目錄
一、第一部分??隨州市電教館(概況)
1、部門主要職責(zé)
2、部門基本情況
二、第二部分??隨州市電教館2021年部門決算情況說明
1、收入、支出決算情況說明
2、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
4、政府采購支出情況說明
5、政府性基金收支情況說明
6、國有資本經(jīng)營支出情況說明
7、國有資產(chǎn)占用情況說明
8、2021年度預(yù)算績效情況說明
9、其他情況說明
三、隨州市電教館2021年部門決算表
四、名詞解釋??
第一部分??隨州市電教館概況
1. 主要職能:負(fù)責(zé)全市電化教育、教育信息化、教育技術(shù)裝備的建設(shè)的規(guī)劃、管理、研究及應(yīng)用業(yè)務(wù)指導(dǎo),及市本級學(xué)校電化教育、教育信息化、教育技術(shù)裝備的建設(shè)、配置、管理、研究和應(yīng)用。以及學(xué)生體質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù)的采集、分析及應(yīng)用。
2. 基本情況:隨州市電化教育館是隸屬于市教育局的正科級公益一類事業(yè)單位,無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),人員編制4人,較上年增加1人。
第二部分??隨州市電教館2021年部門決算情況說明
一、收入、支出決算情況說明
本單位2021年度收入總數(shù)92.91萬元(其中財(cái)政補(bǔ)助收入75.63萬元,事業(yè)收入17.28萬元),上年結(jié)轉(zhuǎn)196.89萬元,主要是教育信息化建設(shè)項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)本年繼續(xù)執(zhí)行,其中68.79萬元為“隨州市教育公共服務(wù)平臺建設(shè)”項(xiàng)目預(yù)留的質(zhì)保金,本年度支付。本年度收入合計(jì)289.81萬元。收入比上年1615.5萬元減少了1325.69萬元,減少了82.06%,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)減少所致。
本單位2021年度實(shí)際支出總數(shù)122.11萬元,其中基本出70.49萬元,占57.73%;項(xiàng)目支出51.62萬元,占42.27%,結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余167.69萬元(主要是教育信息化建設(shè)項(xiàng)目市級教育公共服務(wù)平臺建設(shè)按合同約定預(yù)留質(zhì)保金,三年支付完成)。支出比上年1418.61萬元減少了1296.5萬元,減少了91.39%,主要原因?yàn)楸灸甓软?xiàng)目支出減少所致。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本單位2021年度未在年初預(yù)算中安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出,實(shí)際也未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出,與上年相同。2021年本單位無因公出國(境)、無公務(wù)用車購置,無公車、未安排公務(wù)接待。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3.00萬元,其中:辦公費(fèi)1.98萬元、印刷費(fèi)0.10萬元、郵電費(fèi)0.78萬元、差旅費(fèi)0.14萬元。2021年度公用經(jīng)費(fèi)支出與年初預(yù)算數(shù)一致。
四、政府采購支出情況說明
本單位2021年執(zhí)行政府采購支出51.62萬元,主要是教育信息化建設(shè)項(xiàng)目市級教育公共服務(wù)平臺建設(shè)按合同約定支付質(zhì)保金,資產(chǎn)使用單位為市一中、市二中、市現(xiàn)代教育學(xué)校等三所公辦高中。
五、政府性基金收支情況說明
本單位2021年度無政府性基金收支。
六、國有資本經(jīng)營支出情況說明
本單位2021年度無國有資本經(jīng)營支出。
七、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日,本單位無公務(wù)用車,無價(jià)值 50萬元以上通用設(shè)備 ,無單位價(jià)值 100萬元以上專用設(shè)備。
八、2021年度預(yù)算績效情況的說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本單位組織對2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,共涉及項(xiàng)目1個(gè),資金51.62萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的45.99%。評價(jià)實(shí)施過程中根據(jù)擬定方案,經(jīng)過收集資料、問卷調(diào)查、綜合分析等程序后,形成績效自評報(bào)告,向上級主管部門匯報(bào)。
(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果
1.資金投入情況分析。
(1)項(xiàng)目資金到位情況分析。項(xiàng)目資金實(shí)際到位196.89萬元,為上年結(jié)轉(zhuǎn)。
