其中:非稅收入80萬元),2、其他收入0.84萬元。2026年收入預算總額比上年增加36.94萬元,同比增長5.8%,增加原因是本年度增加1名參公人員。
(二)支出預算情況
本部門2026年支出預算總計677.16萬元,較上年支出預算安排增加36.94萬元,同比增長5.8%,增加原因是本年度增加1名參公人員。
一是按功能分類:社會保障和就業(yè)119.98萬元,占預算支出17.7%,比去年增加4.2萬元,同比增加3.6%,原因是本年度增加1名參公人員;醫(yī)療衛(wèi)生27.66萬元,占預算支出4.1%,比去年增加3.45萬元,同比增加14.2 %,原因是本年度增加1名參公人員;環(huán)境保護482.67萬元,占預算支出71.3%,比去年增加24.68萬元,同比增長5.4%,原因是本年度增加1名參公人員;住房保障支出46.85萬元,占預算支出6.9%,比去年增加4.61萬元,同比增加10.9%,原因是本年度增加1名參公人員。??
二是按經(jīng)濟分類:基本支出677.16萬元,占預算支出100%,比去年增加59.94萬元,同比增加9.7%,原因主要是本年度增加1名參公人員;項目支出0萬元,占預算支出0 %,比去年減少23萬元,同比減少100%,比去年減少主要原因是取消了項目預算支出。
(三)財政撥款支出情況
本部門2026年財政撥款支出預算676.32萬元(含非稅收入80萬元),比上年預算增加37.6萬元,同比增加5.9%,主要原因是本年度增加1名參公人員。
(四)政府性基金情況
本部門2026年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營預算情況
本部門2026年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
四、機關運行經(jīng)費安排情況
本部門2026年機關運行經(jīng)費預算21.75萬元,較上年預算安排增加2.75萬元,同比增長14.5%,主要原因是本年度增加1名參公人員,其中:辦公費2.99萬元、印刷費1萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費1.5萬元、郵電費1.5萬元、物業(yè)費0.5萬元、差旅費2萬元、公務接待費0.5萬元、勞務費10萬元、培訓費0萬元、公務用車運行維護費2.26萬元。
五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
2026年隨州市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊一般公共預算“三公”經(jīng)費年初預算安排2.76萬元,比上年減少2.34萬元,同比減少45.9 %,主要原因是本年度厲行節(jié)約,壓縮“三公”經(jīng)費預算。其中:
因公出國(境)費0萬元,比上年增加0萬元,同比增加0%,主要原因是:無。
公務接待費0.5萬元,比上年減少0.1萬元,同比下降16.7%,主要原因是厲行節(jié)約,壓縮預算。
公務用車運行維護費2.26萬元,比上年減少2.24萬元,同比下降49.8%,主要原因是本年度控制車輛運行維護費預算。
公務用車購置費0萬元,比上年增加0萬元,同比增加0%,主要原因是:無。
六、政府采購預算安排情況
本部門2026年政府采購預算總額0.26萬元,面向中小企業(yè)采購金額0.26萬元,份額比例100%;面向小微企業(yè)采購金額0.26萬元,份額比例100%。
2026年政府采購公共財政撥款預算0.26萬元,其中:其中政府采購貨物預算0.26萬元,工程類政府采購預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。本年度政府采購公共財政撥款預算0萬元,比上年增加0.26萬元,同比增長100%,主要是本年度本單位有辦公用紙政府采購需求。
七、國有資產(chǎn)占用情況
本部門2026年初資產(chǎn)總額94.75萬元,較上年減少17.51萬元,同比下降15.6%,原因是2025年度計提固定資產(chǎn)折舊。
其中流動資產(chǎn)0萬元,較上年減少1.93萬元,同比減少100%,原因是2025年度收回全部其他應收款;固定資產(chǎn)凈值94.75萬元,較上年減少15.57萬元,同比下降14.1%,原因是2025年度計提固定資產(chǎn)折舊。
本部門現(xiàn)有車輛1輛,屬其他用車;比上年增加0萬元,同比增加0%,主要原因是:上年度無公用車輛購置和處置。
八、重點項目預算績效情況
(一)部門整體績效目標編制情況
1、本部門整體績效目標是:長期目標有5個,目標1:擬定全市生態(tài)環(huán)境現(xiàn)場執(zhí)法計劃并組織實施;長期目標2:規(guī)范開展污染源日常監(jiān)管隨機抽查;長期指標3:動態(tài)調(diào)整更新生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法正面清單;長期指標4:規(guī)范使用生態(tài)環(huán)境移動執(zhí)法系統(tǒng),長期指標5:持續(xù)深入開展執(zhí)法大練兵。
年度目標有8個,年度目標1:開展水環(huán)境質(zhì)量改善專項行動;年度目標2:組織開展城鎮(zhèn)集中式污水處理廠和工業(yè)園區(qū)污水處理廠專項執(zhí)法行動;年度目標3:組織開展重點行業(yè)VOCs專項執(zhí)法行動;年度指標4:深化生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)達標排放專項整治;年度指標5:開展危險廢物專項執(zhí)法行動;年度指標6:組織開展建設項目“三同時”及自主驗收專項執(zhí)法行動;年度目標7:組織開展排污許可專項執(zhí)法行動;年度目標8:組織開展污染源自動監(jiān)控專項執(zhí)法行動。
2、長期目標1:擬定全市生態(tài)環(huán)境現(xiàn)場執(zhí)法計劃并組織實施,具體指標設置為:科學統(tǒng)籌日常監(jiān)管和專項執(zhí)法行動等現(xiàn)場檢查任務,嚴格制定年度現(xiàn)場執(zhí)法檢查計劃,重點圍繞排污許可證的執(zhí)行落實全面進行現(xiàn)場檢查。
效益指標:將“雙隨機、一公開”作為執(zhí)法檢查基本手段和普遍方式,科學合理設置檢查頻次和比例,嚴格制定年度現(xiàn)場執(zhí)法檢查計劃并按月細化。
