隨州市城市客運管理處
2022年部門預算
目?? 錄
第一部分??隨州市城市客運管理處(概況)
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分??2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第三部分??2022年部門預算表
一、部門收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出表
十、政府采購預算表
第四部分??2022年預算績效情況
一、部門整體目標編制情況
二、重點項目績效目標編制情況
第五部分??名詞解釋
第一部分??隨州市城市客運管理處概況
一、部門主要職能
市城市客運管理處系市交通運輸局下屬公益一類事業單位,承擔著城市公共交通(出租汽車、公共汽車)行業管理工作。
二、部門基本情況
隨州市城市客運管理處預算編制單位1個,獨立核算,負責編制本單位預算。市編辦核定事業編制40名,實有干部職工67人,其中在職52人,退休15人。內設三科一室(辦公室、財務審計科、營運管理科、法制科);下設三所一隊(出租汽車管理所、公共汽車管理所、稽查管理所、火車站直屬大隊)。
第二部分??隨州市城市客運管理處2022年部門預算收支情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2022年收入預算總額819.92萬元,其中公共預算財政撥款526.45萬元,其他收入113.47萬元,上級補助收入180萬元。2022年收入預算總額較上年預算減少了13.61萬元,減少了1.6%,是人員支出預算減少。
(二)支出預算情況
2022年市客管處支出預算總額819.92萬元,按資金性質分為:一般公共預算撥款收入526.45萬元,較上年減少63.59萬元,減少10.78%;上級補助收入180萬元,較上年增加了180萬元,增加了100%;其他收入113.47萬元,較上年減少了119.52萬元,減少51.29%。按功能分類分為:交通運輸支出672.75萬元,較上年增加0.4萬元,增加0.05%;社會保障和就業支出78.01萬元,較上年增加4.22萬元,增加5.71%;衛生健康支出29.81萬元,較上年增加1.36萬元,增加4.78%;住房保障支出39.34萬元,較上年減少19.6萬元,減少33.25%。
2022年預算總支出較上年預算支出減少13.61萬元,減少1.63%,主要原因:2022年有退休人員,人員工資福利項目支出減少。
(三)財政撥款支出情況
2022年財政撥款支出預算總額526.45萬元,支出按功能分類分為:交通運輸支出413.56萬元,較上年減少37.74萬元,減少8.36%;社會保障和就業支出58.93萬元,較上年減少14.84萬元,減少20.11%;衛生健康支出18.41萬元,較上年減少10.04萬元,減少35.9%;住房保障支出35.55萬元,較上年減少0.97萬元,減少2.66%。
2022年財政撥款預算總支出較上年減少了63.59萬元,減少10.78%,主要原因:2022預算非稅收入減少,相應財政撥款資金預算支出減少。
(四)政府性基金情況
2022年市客管處沒有政府性基金預算撥款。
(五)國有資本經營預算情況
2022年市客管處無國有資本經營預算撥款支出
(六)機關運行經費等重要事項的說明
2022年日常公用經費支出預算總額101.14萬元,其中:辦公費8萬元,印刷費6萬元,水費1.5萬元,電費4.5萬元,郵電費8.5萬元,物業管理費7萬元,差旅費5萬元,維修(護)費7萬元,租賃費4萬元,公務接待費1萬元,勞務費5萬元,委托業務費4萬元,工會經費10萬元,福利費8.31萬元,公務用車運行維護費14萬元,其他商品和服務支出2.33萬元,辦公設備購置5萬元。較上年日常公用經費支出預算總額減少了1.15萬元,減幅1.12%,主要原因:進一步壓減公用支出。
(七)政府采購情況
2022年政府采購預算總額44.00萬元,其中:面向中小企業采購金額20萬元,占采購總額的44.4%,面向小微企業采購金額22萬元,占采購總額的54.6%。政府采購貨物預算33萬元占采購總額的75%;工程預算0元;服務預算11萬元,占采購總額的75%。
2022年度政府采購預算較上年總額減少1.9萬元,減幅4.14%,主要原因:辦公設備購置減少。
(八)國有資產占用情況
2022年度期初數中,資產總額27.72萬元,較上年38.45萬元減少10.73萬元,同比下降27.9%。下降的主要原因為財政應返還額度款項,減少10.18萬元;非流動資產中固定資產累計折舊的計提,凈值減少0.55萬元。其中:
1、流動資產12.61萬元,占資產總額的45.49%,同比減少44.67%,主要原因為可用資金存量減少。
