隨州市大數(shù)據(jù)中心2026年部門預(yù)算
目?? 錄
第一部分??隨州市大數(shù)據(jù)中心預(yù)算公開情況說明
一、部門(單位)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算收支及增減變化情況
四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
六、政府采購預(yù)算安排情況
七、國有資產(chǎn)占用情況
八、重點項目預(yù)算績效情況
九、其他情況說明
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分??隨州市大數(shù)據(jù)中心2026年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項目支出表
十、政府采購預(yù)算表
第一部分??隨州市大數(shù)據(jù)中心預(yù)算公開情況說明
一、部門(單位)主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)數(shù)據(jù)工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策,參與擬定大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用工作規(guī)劃、年度計劃和規(guī)章制度并組織實施。
(二)參與大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用相關(guān)領(lǐng)域基礎(chǔ)研究工作,重點圍繞我市數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字社會、數(shù)字政府領(lǐng)域開展研究,為政府決策提供技術(shù)和咨詢服務(wù)。
(三)承擔(dān)云、網(wǎng)、數(shù)、算等數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)字隨州相關(guān)技術(shù)平臺的建設(shè)、運維保障、技術(shù)支撐及平臺、數(shù)據(jù)安全防護(hù)組織實施工作。
(四)承擔(dān)對市直單位信息化項目開展全過程技術(shù)審查,協(xié)調(diào)推進(jìn)重大公共數(shù)據(jù)和信息化項目建設(shè),提升城市治理水平。
(五)承擔(dān)數(shù)據(jù)資源的歸集、治理、共享和應(yīng)用工作;參與制定相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),推進(jìn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫、主題庫建設(shè),配合相關(guān)專題庫的建設(shè)運行。
(六)完成上級交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
隨州市大數(shù)據(jù)中心為隨州市數(shù)據(jù)局所屬公益一類事業(yè)單位,副處級。市大數(shù)據(jù)中心內(nèi)設(shè)綜合科、數(shù)據(jù)服務(wù)科、項目應(yīng)用科、云網(wǎng)安全科四個科室,核定事業(yè)編制17名,設(shè)主任1名(副處級),副主任2名(正科級);內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名,副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。目前單位實有人數(shù)18人,其中:事業(yè)在職15人,勞務(wù)派遣3人,無退休人員。
三、預(yù)算收支及增減變化情況
(一)收入預(yù)算情況
2026年中心預(yù)算收入總額2137.98萬元,其中一般公共預(yù)算撥款收入1294.95萬元,占比60.57%,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余843.03萬元,占比39.43%。較上年預(yù)算2395.32萬元減少257.34萬元,減少10.74%,主要原因一是數(shù)字隨州建設(shè)(隨州城市數(shù)字公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(一期))項目建設(shè)完成,2026年無此項目。二是2026年神農(nóng)云一期運維項目經(jīng)費減少。
(二)支出預(yù)算情況
2026年中心支出預(yù)算總額2137.98萬元,按資金性質(zhì)分為:一般公共預(yù)算撥款1294.95萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金843.03萬元。較上年預(yù)算安排2395.32萬元減少257.34萬元,減少10.74%,主要原因一是數(shù)字隨州建設(shè)(隨州城市數(shù)字公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(一期))項目建設(shè)完成,2026年無此項目。二是2026年神農(nóng)云一期運維項目經(jīng)費減少。
2026年中心支出預(yù)算總額2137.98萬元,按支出功能分類:一般公共服務(wù)支出620.18萬元,科學(xué)技術(shù)支出1446.72萬元,社會保障和就業(yè)支出28.59萬元,衛(wèi)生健康支出6.82萬元,住房保障支出12.82萬元,其他支出22.85萬元。較上年預(yù)算安排2395.32萬元減少257.34萬元,減少10.74%,主要原因一是數(shù)字隨州建設(shè)(隨州城市數(shù)字公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(一期))項目建設(shè)完成,2026年無此項目。二是2026年神農(nóng)云一期運維項目經(jīng)費減少。
