隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2025年單位預(yù)算
目 ??錄
第一部分 ?隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心預(yù)算公開情況說明
一、單位主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算收支及增減變化情況
四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
六、政府采購預(yù)算安排情況
七、國有資產(chǎn)占用情況
八、重點項目預(yù)算績效情況
九、其他情況說明
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 ?隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2025年單位預(yù)算公開表
一、單位收支預(yù)算總表
二、單位收入總表
三、單位支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項目支出表
十、政府采購預(yù)算表
第一部分 ?隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心預(yù)算公開情況說明
一、單位主要職責(zé)
1、貫徹國家、省、市信息化管理法律法規(guī),住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,組織協(xié)調(diào)市住建行業(yè)信息共享平臺與數(shù)據(jù)庫建設(shè),負責(zé)日常管理和維護工作,嚴格執(zhí)行數(shù)據(jù)安全、保密制度;2、負責(zé)擬定市住建行業(yè)信息化建設(shè)規(guī)劃和建設(shè)方案,審查市住建行業(yè)信息化各子系統(tǒng)建設(shè)需求方案;3、開展住建行業(yè)信息技術(shù)研究、交流、普及推廣及相關(guān)技術(shù)支持服務(wù)工作;4、負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)干部個人有關(guān)事項報告房產(chǎn)信息查核工作,及時準(zhǔn)確上報房產(chǎn)查核數(shù)據(jù)。5、負責(zé)住宅專項維修資金的交存、增值服務(wù)、支付工作。6、承辦局黨組、局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
本單位為正科級公益一類事業(yè)單位,核定人員編制8名,領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名,其中正職1名,副職2名,內(nèi)設(shè)綜合組、技術(shù)組、住宅維修資金組,隸屬市住新局管理,2024年底實際在職8人。
三、預(yù)算收支及增減變化情況
(一)收入預(yù)算情況
2025年收入預(yù)算合計135.21萬元,比2024年預(yù)算的157.33萬元減少了22.12萬元,同比減少14.06%。其中經(jīng)費撥款補助109.2萬元,納入預(yù)算管理的非稅收入0元,事業(yè)收入0元,經(jīng)營收入0元,其他收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余單位資金26.01萬元。減少的主要原因是單位結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。
(二)支出預(yù)算情況
2025年預(yù)算支出合計135.21萬元。支出預(yù)算總額比2024年預(yù)算的安排157.33萬元減少22.12萬元,同比減少14.06%,減少的主要原因是單位結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。
按資金性質(zhì)分:一般公共預(yù)算撥款收入109.2萬元,比上年的107.58萬元增加1.62萬元,同比增加1.51%;政府性基金預(yù)算撥款收入0元,與上年保持一致;其他收入0萬元,比上年10萬元減少10萬元,同比減少100%;上年單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余26.01萬元,比上年減少13.74萬元,同比減少34.57%。
按照支出功能科目分類分:社會保障和就業(yè)支出17.74萬元,比上年17.30萬元增加0.44萬元,同比增加2.54%;衛(wèi)生健康支出4.15萬元,比上年4.06萬元增加0.09萬元,同比增加2.22%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出105.44萬元,比上年128.21萬元減少22.77萬元,同比減少17.76%;住房保障支出7.88萬元,比上年7.75萬元增加0.13萬元,同比增加1.68%。
(三)財政撥款支出情況
2025年預(yù)算中財政撥款支出合計109.2萬元,比上年增加了1.62萬元,增加了1.51%。其中社會保障和就業(yè)支出17.65萬元,衛(wèi)生健康支出4.15萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出79.53萬元,住房保障支出7.88萬元。增加的原因是財政補助撥款的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。
(四)政府性基金情況
沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。與上年一致。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況
沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。與上年一致。
四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2025年日常公用經(jīng)費總計7萬元,與上年保持一致。其中辦公費0.12萬元,物業(yè)管理費0.8萬元,公務(wù)接待費0.1萬元,工會經(jīng)費1.54萬元,福利費4.44萬元。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
2025年隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排0.1萬元,比上年減少0.1萬元,同比減少50?%,主要原因是:嚴格執(zhí)行過緊日子的政策,壓縮經(jīng)費。其中:
因公出國(境)費0萬元,與上年保持一致。
公務(wù)接待費0.1萬元,比上年減少0.1萬元,同比減少50%,主要原因是:嚴格執(zhí)行過緊日子的政策,壓縮公務(wù)接待經(jīng)費。
公務(wù)用車運行維護費0萬元,與上年保持一致。
公務(wù)用車購置費0萬元,與上年保持一致。