2、固定資產原值143.67萬元,凈值15.11萬元,占資產總額的54.51%。其中:房屋及構筑物51.34萬元,與上年度無增減變化;車輛38.25萬元,與上年度無增減變化;其他通用設備類54.08萬元,較上年增長2.93萬元,同比增長6.29%,主要原因是政府采購辦公設備。
3、無形資產(土地)名義價值1元,同比上年度無增減變化。
二、“三公”經費預算情況說明
2022年一般公共預算“三公”經費年初預算安排5萬元,比上年減少10萬元,同比減少66.7%,主要原因是:規范資金使用,從出租車打黑專項經費安排10萬元公務用車運行維護費。其中:
1、因公出國(境)費0萬元,同上年持平,無增減變化。原因是無此項費用。
2、公務接待費1萬元,比上年增加1萬元,同比增加100%,原因是2022年財政撥款資金增加了此項預算。
3、公務用車運行維護費4萬元,比上年減少11萬元,同比減少73.3%,主要原因:按照資金性質規范使用,從出租車打黑專項經費預算安排10萬元用于公務用車運行維護費。
4、公務用車購置費0萬元,同上年持平,無增減變化。原因是無此項費用。
第三部分 2022年部門預算公開表(附后)


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備注:本單位本年度無政府性基金預算支出。


第四部分 2022年部門預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況表
本單位依據職能職責,設定了整體績效總目標的主要內容:合理調配運力,方便市民品質出行;加強行業監督,提升服務水平;規范發展網絡預約出租車;加強客運市場稽查,凈化客運市場秩序;實時掌握工作動態,繃緊行業安全弦;落實全面從嚴治黨,轉變作風建設。
1、長期目標:加強行業監管,合理調配運力,提升服務水平;加強客運市場稽查,凈化客運市場秩序。
具體目標設置為:
產出指標:促進優化公交線網,規范出租車經營行為,打擊違法經營行為,依據是市客管處的年度目標工作任務和行業管理經驗標準。
效益指標:指標值100%,城區公共交通運力充足,穩定出租車出行價格,指標值100%,依據是市客管處年度目標任務和行業管理經驗標準。
滿意度指標:指標值≥90,市民出行基本滿意≥90,依據是市客管處年度目標任務和行業管理經驗標準。
2、年度目標。
具體指標設置為:
目標1:督促優化公交線網,方便市民品質出行。
產出指標:促進優化公交線網、督促規范公交服務行為。
效益指標:指標值100%,城區公共交通運力充足,促進城區公共交通發展。依據是市客管處年度目標工作任務。
滿意度指標:指標值≥90,市民出行基本滿意≥90。
目標2:強化城區出租車管理,提升行業服務質量。
產出指標:指標值100%,及時受理乘客投訴,查處出租車違規經營行為。依據是市客管處年度目標任務和行業管理經驗標準。
效益指標:指標值100%,穩定出租車出行價格,促進城區公共交通發展,指標值100%,依據是市客管處年度工作目標任務。
滿意度指標:指標值≥90,市民出行基本滿意≥90。依據是市客管處年度目標任務和行業管理經驗標準。
目標3:加強客運市場執法,打擊違法經營行為。
產出指標:指標值≥90,查處城區客運市場非法經營行為,行政處罰案件全部合法。依據是市客管處年度目標任務和行業管理經驗標準。
效益指標:指標值≥90,維護城區客運市場秩序,促進城區公共交通發展。依據是市客管處年度目標任務和行業管理經驗標準。
滿意度指標:指標值≥90,市民出行基本滿意≥90。依據是市客管處年度目標任務和行業管理經驗標準。
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二、重點項目績效目標編制情況
??2022年本部門安排預算項目兩個。
項目(一)“彌補市客管處經費不足”項目,項目資金160萬元,此項目為持續性項目,主要因為市客管處每年存在較大基本支出經費缺口,此項目用于彌補市客管處經費不足問題,資金來源為一般公共財政預算撥款。
1、該項目績效目標主要是:由于市客管處每年存在較大的經費缺口,此項目用于彌補本部門經費不足問題,以保障城區公共交通行業管理工作正常開展。
2、項目績效指標設置情況:
(1)長期績效目標
產出指標:時效指標+指標值??時效指標=100%,即當年完成160萬元的資金到達及使用。績效標準是按2022年度人員經費缺口測算的計劃數據。
效益指標:社會效益指標?? 社會效益指標是彌補本部門基本支出經費缺口,支持城區公共交通行業管理工作穩定發展。 績效標準是按2022年度人員經費缺口測算的計劃數據。
項目申報表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
