目 ??錄
第一部分 ?中共隨州市委組織部(本級)預算公開情況說明
一、部門(單位)主要職責
二、機構設置情況
三、預算收支及增減變化情況
四、機關運行經費安排情況
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
六、政府采購預算安排情況
七、國有資產占用情況
八、重點項目預算績效情況
九、其他情況說明
十、專業名詞解釋
第二部分 ?中共隨州市委組織部(本級)2025年部門預算公開表
一、部門收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出表
十、政府采購預算表
第一部分 ?中共隨州市委組織部(本級)預算公開情況說明
一、部門主要職責
根據《隨州市機構改革方案》和《中共隨州市委、隨州市人民政府關于隨州市市級機構改革的實施意見》,將市公務員局并入市委組織部,市委組織部統一管理公務員工作。調整后,市委組織部在公務員管理方面主要職責包括:統一管理全市公務員錄用調配、考核獎懲、培訓和工資福利等事務,研究擬訂全市公務員管理政策規定并組織實施,指導全市公務員隊伍建設和績效管理,負責全市公務員管理交流合作等。另外,按照各內設機構職能,還承擔以下職責:
(一)負責貫徹落實中央和中組部、省委和省委組織部以及市委關于黨的基層組織建設的重大部署和具體任務。研究指導農村、城市黨建工作,重點抓好鄉鎮(街道)、村(社區)黨組織領導班子建設。研究指導全市非公有制經濟組織和社會組織黨的基層組織建設工作。組織協調有關方面共同抓好園區、樓宇、商圈、互聯網企業等新興領域和律師、會計師、稅務師、民辦學校、民辦醫院等重點行業黨的基層組織建設工作。指導全市基層黨組織的換屆選舉工作。負責抓黨建促中央、省委部署的重大政治任務和市委部署的中心工作的推進落實。組織協調有關方面力量共同抓好基層黨建工作。協調機關、國有企業、高校等領域黨建工作。完成上級組織部門下達的有關調研課題。總結推廣基層組織建設的典型和經驗。
(二)承辦黨組織設置調整工作。組織開展黨內集中教育等重大活動。研究指導黨員隊伍建設,承擔黨員的發展和管理工作,指導協調黨員教育工作。負責黨內統計、黨員組織關系轉接和黨費收繳工作。承擔市委常委民主生活會的相關工作。指導全市開展民主生活會和支部組織生活會。承擔同級黨代表大會會前、會中、會后的相關工作。承辦黨內表彰活動。完成上級組織部門下達的有關調研課題。總結推廣黨的建設的典型和經驗。
(三)研究制定全市黨建宏觀方面重要文件。完成市委黨建領導小組交辦的各項任務,協調黨委工作部門及其他相關部門抓好“大黨建”。
(四)負責指導全市公務員隊伍建設。組織實施公務員法,擬訂全市公務員職位分類、職務與職級并行、聘任制公務員管理等綜合性政策規定并組織實施。督查公務員法律、政策法規貫徹執行情況。負責全市公務員登記管理工作,指導人民團體、群眾團體機關和事業單位參照公務員法管理工作。負責公務員辭職、辭退、提前退休等工作的宏觀管理,會同部內有關科室(中心)負責全市公務員管理信息系統建設。承擔以市公務員局名義開展的行政復議和行政應訴有關工作。
(五)負責擬訂全市公務員錄用政策規定,組織指導公務員錄用工作,建立公務員考試質量標準和評價體系。負責全市公務員公開遴選、公開選調、培訓和公務員調任等工作的政策研究和宏觀指導,負責市直機關上述工作的組織實施。負責擬訂公務員培訓、能力建設和公務員行為規范、職業道德建設政策規定并組織實施。負責公務員和參照公務員法管理人員檔案管理工作。
(六)負責公務員考核評價工作政策研究和宏觀指導,組織開展考核評價方法、指標等調查研究。指導全市公務員績效管理。擬訂全市公務員獎勵、懲戒、申訴等政策規定并組織實施。統籌全市機關和事業單位工資福利政策,擬訂公務員工資福利政策和工資增長規劃、措施并組織實施。負責市直機關公務員工資統發和市委管理干部工資調整的審核工作,負責我市省委管理干部工資調整的呈報工作。
(七)會同部內有關科室研究擬訂全市領導班子和領導干部隊伍建設規劃,擬訂加強新時代全市優秀年輕干部隊伍建設有關政策規定,并組織實施。綜合管理市委組織部掌握的優秀年輕干部隊伍,統籌做好育選管用工作,提出市委管理領導班子在年輕干部配備方面的有關建議。
(八)完成上級交辦的其他事項。
二、機構設置情況
內設機構16個:辦公室、調研室(法規科)、組織一科、組織二科(基層辦)、市委黨建辦、干部一科、干部二科、干部隊伍建設規劃辦公室、人才工作科、市考核辦、公務員一科、公務員二科、公務員三科、干部教育科、干部監督科、市委人才辦。調整后,市委組織部行政編制31名。實有在職人員行政編制28人,公益性一類事業編制3人,以錢養事3人,退休人員6人。
三、預算收支及增減變化情況
(一)收入預算情況
2025年,市委組織部(本級)收入預算金額920.09萬元,其中:財政撥款-一般公共預算撥款收入902.09萬元;上年結轉結余18萬元。較上年900.46萬元增加19.63萬元增加2.18%,增加原因為新增人員導致變化較大。
(二)支出預算情況
2025年,市委組織部部門(本級)支出預算金額920.09萬元,其中:財政撥款-一般公共預算撥款支出902.09萬元;上年結轉結余18萬元。較上年900.46萬元增加19.63萬元增加2.18%,增加原因為新增人員導致變化較大。
按支出性質和用途分類,基本支出742.09萬元,項目支出178萬元。
按支出功能分類:一般公共服務支出720.53萬元,社會保障和就業支出98.23萬元,衛生健康支出39.29萬元,住房保障支出62.03萬元。
(三)財政撥款支出情況
