隨州市殘疾人聯合會2026年部門預算
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第一部分??隨州市殘疾人聯合會預算公開情況說明
一、部門(單位)主要職責
二、機構設置情況
三、預算收支及增減變化情況
四、機關運行經費安排情況
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
六、政府采購預算安排情況
七、國有資產占用情況
八、重點項目預算績效情況
九、其他情況說明
十、專業名詞解釋
第二部分??隨州市殘疾人聯合會2026年部門預算公開表
一、部門收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出表
十、政府采購預算表
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第一部分??隨州市殘疾人聯合會預算公開情況說明
一、部門(單位)主要職責
市殘聯是國家法律確認、政府批準的由殘疾人及其親友和殘疾人工作者組成的人民團體,是一定區域內的各類殘疾人的統一組織,具有“代表、服務、管理”三個職能:一是代表殘疾人共同利益 ,維護殘疾人合法權益;二是團結幫助殘疾人,為殘疾人服務;三是履行法律賦予的職責,承擔政府委托的任務,管理和發展殘疾人事業。市殘聯內設辦公室、康復部、組宣部三個部室。具體職責如下:1、??聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人權益,為殘疾人服務。??2、團結、教育殘疾人遵守法律,履行應盡的義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義建設作出貢獻。??3、弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,動員社會各界理解、尊重、關心和幫助殘疾人。4、開展殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧、社會保障、文化、體育、維權、無障礙環境建設、社區殘疾人工作、組織建設、法治建設、志愿者服務、殘疾人證核發、盲人按摩行業管理、殘疾預防、信息化建設等工作,創造良好的環境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。5、積極參與政府和相關部門落實殘疾人事業發展計劃和有關規定,提出合理化建議,推進無障礙設施建設。6、協助政府研究、制定和實施殘疾人事業的規章、政策、規劃和計劃,對有關業務領域進行指導和管理。??7、承擔政府殘疾人工作委員會的日常工作,搞好綜合、組織、協調和服務。8、指導和管理各類殘疾人社團組織。9、開展殘疾人事業的對外交流與合作。10、承擔省殘聯以及市委、市政府交辦的其他工作。
二、機構設置情況
從單位構成看,隨州市殘疾人聯合會部門決算由實行獨立核算的隨州市殘疾人聯合會本級預算和1個下屬單位預算組成。
納入隨州市殘疾人聯合會2026年度部門預算編制范圍的二級預算單位包括:
1.隨州市殘疾人聯合會(本級)
2.隨州市殘疾人就業服務中心(隨州市殘疾人康復中心、隨州市殘疾人輔助器具資源中心)(直屬二級單位)
市殘聯機關現有編制數7名,年末在崗人員9人,其中參公人員6人(正處級2人,副處級1人,正科級3人),公益性崗位人員3人,退休人員5人(正處級3人,副處級2人);包含3個科室,分別為辦公室、教就部和康復部。
三、預算收支及增減變化情況
(一)收入預算情況
2026年市殘聯(本級)收入預算總額1002.94萬元,其中:財政撥款收入984.77萬元,政府性基金收入10萬元,其他收入9.17萬元。較2025年預算安排的944.28萬元增加58.66萬元,同比增加6.21%。主要原因是:據實測算,項目預算更加細化。
(二)支出預算情況
2026年市殘聯(本級)支出預算總額1002.94萬元。較上年預算的944.28萬元增加58.66萬元,同比上年增加6.21%。主要原因是:據實測算。按資金性質分類,一般公共財政預算撥款984.77萬元,政府性基金收入10萬元,其他收入9.17萬元。按功能分類,社會保障和就業支出965.53萬元,衛生健康支出10.98萬元,住房保障支出16.44萬元,其他支出10萬元。按經濟分類,基本支出202.94萬元,項目支出800萬元。
