隨州市退役軍人服務中心
2023年部門預算
目?? 錄
第一部分??隨州市退役軍人服務中心(概況)
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分隨州市退役軍人服務中心2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
二、2023年“三公”經費預算情況說明
第三部分??隨州市退役軍人服務中心2023年部門預算表
一、部門收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出表
十、政府采購預算表
第四部分??隨州市退役軍人服務中心2023年預算績效情況
一、 部門整體績效目標編制情況說明
二、 項目績效目標編制情況說明
第五部分??名詞解釋
第一部分??隨州市退役軍人服務中心概況
一、部門主要職責
隨州市退役軍人服務中心的主要職能是協助做好退役軍人相關工作,指導下級退役軍人服務中心,承接軍隊移交地方有關涉軍服務保障業務,負責為退役軍人提供就業創業、困難退役軍人幫扶援助平臺。
二、部門基本情況
?隨州市退役軍人服務中心為公益一類事業單位,屬市退役軍人服務中心正科級事業單位,核定編制10人。單位內設辦公室、業務科、財務科等科室。
第二部分??隨州市退役軍人服務中心2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
我中心2023年收入預算合計128.39萬元,其中:公共預算財政撥款127.69萬元,其他收入0.7萬元,上年結轉0萬元。較上年預算安排125.47萬元增加2.92萬元,增長率2.33%,增長原因是財政撥款收入增加。
(二)支出預算情況
我中心2023年支出預算合計128.39萬元,支出預算較上年預算安排125.47萬元增加2.92萬元。增長率2.33%,增長原因社會保障和就業支出增加。按支出項目分,基本支出108.39萬元,項目支出20萬元。按照功能分類,社會保障和就業支出113.39萬元,退役軍人管理事務102.23萬元,衛生健康支出5.16萬元,住房保障支出9.84萬元,較上年預算安排125.47萬元增加2.92萬元。增長率2.33%,增長原因社會保障和就業支出增加。按經濟分類支出:工資福利支出98.89萬元,較上年預算安排95.47萬元增加3.42萬元,增長率3.58%,增長原因是社會保障基數變動導致支出增加。商品和服務支出9萬元,較上年預算安排10萬元減少1萬元,下降11.1%,下降原因是減少在職人員1 名。資本性支出0萬元,較上年預算安排0萬元無增減變化。按資金性質分,公共預算財政撥款支出127.69萬元,其他收入安排支出0.7萬元。
(三)財政撥款支出情況
我中心2023年財政撥款支出預算合計127.69萬元,其中基本支出107.69萬元(人員經費98.69萬元,公用經費9.00萬元),項目支出20.00萬元,較上年預算安排125.47增加2.22萬元,增長1.77%,增長的主要原因是人員晉級晉檔。
(四)政府性基金情況
我中心2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年同比無增減。
(五)國有資本經營預算情況
我中心2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出,與上年同比無增減。
(六)機關運行經費等重要事項的說明
我臺2023年機關運行經費支出合計9萬元,其中:公務接待費0.3萬元,工會經費3.1萬元,福利費4.39萬元,其他商品和服務支出1.21萬元。機關運行經費較上年預算安排10萬元下降1萬元,降幅率為10.00%,降幅主要原因是編制2023年預算時在職人數減少1人。
(七)政府采購情況
?? 2023年市退役軍人服務中政府采購預算2.6萬元,其中政府采購貨物預算2.6萬元,服務類和工程類政府采購0萬元。政府采購預算與上年相比增加2.6萬元,增長100%,主要原因是2023年因業務工作開展需要,增加政府采購需求,面向中小企業及小微企業采購2.6萬占比100%。
(八)國有資產占用情況
截至2022年12月31日,隨州市退役軍人服務中心資產合計21.25萬元。其中:流動資產1.01萬元,非流動資產20.23萬元(固定資產39.12萬元,累計折舊18.88萬元)。資產總額較2022年初資產總額34.72萬元(流動資產8.43萬元,非流動資產26.29萬元)減少13.47萬元,減少38.80%,主要原因其他應收款在2022年已經收回和累計折舊增加。
二、三公”經費預算情況說明
2023年我中心“三公”經費年初預算安排0.6萬元,與上年相比無增減變化。其中:
公務接待費0.6萬元,比上年一致無增減變化。
無因公出國(境)費用0元,與上年一致無增減變動。
公務用車運行維護費0元,與上年一致無增減變動。
公務用車購置費0元,與上年一致無增減變動。
第三部分??隨州市退役軍人服務中心2023年部門預算表
一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