滿意度指標:加強執(zhí)法計劃統(tǒng)籌和執(zhí)法聯(lián)動,將專項執(zhí)法行動與污染源日常監(jiān)管隨機抽查統(tǒng)籌開展,避免對同一家企業(yè)多次、多頭重復檢查。
長期目標2:規(guī)范開展污染源日常監(jiān)管隨機抽查,具體指標設置為:
產(chǎn)出指標:每季度至少對本行政區(qū)5%的重點排污單位進行抽查,一般排污單位按照在崗行政執(zhí)法人員至少1:5的比例確定一般排污單位年度被抽查單位數(shù)量。
效益指標:將行政區(qū)內(nèi)所有污染源作為隨機抽查對象,重點對被抽查單位防治污染設施運行情況,污染物排放情況,以及環(huán)評、“三同時”、排污許可證、危險廢物規(guī)范化管理等環(huán)境管理制度落實情況進行抽查。
滿意度指標:依法嚴厲打擊各類環(huán)境違法行為,促進市場公平競爭,推動環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。
長期指標3:動態(tài)調(diào)整更新生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法正面清單,具體指標設置為:
產(chǎn)出指標:嚴格按照《湖北省生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法正面清單管理辦法(試行)》要求,嚴格把握正面清單篩選條件和標準,優(yōu)化和動態(tài)調(diào)整2026年度正面清單。
效益指標:統(tǒng)籌推進疫情防控、加強重污染天氣應對下的差異化管控,優(yōu)化日常生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法方式,發(fā)揮生態(tài)環(huán)境守法企業(yè)在日常監(jiān)管中的正面激勵和示范效應。
滿意度指標:積極探索拓展非現(xiàn)場監(jiān)管手段及應用,規(guī)范執(zhí)法行為,創(chuàng)新執(zhí)法方式,服務市場主體。對正面清單企業(yè)實行非現(xiàn)場監(jiān)管。
長期指標4:規(guī)范使用生態(tài)環(huán)境移動執(zhí)法系統(tǒng),具體指標設置為:
產(chǎn)出指標:全市各級生態(tài)環(huán)境部門在執(zhí)法過程中,所有現(xiàn)場執(zhí)法活動必須全部全程使用生態(tài)環(huán)境移動執(zhí)法系統(tǒng),不得再使用手寫筆錄,做到執(zhí)法全過程留痕、信息實時上傳、記錄全方位可回溯。
效益指標:督促各地及時更新完善污染源信息庫、及時維護執(zhí)法人員信息庫,加強移動執(zhí)法系統(tǒng)使用考評,提升全市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法機構(gòu)執(zhí)法規(guī)范化、現(xiàn)代化、信息化水平和現(xiàn)場執(zhí)法效率。
滿意度指標:強化生態(tài)環(huán)境移動執(zhí)法系統(tǒng)使用,確保現(xiàn)場執(zhí)法和案件辦理全程留痕、全程記錄、規(guī)范可用、公開透明。
長期指標5:持續(xù)深入開展執(zhí)法大練兵,具體指標設置為:
產(chǎn)出指標:采取線上網(wǎng)絡教育和線下集中培訓相結(jié)合的方式開展環(huán)境執(zhí)法培訓,組織開展專項生態(tài)環(huán)境執(zhí)法技能培訓10次。參加全省環(huán)境執(zhí)法大比武。組織開展案卷評查和典型案例展評交流。
效益指標:不斷提升環(huán)境執(zhí)法人員的執(zhí)法技能和案件辦理水平。
滿意度指標:開展“全員、全年、全過程”執(zhí)法大練兵,通過“實戰(zhàn)練兵”,打造“生態(tài)環(huán)境鐵軍”,筑牢隨州市生態(tài)環(huán)境安全底線。
3、年度目標1:開展水環(huán)境質(zhì)量改善專項行動,具體指標設置為:
產(chǎn)出指標:按照《隨州市水環(huán)境質(zhì)量測管聯(lián)動工作方案》,針對我市部分國考斷面水質(zhì)變化趨勢,在全市組織開展水環(huán)境質(zhì)量改善專項行動。
效益指標:定期不定期組織開展“零點行動”和執(zhí)法幫扶行動,摸排是否存在偷排或超標排污企業(yè),嚴查重處排污單位及城鎮(zhèn)生活污水處理廠超標排放或偷排。
滿意度指標:確保國考斷面水質(zhì)穩(wěn)定達標。
年度目標2:組織開展城鎮(zhèn)集中式污水處理廠和工業(yè)園區(qū)污水處理廠專項執(zhí)法行動,具體指標設置為:
產(chǎn)出指標:打擊偽造或篡改監(jiān)測數(shù)據(jù)、使用違規(guī)藥劑或干擾劑、污染物超標排放和偷排偷放等違法行為。
效益指標:督促各污水處理廠規(guī)范運行,污染物穩(wěn)定達標排放。
滿意度目標:確保國考斷面水質(zhì)穩(wěn)定達標。
年度目標3:組織開展重點行業(yè)VOCs專項執(zhí)法行動,具體指標設置為:
產(chǎn)出指標:結(jié)合我市空氣質(zhì)量變化趨勢和規(guī)律,協(xié)同控制PM2.5和O3,以專用汽車、包裝印刷、化工等行業(yè)為重點,對重點區(qū)域、重點企業(yè)開展專項執(zhí)法檢查。
效益指標:樹立一批VOCs治理典型企業(yè)作為標桿進行推廣,嚴肅查處超標排污、設施不正常運行等違法行為。
滿意度指標:確保我市空氣環(huán)境質(zhì)量達標。
年度指標4:深化生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)達標排放專項整治,具體指標設置為:
產(chǎn)出指標:全面推行“裝樹聯(lián)”工作,督促相關企業(yè)依法安裝自動監(jiān)測設備、廠區(qū)門口樹立電子顯示屏、自動監(jiān)測數(shù)據(jù)與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng)等。
效益指標:依據(jù)《生活垃圾焚燒發(fā)電廠自動監(jiān)測數(shù)據(jù)應用管理規(guī)定》,重點對焚燒廠煙氣污染物在線監(jiān)控設施、工況在線監(jiān)控設施的運行情況進行現(xiàn)場檢查核查。通過隨機抽查比對,復核自動監(jiān)測數(shù)據(jù)的真實性及準確性,對存在的環(huán)境違法行為嚴查重處。
滿意度指標:堅決把事關群眾切身利益的突出生態(tài)環(huán)境問題整治好。