(三)財政撥款支出情況
2026年市殘聯(本級)財政撥款支出994.77萬元(按功能分類,其中,社會保障和就業支出957.35萬元,衛生健康支出10.98萬元,住房保障支出16.44萬元,其他支出10萬元)。其中,基本支出194.77萬元,項目支出800萬元。較2025年預算安排的944.28萬元增加50.49萬元,同比增長5.34%,主要原因是項目測算更加精準。
(四)政府性基金情況
市殘聯2026年政府性基金預算撥款安排支出10萬元,與2025年預算10萬元一致,同比增(減)0%。主要是因為與去年一直無變化。
(五)國有資本經營預算情況
隨州市殘聯2026年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、機關運行經費安排情況
按照財政部《地方預決算公開操作說明》明確的口徑計算,2026年隨州市殘疾人聯合會機關運行經費預算23.03萬元,其中:公務接待費0.2萬元,工會經費2.33萬元,其他交通費用6.97萬元,其他商品和服務支出13.52萬元。較2025年度預算19.64萬元增加3.39萬元,同比增加17.2%。主要原因是單位人員無增減。
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
說明部門一般公共預算“三公”經費年初預算總額和結構,及各項增(減)變化金額、比例及原因。
樣式:
2026年市殘聯一般公共預算“三公”經費年初預算安排4.2萬元,比上年增加3.85萬元,同比減少1100%,主要原因是:單位預算了因公出國(境)的費用。其中:
因公出國(境)費4萬元,比上年增加4萬元,同比增加100??%,主要原因是:因工作需要增加了此項目資金。
公務接待費0.2萬元,比上年減少0.15萬元,同比減少42.85%,主要原因是:減少了接待費預算。
公務用車運行維護費0萬元,比上年減少(增加)0萬元,同比減少(增加)0%,主要原因是:機關沒有公務用車。
公務用車購置費0萬元,比上年減少(增加)0萬元,同比減少(增加)0%,主要原因是:機關沒有購車計劃。
六、政府采購預算安排情況
2026年市殘聯(本級)采購預算總額為0萬元。與2025年預算安排的0.6萬元減少0.6萬元,同比減少100%,主要原因是:2026年減少了采購。
七、國有資產占用情況
2026年市殘聯(本級)初資產總額11.72萬元,其中:流動資產1.52萬元、固定資產凈值10.19萬元,現有流動輔具車輛1臺,2025年初資產總額10.12萬元,較上年增加1.6萬元、同比上年增加15.81%,主要原因:2025年度新購國產電腦,固定資產增加。
八、重點項目預算績效情況
(一)部門整體績效目標編制情況
本部門整體績效目標是:長期目標為0-14歲殘疾兒童提供康復服務;福彩資金殘疾人事業支出項目;殘疾人就業創業扶持;殘疾人脫貧共建共享;殘疾人職業康復、嚴重精神病障礙者救助救治;殘疾人文化體育。
年度目標為0-14歲殘疾兒童提供康復服務;福彩資金殘疾人事業支出項目;殘疾人就業創業扶持;殘疾人扶貧解困;殘疾人職業康復、嚴重精神病障礙者救助救治;殘疾人康復中心建設;殘疾人文化體育。
1、長期目標1:為0-14歲殘疾兒童提供康復服務,具體指標設置為:
產出指標:實施0—6歲殘疾兒童康復項目時效指標2026年12月31日,指標設立依據是項目實施方案。
效益指標:實施0-14歲殘疾兒童康復項目效益指標有所提高,指標設立依據是行業標準。
滿意度指標:實施0-14歲殘疾兒童康復項目滿意度95%以上,指標設立依據是調查問卷。
長期目標2:福彩資金殘疾人事業支出項目,具體指標設置為:
產出指標:福彩資金殘疾人事業支出項目時效指標2026年12月31日,指標設立依據是行業標準。
效益指標:福彩資金殘疾人事業支出項目效益指標有所提高,指標設立依據是行業標準。
滿意度指標:福彩資金殘疾人事業支出項目滿意度95%以上,指標設立依據是行業標準。
長期目標3:殘疾人就業創業扶持,具體指標設置為:
產出指標:殘疾人就業創業扶持完成時間2026年12月31日,指標設立依據是計劃標準。
效益指標:促進殘疾人就業,培訓率95%以上,指標設立依據是行業標準。
滿意度指標:就業殘疾人及家屬滿意度95%以上,指標設立依據是調查問卷。
長期目標4:殘疾人扶貧解困,具體指標設置為:
產出指標:殘疾人扶貧解困完成時間2026年12月31日,指標設立依據是計劃標準。