2026年中心支出預(yù)算總額2137.98萬元,按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類:工資福利支出216.39萬元,商品和服務(wù)支出77.56萬元,資本性支出1844.03萬元。較上年預(yù)算安排2395.32萬元減少257.34萬元,減少10.74%,主要原因一是數(shù)字隨州建設(shè)(隨州城市數(shù)字公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(一期))項目建設(shè)完成,2026年無此項目。二是2026年神農(nóng)云一期運維項目經(jīng)費減少。
(三)財政撥款支出情況
2026年中心支出預(yù)算總額2137.98萬元,按支出功能分類:一般公共服務(wù)支出620.18萬元,科學(xué)技術(shù)支出1446.72萬元,社會保障和就業(yè)支出28.59萬元,衛(wèi)生健康支出6.82萬元,住房保障支出12.82萬元,其他支出22.85萬元。較上年預(yù)算安排2395.32萬元減少257.34萬元,減少10.74%,主要原因一是數(shù)字隨州建設(shè)(隨州城市數(shù)字公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(一期))項目建設(shè)完成,2026年無此項目。二是2026年神農(nóng)云一期運維項目經(jīng)費減少。
(四)政府性基金情況
2026年中心政府性基金支出總額22.85萬元,為其他政府性基金債務(wù)收入安排的支出,較上年預(yù)算安排的897.86萬元減少了875.01萬元,減少97.46%。主要原因:一是2025年政府性基金支出897.86萬元為數(shù)字隨州建設(shè)(隨州城市數(shù)字公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(一期))項目資金,該項目2025年建設(shè)完畢,2026年無此項目。二是數(shù)字隨州建設(shè)(電子政務(wù)外網(wǎng)升級改造項目)資金22.85萬元結(jié)轉(zhuǎn)到2026年。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況
2026年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2026年市大數(shù)據(jù)中心一般公共預(yù)算基本支出中公用經(jīng)費支出為14.8萬元,其中辦公費2.8萬元,印刷費0.3萬元,水費0.2萬元,電費0.86萬元,郵電費0.22萬元,差旅費1.67萬元,維修(護(hù))費0.5萬元,租賃費0.3萬元,會議費0.2萬元,培訓(xùn)費0.2萬元,公務(wù)接待費0.1萬元,勞務(wù)費0.35萬元,工會經(jīng)費2.64萬元,其他商品和服務(wù)支出4.46萬元。較上年一般公共預(yù)算基本支出中公用經(jīng)費支出增加了3.8萬元,增加34.55%,主要原因是2026年增加了在職人員餐補(bǔ)費用。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
2026年隨州市大數(shù)據(jù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排0.1萬元,比上年減少0.2萬元,同比減少66.67%,主要原因是:中心為市數(shù)據(jù)局二級單位,無公務(wù)接待相關(guān)內(nèi)容。其中:
因公出國(境)費0萬元,同上年持平,無增減變化。
公務(wù)接待費0.1萬元,比上年減少0.2萬元,同比減少66.67%,主要原因是:中心為市數(shù)據(jù)局二級單位,無公務(wù)接待相關(guān)內(nèi)容。
公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,同上年持平,無增減變化。
公務(wù)用車購置費0萬元,同上年持平,無增減變化。
六、政府采購預(yù)算安排情況
2026年中心政府采購預(yù)算1844.23萬元,政府采購金額比去年減少255.83萬元,減少12.18%,主要原因一是數(shù)字隨州建設(shè)(隨州城市數(shù)字公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(一期))項目建設(shè)完成,2026年無此項目。二是2026年神農(nóng)云一期運維項目經(jīng)費減少。
七、國有資產(chǎn)占用情況
2025年12月31日,賬面反映資產(chǎn)總額5311萬元,負(fù)債總額0.13萬元,凈資產(chǎn)總額5310.87萬元。其中:資產(chǎn)總額5311萬元,包括:固定資產(chǎn)凈值966.3萬元(原值1603.37萬元,累計折舊637.07萬元);在建工程305.15萬元;無形資產(chǎn)凈值4039.55萬元(原值6445.46萬元,累計攤銷2405.91萬元)。