年度指標5:開展危險廢物專項執(zhí)法行動,具體指標設置為:
產(chǎn)出指標:在全市集中力量、集中手段、集中時間組織開展危險廢物專項執(zhí)法檢查專項行動,通過認真排查梳理、重點監(jiān)管執(zhí)法、全力集中攻堅和實施精準打擊,會同刑事司法部門嚴厲打擊危險廢物環(huán)境違法犯罪行為。
效益指標:鏟除非法收集、利用、傾倒、處置危險廢物鏈條。
滿意度指標:加強日常監(jiān)管執(zhí)法,形成精準打擊、持續(xù)高壓的態(tài)勢,保障人民群眾身體健康和生命安全。
年度指標6:組織開展建設項目“三同時”及自主驗收專項執(zhí)法行動,具體指標設置為:
產(chǎn)出指標:加強與環(huán)評審批部門的銜接,將建設項目環(huán)評文件及批復要求落實情況納入“雙隨機、一公開”日常執(zhí)法監(jiān)管,形成執(zhí)法監(jiān)管合力。
效益指標:重點對建設項目環(huán)評文件及批復要求落實情況、自主驗收及備案情況開展專項執(zhí)法檢查,嚴厲打擊未驗投產(chǎn)、弄虛作假等環(huán)境違法行為。
滿意度指標:督促建設項目環(huán)境保護法律制度落實。
年度目標7:組織開展排污許可專項執(zhí)法行動,具體指標設置為:
產(chǎn)出指標:將固定污染源排污許可證執(zhí)行情況納入“雙隨機、一公開”日常執(zhí)法監(jiān)管,重點對排污許可證提出的自行監(jiān)測、臺賬記錄、環(huán)境管理等要求落實情況,執(zhí)行報告提交頻次及內(nèi)容等要求落實情況,排污限期整改通知書中整改要求落實情況開展執(zhí)法檢查。
效益指標:依法依規(guī)查處違法行為。
滿意度指標:督促排污許可環(huán)境保護法律制度落實。
年度目標8:組織開展污染源自動監(jiān)控專項執(zhí)法行動,具體指標設置為:
產(chǎn)出指標:加強對在線數(shù)據(jù)的應用,嚴厲打擊超標排放、設施不正常運行、在線數(shù)據(jù)造假等環(huán)境違法行為。
效益指標:督促重點排污單位落實污染源自動監(jiān)控設施建設和運行管理的主體責任,按要求安裝聯(lián)網(wǎng)污染源自動監(jiān)控設備,并組織開展自主驗收,保持穩(wěn)定運行。
滿意度指標:確保重點排污單位自動監(jiān)測數(shù)據(jù)有效傳輸率達到95%以上。
(二)重點項目績效目標編制情況
本單位2026年度無項目預算。
九、其他需要說明的情況
(一)對空表的說明
本部門2026年無政府性基金預算撥款安排的支出,與上年一致,故該表為空表。
本部門2026年無國有資本經(jīng)營預算支出,與上年一致,故該表為空表。
(二)對其他情況的說明
本部門無其他情況說明
十、專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
3.政府采購:是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。
4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。
5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
6.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。
第二部分?? 中共隨州市委政策研究室2025年部門預算公開表
一、部門收支預算總表
| 部門/單位:隨州市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊 | 單位:萬元 | ||
| 收??????入 | 支??????出 | ||
| 項????目 | 預算數(shù) | 項????目 | 預算數(shù) |
| 一、一般公共預算撥款收入 | 676.32 | 一、一般公共服務支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金預算撥款收入 | 0.00 | 二、國防支出 | 0.00 |
| 三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 0.00 |
| 四、財政專戶管理資金收入 | 0.00 | 四、教育支出 | 0.00 |
| 五、事業(yè)收入 | 0.00 | 五、科學技術支出 | 0.00 |
| 六、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 0.00 | 六、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
| 七、上級補助收入 | 0.00 | 七、社會保障和就業(yè)支出 | 119.98 |
| 八、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 八、衛(wèi)生健康支出 | 27.66 |
| 九、其他收入 | 0.84 | 九、節(jié)能環(huán)保支出 | 482.67 |
| 十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | ||
| 十一、農(nóng)林水支出 | 0.00 | ||
| 十二、交通運輸支出 | 0.00 | ||
| 十三、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 | ||
| 十四、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 0.00 | ||
| 十五、金融支出 | 0.00 | ||
| 十六、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||
| 十七、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
| 十八、住房保障支出 | 46.85 | ||
| 十九、糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
| 二十、國有資本經(jīng)營預算支出 | 0.00 | ||
| 廿一、災害防治及應急管理支出 | 0.00 | ||
| 廿二、預備費 | 0.00 | ||
| 廿三、其他支出 | 0.00 | ||
| 廿四、轉(zhuǎn)移性支出 | 0.00 | ||
