目??錄
第一部分??隨州市水利技術中心預算公開情況說明
一、單位主要職責
二、機構設置情況
三、預算收支及增減變化情況
四、機關運行經費安排情況
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
六、政府采購預算安排情況
七、國有資產占用情況
八、重點項目預算績效情況
九、其他情況說明
十、專業名詞解釋
第二部分??隨州市水利技術中心2026年單位預算公開表
一、單位收支預算總表
二、單位收入總表
三、單位支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出表
十、政府采購預算表
第一部分??隨州市水利技術中心預算公開情況說明
一、單位主要職責
負責《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水土保持法》等法律法規組織實施和監督檢查;負責提供水利科學技術推廣、科學信息、水利科技的專業培訓及水利科技的試驗示范工作;搞好抗旱服務及水利工程的白蟻防治工作;負責水土保持監督監測工作,編制水土保持監測公告;負責全市鄉鎮供水市級監督工作;負責全市水利水電工程建設項目質量監督工作規劃;配合水利行政主管部門調查處理違反水土保持法律法規行為。
二、機構設置情況
隨州市水利技術中心(隨州市水土保持監督監測站、隨州市水利水電工程質量安全監督站)為正科級公益一類事業單位,設辦公室、質監科、水保科、財務科、人事教育科。編制數10人,實有在職人員10人,退休3人。根據中共隨州市委機構編制委員會辦公室2021年11月30日印發《關于市水利和湖泊局所屬部分事業單位更名的批復》(隨編辦發﹝2021﹞99號)文件,將隨州市水利科學技術推廣中心更名為隨州市水利技術中心。
三、預算收支及增減變化情況
(一)收入預算情況
2026年我單位收入預算總額203.61萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入202.6萬元,其他收入1.01萬元。較上年預算安排的增加33.15萬元,增長19.45%,原因是新調入1人財政預算增加。
(二)支出預算情況
2026年我單位支出預算總額203.61萬元,按資金性質分為:一般公共預算財政撥款支出202.6萬元,其他支出1.01萬元。較上年預算安排的增加33.15萬元,增長19.45%,原因是新調入1人財政預算增加。
2026年我單位支出預算總額203.61萬元,按功能分類分為:社會保障與就業支出42.79萬元,衛生健康支出7.61萬元,農林水支出139萬元,住房保障支出14.21萬元。較上年預算安排的增加33.15萬元,增加19.45%,原因是其他收入減少。
(三)財政撥款支出情況
2026年我單位財政撥款支出預算總額202.6萬元,支出按功能分類分為:社會保障和就業支出42.79萬元,衛生健康支出7.61萬元,農林水支出137.99萬元,住房保障支出14.21萬元。較上年預算安排的增加32.54萬元,增加19.13%,主要原因是新調入1人財政預算增加。
(四)政府性基金情況
2026年我單位無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)國有資本經營預算情況
2026年我單位無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、機關運行經費安排情況
2026年我單位一般公共預算基本支出14.8萬元,其中辦公費0.5萬元,印刷費0.09萬元,郵電費0.64萬元,差旅費0.25萬元,工會經費2.83萬元,其他商品和服務支出10.37萬元。較上年預算安排的增加5.8萬元,增加64.44%,原因是新調入1人財政預算增加。
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
2026年我單位無一般公共預算“三公”經費預算支出,與上年持平無增減變動。其中:因公出國(境)0萬元,與上年持平無增減;公務接待費0萬元,與上年持平無增減;公務用車運行維護費0萬元,與上年持平無增減;公務用車購置費0萬元,與上年持平無增減。
六、政府采購預算安排情況
2026年我單位無政府采購預算安排的支出。政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。
七、國有資產占用情況
2026年初我單位資產總額89.46萬元,其中固定資產凈值89.46萬元,較上年增加86.58萬元,增長3006.25%,原因是2025年新購買4臺國產電腦和市水利和湖泊局調配一批固定資產。
八、重點項目預算績效情況
(一)部門整體績效目標編制情況
我單位為水利和湖泊局二級單位,2026年無部門整體績效目標。
(二)重點項目績效目標編制情況
我單位2026年無重點項目績效目標。
九、其他需要說明的情況
(一)對空表的說明
1、2026年我單位無政府性基金預算支出,與2025年一致,故該表為空表。
2、2026年我單位無使用國有資本經營預算撥款安排的支出,與2025年一致,故該表為空表。
3、2026年我單位無一般公共預算“三公”經費支出,與2025年一致,故該表為空表。
4、2026年我單位無政府采購預算支出,與2025年一致,故該表為空表。
5、2026年我單位無重點項目績效支出,與2025年一致,故該表為空表。
(二)對其他情況的說明
無其他情況說明。
十、專業名詞解釋
(一)收入科目
1.一般公共預算財政撥款收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。
2.單位資金收入:單位征收的非稅收入,納入預算管理的資金。
3.上級補助收入:本單位上級主管部門撥付的工作經費。
4.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。
(二)支出功能科目
1.社會保障和就業支出:反映由單位繳納的社會保險費用等方面的支出。
2.衛生健康支出:反映由單位繳納的醫療保障方面的支出。
3.農林水支出:反映單位人員和基本支出項目支出。
4.住房保障支出:反映由單位繳納的住房公積金支出。
(三)經濟分類科目
1.基本工資:反映單位按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資。
2.津貼補貼:反映單位按規定發放的津貼、補貼,包括統一規范津貼補貼、93工改沖銷64元后的結余津貼、通訊費、交通費、物業補貼、公務交通補貼、女職工衛生費、住房補貼等。
3.獎金:反映單位按規定發放的獎金,包括機關工作人員年終一次性獎金、事業單位單列核定績效工資。
4.績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。
5.辦公費:反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。
6.印刷費:反映單位的印刷費支出。
7.郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費級電話費等。
8.差旅費:反映單位工作人員出差發生的城市間的交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。
9.維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用。
10.會議費:反映單位在會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
11.培訓費:反映單位除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。
12.公務接待費:反映單位單規定開支的各類公務接待費用。
13.委托業務費:反映單位因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。
14.工會經費:反映單位按規定提取或安排的工會經費。
15.公務車輛運行維護費:反映單位公務用車發生的費用。
16.其他商品和服務支出:反映單位產生的上述科目未包含的日常公用支出。
第二部分??隨州市水利技術中心2026年單位預算公開表
一、單位收支預算總表

二、單位收入總表

三、單位支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

????備注:本單位本年度無一般公共預算“三公”經費支出。
八、政府性基金預算支出表

備注:本單位本年度無政府性基金預算支出。
九、項目支出表

備注:本單位本年度無項目支出預算。
十、政府采購預算表

備注:本單位本年度無政府采購預算。
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!