(2)項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。本年度我單位項(xiàng)目資金支出51.62萬元,后續(xù)按合同約定進(jìn)度支付。
(3)項(xiàng)目資金管理情況分析。一是財(cái)務(wù)管理制度健全。按照省、市要求和財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法,嚴(yán)執(zhí)行專款專用、獨(dú)立核算的管理原則。專項(xiàng)項(xiàng)目的申報(bào)嚴(yán)格按照市財(cái)政資金管理的要求進(jìn)行,專項(xiàng)資金財(cái)政撥款到位后及時(shí)進(jìn)行了項(xiàng)目開展和資金投入。我單位目前對專項(xiàng)資金的管理按照項(xiàng)目支出涉及的經(jīng)濟(jì)科目規(guī)定,根據(jù)財(cái)務(wù)管理辦法的相關(guān)制度執(zhí)行。二是資金撥付審批手續(xù)完整。項(xiàng)目實(shí)施前填等并按程序報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批,項(xiàng)目結(jié)束后,按實(shí)際金額再報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批,并申請國庫集中支付。各項(xiàng)資金全部實(shí)現(xiàn)國庫集中支付、專款專用,不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項(xiàng)目支出、截留、擠占、挪用和超標(biāo)準(zhǔn)支出等現(xiàn)象,使項(xiàng)目資金的運(yùn)用得到了合理的控制,項(xiàng)目得到了切實(shí)的保障。三是會計(jì)信息質(zhì)量真實(shí)。嚴(yán)格按照相關(guān)會計(jì)制度辦理會計(jì)業(yè)務(wù),進(jìn)行會計(jì)核算,并做好會計(jì)記錄,真實(shí)的反映項(xiàng)目資金管理情況,并接受市級財(cái)政、審批部門及上級主管部門的檢查、監(jiān)督。
2.績效目標(biāo)完成情況分析。
(1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。2021年度我館繼續(xù)推進(jìn)全市教育信息化建設(shè),完善教育信息化建設(shè)項(xiàng)目年度任務(wù)。
(2)效益指標(biāo)完成情況分析。本年度完成了市教育局對我館的績效考核目標(biāo),促進(jìn)了理科實(shí)驗(yàn)教學(xué)和學(xué)校體育工作的開展,推進(jìn)了我市教育信息化建設(shè),學(xué)生、家長、社會滿意度良好。
(三)績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況
1.加強(qiáng)資金的監(jiān)管力度,建立項(xiàng)目資金臺賬,重新編制項(xiàng)目實(shí)施的績效目標(biāo),編制細(xì)化的績效指標(biāo);項(xiàng)目實(shí)施相應(yīng)的績效考核目標(biāo)。
2.制度管理方面,制定管理制度、績效考核制度,制度有待完善。
3. 進(jìn)一步提高管理規(guī)范性。糾正財(cái)務(wù)管理存在項(xiàng)目支出未按專項(xiàng)資金類別設(shè)置項(xiàng)目科目分別核算的現(xiàn)象。








本單位2021年度無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

本單位2021年度無政府性基金收支。

本單位2021年度無國有資本經(jīng)營支出。
(一)公共預(yù)算財(cái)政撥款(補(bǔ)助):指市級財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
(二)納入預(yù)算管理的非稅收入:含地方教育附加收入和教育行政事業(yè)性收費(fèi)收入。
(三)一般公共服務(wù)支出(205類):反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
(四)社會保障和就業(yè)支出(208類):反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
(五)行政事業(yè)單位離退休(20805款):反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
(六)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210類):反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。
(七)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。
(八)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(九)“三公”經(jīng)費(fèi):按照有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。
(十)公務(wù)用車:指單位用于履行公務(wù)的車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
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