目?? 錄
第一部分??隨州市住房保障中心(概況)
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分??隨州市住房保障中心2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第三部分??隨州市住房保障中心2022年部門預算表
一、部門收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出表
十、政府采購預算表
第四部分??隨州市住房保障中心2022年預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況
二、重點項目績效目標編制情況
第五部分名詞解釋
第一部分????隨州市住房保障中心概況
一、部門主要職責
隨州市住房保障中心負責全市住房保障工作。具體負責市本級保障性安居工程的建設和管理、住房保障對象動態管理、租賃補貼發放、保障性住房分配管理及后續管理,公租房運營管理購買服務,市本級住房保障信息系統。
二、部門基本情況
隨州市住房保障中心為公益一類事業單位,屬市住建局正科級事業單位,核定編制10人。目前,實有人數12人,其中在編人數10人,合同工2人,無離退休人員。
第二部分??隨州市住房保障中心2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2022年隨州市住房保障中心收入預算總額為1537.99萬元,其中:一般公共預算撥款收入1445.68萬元,上年結轉92.31萬元。比上年度收入預算總額350.71萬元增加了1187.28萬元,增加338.53%,增加原因一是因支付系統合并,住房租賃補貼合并到本單位賬戶發放;二是公租房小區加裝電梯、日常維修等費用增多。
(二)支出預算情況
2022年隨州市住房保障中心支出預算總額為1537.99萬元,其中:基本支出107.68萬元,項目支出1430.31萬元。比上年350.71萬元增加1187.28萬元,增加338.54%,增加原因一是因支付系統合并,住房租賃補貼合并到本單位賬戶發放;二是公租房小區加裝電梯、日常維修等費用增多。
按支出項目經濟類別劃分:工資福利性支出97.68萬元,占支出預算總額的6.35%;商品與服務支出10萬元,占支出預算總額的0.65%,項目支出1430.31萬元,占支出預算總額的93%。比上年350.71萬元增加1187.28萬元,增加338.54%,增加原因一是因支付系統合并,住房租賃補貼合并到本單位賬戶發放;二是公租房小區加裝電梯、日常維修等費用增多。
按支出功能科目劃分:社會保障和就業支出11.43萬元,占支出預算總額的0.74%;衛生健康支出5.32萬元,占支出預算總額的0.35%。城鄉社區支出171.96萬元,占支出預算總額的11.18%,住房保障支出1349.28萬元,占支出預算總額的87.73%。比上年350.71萬元增加1187.28萬元,增加338.54%,增加原因一是因支付系統合并,住房租賃補貼合并到本單位賬戶發放;二是公租房小區加裝電梯、日常維修等費用增多。
(三)財政經費撥款支出情況
2022年隨州市住房保障中心財政經費撥款支出預算總額為1446.68萬元,其中人員支出97.68萬元,公用支出10萬元,項目支出1339萬元。比上年105.74萬元增加1340.94萬元,增加1268.14%,增加原因一是因支付系統合并,住房租賃補貼合并到本單位賬戶發放;二是公租房小區加裝電梯、日常維修等費用增多。
(四)政府性基金情況
2022年度市住房保障中心無政府性基金收支。
(五)國有資本經營預算情況
2022年度市住房保障中心無國有資本經營收支。
(六)機關運行經費等重要事項的說明
2022年隨州市住房保障中心公用經費支出年初預算安排10萬元:辦公費0.57萬元、印刷費0.07萬元、水費0.1萬元、電費0.81萬元、郵電費0.59萬元、物業管理費0.18萬元、差旅費0.5萬元、維修(護)費0.05萬元、會議費0.1萬元、培訓費0.1萬元、公務接待費0.53萬元、工會經費2.17萬元、福利費1.3萬元、公務用車運行維護費2.3萬元、其他商品與服務支出0.09萬元、辦公設備購置0.54萬元。與上年度公用經費支出預算相比,不增不減。
(七)政府采購情況
2022年隨州市住房保障中心政府采購年初預算總額900.84萬元,其中:面向中小企業采購金額150萬元,份額比例為16.65%;面向小微企業采購金額0.84萬元,份額比例為0.01%。政府采購貨物預算750.84萬元,工程預算0萬元,服務預算150萬元。比上年度政府采購支出預算增加894.79萬元,增加14789%,增加原因一是需采購國產電腦;二是公租房小區加裝電梯、日常維修等費用增多。
(八)國有資產占用情況
截至2021年12月31日,市住房保障中心資產總額為27923.68萬元,其中:流動資產133.52萬元,固定資產4.05萬元,保障性住房原值27786.11萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元。其中固定資產中,房屋0萬元(其中辦公用房0萬元),構筑物0萬元,通用設備0.78萬元,汽車1輛共計3.2萬元,專用設備0萬元,家具、用具及裝具0.07萬元,無單價200萬元以上大型設備。與上年相比,資產總增加27883.23萬元,其中:流動資產與上年相比增加98.21萬元,固定資產減少1.09萬元,在建工程增加0萬元,無形資產增加0萬元,保障性住房原值增加27786.11萬元。增加主要原因是錄入保障性住房資產。
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年隨州市住房保障中心“三公”經費年初預算安排2.83萬元,比上年減少0.25萬元,減少8.1%,主要原因是壓縮開支。其中:
公務接待費0.53萬元,比去年無增無減。
公務用車運行維護費2.3萬元,比上年減少0.25萬元,同比減少9.8%,主要原因是:壓縮開支。
無因公出國(境)費0萬元,比去年無增無減。
公務用車購置費0萬元,比去年無增無減。
第三部分????隨州市住房保障中心2022年部門預算表