效益指標:幫扶貧困殘疾人人數95%以上,指標設立依據是不漏掉一個貧困殘疾人。
滿意度指標:扶助對象及家屬滿意度95%以上,指標設立依據是調查問卷。
長期目標5:殘疾人職業康復、嚴重精神病障礙者救助救治,具體指標設置為:
產出指標:殘疾人職業康復、嚴重精神病障礙者救助救治完成時間2026年12月31日,指標設立依據是計劃標準。
效益指標:殘疾人康復服務水平有所提高,指標設立依據是計劃標準。
滿意度指標:康復對象及家屬滿意度95%以上,指標設立依據是調查問卷。
長期目標6:殘疾人康復中心建設,具體指標設置為:
產出指標:殘疾人康復中心建設完成時間2026年12月31日,指標設立依據是計劃標準。
效益指標:擴大對全市殘疾人的康復需求95%以上,指標設立依據是計劃標準。
滿意度指標:康復對象及家屬滿意度95%以上,指標設立依據是調查問卷。
長期目標7:殘疾人文化體育,具體指標設置為:
產出指標:殘疾人文化體育完成時間2026年12月31日,指標設立依據是計劃標準。
效益指標:促進殘疾人參與社會活動率100%,指標設立依據是計劃標準。
滿意度指標:殘疾人文化體育滿意度95%以上,指標設立依據是調查問卷。
2、年度目標1:為0—6歲殘疾兒童提供康復服務,具體指標設置為:
產出指標:項目完成時間2026年12月31日,指標設立依據是項目實施方案。
效益指標:殘疾兒童康復服務水平有所提高,指標設立依據是行業標準。
滿意度指標:殘疾兒童家屬對康復服務的滿意度95%以上,指標設立依據是調查問卷。
年度目標2:福彩資金殘疾人事業支出項目,具體指標設置為:
產出指標:福彩資金殘疾人事業支出項目完成時間2026年12月31日,指標設立依據是行業標準。
效益指標:福彩資金殘疾人事業支出項目效益指標有所提高,指標設立依據是行業標準。
滿意度指標:服務滿意度95%以上,指標設立依據是調查問卷。
年度目標3:福彩資金殘疾人事業支出項目,具體指標設置為:
產出指標:福彩資金殘疾人事業支出項目完成時間2026年12月31日,指標設立依據是行業標準。
效益指標:福彩資金殘疾人事業支出項目效益指標有所提高,指標設立依據是行業標準。
滿意度指標:服務滿意度95%以上,指標設立依據是調查問卷。
年度目標4:殘疾人扶貧解困,具體指標設置為:
產出指標:殘疾人扶貧解困完成時間2026年12月31日,指標設立依據是計劃標準。
效益指標:幫扶貧困殘疾人人數達到95%以上,指標設立依據是不漏掉一個貧困殘疾人。
滿意度指標:扶助對象及家屬服務滿意度95%以上,指標設立依據是調查問卷。
年度目標5:殘疾人職業康復、嚴重精神病障礙者救助救治,具體指標設置為:
產出指標:完成時間2026年12月31日,指標設立依據是計劃標準。
效益指標:殘疾人康復服務水平有所提高,指標設立依據是計劃標準。
滿意度指標:康復對象及家屬服務滿意度95%以上,指標設立依據是調查問卷。
年度目標6:殘疾人康復中心建設,具體指標設置為:
產出指標:完成時間2026年12月31日,指標設立依據是計劃標準。
效益指標:擴大對全市殘疾人的康復需求95%以上,指標設立依據是計劃標準。
滿意度指標:康復對象及家屬服務滿意度95%以上,指標設立依據是調查問卷。
年度目標7:殘疾人文化體育,具體指標設置為:
產出指標:完成時間2026年12月31日,指標設立依據是計劃標準。
效益指標:促進殘疾人參與社會活動率100%,指標設立依據是計劃標準。
滿意度指標:殘疾人文化體育服務滿意度95%以上,指標設立依據是調查問卷。
(二)重點項目績效目標編制情況
本部門整體績效目標是:長期目標為0-14歲殘疾兒童提供康復服務、福彩資金殘疾人事業支出項目、殘疾人就業創業扶持、殘疾人扶貧解困、殘疾人職業康復、嚴重精神病障礙者救助救治、殘疾人文化體育。
年度目標為0-14歲殘疾兒童提供康復服務;福彩資金殘疾人事業支出項目;殘疾人就業創業扶持;殘疾人扶貧解困;殘疾人職業康復、嚴重精神病障礙者救助救治;殘疾人康復中心建設;殘疾人文化體育。
1、長期目標1:為0-14歲殘疾兒童提供康復服務,具體指標設置為:
產出指標:實施0—6歲殘疾兒童康復項目時效指標2026年12月31日,指標設立依據是項目實施方案。
效益指標:實施0-14歲殘疾兒童康復項目效益指標有所提高,指標設立依據是行業標準。
滿意度指標:實施0-14歲殘疾兒童康復項目滿意度95%以上,指標設立依據是調查問卷。