與上年對比,資產(chǎn)總額較上年增加2590.76萬元,增長95.24%,增加的主要原因是:2025年中心開展了“神農(nóng)云”平臺建設(shè)項目、優(yōu)化政務(wù)環(huán)境項目建設(shè)(隨州市惠企一體化服務(wù)平臺)項目、數(shù)字隨州建設(shè)項目(隨州市城市數(shù)字公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(一期)、互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)項目、電子政務(wù)外網(wǎng)升級改造項目),形成了無形資產(chǎn)。負(fù)債較上年減少0.5萬元,減少79.37%,減少的主要原因是:2025年工會經(jīng)費使用較上年增加,導(dǎo)致其他應(yīng)付款科目反映的計提工會經(jīng)費余額減少,負(fù)債減少。凈資產(chǎn)較上年增加2591.26萬元,增長95.28%,增加的主要原因是:2025年中心開展了“神農(nóng)云”平臺建設(shè)項目、優(yōu)化政務(wù)環(huán)境項目建設(shè)(隨州市惠企一體化服務(wù)平臺)項目、數(shù)字隨州建設(shè)項目(隨州市城市數(shù)字公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(一期)、互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)項目、電子政務(wù)外網(wǎng)升級改造項目),形成了無形資產(chǎn)。
八、重點項目預(yù)算績效情況
(一)部門整體績效目標(biāo)編制情況
1、本部門整體績效目標(biāo)是:緊緊圍繞全市工作大局,以推進(jìn)政府決策科學(xué)、社會治理精準(zhǔn)、公共服務(wù)高效為目標(biāo),統(tǒng)籌業(yè)務(wù)工作開展,認(rèn)真做好數(shù)據(jù)資源整合共享和開發(fā)利用、城市數(shù)字公共基礎(chǔ)設(shè)施全域覆蓋(數(shù)公基二期)建設(shè)、政務(wù)云平臺系統(tǒng)建設(shè)、電子政務(wù)外網(wǎng)升級改造及運維管理等,服務(wù)數(shù)字隨州建設(shè),助力優(yōu)化營商環(huán)境。
2、長期目標(biāo)1:單位運轉(zhuǎn)情況,具體指標(biāo)設(shè)置為:產(chǎn)出指標(biāo):保障在職員工的工資和單位日常辦公支出,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。
長期目標(biāo)2:項目實施情況,具體指標(biāo)設(shè)置為產(chǎn)出指標(biāo):保障各個項目能夠順利實施,全面落實市委、市政府有關(guān)大數(shù)據(jù)工作決策部署,統(tǒng)籌信息化建設(shè),建設(shè)統(tǒng)一的數(shù)據(jù)中心,推進(jìn)數(shù)字隨州建設(shè),為全市高質(zhì)量發(fā)展提供技術(shù)支撐和服務(wù)保障,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。
長期目標(biāo)3:數(shù)據(jù)安全,具體指標(biāo)設(shè)置為產(chǎn)出指標(biāo):加強(qiáng)數(shù)據(jù)收集應(yīng)用,保障數(shù)據(jù)安全,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。
3、年度目標(biāo)1:保障在職員工的工資和單位日常辦公支出,具體指標(biāo)設(shè)置為:
成本指標(biāo):公用經(jīng)費控制率為100%,在職人員控制率為100%,“三公經(jīng)費”變動率為-10%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)。
效益指標(biāo):戰(zhàn)略管理符合規(guī)劃、工作計劃健全,預(yù)算編制科學(xué)合理,預(yù)算執(zhí)行良好,績效管理良好,資產(chǎn)管理良好,財務(wù)管理良好,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
年度目標(biāo)2:保障各個項目能夠順利實施,全面落實市委、市政府有關(guān)大數(shù)據(jù)工作決策部署,統(tǒng)籌信息化建設(shè),建設(shè)統(tǒng)一的數(shù)據(jù)中心,推進(jìn)數(shù)字隨州建設(shè),為全市高質(zhì)量發(fā)展提供技術(shù)支撐和服務(wù)保障,具體指標(biāo)設(shè)置為:
產(chǎn)出指標(biāo):政務(wù)信息化項目技術(shù)審查情況≥5個,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。
效益指標(biāo):電子政務(wù)平臺升級改造及運維正常,城市數(shù)字公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)平臺運行正常,神農(nóng)云平臺運轉(zhuǎn)正常,優(yōu)化營商環(huán)境提升,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意度≥95%,聯(lián)系部門滿意度≥95%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。
年度目標(biāo)3:數(shù)據(jù)安全,具體指標(biāo)設(shè)置為:效益指標(biāo):加強(qiáng)數(shù)據(jù)收集應(yīng)用,保障數(shù)據(jù)安全,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。
(二)重點項目績效目標(biāo)編制情況
1、大數(shù)據(jù)管理維護(hù)費
