隨州市醫(yī)療保障局
2024年度部門(mén)決算(市本級(jí))
目?? 錄
第一部分?隨州市醫(yī)療保障局概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分?隨州市醫(yī)療保障局2024年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表?
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分?隨州市醫(yī)療保障局2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十四、專(zhuān)項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明
第四部分 其他需要說(shuō)明的情況
第五部分 名詞解釋
第六部分 附件
第一部分隨州市醫(yī)療保障局概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
隨州市醫(yī)療保障局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于醫(yī)療保障工作的方針政策和決策部署,落實(shí)市委工作要求,在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)醫(yī)療保障工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:
(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家和省關(guān)于醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn),擬訂我市相關(guān)政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。
(二)監(jiān)督管理全市醫(yī)療保障基金,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制,推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。??
(三)組織制定全市醫(yī)療保障籌資和待遇政策措施,完善動(dòng)態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn),建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。健全完善大病保險(xiǎn)制度,推進(jìn)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革。??
(四)依據(jù)權(quán)限組織制定城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn),建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,承擔(dān)醫(yī)保目錄準(zhǔn)入相關(guān)工作。??
(五)組織制定全市藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策措施,建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制,建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。??
(六)制定全市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策措施并監(jiān)督實(shí)施,指導(dǎo)藥品和醫(yī)用耗材集中采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)。??
(七)制定全市定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施,建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。??
(八)負(fù)責(zé)全市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。??
(九)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。??
(十)職能轉(zhuǎn)變。市醫(yī)療保障局要完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。??
(十一)有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會(huì)、市醫(yī)療保障局等部門(mén)在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接和信息資源共享,建立溝通協(xié)商機(jī)制,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
二、隨州市醫(yī)療保障局機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從單位構(gòu)成看,隨州市醫(yī)療保障局本級(jí)機(jī)關(guān)構(gòu)成為:辦公室(政工人事科)、規(guī)劃財(cái)務(wù)和政策法規(guī)科、待遇保障科、醫(yī)藥服務(wù)管理科(醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購(gòu)科)、基金監(jiān)管科。市醫(yī)保局行政編制12名,工勤編制1名。設(shè)局長(zhǎng)1名,副局長(zhǎng)2名,總會(huì)計(jì)師1名,正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名,副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名;工勤編制1名。單位實(shí)有人數(shù):行政12人、工勤1名。
第二部分 2024年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

????第三部分 2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)均為448.42萬(wàn)元。與2023年度相比,收、支總計(jì)各減少88.37萬(wàn)元,下降 16.5 %,主要原因是人員的變動(dòng)和上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金減少。
圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明
?? 2024年度收入合計(jì)448.32 萬(wàn)元,與2023年度相比,收入合計(jì)減少88.37萬(wàn)元,下降16.5%。其中:財(cái)政撥款收入427.16萬(wàn)元,占本年收入95.3%;上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬(wàn)元,占本年收入0%;事業(yè)收入 0萬(wàn)元,占本年收入 0%;經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元,占本年收入 0%;附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元,占本年收入 0%;其他收入 21.25萬(wàn)元,占本年收入4.7 %。
圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明
2024年度支出合計(jì) 448.32 萬(wàn)元,與2023年度相比,支出合計(jì)減少88.37 萬(wàn)元,下降16.5%。其中:基本支出302.29萬(wàn)元,占本年支出67.4??%;項(xiàng)目支出146.12萬(wàn)元,占本年支出32.6%;上繳上級(jí)支出 0 萬(wàn)元,占本年支出0??%;經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元,占本年支出0 %;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占本年支出 0 %。
圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為427.16萬(wàn)元。與2023年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少 101 萬(wàn)元,下降?19.1%。主要原因是人員的變動(dòng)和上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金減少。
2024年度財(cái)政撥款收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入427.16萬(wàn)元,比2023年度決算數(shù)減少 101 萬(wàn)元。減少主要原因是人員的變動(dòng)和上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金減少。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入??0萬(wàn)元,比2023年度決算數(shù)增加(減少) 0 萬(wàn)元。0國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 0萬(wàn)元,比2023年度決算數(shù)增加(減少) 0 萬(wàn)元。
圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 427.16 萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的 95.3%。與2023年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少 101 萬(wàn)元,下降19.1??%。主要原因是人員的變動(dòng)和上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金減少。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 427.16?? 萬(wàn)元,主要用于以下方面:
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出35.07萬(wàn)元,占8.2 %。主要是用于單位養(yǎng)老支出、基本養(yǎng)老保障支出和職業(yè)年金繳費(fèi)支出等。
2.衛(wèi)生健康支出363.59萬(wàn)元,占85.1 %。主要是用于單位醫(yī)療、醫(yī)療保障管理事務(wù)支出等。
3.住房保障支出28.5 萬(wàn)元,占6.7%。主要用于住房公積金、提租補(bǔ)貼等。
本部門(mén)使用科目代碼名稱(chēng):208社會(huì)保障和就業(yè)支出、210衛(wèi)生健康支出、221住房保障支出。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為?460.25???萬(wàn)元,支出決算為?427.16?萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的?92.8?%。其中:
1.?社會(huì)保障和就業(yè)支出具體包括
(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為3.92萬(wàn)元,支出決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,支出決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因:部分資金在使用時(shí)根據(jù)實(shí)際支付內(nèi)容在支付時(shí)做了調(diào)整調(diào)劑。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為23.16萬(wàn)元,支出決算數(shù)為23.16萬(wàn)元,支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。?
