隨州市城市客運管理處
2021年部門預算
目??錄
第一部分??隨州市城市客運管理處(概況)
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分??2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第三部分??2021年部門預算表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、財政專項表
第四部分??2021年預算績效情況
一、部門整體目標編制情況
二、重點項目績效目標編制情況
第五部分??名詞解釋
第一部分??隨州市城市客運管理處概況
一、部門概況
1、部門主要職能
市城市客運管理處系市交通運輸局下屬公益一類事業(yè)單位,承擔著城市公共交通(出租汽車、公共汽車)行業(yè)管理工作。
2、部門基本情況
我單位部門預算編制單位1個,負責編制本單位部門預算。市委編辦核定事業(yè)編制40名,實有干部職工68人,其中在職55人,退休13人。
第二部分隨州市城市客運管理處2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2021年收入預算總額733.53萬元,其中公共預算財政撥款590.04萬元,其他收入132.99萬元,上年結轉收入10.5萬元。2021年收入預算總額較上年預算增加14.29萬元,增加2%,是人員支出預算增加。
(二)支出預算情況
2021年預算總支出733.53萬元,其中:人員支出631.24萬元,比上年預算增加了14.42萬元,增加2.34%,是獎勵性工資比上年預算增加;公用支出102.29萬元,比上年減少0.13萬元,比上年差異不大。
(三)財政撥款支出情況
公共預算財政撥款支出預算590.04萬元,其中人員支出509.97萬元,比上年預算增加49.3萬元,增加9.67%,增加了獎勵工資預算,商品和服務支出80.07萬元,較上年增加8.18,增加11.38%,經費撥款預算了34萬元,非稅收入預算了46.07萬元。
(四)政府性基金情況
2021年我單位沒有政府性基金預算撥款。
(五)國有資產占有情況
2021年初我處資產總額38.45萬元,比上年年初增加3.2萬元,具體是:流動資產22.79萬元,較上年年初變化增加了6.84萬元,差異原因是為財政應返還余額較上年增加;固定資產凈值15.66萬元,較上年年初減少了3.64萬元,差異原因是本年度處置下賬了兩臺報廢公務用車。
(六)政府采購情況
2021年政府采購預算總額45.9萬元,其中:面向中小企業(yè)采購金額21萬元,占采購總額的45.75%,面向小微企業(yè)采購金額24.9萬元,占采購總額的54.24%;政府采購貨物預算32.1萬元、服務預算13.8萬元。較上年政府采購預算總額增加11.8萬元,增幅34.6%,主要原因:增加了租賃服務的采購項目,辦公設備購置預算增加。
(七)國有資本經營預算情況
2021年市客管處無國有資本經營預算撥款支出
(八)機關運行經費等重要事項的說明
2021年預算公用經費102.29萬元,較上年相比差異不大。具體預算支出是:辦公費8萬元、印刷費5萬元、咨詢費1萬元、郵電費10萬元、差旅費3萬元、物業(yè)費6萬元,工會經費8萬元、福利費5萬元、日常維修費6萬元、租賃費5萬元、公務接待費1萬元、水電費6.5萬元、公務用車運行維護費15萬元、其他商品和服務支出22.79萬元。
二、“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費年初經費撥款(補助)預算安排16萬元,其中:公務接待費1萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車運行維護費15萬元。同上年持平,無增減變化。
1、因公出國(境)費0萬元,同上年持平,無增減變化。
2、公務接待費1萬元,同上年持平,無增減變化。
3、公務用車運行維護費15萬元,同上年持平,無增減變化。
4、公務用車購置費0萬元,同上年持平,無增減變化。
第三部分 2021年部門預算公開表(附后)










第四部分??2021年部門預算績效情況
本單位依據職能職責,設定了整體績效總目標的主要內容:合理調配運力,方便市民品質出行;加強行業(yè)監(jiān)督,提升服務水平;規(guī)范發(fā)展網絡預約出租車;加強客運市場稽查,凈化客運市場秩序;實時掌握工作動態(tài),繃緊行業(yè)安全弦;落實全面從嚴治黨,轉變作風建設。
1、長期目標:加強行業(yè)監(jiān)管,合理調配運力,提升服務水平;加強客運市場稽查,凈化客運市場秩序。
具體目標設置為:
產出指標:促進優(yōu)化公交線網,規(guī)范出租車經營行為,打擊違法經營行為,依據是市客管處的年度目標工作任務和行業(yè)管理經驗標準。
效益指標:指標值100%,城區(qū)公共交通運力充足,穩(wěn)定出租車出行價格,指標值100%,依據是市客管處年度目標任務和行業(yè)管理經驗標準。
滿意度指標:指標值≥90,市民出行基本滿意≥90,依據是市客管處年度目標任務和行業(yè)管理經驗標準。
2、年度目標。
具體指標設置為:
目標1:督促優(yōu)化公交線網,方便市民品質出行。
產出指標:促進優(yōu)化公交線網、督促規(guī)范公交服務行為。
效益指標:指標值100%,城區(qū)公共交通運力充足,促進城區(qū)公共交通發(fā)展。依據是市客管處年度目標工作任務。
滿意度指標:指標值≥90,市民出行基本滿意≥90。
目標2:強化城區(qū)出租車管理,提升行業(yè)服務質量。
產出指標:指標值100%,及時受理乘客投訴,查處出租車違規(guī)經營行為。依據是市客管處年度目標任務和行業(yè)管理經驗標準。
效益指標:指標值100%,穩(wěn)定出租車出行價格,促進城區(qū)公共交通發(fā)展,指標值100%,依據是市客管處年度工作目標任務。
滿意度指標:指標值≥90,市民出行基本滿意≥90。依據是市客管處年度目標任務和行業(yè)管理經驗標準。
目標3:加強客運市場執(zhí)法,打擊違法經營行為。
產出指標:指標值≥90,查處城區(qū)客運市場非法經營行為,行政處罰案件全部合法。依據是市客管處年度目標任務和行業(yè)管理經驗標準。
效益指標:指標值≥90,維護城區(qū)客運市場秩序,促進城區(qū)公共交通發(fā)展。依據是市客管處年度目標任務和行業(yè)管理經驗標準。
滿意度指標:指標值≥90,市民出行基本滿意≥90。依據是市客管處年度目標任務和行業(yè)管理經驗標準。

二、重點項目績效目標編制情況
2021年我單位沒有編制重點項目績效目標。
第五部分??名詞解釋
一、財政撥款(補助)收入:指財政預算安排且當年撥付的資金。
二、其他收入:反映單位除了財政撥款收入外,解決經費缺口需要撥入的資金。
三、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。
四、“三公”經費:按照有關規(guī)定,"三公"經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
五、公務接待費:指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
六、公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。??
2021年2月1日
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