目??錄
第一部分??隨州市文化和旅游市場綜合執(zhí)法支隊(duì)概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分??隨州市文化和旅游市場綜合執(zhí)法支隊(duì)2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分?隨州市文化和旅游市場綜合執(zhí)法支隊(duì)2023年部門預(yù)算表
一、部門收支預(yù)算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目支出表
十、政府采購預(yù)算表
第四部分??隨州市文化和旅游市場綜合執(zhí)法支隊(duì)2023年預(yù)算績效情況
一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明
二、項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況說明
第五部分???名詞解釋
第一部分??隨州市文化和旅游市場綜合執(zhí)法支隊(duì)概況
一、主要職責(zé)
具體負(fù)責(zé)查處演出、娛樂、網(wǎng)吧、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所、互聯(lián)網(wǎng)文化產(chǎn)品及服務(wù)、電子游戲、美術(shù)品銷售、文物經(jīng)營等活動(dòng)中的違法行為:查處違法安裝和設(shè)置衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施、違法接收和傳送境外衛(wèi)星電視節(jié)目和走私盜版影片放映行為;查處圖書、報(bào)紙、期刊、音像制品、電子出版、網(wǎng)絡(luò)出版、計(jì)算機(jī)軟件等方面的違法違規(guī)出版活動(dòng)和印刷、復(fù)制、出版物發(fā)行中的違法經(jīng)營活動(dòng);查處盜版侵權(quán)行為;查處體育市場領(lǐng)域的違規(guī)行為;負(fù)責(zé)旅游經(jīng)營單位、導(dǎo)游人員的監(jiān)督檢查,受理、調(diào)查、處理游客投訴案件,并對違規(guī)旅行社、導(dǎo)游人員進(jìn)行行政處罰;查處全市破壞文物建筑,損壞文物,文保單位館藏文物流失,違法違章考古勘探和發(fā)掘,違法違規(guī)購銷文物等行為。負(fù)責(zé)查處文保單位保護(hù)范圍內(nèi)和建設(shè)控制地帶內(nèi)的違法違規(guī)建設(shè)行為。負(fù)責(zé)查處文物設(shè)計(jì)施工單位在古建筑修繕過程中的違法違規(guī)行為;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)跨市、縣(市、區(qū))文化和旅游市場綜合執(zhí)法和大案要案的查處;組織開展文化和旅游市場綜合執(zhí)法工作及業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作;承擔(dān)“掃黃打非”相關(guān)工作任務(wù);承擔(dān)上級(jí)交辦的其他文化市場執(zhí)法工作等任務(wù)。
二、基本情況
隨州市文化和旅游市場綜合執(zhí)法支隊(duì)組建于2020年4月(隨編發(fā)[2020]1號(hào)),隸屬于隨州市文化和旅游局管理的公益一類事業(yè)單位,機(jī)構(gòu)規(guī)格副處級(jí)。內(nèi)設(shè)辦公室、一大隊(duì),核定人員編制14名,現(xiàn)有干部職工14人。
第二部分??隨州市文化和旅游市場綜合執(zhí)法支隊(duì)2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
收入預(yù)算總額417.83萬元,與上年相比減少34.62萬元,減少7.65%,原因:壓縮開支。其中:經(jīng)費(fèi)撥款213.44萬元,與上年相比減少18.42萬元,減少7.94%,原因:壓縮開支;其他收入204.39萬元與上年相比減少1.71萬元,減少0.84%,原因:壓縮開支。
(二)支出預(yù)算情況
支出預(yù)算總額417.83萬元,與上年相比,減少34.62萬元,減少7.65%,原因:壓縮開支。
按功能分類,文化旅游體育與傳媒支出376.81萬元,與上年相比,減少33.32萬元,減少8.12%,原因:壓縮開支;社會(huì)保障和就業(yè)支出19.47萬元,與上年相比增加1.63萬元,增加9.14%,原因:機(jī)構(gòu)改革,單位合并人員增加,人員調(diào)整;醫(yī)療衛(wèi)生7.4萬元,與上年相比減少0.94萬元,減少11.27%,原因:壓縮開支;住房保障支出14.15萬元,與上年相比減少1.98萬元,減少12.27%,原因:壓縮開支。??