| 廿五、債務還本支出 | 0.00 | ||
| 廿六、債務付息支出 | 0.00 | ||
| 廿七、債務發(fā)行費用支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 677.16 | 本年支出合計 | 677.16 |
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 0.00 | 年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 0.00 |
| 收????入????總????計 | 677.16 | 支????出????總????計 | 677.16 |
二、部門收入總表
| 部門/單位:隨州市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊 | 單位:萬元 | |||||||||||||||||
| 部門(單位)代碼 | 部門(單位)名稱 | 合計 | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||||||||||||||
| 小計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | 財政專戶管理資金 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 小計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | |||
| 合計 | 677.16 | 677.16 | 676.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 603 | 隨州市生態(tài)環(huán)境局 | 677.16 | 677.16 | 676.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 603003 | 隨州市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊 | 677.16 | 677.16 | 676.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、部門支出總表
| 部門/單位:隨州市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊 | 單位:萬元 | ||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 |
| 合計 | 677.16 | 677.16 | 0.00 | ||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 119.98 | 119.98 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 119.39 | 119.39 | 0.00 | |||
| 2080501 | 行政單位離退休 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | |||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 28.51 | 28.51 | 0.00 | |||
| 2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 56.23 | 56.23 | 0.00 | |||
| 2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 28.12 | 28.12 | 0.00 | |||
| 20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | |||
| 2089999 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | |||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 27.66 | 27.66 | 0.00 | |||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 27.66 | 27.66 | 0.00 | |||
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 9.75 | 9.75 | 0.00 | |||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 12.17 | 12.17 | 0.00 | |||
| 2101103 | 公務員醫(yī)療補助 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | |||
| 211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 482.67 | 482.67 | 0.00 | |||
| 21102 | 環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察 | 482.67 | 482.67 | 0.00 | |||
| 2110299 | 其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出 | 482.67 | 482.67 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 46.85 | 46.85 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 46.85 | 46.85 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公積金 | 41.15 | 41.15 | 0.00 | |||
| 2210202 | 提租補貼 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | |||
四、財政撥款收支總表
| 部門/單位:隨州市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊 | 單位:萬元 | ||
