隨州市住房保障中心2024年部門預算
目 ??錄
第一部分 隨州市住房保障中心預算公開情況說明
一、部門(單位)主要職責
二、機構設置情況
三、預算收支及增減變化情況
四、機關運行經費安排情況
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
六、政府采購預算安排情況
七、國有資產占用情況
八、重點項目預算績效情況
九、其他情況說明
十、專業名詞解釋
第二部分 隨州市住房保障中心2024年部門預算公開表
一、部門收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出表
十、政府采購預算表
第一部分 隨州市住房保障中心預算公開情況說明
一、部門(單位)主要職責
隨州市住房保障中心負責全市住房保障工作。具體負責市本級保障性安居工程的建設和管理、住房保障對象動態管理、租賃補貼發放、保障性住房分配管理及后續管理,公租房運營管理購買服務,市本級住房保障信息系統。
二、機構設置情況
隨州市住房保障中心為公益一類事業單位,屬市住建局正科級事業單位,核定編制10人。目前,實有人數11人,其中在編人數9人,合同工2人,無離退休人員。
三、預算收支及增減變化情況
(一)收入預算情況
2024年,隨州市住房保障中心收入預算總額938.52萬元。其中財政撥款一般公共預算撥款收入920.43萬元;其他收入11萬元;上年結轉結余7.09萬元。比上年度預算收入總額978.62萬元減少40.1萬元,減少4.1%,減少的主要原因為堅決落實過“緊日子”要求,進一步壓減一般性支出。
(二)支出預算情況
2024年,隨州市住房保障中心支出預算總額938.52萬元,比上年度預算支出總額978.62萬元減少40.1萬元,減少4.1%,減少的主要原因為堅決落實過“緊日子”要求,進一步壓減一般性支出。其中一般公共預算撥款支出920.43萬元,與上年相比增加497.79萬元,增幅117.78%,主要原因是公租房租賃補貼等支出納入一般公共預算;其他支出11萬元,與上年相比減少524.98萬元,減幅97.95%,主要原因是公租房租賃補貼等支出納入一般公共預算;上年結轉結余7.09萬元,與上年相比,減少12.91萬元,減幅64.55%,主要原因是使用結轉結余資金導致減少。
按支出性質和用途分類,基本支出158.52萬元,項目支出780萬元。
按支出功能分類:社會保障和就業支出22.61萬元,與上年相比增加10.36萬元,增幅84.57%;衛生健康支出5.34萬元,與上年相比減少0.34萬元,減幅5.99%;城鄉社區支出120.41萬元,與上年相比減少525.43萬元,減幅81.36%;住房保障支出790.17萬元,與上年相比增加475.32萬元,增幅150.97%。
(三)財政撥款支出情況
2024年,隨州市住房保障中心財政撥款支出920.43萬元。比上年度財政撥款總額422.64萬元增加497.79萬元,增加117.78%,增加的主要原因為陽光小區增加電梯項目等導致變化較大。
(四)政府性基金情況
2024年,隨州市住房保障中心無政府性基金預算安排的支出。
(五)國有資本經營預算情況
2024年,隨州市住房保障中心無國有資本經營預算安排的支出。
四、機關運行經費安排情況
2024年,隨州市住房保障中心公用經費支出年初預算總支出9萬元,其中:辦公費1.43萬元、印刷費0.1萬元、水費0.05萬元、電費0.15萬元、郵電費0.04萬元、物業管理費0.18萬元、差旅費0.3萬元、維修(護)費0.05萬元、會議費0.2萬元、培訓費0.2萬元、公務接待費0.09萬元、勞務費0.1萬元、委托業務費0.1萬元、工會經費2.3萬元、福利費1.44萬元、公務用車運行維護費2.28萬元。比上年公用經費預算安排10萬元減少1萬元,減少10%,主要原因為調走一人導致。
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
2024年,隨州市住房保障中心一般公共預算“三公”經費年初預算安排2.37萬元,比上年2.94減少0.57萬元,同比減少19.39%,主要原因是:嚴格控制,節約開支。其中:
因公出國(境)費0萬元,比上年減少0萬元,同比減少0%,主要原因是:無變化。
公務接待費0.09萬元,比上年0.59減少0.5萬元,同比減少84.75%,主要原因是:嚴格控制,節約開支。
公務用車運行維護費2.28萬元,比上年2.35減少0.07萬元,同比減少2.98%,主要原因是:嚴格控制,節約開支。
公務用車購置費0萬元,比上年減少0萬元,同比減少0%,主要原因是:無變化。
六、政府采購預算安排情況
2024年,隨州市住房保障中心政府采購總額410.5萬元(全部面向小微企業),其中購買工程類預算支出410萬元,購買貨物類預算支出0.5萬元,購買工程類預算支出0萬元。政府采購預算較上年63.88萬元增加346.62萬元,同比增加542.61%,增加的主要原因:陽光小區加裝電梯。
七、國有資產占用情況
2024年初資產總額33489.62萬元,其中:流動資產0萬元,固定資產136.2萬元,保障性住房原值33353.42萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元。其中固定資產中,房屋130.72萬元(其中辦公用房130.72萬元),構筑物0萬元,通用設備0.99萬元,汽車1輛共計1.9萬元,家具、用具及裝具2.59萬元,無單價200萬元以上大型設備。
與上年相比,資產總額減少1.45萬元,減少0.01%,減少主要原因是固定資產計提折舊導致;與上年相比,流動資產總額無變化;與上年相比,固定資產減少1.45萬元,減少1.05%,減少主要原因是固定資產計提折舊導致。
八、重點項目預算績效情況
(一)部門整體績效目標編制情況
1.整體績效目標是:長期目標為:構建以公共租賃住房和保障性租賃住房為主體的城鎮住房保障體系,完成保障性住房分配入住7500套以上,發放租賃補貼2000戶。年度目標為:完成住房租賃補貼發放任務,完成公租房小區規范管理。
2.長期目標(1)構建以公共租賃住房和保障性租賃住房為主體的城鎮住房保障體系,完成保障性住房分配入住7500套以上,發放租賃補貼2000戶。具體指標設置為:
產出指標:戶數≥2000戶,指標設立依據是省定目標任務和行業標準。
效益指標:高質量圓滿完成搖號活動,管理公租房小區,提升公租房管理品質,指標設立依據行業標準。
滿意度指標:群眾滿意度≥80%,指標設立依據經驗標準。
3.年度目標:完成住房租賃補貼發放任務,完成公租房小區規范管理第三方評價。具體指標設置為:
產出指標:戶數≥200戶,指標設立依據是省定目標任務和行業標準。
效益指標:高質量圓滿完成搖號活動,管理公租房小區,提升公租房管理品質,指標設立依據行業標準。
滿意度指標:群眾滿意度≥90%,指標設立依據經驗標準。