按經(jīng)濟(jì)分類,支出預(yù)算總額417.83萬元,與上年相比,減少34.49萬元,減少7.62%,原因:壓縮開支。工資福利支出371.69萬元,與上年相比增加21.02萬元,增加5.99%,原因:機(jī)構(gòu)改革,單位合并人員增加,支出增加;商品和服務(wù)支出46.14萬,與上年相比減少43.09萬元,減少45.83%,原因:節(jié)約開支。
(三)財(cái)政撥款支出情況
部門財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)213.44萬元,較上年預(yù)算安排的減少18.42萬元,減少7.94%,原因:節(jié)約開支。
(四)政府性基金情況
本單位無政府性基金預(yù)算,與上年一致。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算,與上年一致。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)22.21萬元,其中:辦公費(fèi)3.49萬,印刷費(fèi)0萬,水費(fèi)萬,電費(fèi)0萬,郵電費(fèi)1.5萬,物業(yè)管理費(fèi)0萬,差旅費(fèi)1.97萬,因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.65萬元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.96萬,公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.35萬元,會(huì)議費(fèi)0萬,培訓(xùn)費(fèi)0萬,工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.5萬,福利費(fèi)6.79萬,維修(護(hù))費(fèi)0萬,其他交通費(fèi)用0萬,其他商品和服務(wù)支出1萬,辦公設(shè)備購置0萬;與去年的預(yù)算數(shù)減少1.66萬元,減少6.95%,原因:節(jié)約開支。
(七)政府采購情況
2023年政府采購預(yù)算3萬元,其中面向中小企業(yè)及小微企業(yè)采購金額3萬元,占采購總額的100%。政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、服務(wù)預(yù)算3萬元。與去年的預(yù)算數(shù)相比減少4萬元,減少57.14%。主要原因:部分金額的開支按規(guī)定不需要在招投標(biāo)中心采購,可直接在網(wǎng)上商城上自行采購。
(八)國有資產(chǎn)占用情況
2023年年初資產(chǎn)總額41.28萬元,上年是61.5萬元,減少20.22萬元,減少32.88%,原因:是計(jì)提折舊造成的。其中:流動(dòng)資產(chǎn)2023年初0.05萬元,上年初18.97萬元,減少18.92萬元,減少99.74%,原因:是因?yàn)樨?cái)政應(yīng)返還額度清零了;固定資產(chǎn)原值2023年初96.64萬元,上年初94.77萬元,增加1.87萬元,增加比例1.97%,原因:是因?yàn)橘徶昧瞬糠仲Y產(chǎn)。
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年隨州市文化和旅游市場綜合執(zhí)法支隊(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排3萬元,比上年減少1.18萬元,同比減少28.23%,主要原因是:壓縮開支。其中:
因公出國(境)費(fèi)0萬元,比上年減1.01萬元,同比減少100%,主要原因是:本年無因公出國費(fèi)用,壓減支出。
公務(wù)接待費(fèi)0.65萬元,比上年減少0.07萬元,同比減少20.73%,主要原因是:壓縮開支。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.35萬元,與上年一致無增減變動(dòng)。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增加0萬元,同比增加0%,主要原因是:與上年一致,無公務(wù)用車購置費(fèi)用。
第三部分?隨州市文化和旅游市場綜合執(zhí)法支隊(duì)2023年部門預(yù)算表








備注:本單位無政府性基金預(yù)算


第四部分?隨州市文化和旅游市場綜合執(zhí)法支隊(duì)2023年預(yù)算績效情況
一、部門整體績效目標(biāo)編制情況
1、本部門整體績效目標(biāo)是:長期目標(biāo)為加強(qiáng)監(jiān)管規(guī)范文化和旅游市場;年度目標(biāo)為加強(qiáng)監(jiān)管規(guī)范文化和旅游市場。
2、長期目標(biāo)1:加強(qiáng)監(jiān)管規(guī)范文化和旅游市場,具體指標(biāo)設(shè)置為:
產(chǎn)出指標(biāo)1:產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo),在職人員控制率,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn);產(chǎn)出指標(biāo)2:產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo),績效目標(biāo)的合理性,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn);產(chǎn)出指標(biāo)3:產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo),預(yù)算的完整性,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。
效益指標(biāo)1:經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo),為經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)造條件,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);效益指標(biāo)2:社會(huì)效益指標(biāo),凈化文化市場和旅游市場,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
滿意度指標(biāo):效果指標(biāo),通過調(diào)查,人民滿意度達(dá)到98%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
3、年度目標(biāo)1:加強(qiáng)監(jiān)管規(guī)范文化和旅游市場,具體指
標(biāo)設(shè)置為:
產(chǎn)出指標(biāo)1:產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo),在職人員控制率,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn);產(chǎn)出指標(biāo)2:產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo),績效目標(biāo)的合理性,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn);產(chǎn)出指標(biāo)3:產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo),預(yù)算的完整性,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。