| 收??????入 | 支??????出 | ||
| 項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
| 一、本年收入 | 676.32 | 一、本年支出 | 676.32 |
| (一)一般公共預算撥款 | 676.32 | (一)一般公共服務支出 | |
| (二)政府性基金預算撥款 | (二)國防支出 | ||
| (三)國有資本經(jīng)營預算撥款 | (三)公共安全支出 | ||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | (四)教育支出 | ||
| (一)一般公共預算撥款 | (五)科學技術支出 | ||
| (二)政府性基金預算撥款 | (六)文化旅游體育與傳媒支出 | ||
| (三)國有資本經(jīng)營預算撥款 | (七)社會保障和就業(yè)支出 | 119.98 | |
| (八)衛(wèi)生健康支出 | 27.66 | ||
| (九)節(jié)能環(huán)保支出 | 481.83 | ||
| (十)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
| (十一)農(nóng)林水支出 | |||
| (十二)交通運輸支出 | |||
| (十三)資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
| (十四)商業(yè)服務業(yè)等支出 | |||
| (十五)金融支出 | |||
| (十六)援助其他地區(qū)支出 | |||
| (十七)自然資源海洋氣象等支出 | |||
| (十八)住房保障支出 | 46.85 | ||
| (十九)糧油物資儲備支出 | |||
| (二十)國有資本經(jīng)營預算支出 | |||
| (廿一)災害防治及應急管理支出 | |||
| (廿二)預備費 | |||
| (廿三)其他支出 | |||
| (廿四)轉(zhuǎn)移性支出 | |||
| (廿五)債務還本支出 | |||
| (廿六)債務付息支出 | |||
| (廿七)債務發(fā)行費用支出 | |||
| 二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||
| 收?? 入?? 總?? 計 | 676.32 | 支?? 出?? 總?? 計 | 676.32 |
五、一般公共預算支出表
| 部門/單位:隨州市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊 | 單位:萬元 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 小計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||||
| 合計 | 676.32 | 676.32 | 613.52 | 62.80 | 0.00 | |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 119.98 | 119.98 | 119.98 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 119.39 | 119.39 | 119.39 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政單位離退休 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 28.51 | 28.51 | 28.51 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 56.23 | 56.23 | 56.23 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 28.12 | 28.12 | 28.12 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 27.66 | 27.66 | 27.66 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 27.66 | 27.66 | 27.66 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公務員醫(yī)療補助 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 481.83 | 481.83 | 419.03 | 62.80 | 0.00 |
| 21102 | 環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察 | 481.83 | 481.83 | 419.03 | 62.80 | 0.00 |
| 2110299 | 其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出 | 481.83 | 481.83 | 419.03 | 62.80 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 46.85 | 46.85 | 46.85 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.85 | 46.85 | 46.85 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公積金 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租補貼 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 |
六、一般公共預算基本支出表
| 部門/單位:隨州市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊 | 單位:萬元 | |||
| 部門預算支出經(jīng)濟分類科目 | 本年一般公共預算基本支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 |
| 合計 | 676.32 | 613.52 | 62.80 | |