(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為11.58萬(wàn)元,支出決算數(shù)為11.58萬(wàn)元,支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
(4)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))年初預(yù)數(shù)數(shù)為0.33萬(wàn)元,支出決算數(shù)為0.33萬(wàn)元,支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
2.?衛(wèi)生健康支出具體包括
(1)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為10.1萬(wàn)元,支出決算數(shù)為10.1萬(wàn)元,支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
(2)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為6.73萬(wàn)元,支出決算數(shù)為6.73萬(wàn)元,支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
(3)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為267.94萬(wàn)元,支出決算數(shù)為221.89萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的82.8%,支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是:部分資金在使用時(shí)根據(jù)實(shí)際支付內(nèi)容在支付時(shí)做了調(diào)整調(diào)劑。
(4)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)醫(yī)療保障政策管理(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為80萬(wàn)元,支出決算數(shù)為59.5萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的74.4%,支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是:項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)包含據(jù)實(shí)撥付的舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì),當(dāng)年沒(méi)有該項(xiàng)支出財(cái)政實(shí)際也沒(méi)有下達(dá)該項(xiàng)獎(jiǎng)金。
(5)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為28萬(wàn)元,支出決算數(shù)為65.37萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的233.5%,支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是:部分資金在使用時(shí)根據(jù)實(shí)際支付內(nèi)容在支付時(shí)做了調(diào)整調(diào)劑。
3.?住房保障支出具體包括
(1)住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為25.76萬(wàn)元,支出決算數(shù)為12.75萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的49.5%,支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是:部分資金在使用時(shí)根據(jù)實(shí)際支付內(nèi)容在支付時(shí)做了調(diào)整調(diào)劑。
(2)住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為2.74萬(wàn)元,支出決算數(shù)為15.75萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的574.8%,支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是:部分資金在使用時(shí)根據(jù)實(shí)際支付內(nèi)容在支付時(shí)做了調(diào)整調(diào)劑。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 302.29 萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi) 271.65萬(wàn)元,主要包括:基本工資65.34萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼45.84萬(wàn)元、績(jī)效工資77.62萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)24.58萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)12萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)11.26萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)6.9萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.13萬(wàn)元、住房公積金25.92萬(wàn)元、其他工資福利支出1.26萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.82萬(wàn)元,獎(jiǎng)勵(lì)金0.82萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)30.65萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)2.48萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.73萬(wàn)元、水費(fèi)0.15萬(wàn)元、電費(fèi)4.40萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.28萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)1.23萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.15萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.41、勞務(wù)費(fèi)0.65萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.50萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.78萬(wàn)元、福利費(fèi)0.91萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.23萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用7.36萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出1.88萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0.5萬(wàn)元。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為4.38 萬(wàn)元,支出決算為2.64 萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的60.3 %。較上年增加1.2 萬(wàn)元,增長(zhǎng) %。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格執(zhí)行“過(guò)緊日子”的要求,減少一切不必要開(kāi)支。決算數(shù)較上年增加的主要原因:隨著2024年業(yè)務(wù)量的增加,公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)都有所增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為0 萬(wàn)元,支出決算為 0 萬(wàn)元。較上年相同。主要原因2023年本單位無(wú)因公出國(guó)(境)的。
