隨州市中心醫院2020年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 部門2020年度決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、關于“三公”經費支出說明
五、關于機關運行經費支出說明
六、關于政府采購支出說明
七、關于政府性基金支出說明
八、關于國有資產占用情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
??十、部門財政專項支出決算情況說明
十一、關于2020年度預算績效情況的說明
第三部分?2020年度部門決算表
第四部分 名稱解釋說明
第一部分 單位概況
????一、部門主要職能
隨州市中心醫院是一所集醫療、教學、科研、救護、預防、保健于一體的三級甲等綜合醫院。是湖北醫藥學院的附屬醫院暨第五臨床學院,華中科技大學同濟醫學院、武漢大學醫學院、湖北中醫藥大學的教學醫院,與意大利羅馬圣菲利普納里醫院締結友好醫院。先后榮獲全國文明單位、全國抗擊新冠肺炎疫情先進集體、全國先進基層黨組織、中國醫院科學抗疫先進醫療隊、全國百姓放心百佳示范醫院、國家節約型公共機構示范創建單位、全國綜合醫院中醫藥工作示范單位、湖北省五一勞動獎狀、湖北省愛嬰醫院等稱號。
醫院堅持“依法治院、質量強院、科技興院、文化建院”的辦院方針,恪守“傳承神農醫道,仁愛奉獻為本”的醫院院訓,履行“服務社會,促進健康”的崇高責任,堅持“普濟眾生、精誠至愛”的服務理念,培育“嚴謹、奉獻、求實、創新”的醫院精神,樹立“生命之托、重于泰山”的核心價值觀。倡導“傳承文化、感恩文化、趕超文化、廉潔文化”等四大文化體系,借力炎帝神農故里這一世界級文化名片,響亮提出“尋根炎帝神農故里,問醫隨州中心醫院”的品牌文化,著力打造國內知曉、省內知名的區域醫療中心。????
二、部門基本情況
我院為獨立編制機構。2020年我院人員定額事業編制1142人,年末實有人數為2762人,其中在職人員2336人,退休人員425人(其中4人未納入統籌),離休人員1人。
第二部分2020年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計133915.59萬元,其中上年結轉和結余為零,2019年度收入總計101306.49萬元,較上年增長3260.91萬元,增長了32.19%,增長主要原因:一是2020年新冠疫情,捐贈收入增加,捐贈總額15056.31萬元;二是抗疫特別國債的發行,導致2020年度收入增長較快。
本年收入的具體構成為:財政撥款收入21202.28萬元,占15.83%;事業收入97059.07萬元,占72.48%;其他收入15654.24萬元,占11.69 %。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計120207.51萬元,上年支出合計98996.27萬元,較上年增長21.43%,主要原因是:由于2020年新冠疫情,新冠專項支出較大,以及抗疫特別國債的發行,導致2020年度支出較大。年末結轉和結余為13708.08萬元,主要為醫療盈余。
????本年支出的具體構成為:基本支出99549.22萬元,占82.81%;項目支出為20658.29萬元,占17.19%。?
三、財政撥款支出決算情況說明
2020年度財政撥款收入21236.30萬元,其中:本年財政撥款收入21202.28萬元,年初財政撥款結轉和結余34.02萬元。
2020年度財政撥款支出21236.30萬元,其中:本年財政撥款支出20878.29萬元,年末財政撥款結轉和結余358.01萬元。本部門2020年度財政撥款支出決算數為21236.30萬元,比年初預算數616萬元增加了20620.3萬元,主要原因是2020年新冠疫情,財政撥款收入21236.30萬元,因此財政撥款支出增加也較大。
已完成年初預算。一般公共預算財政撥款支出2020年度決算數為10878.29萬元,其中基本支出決算數為220萬元,項目支出決算數為10658.29萬元。
四、關于“三公”經費支出說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為170萬元,決算數為92.17萬元,上年同期為97.02萬,完成預算的54.22%,決算數較上年下降5%,其中:
(一)公務接待費:2020年度決算數2.42萬元,比年初預算數7萬元減少4.58萬元,下降了65.43%。2020年度公務接待共27次,接待人數218人,與上年同期相比下降1.27萬元,下降幅度為34.42%,主要原因是醫院嚴格控制招待費支出。
(二)公務用車運行維護費:2020年度決算數71.19萬元,比年初預算數113萬元減少41.81萬元,下降了37%。用于車輛維修、保險、燃油費,與上年同期相比下降5萬元,下降幅度為6.56%,主要原因是醫院進一步加強了“三公”經費管理,嚴格控制車輛用油及維修支出;單位公務用車共1輛,本年度無公務用車購置費。