1.陽光小區加裝電梯項目
(1)“陽光小區加裝電梯項目”主要內容是:為陽光小區加裝電梯,電梯設備采購、安裝施工以及相關配套設施的改善,提高小區居民生活質量、改善出行條件、高層房屋空置以及增強保障對象幸福感。2024年預算安排410萬元。其中:410萬元資金來源為納入預算管理的非稅收入資金。
(2)項目績效總目標是:完成電梯安裝,方便小區租戶。
(3)項目績效指標設置情況:數量指標:加裝電梯13部,指標設立依據是計劃標準。
質量指標:合同約定達標率100%,指標設立依據是計劃標準。
時效指標:電梯安裝計劃完成及時率100%,指標設立依據是計劃標準。
社會效益指標:完成電梯安裝,方便小區租戶出入,指標設立依據是計劃標準。
滿意度指標:服務對象滿意度指標:公租房住戶滿意度≥90%,指標設立依據是計劃標準。
2.公租房小區修繕維護項目
(1)“公租房小區修繕維護”主要內容是:根據公租房需求維護修繕,改善小區居住環境。2024年預算安排133萬元,其中:133萬元資金來源為納入預算管理的非稅收入資金。
(2)項目績效總目標是:完成公租房各類維修,保障住房安全,改善住房條件。
(3)項目績效指標設置情況:數量指標:維修公租房小區覆蓋率≥100%,指標設立依據是計劃標準。
質量指標:三方驗收達標率≥100%,指標設立依據是計劃標準。
效益指標:社會效益指標:提升公租房居住環境,指標設立依據是計劃標準。
滿意度指標:服務對象滿意度指標:公租房住戶滿意度≥80%,指標設立依據是計劃標準。
九、其他需要說明的情況
(一)對空表的說明
隨州市住房保障中心本年度無政府性基金預算支出、無國有資本經營預算支出。
(二)對其他情況的說明
無其他情況說明。
十、專業名詞解釋
(一)收入科目
1.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。
2.其他收入:指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
(二)支出功能科目
1.事業單位醫療:反映財政部門安排的事業單位醫療保險繳費經費。
2.城鄉社區管理事務:反映城鄉社區管理事務支出。
3.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
(三)經濟分類科目
1.基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。
2.津貼補貼:反映按規定發放的津貼、補貼,包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼,機關事業單位艱苦邊遠地區津貼,事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼,機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。
3.獎金:反映按規定發放的獎金,包括機關工作人員年終一次性獎金。
4.績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。
5.辦公費:反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。
6.印刷費:反映單位的印刷費支出。
7.水電費:反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。
8.郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
9.差旅費:反映單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。
第二部分 隨州市住房保障中心
2024年部門預算公開表
一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

本單位本年沒有政府性基金預算支出。
九、項目支出表

十、政府采購預算表

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