隨州市水政監察支隊2023年部門預算公開
目?? 錄
第一部分 隨州市水政監察支隊(概況)
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 隨州市水政監察2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
二、2023年“三公”經費預算情況說明
第三部分??隨州市水政監察支隊2023年部門預算表
一、部門收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出表
十、政府采購預算表
第四部分??隨州市水政監察支隊2023年預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況
二、重點項目績效目標編制情況
第五部分??名詞解釋
第一部分??隨州市水政監察支隊概況
一、部門主要職責
根據隨州市編制委員會隨編發[2007]43號文件的規定,我單位的主要職責是:負責《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水土保持法》、《中華人民共和國防洪法》等水利法規的普及和宣傳;依法審批取水許可;依法實施水政監察、水行政執法、保護水利設施,查處重大水事違法案件;負責全市的水利規費征收及管理工作;負責全市河道采砂管理工作。
二、部門基本情況
隨州市水政監察支隊(隨州市水利規費征收管理站)成立于2000年,參公管理事業單位,屬隨州市水利局二級單位。
1、機構編制情況:2000年隨機編[2000]5號文件,核定本單位為自收自支事業單位;2011年隨編發[2011]26號文件,確定我單位為財政全額撥款事業單位;2013年隨人社局[2013]1號文件規定,將我單位納入參照公務員管理單位;2015年隨編辦發[2015]69號批復我單位為公益一類參公事業單位。
2、實有人員情況及領導職數配備情況:根據隨機編[2000]5號文件,核定本單位編制5人。根據隨編發[2001]35號文件,明確核定我單位領導職數1名;隨編發[2016]41號文件,增核副支隊長1名,實際配備領導2名。目前在職實有人數5人,退休2人。
第二部分??隨州市水政監察支隊2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
本部門2023年度預計收入156.79萬元,比上年預算收入減少10.43萬元,下降6.24%,主要原因是按照預算要求壓縮開支。其中:一般公共預算財政撥款補助136.29萬元;上級補助收入20萬元;其他收入0.50萬元。
(二)支出預算情況
????2023年隨州市水政監察支隊支出預算總額156.79萬元,按資金性質分為:一般公共預算撥款支出136.29萬元,其他資金支出20.50萬元。較上年支出預算安排167.22萬元減少了10.43萬元,減少了6.24%,主要原因為單位壓縮了特定類項目預算支出。
????2023年隨州市水政監察支隊支出預算總額156.79萬元,按功能分類分為:社會保障和就業支出16.50萬元,衛生健康支出5.99萬元,農林水支出123.99萬元,住房保障支出10.31萬元。較上年支出預算安排167.22萬元減少了10.43萬元,減少了6.24%,主要原因為單位壓縮了特定目標類項目預算支出。
????2023年隨州市水政監察支隊支出預算總額156.79萬元,按經濟分類分為:工資福利支出89.77萬元,商品和服務支出21.88萬元.對個人和家庭的補助7.17萬元,特定目標類項目支出37.97萬元。較上年支出預算安排156.79萬元減少了10.43萬元,減少了6.24%,主要原因為單位壓縮了特定目標類項目預算支出。
(三)財政撥款支出情況
1、本部門2023年度一般公共預算財政撥款收入136.29萬元;比上年財政撥款預算增加2.46萬元,增長1.84%。主要原因2023年預算增加人員工資及商品服務支出。其中:經費撥款(補助)106.29萬元;納入預算管理的非稅收入30萬元。
2、本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出136.29萬元,比上年財政撥款預算增加2.46萬元,增長1.84%。主要原因2023年預算增加人員工資及商品服務支出。其中:人員經費支出106.29萬元;項目支出30萬元。
(四)政府性基金情況
本部門2023年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)國有資本經營預算情況
本部門2023年度沒有國有資本經營預算撥款安排的支出。
(六)機關運行經費等重要事項的說明
本部門2023年度機關運行經費為21.88萬元;比上年預算總額16.94萬元增加4.94萬元,比上年預算增長29.16%。主要原因是上級機關給我單位調撥了一輛執法公務用車,增加了公務用車運行維護費。具體支出明細如下:其中辦公費1.50萬元;印刷費0.60萬元;郵電費0.90萬元;差旅費5.00萬元;維修(護)費1.15萬元;會議費0.25萬元;培訓費0.30萬元;公務接待費0.30萬元;工會經費1.50萬元;福利費3.05萬元;公務用車運行維護費3.63萬元;公務交通補貼3.30萬元;其他商品和服務支出0.41萬元。
(七)政府采購情況
本部門2023年度政府采購預算21.63萬元,其中面向中小企業采購金額為12.00萬元,面向小微企業采購金額為9.63萬元。新增資產配置5.00萬元,其中:辦公設備購置-復印機一臺0.50萬元,辦公設備購置-國產臺式電腦5臺預算金額4.50萬元。政府采購預算比上年增加14.36萬元,增加197.52%,主要是為配合上級有關精神,單位所有辦公設備逐步更換為國產,故需更換部分辦公設備。2023年度政府采購預算貨物5.50萬元,政府采購服務16.13萬元,政府采購工程0萬元。
(八)國有資產占用情況
截至2022年12月31日,我單位資產總額為35.74萬元,比上年末資產增加12.85萬元,增加56.14%,主要原因是2022年5月上級機關給我單位調撥執法公務用車一輛,增加了單位固定資產。其中:流動資產7.92萬元,非流動資產27.82萬元。
二、2023年“三公”經費預算情況說明
2023年隨州市水政監察支隊“三公”經費年初預算安排8.43萬元,其中:公務接待費0.80萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車運行維護費7.63萬元。比上年增加8.13萬元,同比增長271%,主要原因:上級機關給我單位調撥執法公務用車一輛,增加了公務用車運行維護費等“三公”經費支出。
1、因公出國(境)費0萬元,同上年持平,無增減變化。
2、公務接待費0.80萬元,比上年增加0.50萬元,同比增長166.67%,主要原因是根據單位實際情況,比上年略有增加。
3、公務用車運行維護費7.63萬元,比上年增加7.63萬元,同比增長100%,主要原因:上級機關給我單位調撥執法公務用車一輛,增加了公務用車運行維護費。
4、公務用車購置費0萬元,同上年持平,無增減變化。
?????????????????第三部分???隨州市水政監察支隊2023年部門預算公開表