(三)因公出國(境)費:2020年度決算數18.56萬元,比年初預算數50萬元減少31.44萬元,下降了62.89%。因公出國人數為2人, 2019年決算數17.14萬元,因公出國人數為1人,與上年同期相比增長1.42萬元,增長幅度為8.28%。
五、關于機關運行經費支出說明
2020年度我院機關運行經費支出5274.28萬元,比年初預算數增加1871.07萬元,增加54.98%。主要原因是2020年業務收入增長較快,三院并行,人財物增長,業務支出也隨之增長,機關運行經費也隨之增長。
其中辦公費比上年同期增長11.28萬元,增長率為376%;郵電費比上年同期增長15.42萬元,增長率為81.16%;物業管理費比上年同期增長325.4萬元,增長率為43.39%;維護費比上年同期增長1624.73 萬元,增長率為265.05%。
六、關于政府采購支出說明
我院2020年無財政資金撥款安排的政府采購支出。
七、關于政府性基金支出說明
2020年度政府性基金財政撥款收入10000萬元,支出10000萬元,2020年初預算為0萬元,政府性基金財政撥款收入支出增長較大主要原因是:2020年抗疫特別國債的發行,其中基礎設施建設(重大疫情防控救治體系建設)支出6000萬元,其他抗疫相關支出4000萬元。
八、關于國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日,本單位共有車輛31輛。其中,小轎車車1輛、小型載客汽車2輛、救護車28輛;單位50萬元以上通用設備13臺,單價100萬元以上專用設備57臺。
九、國有資本經營預算財政撥款支出情況
2020年度我院沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
十、部門財政專項支出決算情況說明
2020年我院財政專項支出如下: 2020年住院醫師規范化培訓項目支出90萬元,比上年同期461萬元減少371萬元,減少率為80.49%。2020年科研項目支出10.75萬元,比上年同期3.25萬元增長7.5萬元,增長率為230.77%。
十一、關于2020年度預算績效情況的說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,本部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目2個,資金393萬元,占一般公共預算項目支出總額的64.29%。從評價情況來看,項目經費管理規范,資金均按規定用途使用,各項目績效目標基本完成,項目立項程序完整、規范,績效目標明確,社會效益較好,項目可持續性強,資金撥付審批程序嚴格,使用規范,投入有保障,會計核算真實準確。
組織開展整體支出績效評價,從評價情況來看,我院在預算的執行和管理、資產管理、財務運行、可持續發展等方面均取得了良好的效果。
(二)部門決算中項目績效自評結果
我院今年在市級部門決算中反映了所有項目績效自評結果。
住院醫師規范化培訓補助項目績效自評綜述:項目2020年度預算378萬元,執行數為637.9萬元,完成預算100%。主要產出和效益:一是住院醫師規范化培訓結業考核通過率≥80%;二是住院醫師規范化培訓每人每年補助3萬元均在年度內使用完畢;三是參培住院醫師業務水平和參培學員滿意度逐步提高;四是完成2020年度34人的招生計劃。五是落實技能培訓次數每月≥1次。
嚴重精神障礙管理治療項目績效自評綜述:項目全年預算數為15萬元,執行數為15萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:項目完成及時,在2020年度加強了高風險患者應急處置、隨訪及技術指導;提高了對病人家屬護理教育和對精防人員的相關培訓,使嚴重障礙管理水平和治療水平顯著提高。
(三)績效評價結果應用情況
2020年住院醫師規范化培訓整體達標,我院加大師資培養力度,不斷提高醫院帶教水平,醫院住培結業率達到預期水平,這也對學員選擇我院提供了助力;同時完善了技能中心建設,我院建設了較為完備的臨床技能中心,將使其更好地服務于住培教學。
嚴重精神障礙管理治療項目整體達標,項目完成及時,在2020年度加強了高風險患者應急處置、隨訪及技術指導;提高了對病人家屬護理教育和對精防人員的相關培訓,使嚴重障礙管理水平和治療水平顯著提高。
詳見附表:



第三部分2020年度部門決算表










第四部分??相關名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政預算安排且當年撥付的資金。
二、“三公”經費:按照相關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
三、機關運行經費:為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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