隨州市城市管理執法局渣土大隊2021年部門預算
目 ??錄
第一部分 ?隨州市城市管理執法局渣土大隊(概況)
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 ?隨州市城市管理執法局渣土大隊2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第三部分隨州市城市管理執法局渣土大隊2021年部門預算表
一、部門收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、財政專項支出預算表
十、政府采購預算表
第四部分 ?隨州市城市管理執法局渣土大隊2021年預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況
二、重點項目績效目標編制情況
第五部分 ?名詞解釋
?
第一部分 ?隨州市城市管理執法局渣土大隊概況
一、部門主要職責
1、負責貫徹執行在建工地和建筑垃圾處置方面的方針、政策及法律、法規和規章。
2、負責研究制定建筑垃圾處置規劃,年度計劃及實施細則,經批準后組織實施。
3、負責建筑垃圾方面科學技術的開發應用。
4、負責渣土運輸公司的運輸監管和建筑垃圾處置費征收的監管。
5、對違反城市建筑垃圾管理規定的行為,依據相關法律、法規、規章的規定進行查處。
6、負責完成上級交辦的其他工作事項。
二、部門基本情況
隨州市城市管理執法局渣土大隊屬于公益一類事業單位,人員編制16人,內設機構3個,分別為綜合科、渣土中隊和車輛中隊,實有在職正式工15人。?
第二部分 ?隨州市城市管理執法局渣土大隊2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2021年收入預算總額269.75萬元,其中,財政撥款(補助)249.36萬元,政府性基金財政撥款0萬元,其他收入0萬元,上年結轉20.39萬元。2021年收入預算總額比上年減少74.5萬元,同比降低27.6%,主要是其他收入比上年減少102萬元萬元。
(二)支出預算情況
2021年支出預算總額,269.75萬元,比上年減少74.68萬元,同比降低27.7%,主要是項目支出(外聘管理人員工資支出)減少114萬元。
2021年支出預算總額,269.75萬元,其中,社會保障和就業27.05萬元,醫療衛生7.61萬元,城鄉社區事務219.32萬元,住房保障支出15.77萬元。
2021年支出預算總額269.75萬元,其中,人員支出213.35萬元,公用支出56.4萬元,項目支出0萬元。
(三)財政撥款支出情況
2021年財政撥款支出總額249.36萬元,比上年增加36.52萬元,同比增加14.65%。原因是新增在職人員1名和獎勵性工資預算增加。
(四)政府性基金情況
2021年政府性基金預算總額0萬元.
(五)國有資本經營預算情況
無,本單位2021年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
(六)機關運行經費等重要事項的說明
2021年公用經費預算56.4萬元,其中,辦公費4萬元,印刷費2萬元,咨詢費1萬元,水費2萬元,電費3萬元,郵電費1.95萬元,取暖費1萬元,物業管理費2萬元,差旅費2萬元,維修費2.6萬元,租賃費3萬元,會議費2萬元,培訓費2萬元,公務接待費1.05萬元,勞務費4萬元,工會費4萬元,公務車運行維護費14.59萬元,其他商品和服務性支出4.21萬元。
2021年公用經費預算56.4萬元,比上年增加11.46萬元,同比增加25.5%。主要原因是根據《隨財函【2020】168號》文件精神,并結合本部門業務工作需要,編制2021年度公用經費預算。
(七)政府采購情況
???2021年政府采購公共財政撥款預算25.3萬元,其中:政府采購貨物預算10.8萬元,政府采購服務預算14.5萬元。比上年增加13.54萬元,同比增加53.5%。主要原因是本年度增加車輛采購預算7萬元。
(八)國有資產占用情況
本部門2021年初資產總額73.82萬元,同比增加29.56萬元,占比增加66.78%,主要原因是本年財政應返還額度增加29萬元。其中,
流動資產52.43萬元,同比增加29.87萬元,占比增加22.6%,增加原因是本年財政應返還額度增加29萬元??;固定資產凈值21.4萬元,同比減少0.31萬元,占比降低1.45%,原因是正常的固定資產折舊。
二、2021年“三公”經費預算情況說明
隨州市城市管理執法局渣土大隊2021年“三公”經費年初預算安排15.64萬元,與上年一致。其中:
因公出國(境)費0萬元,與上年持平。??
公務接待費1.05萬元,與上年持平。
公務用車運行維護費14.59萬元,與上年持平。
公務用車購置費0萬元,與上年持平。
第三部分?隨州市城市管理執法局渣土大隊2021年部門預算表











第四部分 ?預算績效情況
一、?部門整體績效目標編制情況
1、本部門整體績效目標是:長期目標有2個,目標1、建筑渣土運輸管理; 目標2、渣土運輸公司管理。年度目標有2個,目標1、建筑渣土運輸管理; 目標2、渣土運輸公司管理。
2、長期目標1、建筑渣土運輸管理,具體指標設置為:
產出指標:建筑渣土規范管理率≧95%,指標設立依據是行業指標。
效益指標:對周邊環境影響達到“干凈整潔”,指標設立依據是歷史經驗。
滿意度指標:市民對城市道路衛生質量滿意度達到“基本滿意”,指標設立依據是歷史經驗。
長期目標2、渣土運輸公司管理,具體指標設置為:
產出指標:運輸車輛覆蓋密閉率=100%,指標設立依據是歷史經驗。
產出指標:渣土運輸過程中二次污染控制率=100%,指標設立依據是歷史經驗。
效益指標:渣土車輛漏撒投訴數≤5次,指標設立依據是歷史經驗。
滿意度指標:對周邊環境影響≤5%,指標設立依據是歷史經驗。
3、年度目標1、建筑渣土運輸管理,具體指標設置為:
產出指標:建筑渣土規范管理率≧95%,指標設立依據是行業指標。
效益指標:對周邊環境影響達到“干凈整潔”,指標設立依據是歷史經驗。
滿意度指標:市民對城市道路衛生質量滿意度達到“基本滿意”,指標設立依據是歷史經驗。
年度目標2、渣土運輸公司管理,具體指標設置為:
產出指標:運輸車輛覆蓋密閉率=100%,指標設立依據是歷史經驗。
產出指標:渣土運輸過程中二次污染控制率=100%,指標設立依據是歷史經驗。
效益指標:渣土車輛漏撒投訴數≤5次,指標設立依據是歷史經驗。
滿意度指標:對周邊環境影響≤5%,指標設立依據是歷史經驗。
二、?重點項目績效目標編制情況
本年度沒有重點項目支出。
第五部分 ?名詞解釋
一、財政撥款(補助)收入:指財政預算安排且當年撥付的資金。
二、事業運行:反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心,醫務室等附屬事業單位。
三、機關事業單位醫療(2080505項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受退休人員的醫療經費。
四、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。
五、“三公”經費:按照有關規定,"三公"經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
六、公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待支出。
七、公務用車:指單位用于履行公務的車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。
八、公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
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