| 301 | 工資福利支出 | 587.53 | 587.53 | 0.00 |
| 30101 | ??基本工資 | 156.55 | 156.55 | 0.00 |
| 30102 | 津貼補貼 | 46.80 | 46.80 | 0.00 |
| 30103 | 獎金 | 182.04 | 182.04 | 0.00 |
| 30107 | 績效工資 | 39.33 | 39.33 | 0.00 |
| 30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 56.23 | 56.23 | 0.00 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | 28.12 | 28.12 | 0.00 |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 21.92 | 21.92 | 0.00 |
| 30111 | 公務員醫(yī)療補助繳費 | 5.75 | 5.75 | 0.00 |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 9.64 | 9.64 | 0.00 |
| 30113 | 住房公積金 | 41.15 | 41.15 | 0.00 |
| 302 | 商品和服務支出 | 62.80 | 0.00 | 62.80 |
| 30201 | 辦公費 | 2.99 | 0.00 | 2.99 |
| 30206 | 電費 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 30207 | 郵電費 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30211 | 差旅費 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30217 | 公務接待費 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30226 | 勞務費 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 30228 | 工會經(jīng)費 | 8.56 | 0.00 | 8.56 |
| 30231 | 公務用車運行維護費 | 2.26 | 0.00 | 2.26 |
| 30239 | 其他交通費用 | 7.61 | 0.00 | 7.61 |
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 25.38 | 0.00 | 25.38 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 25.99 | 25.99 | 0.00 |
| 30302 | 退休費 | 24.28 | 24.28 | 0.00 |
| 30307 | 醫(yī)療費補助 | 1.71 | 1.71 | 0.00 |
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
| 部門/單位:隨州市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊 | 單位:萬元 | ||||
| “三公”經(jīng)費合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||
| 2.76 | 0.00 | 2.26 | 0.00 | 2.26 | 0.50 |
八、政府性基金預算支出表
| 部門/單位:隨州市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊 | 單位:萬元 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預算支出 | ||
| 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
本年度本單位沒有政府性基金預算收支。
九、項目支出表
| 部門/單位:隨州市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊 | 單位:萬元 | ||||||||||
| 項目編碼 | 項目名稱 | 項目單位 | 合計 | 本年撥款 | 財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | ||||
| 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | ||||||
本年度本單位沒有項目支出預算。
十、政府采購預算表
| 預算4-10表 | 單位:元 | ||||||||||||
| 單位代碼 | 單位名稱 | 項目 | 政府采購品目 | 功能科目 | 部門支出經(jīng)濟分類 | 資金來源 | 資金性質(zhì) | 采購數(shù)量 | 單價(元) | 計量單位 | 采購金額 | ||
| 采購金額合計(元) | 其中面向中小企業(yè)(元) | 其中面向小微企業(yè)(元) | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合計 | 2550.00 | 2550.00 | 2550.00 | ||||||||||
| 10 | 自然資源與生態(tài)環(huán)境科 | 2550.00 | 2550.00 | 2550.00 | |||||||||
| 603 | 隨州市生態(tài)環(huán)境局 | 2550.00 | 2550.00 | 2550.00 | |||||||||
| 603003 | 隨州市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊 | 在職人員公用 | [A05040101]復印紙 | [2110299]其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出 | [30201]辦公費 | 預算安排 | 經(jīng)費撥款補助 | 10 | 255 | 箱 | 2550.00 | 2550.00 | 2550.00 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!