全年支出涉及出國(guó)(境)團(tuán)組 0個(gè),累計(jì) 0人次。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為 3.15 萬(wàn)元,支出決算為2.23??萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的70.8%;較上年增加?? 0.84萬(wàn)元,增長(zhǎng)37.7%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格執(zhí)行“過(guò)緊日子”的要求,減少一切不必要開(kāi)支。決算數(shù)較上年增加的主要原因:隨著2024年業(yè)務(wù)量的增加,公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所增加。其中:
(1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出 0萬(wàn)元。本年度本單位無(wú)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)的預(yù)算。
(2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出 2.23 萬(wàn)元,主要用于公務(wù)車(chē)日常運(yùn)行的正常開(kāi)支。截至2024年12月31日,開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為 1 輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為1.23??萬(wàn)元,支出決算為0.41萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的 33.3 %,較上年增加 0.35 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 580%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格執(zhí)行“過(guò)緊日子”的要求,減少一切不必要的公務(wù)接待開(kāi)支。
其中:
外賓接待支出??0萬(wàn)元,2023年共接待來(lái)訪團(tuán)組 0 個(gè), 0 ??人次(不包括陪同人員)。
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.41 萬(wàn)元,接待對(duì)象主要是省醫(yī)療保障局、潛江和孝感醫(yī)療保障局、縣市醫(yī)療保障局,主要是開(kāi)展調(diào)研考察學(xué)習(xí)交流工作。2024年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組 4個(gè),28人次(不包括陪同人員)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出30.65萬(wàn)元,比上年決算數(shù)減少5.2萬(wàn)元,減少14.5%。主要原因是:根據(jù)2024的工作需要,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)正常運(yùn)行,落實(shí)過(guò)緊日子壓減不必要的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2024年度政府采購(gòu)支出總額0.50萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.50萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.50萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.50萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日,部門(mén)(單位)共有車(chē)輛1輛,其中,副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及項(xiàng)目1個(gè)(醫(yī)保專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目),資金60萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的48%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,對(duì)醫(yī)保專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目綜述情況如下:
保障醫(yī)保局各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn),醫(yī)保改革持續(xù)深入,基金安全運(yùn)行,信息化運(yùn)行平穩(wěn),年度各項(xiàng)考核達(dá)到預(yù)期。
??組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)情況來(lái)看,
?1、加強(qiáng)基金監(jiān)管,確保基金安全。具體指標(biāo)設(shè)置為:
產(chǎn)出指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)(基金監(jiān)管核查常態(tài)化,全市交叉檢查不少于一次)+時(shí)效指標(biāo)(根據(jù)檢查要求一個(gè)月內(nèi)處理到位),指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)
??效益指標(biāo):確保醫(yī)保基金安全運(yùn)轉(zhuǎn),指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)
滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度≥92%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)
?? 2、信息化系統(tǒng)改造不斷深化。具體指標(biāo)設(shè)置為:
??產(chǎn)出指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)(按省局要求全部改造完成)+時(shí)效指標(biāo)(信息化改造驗(yàn)收合格),指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)
??效益指標(biāo):確保醫(yī)保信息化正常運(yùn)轉(zhuǎn),指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)
滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度≥92%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)
??3、保障醫(yī)保局各項(xiàng)活動(dòng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。具體指標(biāo)設(shè)置為:
產(chǎn)出指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)(開(kāi)展活動(dòng)次數(shù)不少于4次)+質(zhì)量指標(biāo)(五項(xiàng)考核全部合格以上群眾知曉率高)+時(shí)效指標(biāo)(年度內(nèi)完成)
效益指標(biāo):各項(xiàng)考核通過(guò)驗(yàn)收。
???(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
醫(yī)保專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為80萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為60萬(wàn)元,完成預(yù)算75%。主要原因?yàn)椋喉?xiàng)目全年預(yù)算數(shù)中含有舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)20萬(wàn)元,2024年無(wú)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)支出,故財(cái)政沒(méi)有撥付此項(xiàng)資金。