?????????????備注:本單位無政府性基金預算
九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況
本部門整體績效目標是做好退役軍人相關工作,指導下級退役軍人服務中心,承接軍隊移交地方有關涉軍服務保障業務,負責為退役軍人提供就業創業、困難退役軍人幫扶援助平臺。分別從產出指標和效益指標說明。項目設立依據《關于加快全省退役軍人服務體系建設的實施意見》(鄂辦發(2019] 12號)和省退役軍人事務廳《關于印發<湖北省退役軍人服務中心(站)星級評定辦法><湖北省市縣鄉村退役軍人服務中心(站)星級評定標準>的通知》(鄂退役軍人發[2021]34號)文件。
1、本部門整體績效目標是:長期目標為全市退役軍人和優撫對象做好信訪維穩、權益保障、走訪幫扶困難退役軍人等工作。年度目標為開展年度全市退役軍人就業創業培訓、推介會至少2次,面向縣市區四級服務體系業務培訓會至少1次;服務大廳面向全市退役軍人和優撫對象做好日常信訪維穩、權益保障、走訪幫扶困難退役軍人等工作。
2、長期目標:全市退役軍人和優撫對象做好日常信訪維穩、權益保障、走訪幫扶困難退役軍人等工作。具體指標設置:
產出指標:年度招聘會場次≥2次,指標設立依據是(鄂退役軍人發[2021]34號)文件
效益指標:可持續影響指標為100%,指標設立依據是《關于加快全省退役軍人服務體系建設的實施意見》(鄂辦發(2019] 12號)和省退役軍人事務廳《關于印發<湖北省退役軍人服務中心(站)星級評定辦法><湖北省市縣鄉村退役軍人服務中心(站)星級評定標準>的通知》
3、年度目標:開展年度全市退役軍人就業創業培訓、推介會至少2次,面向縣市區四級服務體系業務培訓會至少1次;服務大廳面向全市退役軍人和優撫對象做好日常信訪維穩、權益保障、走訪幫扶困難退役軍人等工作。具體指標設置為:
產出指標:年度招聘會場次≥2次,指標設立依據是(鄂退役軍人發[2021]34號)文件
效益指標:可持續影響指標為100%,指標設立依據是《關于加快全省退役軍人服務體系建設的實施意見》(鄂辦發(2019] 12號)和省退役軍人事務廳《關于印發<湖北省退役軍人服務中心(站)星級評定辦法><湖北省市縣鄉村退役軍人服務中心(站)星級評定標準>的通知》

二、重點項目績效目標編制情況
1、“工作運行維護經費項目”主要內容是:做好退役軍人相關工作,指導下級退役軍人服務中心,承接軍隊移交地方有關涉軍服務保障業務,負責為退役軍人提供就業創業、困難退役軍人幫扶援助平臺。2023年預算安排20萬元,其中:20萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2、項目績效總目標是: 完成各項職能工作
3、項目績效指標設置情況:
產出指標:年度招聘會場次≥2次,指標設立依據是(鄂退役軍人發[2021]34號)文件。
滿意度指標:服務對象滿意率≥90%。指標設立依據是《關于加快全省退役軍人服務體系建設的實施意見》(鄂辦發(2019] 12號)和省退役軍人事務廳《關于印發<湖北省退役軍人服務中心(站)星級評定辦法><湖北省市縣鄉村退役軍人服務中心(站)星級評定標準>的通知》

第五部分??名詞解釋
1、財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。
2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
3、其他收入:指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入,包括利息收入、捐贈收入等。
4、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
5、社會保障和就業支出(類)退役軍人管理事務(款)其他退役軍人事務管理支出(項):主要反映退役軍人服務中心在退役軍人管理事務的其他支出。
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