長期目標2:福彩資金殘疾人事業支出項目,具體指標設置為:
產出指標:福彩資金殘疾人事業支出項目時效指標2026年12月31日,指標設立依據是行業標準。
效益指標:福彩資金殘疾人事業支出項目效益指標有所提高,指標設立依據是行業標準。
滿意度指標:福彩資金殘疾人事業支出項目滿意度95%以上,指標設立依據是行業標準。
長期目標3:殘疾人就業創業扶持,具體指標設置為:
產出指標:殘疾人就業創業扶持完成時間2026年12月31日,指標設立依據是計劃標準。
效益指標:促進殘疾人就業,培訓率95%以上,指標設立依據是行業標準。
滿意度指標:就業殘疾人及家屬滿意度95%以上,指標設立依據是調查問卷。
長期目標4:殘疾人扶貧解困,具體指標設置為:
產出指標:殘疾人扶貧解困完成時間2026年12月31日,指標設立依據是計劃標準。
效益指標:幫扶貧困殘疾人人數95%以上,指標設立依據是不漏掉一個貧困殘疾人。
滿意度指標:扶助對象及家屬滿意度95%以上,指標設立依據是調查問卷。
長期目標5:殘疾人職業康復、嚴重精神病障礙者救助救治,具體指標設置為:
產出指標:殘疾人職業康復、嚴重精神病障礙者救助救治完成時間2026年12月31日,指標設立依據是計劃標準。
效益指標:殘疾人康復服務水平有所提高,指標設立依據是計劃標準。
滿意度指標:康復對象及家屬滿意度95%以上,指標設立依據是調查問卷。
長期目標6:殘疾人康復中心建設,具體指標設置為:
產出指標:殘疾人康復中心建設完成時間2026年12月31日,指標設立依據是計劃標準。
效益指標:擴大對全市殘疾人的康復需求95%以上,指標設立依據是計劃標準。
滿意度指標:康復對象及家屬滿意度95%以上,指標設立依據是調查問卷。
長期目標7:殘疾人文化體育,具體指標設置為:
產出指標:殘疾人文化體育完成時間2026年12月31日,指標設立依據是計劃標準。
效益指標:促進殘疾人參與社會活動率100%,指標設立依據是計劃標準。
滿意度指標:殘疾人文化體育滿意度95%以上,指標設立依據是調查問卷。
2、年度目標1:為0—6歲殘疾兒童提供康復服務,具體指標設置為:
產出指標:項目完成時間2026年12月31日,指標設立依據是項目實施方案。
效益指標:殘疾兒童康復服務水平有所提高,指標設立依據是行業標準。
滿意度指標:殘疾兒童家屬對康復服務的滿意度95%以上,指標設立依據是調查問卷。
年度目標2:福彩資金殘疾人事業支出項目,具體指標設置為:
產出指標:福彩資金殘疾人事業支出項目完成時間2026年12月31日,指標設立依據是行業標準。
效益指標:福彩資金殘疾人事業支出項目效益指標有所提高,指標設立依據是行業標準。
滿意度指標:服務滿意度95%以上,指標設立依據是調查問卷。
年度目標3:福彩資金殘疾人事業支出項目,具體指標設置為:
產出指標:福彩資金殘疾人事業支出項目完成時間2026年12月31日,指標設立依據是行業標準。
效益指標:福彩資金殘疾人事業支出項目效益指標有所提高,指標設立依據是行業標準。
滿意度指標:服務滿意度95%以上,指標設立依據是調查問卷。
年度目標4:殘疾人扶貧解困,具體指標設置為:
產出指標:殘疾人扶貧解困完成時間2026年12月31日,指標設立依據是計劃標準。
效益指標:幫扶貧困殘疾人人數達到95%以上,指標設立依據是不漏掉一個貧困殘疾人。
滿意度指標:扶助對象及家屬服務滿意度95%以上,指標設立依據是調查問卷。
年度目標5:殘疾人職業康復、嚴重精神病障礙者救助救治,具體指標設置為:
產出指標:完成時間2026年12月31日,指標設立依據是計劃標準。
效益指標:殘疾人康復服務水平有所提高,指標設立依據是計劃標準。
滿意度指標:康復對象及家屬服務滿意度95%以上,指標設立依據是調查問卷。
年度目標6:殘疾人康復中心建設,具體指標設置為:
產出指標:完成時間2026年12月31日,指標設立依據是計劃標準。
效益指標:擴大對全市殘疾人的康復需求95%以上,指標設立依據是計劃標準。
滿意度指標:康復對象及家屬服務滿意度95%以上,指標設立依據是調查問卷。
年度目標7:殘疾人文化體育,具體指標設置為:
產出指標:完成時間2026年12月31日,指標設立依據是計劃標準。
效益指標:促進殘疾人參與社會活動率100%,指標設立依據是計劃標準。
滿意度指標:殘疾人文化體育服務滿意度95%以上,指標設立依據是調查問卷。
九、其他需要說明的情況
(一)對空表的說明