效益指標(biāo)1:經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo),為經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)造條件,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);效益指標(biāo)2:社會(huì)效益指標(biāo),凈化文化市場和旅游市場,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
滿意度指標(biāo):效果指標(biāo),通過調(diào)查,人民滿意度達(dá)到98%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。


二、項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況
1、“掃黃打非”工作保障經(jīng)費(fèi)
(1)“掃黃打非”工作保障經(jīng)費(fèi)主要內(nèi)容是:1、、為貫徹落實(shí)中共湖北省委、湖北省人民政府對“掃黃打非”工作的統(tǒng)一要求,更有效的加強(qiáng)我市“掃黃打非”工作的監(jiān)管等費(fèi)用。2023年預(yù)算安排10萬元,其中:10萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。
(2)項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:為更好保障“掃黃打非”工作。
(3)項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:
產(chǎn)出指標(biāo)1:產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo),加強(qiáng)監(jiān)管規(guī)范文化和旅游市場,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn);產(chǎn)出指標(biāo)2:產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo),開展專項(xiàng)行動(dòng),指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。
效益指標(biāo):社會(huì)效益指標(biāo),凈化文化市場和旅游市場,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。
2、文化和旅游市場監(jiān)管經(jīng)費(fèi)
(1)文化和旅游市場監(jiān)管經(jīng)費(fèi)主要內(nèi)容是:1、為貫徹落實(shí)中共湖北省委、湖北省人民政府《關(guān)于進(jìn)一步深化文化市場綜合執(zhí)法改革的實(shí)施意見》的通知要求,文化市場綜合執(zhí)法機(jī)構(gòu)的工作經(jīng)費(fèi)和能力建設(shè)經(jīng)費(fèi)列入同級(jí)政府財(cái)政預(yù)算,足額保障日常辦公、隊(duì)伍建設(shè)、人才培養(yǎng)、執(zhí)法辦案、信息化建設(shè)、執(zhí)法用車等經(jīng)費(fèi)。2023年預(yù)算安排172.75萬元,其中:172.75萬元資金來源為單位資金。
(2)項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:為更好保障文化市場監(jiān)管工作。
(3)項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:
產(chǎn)出指標(biāo)1:產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo),加強(qiáng)監(jiān)管規(guī)范文化和旅游市場,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn);產(chǎn)出指標(biāo)2:產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo),開展專項(xiàng)行動(dòng),指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。
效益指標(biāo):社會(huì)效益指標(biāo),凈化文化市場和旅游市場,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。




第五部分???名詞解釋
(一)收入科目
1.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
(二)支出功能科目
1.??一般公共服務(wù):反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè):反映就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生:反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。
(三)經(jīng)濟(jì)分類科目
1.基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。
2.津貼補(bǔ)貼:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼,包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼,機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼,事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼,機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。
3.獎(jiǎng)金:反映按規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金,包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
4.績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
5.辦公費(fèi):反映單位購買日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
6.印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
7.水電費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)、電費(fèi)等支出。
8.郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
9.差旅費(fèi):反映單位工作人員國(境)內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
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