中共隨州市委宣傳部本級2023年預算公開
目 ??錄
第一部分??中共隨州市委宣傳部(概況)
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分??中共隨州市委宣傳部2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
二、2023年“三公”經費預算情況說明
第三部分??中共隨州市委宣傳部2023年部門預算表
一、部門收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出表
十、政府采購預算表
第四部分??中共隨州市委宣傳部2023年預算績效情況
一、?部門整體績效目標編制情況說明
二、?項目績效目標編制情況說明
第五部分??名詞解釋
第一部分 ?中共隨州市委宣傳部概況
一、部門主要職責
(一)貫徹落實省委關于宣傳思想文化工作方針政策,擬訂全市宣傳思想文化工作重大決策部署和事業發展總體規劃,按照市委統一部署,協調宣傳思想文化系統各部門之間的工作。
(二)貫徹落實省委關于意識形態工作決策部署,統籌協調全市黨的意識形態工作,組織協調全市意識形態工作責任制落實和日常監督檢查,結合巡察工作開展專項檢查。
(三)負責指導全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作,組織推進理論武裝工作,組織實施馬克思主義理論研究和建設工程。
(四)負責規劃組織全市思想政治工作,配合市委組織部做好黨員教育工作,指導協調編寫黨員教育教材,會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作。組織協調全市國防教育工作。
(五)負責分析研判和引導全市社會輿論,指導協調全市各新聞單位工作,承擔全市突發公共事件應急新聞工作。負責全市對外宣傳工作,擬訂全市重大問題對外宣傳口徑。指導全市對外文化交流工作。統籌協調全市新聞發布工作,承擔市委新聞發布有關組織協調工作,負責市政府新聞發布的組織實施工作,指導協調市政府各部門和各縣市區、隨州高新技術產業開發區、大洪山風景名勝區新聞發布工作,推動新聞發言人制度建設。
(六)負責全市新聞出版和電影管理工作。管理新聞出版行政審批及相關行政事務,指導協調新聞出版業發展,監督管理出版內容和質量。負責全市新聞記者證的管理。按照有關規定,負責市外媒體駐隨機構的協調服務工作。負責管理全市電影行政事務,指導監管電影制片、發行、放映工作,組織對電影內容進行審查,指導協調全市重大電影活動。
(七)監督管理全市印刷業,協調管理著作權和出版物進出口等。組織指導協調全市“掃黃打非”工作。負責全市全民閱讀活動的組織、指導協調工作,承擔市全民閱讀活動領導小組辦公室的日常工作。
(八)負責全市網絡安全和信息化工作。承擔市委網絡安全和信息化委員會辦公室日常工作。
(九)統籌指導協調推動全市精神文化產品的創作和生產,協調組織中華優秀傳統文化傳承發展有關工作,指導協調推動群眾文化建設。指導協調全市文化體制改革和文化事業、文化產業及旅游業發展。根據市政府授權,履行市屬國有文化資產出資人職責,承擔市屬國有文化資產監督管理職責。
(十)組織協調全市精神文明建設工作,承擔市委精神文明建設指導委員會日常工作。
(十一)組織開展宣傳思想文化系統干部教育培訓和人才工作。
二、部門基本情況
市委宣傳部下設內設機構:辦公室、干部科、宣傳教育科(市國防教育辦公室)、理論科、文化事業和文化產業發展辦公室、新聞科、出版科(市全民閱讀活動領導小組辦公室)、反非法反違禁科、文明創建綜合科、文明創建一科、文明創建二科、網絡建設科、網絡輿情科、網絡管理科。現有編制人數28,實有人數26(其中在編人員24人,勞務派遣人員2人)。
第二部分??中共隨州市委宣傳部2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
中共隨州市委宣傳部2023年收入預算總額為1168.39萬元,全部為財政撥款(補助)收入。較上年預算安排增加99.93萬元,增加9.35%,增加原因主要為新增網絡安全攻防演練項目、創建文明城市項目。
(二)支出預算情況
中共隨州市委宣傳部2023年支出預算總額為1168.39萬元,按支出功能科目劃分:一般公共服務支出966.06萬元,占支出預算總額的82.68%;社會保障和就業支出107.48萬元,占支出預算總額的9.2%;衛生健康支出35萬元,占支出預算總額的3%;住房保障支出59.85萬元,占支出預算總額的5.12%。按資金性質分:財政撥款安排支出1168.39萬元。較上年預算安排增加99.93萬元,增加9.35%,增加原因主要為新增網絡安全攻防演練項目、創建文明城市項目。
(三)財政撥款支出情況
中共隨州市委宣傳部2023年財政撥款支出預算1168.39萬元,與上年相比增加99.93萬元,增加9.35%,增加原因主要為新增網絡安全攻防演練項目、創建文明城市項目。
(四)政府性基金情況
本單位2023年無政府性基金支出。
(五)國有資本經營預算情況
本單位無國有資本經營預算。
(六)機關運行經費等重要事項的說明
本單位機關運行費為69.2萬元,其中辦公費2萬元,印刷費0.25萬元,水費1.5萬元,電費2.5萬元,郵電費2.28萬元,物業管理費0.5萬元,差旅費5萬元,維修費0.25萬元,會議費1.78萬元,培訓費0.51萬元,公務接待費2.47萬元,勞務費2萬元,委托業務費2萬元,工會經費7.42萬元,福利費7.22萬元,公務車運行維護費3.25萬元,其他交通費,22.31萬元,其他商品及服務支出3.97萬元,辦公設備購置費2萬元。比上年預算71.93萬元減少2.73萬元,降低3.8%,主要原因是嚴格控制,節約開支。
(七)政府采購情況
2023年部門政府采購總額21萬元,其中政府采購貨物預算21萬元、工程類和服務類政府采購0萬元,較上年預算安排的減少129.65萬元,減少86.06%,主要原因是計劃購買固定資產減少導致。
(八)國有資產占用情況
2023年初本單位資產總額60.6萬元,比上年119.89萬元減少59.29萬元,同比減少49.45%,主要原因是非流動資產減少年底財政收回資金導致。其中流動資產5.56萬元,與上年相比減少12.57萬元,減幅92.32%,主要原因是年底財政收回資金導致;非流動資產凈值55.04萬元(通用設備原值98.09萬元,累計折舊56.51萬元,凈值41.58萬元;公務車4輛,原值90.39萬元,累計折舊90.39萬元,凈值0萬元;專用設備1.83萬元,累計折舊1.55萬元,凈值0.28萬元;家具原值28.25萬元,累計折舊15.07萬元,凈值13.18萬元),與上年相比增加7.55萬元,主要原因是購買固定資產導致。
二、2023年“三公”經費預算情況說明
2023年單位“三公”經費年初預算安排9.72萬元,比上年相比減少2.14萬元,減幅18.04%,主要原因是:嚴格控制,節約開支。其中:
因公出國(境)費0萬元,比上年無變化;
公務接待費6.47萬元,比上年減少1.14萬元,同比減少14.98%,主要原因是嚴格控制,壓減支出;
公務用車運行維護費3.25萬元,比上年減少1萬元,同比減少23.53%,主要原因是嚴格控制,壓減支出;
公務用車購置費0萬元,比上年無變化,主要原因是:2023年無預算購置公務車。
第三部分 ?中共隨州市委宣傳部2023年部門預算表