我部門2026年無國有資本經營預算支出,與上年一致,故該表為空表。
(二)對其他情況的說明
無其他情況說明。
十、專業名詞解釋
1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。
4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。
5.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
6.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。
(一)收入科目
1.財政撥款(補助)收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。
2.政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。
3.其他收入:市殘聯撥付的公益性崗位資金。
(二)支出功能分類科目
1.社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)殘疾人康復(項):指市殘疾人就業服務中心用于殘疾人康復方面的支出。
2.社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)殘疾人就業和扶貧(項):指市殘疾人就業服務中心用于殘疾人就業方面的支出。
3.社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)其他殘疾人事業支出(項):指市殘疾人就業服務中心用于其他殘疾人事業支出。
4.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指市殘疾人就業服務中心用于殘疾人醫療方面的支出。
5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指市殘疾人就業服務中心實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指市殘疾人就業服務中心按照人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼支出(項):指市殘疾人就業服務中心按房改政策規定,向符合條件職工發放的租金補貼。
(三)經濟分類科目
1.基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。
2.津貼補貼:反映按規定發放的津貼、補貼,包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼,機關事業單位艱苦邊遠地區津貼,事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼,機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。
3.獎金:反映按規定發放的獎金,包括機關工作人員年終一次性獎金。
4.績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。
5.辦公費:反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。
6.印刷費:反映單位的印刷費支出。
8.水電費:反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。
7.郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
8.差旅費:反映單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。
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第二部分??隨州市殘疾人聯合會2026年部門預算公開表
1、部門收支預算總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出表

10、政府采購預算表。

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