六、政府采購預(yù)算安排情況
無政府采購預(yù)算,與上年一致。政府采購貨物、政府采購工程、政府采購服務(wù)預(yù)算均為0萬元。
七、國有資產(chǎn)占用情況
截至2024年12月31日,隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心資產(chǎn)總額4.69萬元,其中:流動資產(chǎn)0萬元、固定產(chǎn)4.69萬元、在建工程0萬元、無形資產(chǎn)0萬元。其中固定資產(chǎn)中,通用設(shè)備3.20萬元,無單價200萬元以上大型設(shè)備。
與上年相比,資產(chǎn)總額減少2.66萬元,減少了36.19%,主要是計提折舊和計提攤銷。其中:流動資產(chǎn)無變化,固定資產(chǎn)減少了2.66萬元,減少了36.19%,無形資產(chǎn)無變化,在建工程無變化。固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)變化的主要原因是計提折舊和計提攤銷。
八、重點項目預(yù)算績效情況
(一)部門整體績效目標(biāo)編制情況
1、本部門整體績效目標(biāo)是:1.建設(shè)“城市生命線”項目平臺;2.協(xié)助建設(shè)隨州市“智慧排水”二期平臺;3.協(xié)助建設(shè)隨州市城建檔案系統(tǒng)平臺;
長期目標(biāo)為:落實好國務(wù)院“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”要求;積極配合住宅專項維修資金管理體制改革。
1、年度目標(biāo)為:建設(shè)隨州市“互聯(lián)網(wǎng)+數(shù)字住房”平臺 ;建設(shè)隨州市一體化“數(shù)字住建”平臺 ;建設(shè)“智慧工地”二期項目平臺。
2、長期目標(biāo):到2027年,全市住新行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型取得明顯成效,新一代信息技術(shù)與住新業(yè)務(wù)深度融合,住新行業(yè)基本實現(xiàn)數(shù)字化,智能化技術(shù)得到廣泛應(yīng)用,部分行業(yè)實現(xiàn)智慧化,住新行業(yè)現(xiàn)代化治理能力進一步提升。具體指標(biāo)設(shè)置為:
效益指標(biāo):分析決策科學(xué)化=100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是“用數(shù)據(jù)說話、用數(shù)據(jù)惠民、用數(shù)據(jù)管理、用數(shù)據(jù)決策”的創(chuàng)新機制初步形成,信息化為科學(xué)決策起到更好的支撐作用。
滿意度指標(biāo):城市信息化建設(shè)=90%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是提升城市治理的智能化、精準(zhǔn)化水平,為人民群眾帶來更好的住建服務(wù)體驗。
3、年度目標(biāo):加快一體化數(shù)字住建平臺建設(shè),認真做好“互聯(lián)網(wǎng)+數(shù)字住房”上線工作,配合業(yè)務(wù)科室推進城市生命線安全工程,協(xié)助排水中心智慧排水系統(tǒng)的適應(yīng)性改造及對接市數(shù)公基平臺。做好智慧燃氣平臺功能優(yōu)化。配合搞好城建檔案在線采集平臺的招標(biāo)、建設(shè)工作。加快數(shù)字住房對接供應(yīng)鏈平臺,展示真實可靠的預(yù)售房源信息。具體指標(biāo)設(shè)置為:
效益指標(biāo):住新治理系統(tǒng)化=100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是建立隨州市房地產(chǎn)市場監(jiān)測系統(tǒng),構(gòu)建多維數(shù)據(jù)專題,落實房地產(chǎn)市場調(diào)控、保障房政策等提供強有力技術(shù)支撐,實現(xiàn)房地產(chǎn)市場的實時監(jiān)測預(yù)警,為宏觀分析與領(lǐng)導(dǎo)決策提供數(shù)據(jù)支撐。
滿意度指標(biāo):公眾服務(wù)便捷化=100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是實現(xiàn)房屋網(wǎng)簽備案掌上辦理、不見面辦理,全面促進房地產(chǎn)業(yè)務(wù)辦理科學(xué)化、智能化發(fā)展,提升房地產(chǎn)業(yè)務(wù)辦理效率及為民服務(wù)水平。
(二)重點項目績效目標(biāo)編制情況
本年度本單位無重點項目。
九、其他需要說明的情況
(一)對空表的說明
本單位2025年無政府性基金預(yù)算支出,與上年一致。
本單位2025年無政府采購預(yù)算支出,與上年一致。
本單位2025年無項目預(yù)算支出。
(二)對其他情況的說明
無其他情況說明。
十、專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款補助收入:指市級財政預(yù)算安排給市住建信息中心且當(dāng)年撥付的資金。
2、基本支出:指為保障本單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作及智慧排水系統(tǒng)、房產(chǎn)信息系統(tǒng)建設(shè)和維護,全市住房維修資金清理及繳存等工作而發(fā)生的支出(包括基本工資、津貼補貼等)。
3、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
4、“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
5、住房公積金:反映市住建信息中心職工住房公積金支出。
6、提租補貼:反映市住建信息中心提租補貼支出。
7、行政事業(yè)單位醫(yī)療:反映市住建信息中心職工基本醫(yī)療支出。
8、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:反映市住建信息中心職工基本養(yǎng)老保險支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障本單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
10.政府采購:是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。
第二部分 ?隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2025年部門預(yù)算公開表








注:本單位2025年度無政府性基金預(yù)算支出,與上年保持一致。

注:本單位本年度無項目預(yù)算支出。

注:本單位本年度無政府采購預(yù)算。
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