隨州市建筑工程質(zhì)量和安全和監(jiān)督站
2024年部門預(yù)算
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目 ??錄
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第一部分 ?隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站預(yù)算公開情況說明
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算收支及增減變化情況
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
六、政府采購預(yù)算安排情況
七、國有資產(chǎn)占用情況
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況
九、其他情況說明
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 ?隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站2024年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目支出表
十、政府采購預(yù)算表
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第一部分 ?隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站預(yù)算公開情況說明
一、單位主要職責(zé)
一、主要職責(zé)
1.宣傳貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)建筑工程質(zhì)量及安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、政策和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);負(fù)責(zé)擬訂全市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督的實(shí)施細(xì)則,并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)建筑工程、市政工程、裝飾工程、建筑節(jié)能工程的質(zhì)量和安全監(jiān)督,監(jiān)督參建各方主體質(zhì)量行為;負(fù)責(zé)建筑業(yè)企業(yè)安全資質(zhì)的初審、報(bào)批工作;參與組織省、市優(yōu)質(zhì)工程的評(píng)審和申報(bào)工作;參與重大工程質(zhì)量和安全事故的調(diào)查、鑒定和處理工作;參與全市建筑工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)檢查的組織工作;負(fù)責(zé)受理建筑工程質(zhì)量和安全投訴工作;參與全市建筑新標(biāo)準(zhǔn)、新技術(shù)、新產(chǎn)品的推廣工作。
3.在城市規(guī)劃區(qū)內(nèi),負(fù)責(zé)承辦建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督手續(xù),出具建筑工程質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告,負(fù)責(zé)建筑工程竣工驗(yàn)收備案的初審、報(bào)批和發(fā)證工作;負(fù)責(zé)建筑預(yù)制構(gòu)件的質(zhì)量監(jiān)督;對(duì)建筑工程質(zhì)量和安全中的違法違規(guī)行為按程序報(bào)批后立案查處;負(fù)責(zé)監(jiān)督建設(shè)工程監(jiān)理企業(yè)履行質(zhì)量責(zé)任行為;監(jiān)督有關(guān)單位建立健全建筑工程質(zhì)量和安全管理制度及質(zhì)量安全保證體系。
4.指導(dǎo)區(qū)、市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督工作。
5.承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于設(shè)置隨州市建設(shè)委員會(huì)及其直屬機(jī)構(gòu)等有關(guān)問題的通知》(隨編發(fā)[2003]35號(hào))文件精神,設(shè)置隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站,為正科級(jí)事業(yè)單位,核定全額撥款編制21名,2015年核定為公益一類事業(yè)單位,隸屬市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。
現(xiàn)有人數(shù)34人,其中在崗人員28人(在職在編18人,在職不在編10人),退休人員6人。
三、預(yù)算收支及增減變化情況
(一)收入預(yù)算情況
2024年收入預(yù)算總額為732.02萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款732.02萬元。較上年預(yù)算安排增加99.36萬元,減少15.7%。增加的主要原因是增加了項(xiàng)目預(yù)算收入。
(二)支出預(yù)算情況
2024年預(yù)算支出總額732.02萬元,較上年預(yù)算安排增加99.36萬元,增加15.7%。增加的主要原因是增加了項(xiàng)目預(yù)算支出。
按支出功能分類:社會(huì)保障和就業(yè)支出74萬元,醫(yī)療衛(wèi)生支出12.02萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)623.13萬元,住房保障支出22.87萬元。
按資金性質(zhì)分:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款732.02萬元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為732.02萬元。財(cái)政撥款預(yù)算安排支出較上年增加138.01萬元,增加23.2%。增加的主要原因:按照財(cái)政預(yù)算填報(bào)要求,往年由上級(jí)部門返還的非稅收入2023年直接返還到本預(yù)算單位,導(dǎo)致非稅收入增加,所以財(cái)政撥款支出增加。
(四)政府性基金情況
2024年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出,與上年一致。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況
2024年未使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出。與上年一致。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2024年預(yù)算支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)56萬元,其中:辦公費(fèi)4.31萬元、印刷費(fèi)0.5萬元、水費(fèi)0.1萬元、電費(fèi)3.5萬元、郵電費(fèi)1萬元、物業(yè)管理費(fèi)1萬元、差旅費(fèi)3.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)3萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.2萬元、、工會(huì)經(jīng)費(fèi)15萬元、福利費(fèi)0.12萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.83萬元、其他商品服務(wù)支出15.95萬元。2024年預(yù)算支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年減少2.77萬元,增加4%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約壓縮開支。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
2024年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)年初安排合計(jì)8.03萬元,較上年減少0.16萬元,同比減少2%,減少原因:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi),進(jìn)一步壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。其中:
因公出國(境)費(fèi)0萬元,與上年一致,主要原因是我站年度無因公出國(境)費(fèi)用支出安排;
公務(wù)接待費(fèi)1.2萬元,比上年增加0.06萬元,增加5%,主要原因是主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約壓縮開支。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.83萬元,與上年減少0.22萬元,減少3%,主要原因是主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約壓縮開支。