項目名稱 | 彌補市客管處經費不足 | 項目編碼 | 42130022304T000000126 | ||||
項目主管部門 | 隨州市交通運輸局 | 項目執行單位 | 隨州市城市客運管理處 | ||||
項目負責人 | 訾小冬 | 聯系電話 | 18908661898 | ||||
單位地址 | 隨州市曾都區漢東路257號 | 郵政編碼 | 441300 | ||||
項目屬性 | 持續性項目 | ||||||
支出項目類別 | 本級支出項目 | ||||||
起始年度 | 2022 | 終止年度 | 2022 | ||||
項目立項依據 | 市客管處每年存在較大經費缺口,此項目用于彌補市客管處經費不足問題 | ||||||
項目實施方案 | 保障城區公共交通行業管理工作正常開展 | ||||||
項目總預算 | 160.00 | 項目當年預算 | 160.00 | ||||
項目前兩年預算及當年預算變動情況 | 2019年預算203萬元、2020年預算183萬元、2021年預算232萬元 | ||||||
項目資金來源 | 來源項目 | 金額 | |||||
合計 | |||||||
一般公共預算財政撥款 | 160.00 | ||||||
其中:申請當年預算撥款 | 160.00 | ||||||
非稅資金撥款 | |||||||
上級專項轉移支付撥款 | |||||||
政府性基金預算財政撥款 | |||||||
財政專戶管理資金 | |||||||
單位資金 | |||||||
其中:使用上年度財政撥款結轉 | |||||||
項目支出明細測算 | |||||||
項目活動 | 活動內容 | 支出經濟 | 金額 | 測算依據及說明 | 備注 | ||
彌補市客管處經費不足 | 用于城區公共交通行業管理 | 工資福利支出 | 160.00 | 根據2022年工資福利支出缺口測算 | |||
項目采購 | |||||||
品名 | 數量 | 金額 | |||||
項目績效總目標 | |||||||
名稱 | 目標說明 | ||||||
彌補市客管處經費不足 | 市客管處每年存在較大經費缺口,此項目用于彌補市客管處經費不足問題,以保障城區公共交通行業管理工作正常開展 | ||||||
長期績效目標表 | |||||||
目標名稱 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 指標值確定依據 | ||
彌補市客管處經費不足 | 效益指標 | 社會效益指標 | 100% | 計劃數據 | |||
產出指標 | 時效指標 | 100% | 計劃數據 | ||||
年度績效目標表 | |||||||
目標名稱 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 指標值確定依據 | ||
前年 | 上年 | 預計當年 | |||||
彌補市客管處經費不足 | 效益指標 | 社會效益指標 | 100% | 100% | 100% | 計劃數據 | |
產出指標 | 時效指標 | 100% | 100% | 100% | 計劃數據 | ||
項目(二)出租車打黑工作經費”2022年預算安排20萬元。資金來源為當年預算撥款一般公共預算財政撥款。
1、項目績效總目標是:打擊“黑車”,整治客運出租車運行秩序,促進安全、有序的客運市場發展。
2、年度績效目標
充分使用現有的經費開展整治活動,打擊客運市場的不規范行為,促進安全、有序的客運市場發展。樹立隨州文明城市形象。
3、社會效益目標??通過整治,促進客運市場規范、健康發展。提高顧客滿意度,提升市民對出租市場好評率。
項目申報表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
項目名稱 | 城區出租車打黑專項經費 | 項目編碼 | 42130022304T000000103 | ||||
項目主管部門 | 隨州市交通運輸局 | 項目執行單位 | 隨州市城市客運管理處 | ||||
項目負責人 | 訾小冬 | 聯系電話 | 18908661898 | ||||
單位地址 | 隨州市曾都區漢東路257號 | 郵政編碼 | 441300 | ||||
項目屬性 | 持續性項目 | ||||||
支出項目類別 | 本級支出項目 | ||||||
起始年度 | 2022 | 終止年度 | 2022 | ||||
項目立項依據 | 市客管處行業管理經費嚴重不足,為加強城區出租車行業管理申請此項目 | ||||||
項目實施方案 | 加強城市客運管理,規范城區出租汽車客運市場,提升行業服務質量,努力維護行業穩定,加強客運市場稽查,保障服務對象和經營者的合法權益 | ||||||