主要產(chǎn)出和效益:
產(chǎn)出指標(biāo):設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維護(hù)完成率≥90%;資產(chǎn)管理規(guī)范率≥90%;全年辦公用品、耗材保障率≥90%;開(kāi)展會(huì)議、培訓(xùn)總次數(shù)≥3次;對(duì)口扶貧支援項(xiàng)目資金按時(shí)支付到位100%;預(yù)算執(zhí)行率≥90%;政府采購(gòu)規(guī)范率≥90%;機(jī)關(guān)檔案管理達(dá)標(biāo)率100%;醫(yī)保宣傳合格率100%;績(jī)效管理工作完成率≥90%;
效益指標(biāo):對(duì)群眾醫(yī)保政策宣傳效果良好;文明創(chuàng)建工作成效良好;黨建工作成效良好。
滿意度指標(biāo):社會(huì)公眾對(duì)醫(yī)保政策滿意度≥92%。
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:無(wú)。
下一步改進(jìn)措施:無(wú)。
(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況
部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)科學(xué)性、合理性有待提高,績(jī)效目標(biāo)的細(xì)化、量化有待改善。績(jī)效管理有待加強(qiáng),痕跡管理工作較薄弱,績(jī)效信息核算和統(tǒng)計(jì)工作有待更進(jìn)一步加強(qiáng),績(jī)效評(píng)價(jià)價(jià)值利用率有待提升。
部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。下步要加強(qiáng)績(jī)效管理制度和流程的建設(shè),進(jìn)一步深化、完善績(jī)效管理體系,增強(qiáng)預(yù)算績(jī)效的剛性約束力。完善部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)框架,加強(qiáng)工作經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算編制的科學(xué)性、針對(duì)性,增強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)的量化、細(xì)化、可衡量性,提升預(yù)算的可執(zhí)行性。
???(十四)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(mén)(單位)參照部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開(kāi)。
本部門(mén)2024年轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目:醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金,項(xiàng)目資金安排62萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)資金6.86萬(wàn)元,實(shí)際總收入68.86萬(wàn)元。
項(xiàng)目綜述如下:一是提升醫(yī)保信息化水平,加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)、信息安全、基礎(chǔ)設(shè)施等方面建設(shè),進(jìn)一步夯實(shí)技術(shù)基礎(chǔ),切實(shí)保障醫(yī)保信息系統(tǒng)高效、安全運(yùn)行,提高數(shù)據(jù)采集數(shù)量和速度;二是加強(qiáng)打擊欺詐騙保工作力度,切實(shí)保障醫(yī)保基金合理有效使用;三是加快推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革和DIP試點(diǎn)工作;四是有效提升綜合監(jiān)管、宣傳引導(dǎo)、經(jīng)辦服務(wù)、人才隊(duì)伍建設(shè)等醫(yī)療保障服務(wù)能力。
產(chǎn)出指標(biāo):召開(kāi)醫(yī)保新聞發(fā)布會(huì)、政策吹風(fēng)會(huì)次數(shù)≥2次;召開(kāi)醫(yī)保工作政府信息公開(kāi)工作會(huì)≥2次;補(bǔ)助資金到位率100%;補(bǔ)助資金預(yù)算執(zhí)行率≥90%;醫(yī)保信息系統(tǒng)驗(yàn)收合格率≥90%;醫(yī)保信息系統(tǒng)正常運(yùn)行率≥90%;定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查覆蓋率100%;推行醫(yī)保支付方式改革和DIP試點(diǎn)逐步推開(kāi)、
效益指標(biāo):醫(yī)保重要政策知曉率≥90%。
滿意度指標(biāo):參保人員對(duì)醫(yī)保服務(wù)的滿意度≥92%。
第四部分 其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)其他需要說(shuō)明的情況
????第五部分 名詞解釋
1、一般公共預(yù)算撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入:指除上述收入以外的收入。主要是承擔(dān)臨時(shí)性工作任務(wù)的零星撥款和銀行存款利息等收入。
3、上年結(jié)轉(zhuǎn):是指以前年度尚未完成結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)
行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
醫(yī)療保障政策管理(項(xiàng)):反應(yīng)醫(yī)療保障待遇管理、醫(yī)藥服務(wù)管理、醫(yī)藥價(jià)格和招采管理、醫(yī)療保障基金監(jiān)管等支出
信息化建設(shè)(項(xiàng)):反映醫(yī)療保障部門(mén)用于信息化建設(shè)、開(kāi)發(fā)、運(yùn)行維護(hù)和數(shù)據(jù)分析等方面支出。
醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)(項(xiàng)):反映醫(yī)保基金核算、參保登記、轉(zhuǎn)移接續(xù)等經(jīng)辦支出。
事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出。
其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外,其他用于醫(yī)療保障管理事務(wù)方面的支出。
5、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款):反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出
行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
6、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指局本級(jí)和所屬事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
7、基本支出:指用于省醫(yī)療保障局本級(jí)和所屬二級(jí)單位人員工資支出和保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的日常公用支出。
8、項(xiàng)目支出:指省醫(yī)療保障局本級(jí)及所屬二級(jí)單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
第六部分 附件
一、2024年度隨州市醫(yī)療保障局整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表
????

二、2024年度醫(yī)保專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表????

三、2024年度醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

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