備注:2022年度市住房保障中心沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。


第四部分??預算績效情況
在2022年預算編制過程中,中心細化績效目標,增強了績效評價指標的科學性和合理性,加強了績效目標的審核,提高績效目標編審質量,編報了2022年整體支出績效目標和2個部門預算項目績效目標。
一、?部門整體績效目標編制情況
1.本部整體績效目標是:長期目標為(1)構建以公共租賃住房和保障性租賃住房為主體的城鎮住房保障體,完成保障性住房分配入住7500套以上,發放租賃補貼2000戶。年度目標為(1)完成住房租賃補貼發放任務,完成公租房小區規范管理。
2.長期目標(1)構建以公共租賃住房和保障性租賃住房為主體的城鎮住房保障體,完成保障性住房分配入住7500套以上,發放租賃補貼2000戶。具體指標設置為:
產出指標:戶數≥2000戶,指標設立依據是省定目標任務和行業標準。
效益指標:高質量圓滿完成搖號活動,管理公租房小區,提升公租房管理品質,指標設立依據行業標準。
滿意度指標:群眾滿意度≥90%,指標設立依據經驗標準。
3.年度目標(1)完成住房租賃補貼發放任務,完成公租房小區規范管理第三方評價。具體指標設置為:
產出指標:戶數≥680戶,指標設立依據是省定目標任務和行業標準。
效益指標:高質量圓滿完成搖號活動,管理公租房小區,提升公租房管理品質,指標設立依據行業標準。
滿意度指標:群眾滿意度≥90%,指標設立依據經驗標準。

二、?重點項目績效目標編制情況
(一)發放住房困難群體住房租賃補貼項目
1.“發放住房困難群體住房租賃補貼項目”主要內容是:按照省定目標任務戶數發放住房租賃補貼。2022年預算安排291萬元,其中:291萬元資金來源為中央專項補助資金。
2.項目績效總目標是:按時按量給住房困難群體發放住房租賃補貼,完成省定目標任務。
3.項目績效指標設置情況:數量指標:達標率≥680戶,指標設立依據是省定目標任務和行業標準。質量指標:達標率≥100%,指標設立依據是省定目標任務和行業標準。時效指標:達標率≥100%,指標設立依據是省定目標任務和行業標準。

(二)陽光小區加裝電梯項目
1.“陽光小區加裝電梯項目”主要內容是:完成電梯安裝,方便小區租戶,改善小區居住環境。2022年預算安排750萬元,其中:750萬元資金來源為納入預算管理的非稅收入資金。
2.項目績效總目標是:完成電梯安裝,方便小區租戶,改善小區居住環境。
3.項目績效指標設置情況:數量指標:達標率≥100%,指標設立依據是行業標準。質量指標:達標率≥100%,指標設立依據是行業標準。效益指標:實現率≥100%,指標設立依據是經驗標準。

第五部分名詞解釋
(一)收入科目
1.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。
2.非稅收入:反映各級政府及其所屬部門和單位依法利用行政權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務征收、收取、提取、募集的除稅收和政府債務收入以外的財政收入。
(二)支出功能科目
1.事業單位醫療:反映財政部門安排的事業單位醫療保險繳費經費。
2.城鄉社區管理事務:反映城鄉社區管理事務支出。
3.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
(三)經濟分類科目
1.基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。
2.津貼補貼:反映按規定發放的津貼、補貼,包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼,機關事業單位艱苦邊遠地區津貼,事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼,機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。
3.獎金:反映按規定發放的獎金,包括機關工作人員年終一次性獎金。
4.績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。
5.辦公費:反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。
6.印刷費:反映單位的印刷費支出。
7.水電費:反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。
8.郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
9.差旅費:反映單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。
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