2025年,市委組織部部門(本級)支出預算金額920.09萬元,較上年900.46萬元增加19.63萬元增加2.18%,增加原因為新增人員導致變化較大。
(四)政府性基金情況
2025年市委組織部(本級)沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)國有資本經營預算情況
2025年市委組織部(本級)沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、機關運行經費安排情況
2025年,市委組織部本級公用經費支出年初預算總支出88.32萬元,其中:辦公費7.44萬元、印刷費2萬元、水費2萬元、電費0.5萬元、郵電費4.2萬元、物業管理費1.5萬元、差旅費3.3萬元、維修費0.4萬元、租賃費0.5萬元、會議費3.5萬元、培訓費1.1萬元、公務接待費1.5萬元、勞務費0.5萬元、委托業務費3萬元、工會經費7萬元、福利費20.14萬元、公務用車運行維護費4.5萬元、其他交通費用20.38萬元、其他商品與服務支出4.86萬元。較上年84.53萬元增加3.79萬元,增加4.48%,主要原因是新增人員導致變化較大。
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
2025年中共隨州市委組織部(本級)一般公共預算“三公”經費年初預算安排6萬元,比上年16.64萬元減少10.64萬元,同比減少63.94?%,主要原因是:減少了因公出國(境)費用預算。其中:
因公出國(境)費0萬元,比上年10萬元減少10萬元,同比減少100%,主要原因:本年度未安排人員出國(境)。
公務接待費1.5萬元,比上年0.9萬元增加0.6萬元,同比增加66.67?%,主要原因是:公務接待增多導致。
公務用車運行維護費4.5萬元,比上年5.74萬元減少1.24萬元,同比減少21.6?%,主要原因是:縮減開支,降低公務用車運行維修費。
公務用車購置費0萬元,與上年無變化。
六、政府采購預算安排情況
2025年部門政府采購10.1萬元(全部面向小微企業),其中購買貨物類10.1萬元。較上年12萬元減少1.9萬元,減少比例15.83%,減少主要原因辦公設備購置減少。
七、國有資產占用情況
2025年部機關年初資產總額83.91萬元,較上年62.84萬元增加21.07萬元,增加比例為33.53%,增加原因為預付會議室改造22萬元導致變化。其中,流動資產合計37.6萬元,較上年15.60萬元增加22萬元,增幅141.03%,主要原因是預付會議室改造22萬元導致。非流動資產合計46.31萬元(其中設備原值160.5萬元,兩輛公務車原值35.98萬元、家具原值22.89萬元、無形資產原值0.5萬元),較上年47.24萬元減少0.93萬元,減少比例為1.97%,減少原因為固定資產累計折舊導致。
八、重點項目預算績效情況
(一)部門整體績效目標編制情況
整體績效目標:聚焦組織力提升,著力推進基層組織全面進步全面過硬。聚焦忠誠干凈擔當,著力建設高素質干部隊伍。聚焦柔性引才戰略,著力集聚愛國奉獻優秀人才。著力鍛造新時代黨的組織路線的專業“施工隊”,建設高素質組工干部隊伍。
項目主要內容: 1、貫徹落實黨的二十大精神;2、抓好基層組織工作;3、加強領導班子和領導干部隊伍建設;4、加強年輕干部培養選拔;5、加強對領導干部日常監督和對干部選任工作的監督;6、推進人才強市戰略;7、加強干部培訓工作;8、繼續抓好干部檔案管理;9、抓好黨員教育宣傳工作;10、加強公務員“選育管用”科學化水平;11、繼續推進部機關規范化建設和作風建設。
項目績效目標:
(1)建設高素質專業化干部隊伍,加強干部日常管理。
(2)完成優秀干部選拔任用工作,持續儲備培養優秀年輕干部。
(3)持續開展各級各類教學培訓,努力提高黨員綜合素質。
(4)完成公務員招錄及市直遴選工作。
(5)抓好黨員教育宣傳工作。
(6)加強自身建設,保障機關運行。
(二)重點項目績效目標編制情況
項目1:干部工作經費
整體績效目標:落實中央、省、市關于加強干部工作的要求,建設高素質專業化干部隊伍。
項目績效指標設置:1.數量指標,完成全市600余名市管干部的個人事項錄入、重點抽查工作;2質量指標,持續開展干部考察、干部調研工作,干部隊伍整體水平得到優化提升;3.完成2022年度市管班子履職盡責管理和目標考核。
項目2:公務員招錄及遴選經費
整體績效目標:預計2025年公務員四級聯考招錄268人,選調生招錄32人,遴選公務員30人。
項目績效指標設置:1.數量指標,完成招錄計劃,四級聯考招錄268人,選調生招錄32人,市直遴選完成率達100%;2質量指標,圓滿完成招錄、遴選工作,無考試安全事故發生;3.社會效益:緩解社會就業壓力;暢通渠道,進一步優化公務員隊伍整體素質;4.滿意度,考試投訴發生率≤98%。
九、其他需要說明的情況
(一)對空表的說明
本單位本年度無政府性基金預算支出、無國有資本經營預算支出。
(二)對其他情況的說明
無其他情況說明。
十、專業名詞解釋
對部門預算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級),結合部門實際,參照《2023年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋,并對部門預算說明中的專業名詞進行解釋。
一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):指財政系統行政單位及參照公務員法管理的事業單位,用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):指財政部門用于預算改革方面的支出。
