目????錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、單位構成
三、編制情況
第二部分??2020年部門決算情況說明
一、收入支出決算情況
二、“三公”經費支出情況說明
三、運行經費支出說明
四、政府采購執行情況說明
五、國有資產占用情況說明??
六、政府性基金預算收支決算情況說明
七、2020年度預算績效情況的說明
第三部分?2020年部門決算公開表
第四部分 有關科目名詞解釋
第一部分??部門概況
(一)主要職能
1、宣傳黨和國家的方針政策和社會主義核心價值觀,傳播社會主義科技文化知識和對人民群眾有益的信息,服務市委、市政府的中心工作,擔當起市委機關報的重任。采編、出版、發行《隨州日報》及相關出版物。
2、堅持黨委機關報的黨性原則和群眾觀點,管理培養新聞從業人員,培訓通訊報道骨干,延伸黨報的新聞觸角。
3、開展報際與傳媒間的業務交流,促進編輯記者隊伍素質的提高和傳播水平的提高。
4、開展與報紙采編、出版、發行廣告經營相關的其他工作。
5、承辦上級交辦的其他事項。
(二)單位構成
隨州日報社內設機構有:辦公室、財務部、總編室、要聞部、記者部、攝影部、副刊部、新媒體發展中心、專刊部、廣告中心、群工發行部、隨州新聞網編輯部、隨縣記者站、廣水記者站、曾都記者站。下屬三個子公司:隨州日報社大隨傳媒有限公司、隨州日報社網絡傳媒有限公司、隨州紅寶石傳媒文化有限公司。
(三)編制情況說明
隨州日報社為公益二類事業單位,核定編制67人。截止2020年12月31日,實有在編人數55人,退休人員19人。
第二部分 2020年部門決算情況說明
一、收入支出決算情況
2020年收入決算2609.02萬元,其中財政撥款收入213萬元,事業收入1637.59萬元,其他收入93.01萬元,年初結轉和結余665.43萬元,2020年的總收入相比2019年2432.81的萬元增加176.21萬元,同比增長7.2%,主要原因為2020年收到2019年報紙發行款。2020年財政撥款收入213萬元,其中人員經費110萬元,項目經費103萬元,相比年初預算135萬元增加了78萬元,分別為政府門戶網站托管經費58萬元、高鐵站開通宣傳費5萬元、提振消費五佰行15萬元,主要原因為政府網托管經費由大數據預算然后劃撥到本單位,剩余兩個為年度新增項目。
2020年支出決算2609.02萬元,其中基本支出1459.91萬元,項目支出456.02萬元,年末結轉結余693.09萬元。2020年支出總額相比2018年的2432.81萬元增加176.21萬元,同比增長7.2%,主要原因為2020年補繳了部分員工以前年度養老保險。2020年財政撥款支出285.06萬元,相比2019年財政撥款支出238.22萬元增加46.84萬元,同比增長19.66%,變化主要原因是2020年支付了以前年度項目未付款。
二、“三公”經費支出情況說明
2020年,隨州日報社“三公”經費年初預算30000元,實際支出合計720元,全部為公務接待費。“三公”經費支出比2019年的8131.35元減少7411.35元,下降91.15%,減少的主要原因是我單位嚴控“三公”經費的支出。“三公”經費全部為事業收入,無財政撥款。2019年已按市有關部門規定實行了公車改革,未保留車輛,2020年無新增車輛。2020年公務接待1批次,接待7人次,參陪2人次。
三、運行經費支出說明
2020年,隨州日報社日常公用經費114.71萬元,全部為事業收入,無財政撥款資金。比上年度減少85.12萬元,同比下降42.6%,其中:辦公費8.36萬元,咨詢費1萬元,水費0.66萬元,電費9.3萬元,郵電費3.01萬元,印刷費0.64萬元,取暖費2萬元,物業管理費20.13萬元,維修維護費1.5萬元,差旅費5.89萬元,租賃費6.09萬元,公務接待費0.07萬元,勞務費2.85萬元,委托業務費7.41萬元,工會經費1.5萬元,稅金及附加費用25.81萬元,其他商品和服務支出18.49萬元。日常公用經費減少主要原因為2020年嚴控各項日常公用經費開支。
四、政府采購執行情況說明
我單位2019年度政府采購支出總額44.43萬元,其中:貨物類采購6.54萬元,服務類采購約37.89萬元。授予中小企業合同金額44.43萬元,占政府采購支出總額的 100% , 其中 :授予小微企業合同金額39.63萬元 ,占政府采購支出總額的82.44% 。
五、國有資產占用情況說明
????截至2020年12月31日,本單位沒有公務車輛,單位價值?50萬元以上通用設備?0臺(套);單位價值?100萬元以上專用設備?0臺(套)。。
六、政府性基金預算收支決算情況說明
隨州日報社因無政府性基金,所以“政府性基金預算財政撥款支出決算表”無數據。
七、2020年度預算績效情況的說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展了績效自評,共涉及項目2個,資金25萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。
組織開展了整體支出績效評價,整體得分97分,各項指標年初目標值與實際完成值幾乎相同。
(二)部門決算中項目績效自評結果
我單位對兩個項目進行了績效自評,分別為中國隨州網經費和贈報費。年初預算數分別為10萬元和15萬元,全年執行數共計25萬元,完成預算的100%,今后我們將繼續加強預算管理,不斷完善內控制度,通過加強績效評價,使項目資金得到有效使用。






第三部分??2020年部門決算公開表







備注:07表為一般公共預算財政撥款支出決算表,我單位“三公”經費是用其他資金支出的,即07表為空表。

備注:我單位不涉及政府性基金相關收支,即08表為空表。

備注:我單位沒有國有資本經營預算財政撥款支出,即09表為空表。
??第四部分??有關科目名詞解釋
一、財政撥款(補助)收入:指財政預算安排且當年撥付的資金。
二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。
三、“三公”經費:按照有關規定,"三公"經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
四、公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待支出。
五、機關運行經費:包括各部門的人員經費和公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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