(1)“大數(shù)據(jù)管理維護(hù)費”主要內(nèi)容是:保障單位正常運轉(zhuǎn),電子政務(wù)平臺有效安全運行,信息化項目順利實施。2026年預(yù)算安排100萬元,其中:100萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。
(2)項目年度績效目標(biāo)是:保障單位正常運轉(zhuǎn),電子政務(wù)平臺有效安全運行,信息化項目順利實施,市級及以上相關(guān)媒體宣傳報道3次,通過考核。
(3)項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:
效益指標(biāo):單位運轉(zhuǎn)狀態(tài)是否正常運轉(zhuǎn),指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。
效益指標(biāo):項目實施情況是否正常實施,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。
效益指標(biāo):設(shè)備正常使用年限≧5年,提供基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)支撐,提高全市政務(wù)服務(wù)工作質(zhì)量和效率,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。
數(shù)量指標(biāo):市級及以上相關(guān)媒體宣傳報道是否3次,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)自評標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。
效益指標(biāo):年底各項考核情況,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。
滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意度≥95%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。
2、隨州市神農(nóng)云一期運維項目經(jīng)費
(1)“神農(nóng)云一期運維項目經(jīng)費”主要內(nèi)容是:神農(nóng)云一期信息系統(tǒng)運行維護(hù)。2026年預(yù)算安排200萬元,其中:200萬元資金來源為一般公共預(yù)算資金。
(2)項目年度績效目標(biāo)是:確保政務(wù)云平臺高效、安全、穩(wěn)定運行。項目年度運維成本嚴(yán)格控制在預(yù)算內(nèi),上云系統(tǒng)及數(shù)據(jù)安全無中斷,提升云資源使用效率,政務(wù)部門對平臺運維服務(wù)的滿意度保持在98%以上。
(3)項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:
數(shù)量指標(biāo):平臺和數(shù)據(jù)安全服務(wù)和軟硬件設(shè)備可用性≥99.9%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。
質(zhì)量指標(biāo):平臺全年平均運行穩(wěn)定性和系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳輸準(zhǔn)確率≥99.9%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。
時效指標(biāo):運維保障服務(wù)是否及時有效,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。
效益指標(biāo):云平臺集約化管理是否提升,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。
滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意度≥95%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。
3、神農(nóng)云二期云服務(wù)購買項目經(jīng)費
(1)“神農(nóng)云二期云服務(wù)購買項目經(jīng)費”主要內(nèi)容是:神農(nóng)云二期云資源服務(wù)費。2026年預(yù)算安排800萬元,其中:800萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。
(2)項目年度績效目標(biāo)是:神農(nóng)云二期云平臺與云計算服務(wù)功能實現(xiàn)且正常運轉(zhuǎn),運行維護(hù)保障服務(wù)及時有效,數(shù)據(jù)遷移完成且正常運轉(zhuǎn),能夠保障數(shù)據(jù)安全。
(3)項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:
產(chǎn)出指標(biāo):云資源使用效率提升,平臺運行穩(wěn)定和系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳輸準(zhǔn)確率、數(shù)據(jù)安全性≧99.9%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。
產(chǎn)出指標(biāo):云平臺安全防護(hù)正常運轉(zhuǎn),云平臺資源服務(wù)及時有效,故障修復(fù)時間≦10小時,運維保障服務(wù)正常運轉(zhuǎn),指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。