備注:本單位無政府性基金預算


第四部分??預算績效情況
一、?部門整體績效目標編制情況
本部門整體績效目標是:
1.長期目標為:推進全市宣傳思想文化工作高質量發展
2.年度目標:出版編鐘雜志;分層分類推進基層思想政治改革創新;提高全民國防意識;新聞出版、版權、電影工作水平不斷提升;不斷提升群眾精神文化生活;繁榮社會主義文化、豐富群眾文化生活;維持社科聯日常運轉;組織新聞發布會,做好突發事件的新聞應急工作;不斷提高文化產業增加值;精神文明指數穩步提升。
年度目標1:壯大主流思想輿論,具體指標設置為:
產出指標:組織市委理論學習中心組學習8次,指標設立依據是目標考核要求。
產出指標:年度組織新聞發布會12場次,指標設立依據是目標考核要求。
產出指標:打造基層思想政治工作改革創新示范點,指標設立依據是目標考核要求。
效益指標:國防意識不斷增強,指標設立依據是省定目標考核要求。
年度目標2:繁榮社會主義文化,具體指標設置為:
產出指標:出版編鐘雜志6期,指標設立依據是文化事業發展需要。
效益指標:組織送戲下鄉活動,指標設立依據是不斷豐富人民群眾的精神文化生活。
年度目標3:文明程度明顯提升,具體指標設置為:
效益指標:縣域文明指數測評成績穩步提升,指標設立依據是省定目標考核要求。
滿意度指標:市民對文明城市創建滿意率不斷提升,指標設立依據是創建全國文明城市的要求。

二、重點項目績效目標編制情況
1、新時代文明實踐中心項目,2023年預算安排30萬元,資金來源為當年一般公共預算資金。
項目績效總目標是:新時代文明實踐中心功能定位更準確、運行機制更完善、活動載體更豐富,宣傳群眾、教育群眾、關心群眾、服務群眾“最后一公里”的作用發揮得更加充分。
項目績效指標設置情況:
產出指標:年度組織志愿者培訓1-2次,指標設立依據是目標考核要求。
產出指標:開展新時代文明實踐示范活動進基層5場次,指標設立依據是目標考核要求。
產出指標:組織新時代文明實踐志愿服務項目大賽,指標設立依據是目標考核要求。
效益指標:新時代文明實踐中心平臺運行順暢,指標設立依據是系統維護需求。
2、媒體融合發展項目,2023年預算安排30萬元,資金來源為當年一般公共預算資金。
項目績效總目標是:縣級融媒體中心發揮出宣傳群眾、引導群眾、服務群眾的作用,新聞宣傳的傳播力、引導力、影響力、公信力明顯提升。通過省級媒體平臺,不斷宣傳好隨州經濟社會發展的好經驗、好做法,提高隨州對外影響力和美譽度。
項目績效指標設置情況:
產出指標:推動傳統媒體和新興媒體在內容、渠道、平臺、經營、管理等方面的深度融合,指標設立依據是目標考核要求。
產出指標:加強融媒體矩陣建設,適應全媒體時代宣傳要求,指標設立依據是目標考核要求。
產出指標:在湖北日報刊發、湖北廣播電視臺刊播隨州宣傳稿件,指標設立依據是目標考核要求。
效益指標:加強全媒體時代輿論引導,指標設立依據是目標考核要求。
第五部分??名詞解釋
一、收入科目
1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。
2.其他收入:指除 “財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
3.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
二、支出科目
1.工資福利支出:反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。
2.對個人和家庭補助支出:反映用于對個人和家庭補助方面的支出,其下設款級科目包括:離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
3.商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的各項支出,不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。
4.其他資本性支出:反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同,具體包括:房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。
5.其他支出:不屬于以上類型的支出。
(三)經濟分類科目
1.基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。
2.津貼補貼:反映按規定發放的津貼、補貼,包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼,機關事業單位艱苦邊遠地區津貼,事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼,機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。
3.獎金:反映按規定發放的獎金,包括機關工作人員年終一次性獎金。
4.績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。
5.辦公費:反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。
6.印刷費:反映單位的印刷費支出。
8.水電費:反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。
7.郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
8.差旅費:反映單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。
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