本單位無政府性基金預算支出。


第四部分 預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況
1、本部門績效目標是:長期目標為:做好《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等水利法規的普及和宣傳,增強全民的水法治意識;依法實施水行政執法,維護良好的水事秩序;保障單位正常運轉,促進經濟社會和諧發展。年度目標為:做好水利法規宣傳普及;加大水事違法案件查處力度;加強水利規費征收及管理工作。
2、長期目標:做好水法規宣傳,增強全面水法治意識,維護良好水事秩序,保障單位正常運轉。具體指標設置為:
產出指標:數量指標-出動執法人員數量?? 指標值:4人次/月??指標設立的依據:根據水法律法規的規定及單位“三定”方案。
質量指標-執法辦案質量?? 指標值:100%?? 指標設立的依據:根據水法律法規的規定及單位“三定”方案。
效益指標:社會效益指標-社會安定??指標值:100%?? 指標設立的依據:根據水法律法規的規定及單位“三定”方案。
3、年度目標:做好水法規宣傳,增強全面水法治意識,維護良好水事秩序,保障單位正常運轉。具體指標設置為:
產出指標:數量指標-出動執法人員數量?? 指標值:4人次/月??指標設立的依據:根據水法律法規的規定及單位“三定”方案。
質量指標-執法辦案質量?? 指標值:100%???指標設立的依據:根據水法律法規的規定及單位“三定”方案。
效益指標:社會效益指標-社會安定??指標值:100%???指標設立的依據:根據水法律法規的規定及單位“三定”方案。



二、重點項目績效目標編制情況
2023年隨州市水政監察支隊市本級重點預算項目名稱為:水行政執法監督、水資源、水土保持、河道采砂監管。
1、項目主要內容:保障和滿足在職人員正常辦公生活秩序,按照資金支出進度支付各項費用支出,嚴格按照預算控制產出成本。2023年預算安排37.97萬元,其中:當年預算撥款17.47萬元,其他收入20.50萬元。
2、項目績效總目標:做好水利法規宣傳普及;加大水事違法案件查處力度;加強水利規費征收及管理工作。
3、績效指標設置情況:
產出指標:數量指標-出動執法人員數量。計劃指標:4人次/月。指標設立的依據:根據水法律法規的規定及單位“三定”方案。
質量指標-執法辦案質量。計劃指標:100%。指標設立的依據:根據水法律法規的規定及單位“三定”方案。
效益指標:社會效益指標-社會安定。計劃指標:100%?。指標設立的依據:根據水法律法規的規定及單位“三定”方案。
第五部分??名詞解釋
(一)收入科目
1、一般公共預算財政撥款收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。
2、單位資金收入:單位征收的非稅收入,納入預算管理的資金。
3、上級補助收入:本單位上級主管部門撥付的工作經費。
(二)支出功能科目
1、社會保障和就業支出:反映單位對人員的社會保險費用等方面的支出。
2、衛生健康支出:反映單位對人員的醫療保障方面的支出。
3、農林水支出:反映單位人員和基本支出項目支出。
4、住房保障支出:反映單位在職人員住房公積金支出。
(三)經濟分類科目
1、基本工資:反映單位按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資。
2、津貼補貼:反映單位按規定發放的津貼、補貼,包括統一規范津貼補貼、93工改沖銷64元后的結余津貼、通訊費、交通費、物業補貼、公務交通補貼、女職工衛生費、住房補貼等。
3、獎金:反映單位按規定發放的獎金,包括機關工作人員年終一次性獎金。
4、辦公費:反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。
5、印刷費:反映單位的印刷費支出。
6、郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費級電話費等。
7、差旅費:反映單位工作人員出差發生的城市間的交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。
8、維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用。
9、會議費:反映單位在會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
10、培訓費:反映單位除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。
11、公務接待費:反映單位單規定開支的各類公務接待費用。
12、委托業務費:反映單位因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。
13、工會經費:反映單位按規定提取或安排的工會經費。
14、福利費:反映單位按規定提取的福利費。
15、公務車輛運行維護費:反映單位公務用車發生的費用。
16、其他商品和服務支出:反映單位產生的上述科目未包含的日常公用支出。
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