效益指標(biāo):云平臺集約化管理有所提升,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。
滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意度≥95%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。
4、城市數(shù)字公共基礎(chǔ)設(shè)施全域覆蓋項目(數(shù)公基二期)經(jīng)費
(1)“城市數(shù)字公共基礎(chǔ)設(shè)施全域覆蓋項目(數(shù)公基二期)經(jīng)費”主要內(nèi)容是:建設(shè)“一標(biāo)三實”管理平臺升級、CIM基礎(chǔ)平臺升級、移動端數(shù)據(jù)核采工具升級、城市數(shù)字公共基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)據(jù)治理服務(wù)以及應(yīng)用體系化標(biāo)準(zhǔn)化對接改造等內(nèi)容。2026年預(yù)算安排200萬元,其中:200萬元資金來源為財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算資金。
(2)項目年度績效目標(biāo)是:基于自規(guī)局提供全市域城市地圖傾斜攝影及生產(chǎn)白模,完成數(shù)公基基礎(chǔ)平臺(包括一標(biāo)三實平臺、城市信息模型(CIM)平臺、移動端數(shù)據(jù)核查采集工具)升級,開展以中心城區(qū)為圓心輻射周圍的城市數(shù)公基數(shù)據(jù)治理融合上圖,初步建成隨州市成城市數(shù)公基數(shù)據(jù)倉庫,與各委辦局開展跨部門業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)融合的數(shù)據(jù)治理場景試點。
(3)項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:
產(chǎn)出指標(biāo):系統(tǒng)驗收合格率≧99%,平臺穩(wěn)定運行率≧98%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。
產(chǎn)出指標(biāo):平臺故障響應(yīng)修復(fù)時長≦0.5小時,平臺運行維護(hù)響應(yīng)時長≦1小時,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。
效益指標(biāo):平臺正常運行年限≧5年,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。
滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意度≥98%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。
九、其他需要說明的情況
(一)對空表的說明
中心2026年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出,與上年一致。
(二)對其他情況的說明
無其他情況說明
十、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
3.政府采購:是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。
4.財政撥款(補(bǔ)助)收入:市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
6.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。
8.支出功能科目
(1)科學(xué)技術(shù)支出(206類):反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
(2)基礎(chǔ)研究(20602款):反映從事基礎(chǔ)研究、近期無法取得實用價值的應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的支出、專項科學(xué)研究支出,以及國家實驗室、國家重點實驗室、重大科學(xué)工程、高層次科技人才等支出。
(3)科技人才隊伍建設(shè)(2060208項):反映高層次科技人才、科研機(jī)構(gòu)研究生培養(yǎng)和博士后科學(xué)基金等方面的支出。
(4)科技條件與服務(wù)(20605款):反映用于完善科技條件及從事科技標(biāo)準(zhǔn)、計量和檢測,科技數(shù)據(jù)、種質(zhì)資源、標(biāo)本、基因的收集、加工處理和服務(wù),科技文獻(xiàn)信息資源的采集、保存、加工和服務(wù)等為科技活動提供基礎(chǔ)性、通用性服務(wù)的支出。
(5)其他科技條件與服務(wù)支出(2060599項):反映除上述項目以外其他用于科技條件與服務(wù)方面的支出。
(6)社會保障和就業(yè)(208類):反映就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。
(7)醫(yī)療衛(wèi)生(210類):反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。
(8)住房保障支出(221類):集中反映政府用于住房方面的支出。
第二部分??隨州市大數(shù)據(jù)中心2026年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

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