公務(wù)用車購置0萬元,比上年減少100%,主要原因是單位本年度無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算安排。
六、政府采購預(yù)算安排情況
2024年無政府采購預(yù)算安排,與上年一致。
七、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年12月31日,隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站資產(chǎn)總額26.16萬元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)0萬元、固定資產(chǎn)26.16?萬元、在建工程 0萬元、無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中,房屋構(gòu)筑物0 萬元(其中:辦公用房 0 萬元),單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備0萬元,汽車3輛15.95萬元,其他固定資產(chǎn)10.21萬元。
與上年相比,資產(chǎn)總額減少45.44萬元,減少63.5%,主要是流動(dòng)資產(chǎn)減少。其中:流動(dòng)資產(chǎn)減少44.3萬元、固定資產(chǎn)減少1.14萬元、在建工程增加0萬元、無形資產(chǎn)增加0 萬元,2023年有固定資產(chǎn)處置情況。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況
(一)部門整體績效目標(biāo)編制情況
1、本部門整體績效目標(biāo)是:長期目標(biāo)目標(biāo)1:對(duì)全市在建房屋建筑工程40個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督
??目標(biāo)2:改善城區(qū)交通環(huán)境,對(duì)城市建設(shè)市政30個(gè)工程進(jìn)行監(jiān)管、協(xié)調(diào)和督查
??目標(biāo)3:提升城市能力,接管驗(yàn)收消防工程90個(gè)項(xiàng)外加43個(gè)裝電梯項(xiàng)目
年度目標(biāo):完成30項(xiàng)在建房屋市政工程質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù),完成90項(xiàng)在建工程消防驗(yàn)收管理工作外加43個(gè)裝電梯項(xiàng)目,實(shí)現(xiàn)智慧工地信息化全覆蓋。
2、長期目標(biāo)(1)保證全市在建市政房屋工程質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù)合理規(guī)范化,確保全市在建房屋市政工程無安全事故;消防驗(yàn)收手續(xù)嚴(yán)格按照法律法規(guī)執(zhí)行;定期進(jìn)行消防驗(yàn)收抽測(cè),具體指標(biāo)設(shè)置為:
產(chǎn)出指標(biāo):提高各項(xiàng)工作完成質(zhì)量,按時(shí)按質(zhì)完成年初工作目標(biāo),指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件標(biāo)準(zhǔn)。
效益指標(biāo):確保全市在建房屋市政工程質(zhì)量安全,確保全市消防工程驗(yàn)收合格率,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件標(biāo)準(zhǔn)。
滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度≥90%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件標(biāo)準(zhǔn)。
長期目標(biāo)(2)改善城區(qū)交通環(huán)境,對(duì)城市建設(shè)市政16個(gè)工程進(jìn)行監(jiān)管、協(xié)調(diào)和督查
產(chǎn)出指標(biāo):提高各項(xiàng)工作完成質(zhì)量,按時(shí)按質(zhì)完成年初工作目標(biāo),指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件標(biāo)準(zhǔn)。
效益指標(biāo):改善城區(qū)交通環(huán)境,提升質(zhì)量安全監(jiān)督水平。
滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度≥90%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件標(biāo)準(zhǔn)。
長期目標(biāo)(3):提升城市能力,接管驗(yàn)收消防工程94個(gè)項(xiàng)目外加60個(gè)裝電梯項(xiàng)目
產(chǎn)出指標(biāo):提高各項(xiàng)工作完成質(zhì)量,按時(shí)按質(zhì)完成年初工作目標(biāo),指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件標(biāo)準(zhǔn)。
效益指標(biāo):改善城區(qū)居住環(huán)境,提升質(zhì)量安全監(jiān)督水平。
3、年度目標(biāo):完成56項(xiàng)在建房屋市政工程質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù),完成94項(xiàng)在建工程消防驗(yàn)收管理工作外加60個(gè)裝電梯項(xiàng)目,實(shí)現(xiàn)智慧工地信息化全覆蓋;具體指標(biāo)設(shè)置為:
產(chǎn)出指標(biāo):在建房屋市政工程質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù)完成16項(xiàng),消防驗(yàn)收備案完成94項(xiàng),外加60個(gè)裝電梯項(xiàng)目;
效益指標(biāo):確保全市在建房屋市政工程質(zhì)量安全。
滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度≥90%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件標(biāo)準(zhǔn)。
(二)重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況
1、“消防驗(yàn)收管理工作”項(xiàng)目主要內(nèi)容是:消防質(zhì)量抽測(cè)設(shè)備購置,消防驗(yàn)收工作備案培訓(xùn)。2024預(yù)算安排40萬元,資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金。
2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:完成2024年度分配任務(wù),完成消防驗(yàn)收備案工作,定期完成消防抽測(cè),保證消防驗(yàn)收管理工作正常開展。
3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:
產(chǎn)出指標(biāo):消防驗(yàn)收合格≥100%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件標(biāo)準(zhǔn)。
效益指標(biāo):提升消防安全=100%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件標(biāo)準(zhǔn)。
滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度≥90%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件標(biāo)準(zhǔn)。
九、其他需要說明的情況
(一)對(duì)空表的說明
我單位2024年無政府性基金預(yù)算支出,與年一致。
(二)對(duì)其他情況的說明
我單位無其他情況說明。
十、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
3.政府采購:是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對(duì)公共采購管理的制度,是一種政府行為。
4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
6.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
第二部分 ?隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站
2024年部門預(yù)算公開表
一、收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

備注:本單位無政府性基金預(yù)算
九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

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