項目總預算 | 20.00 | 項目當年預算 | 20.00 | ||||
項目前兩年預算及當年預算變動情況 | 2019年、2020年、2021年都是預算20萬元,無變動 | ||||||
項目資金來源 | 來源項目 | 金額 | |||||
合計 | |||||||
一般公共預算財政撥款 | 20.00 | ||||||
其中:申請當年預算撥款 | 20.00 | ||||||
非稅資金撥款 | |||||||
上級專項轉移支付撥款 | |||||||
政府性基金預算財政撥款 | |||||||
財政專戶管理資金 | |||||||
單位資金 | |||||||
其中:使用上年度財政撥款結轉 | |||||||
項目支出明細測算 | |||||||
項目活動 | 活動內容 | 支出經濟 | 金額 | 測算依據及說明 | 備注 | ||
城區出租車行業管理 | 規范出租車客運市場,維護行業穩定,打擊非法營運車輛 | 商品和服務支出 | 20.00 | 因為我處行業管理經費嚴重不足,針對出租車打黑專項工作,彌補一定的工作經費。 | |||
項目采購 | |||||||
品名 | 數量 | 金額 | |||||
項目績效總目標 | |||||||
名稱 | 目標說明 | ||||||
出租車打黑專項經費 | 強化出租管理,提升行業服務質量;加強客運市場稽查,打擊違法經營行為;努力維護行業穩定,推動行業文明進步。 | ||||||
長期績效目標表 | |||||||
目標名稱 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 指標值確定依據 | ||
出租車打黑專項經費 | 效益指標 | 社會效益指標 | 95% | 參照行業標準 | |||
年度績效目標表 | |||||||
目標名稱 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 指標值確定依據 | ||
前年 | 上年 | 預計當年 | |||||
出租車打黑專項經費 | 效益指標 | 社會效益指標 | 95% | 95% | 95% | 參照行業標準 | |
第五部分??名詞解釋
(一)收入科目
1.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。
2.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
3.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。
(二)支出功能科目
1.一般公共服務:反映政府提供一般公共服務的支出。
2.社會保障和就業:反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。
3.醫療衛生:反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。
(三)經濟分類科目
1.基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。
2.津貼補貼:反映按規定發放的津貼、補貼,包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼,機關事業單位艱苦邊遠地區津貼,事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼,機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。
3.獎金:反映按規定發放的獎金,包括機關工作人員年終一次性獎金。
4.績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。
5.辦公費:反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。
6.印刷費:反映單位的印刷費支出。
8.水電費:反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。
7.郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
8.差旅費:反映單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。
2022年1月23日
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