一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設(項):指財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
一、收入科目
1. 財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。
2. 事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3. 事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動取得的收入。
4. 其他收入:指除 “財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
5. 上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
二、支出科目
1. 工資福利支出:反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。
2. 對個人和家庭補助支出:反映用于對個人和家庭補助方面的支出,其下設款級科目包括:離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
3. 商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的各項支出,不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。
4. 其他資本性支出:反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同,具體包括:房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。
5. 事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動發生的支出。
6. 其他支出:不屬于以上類型的支出。
對部門預算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級),結合部門實際,參照《2023年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋,并對部門預算說明中的專業名詞進行解釋。
一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):指財政系統行政單位及參照公務員法管理的事業單位,用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):指財政部門用于預算改革方面的支出。
一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設(項):指財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
一、收入科目
1. 財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。
2. 事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3. 事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動取得的收入。
4. 其他收入:指除 “財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
5. 上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
二、支出科目
1. 工資福利支出:反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。
2. 對個人和家庭補助支出:反映用于對個人和家庭補助方面的支出,其下設款級科目包括:離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
3. 商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的各項支出,不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。
4. 其他資本性支出:反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同,具體包括:房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。
5. 事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動發生的支出。
6. 其他支出:不屬于以上類型的支出。
第二部分 ?中共隨州市委組織部(本級)2025年部門預算公開表
一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

八、政府性基金預算支出表

本單位本年無政府性基金預算支出
九、項目支出表

十、政府采購預算表

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