隨州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年度部門(mén)決算(本級(jí))
目 ???錄
第一部分? 隨州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(本級(jí))概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分?隨州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(本級(jí))2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分? 隨州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(本級(jí))2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十四、專(zhuān)項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明
第四部分??其他需要說(shuō)明的情況
第五部分 ?名詞解釋
第六部分??附件
第一部分 ?隨州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(本級(jí))概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)全市市場(chǎng)綜合監(jiān)督管理。
2、負(fù)責(zé)市場(chǎng)主體統(tǒng)一登記注冊(cè)。
3、負(fù)責(zé)建立市場(chǎng)主體信息公示和共享機(jī)制。
4、負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法工作。
5、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理規(guī)范市場(chǎng)秩序。
6、負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理。
7、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。
8、負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。
9、負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理和綜合協(xié)調(diào)。
10、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作。
11、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。
12、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理檢驗(yàn)檢測(cè)工作。
13、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)認(rèn)證認(rèn)可工作。
14、負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、交流與合作。
15、負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理、標(biāo)準(zhǔn)管理、質(zhì)量管理、上市風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)督檢查。
16、負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和運(yùn)用。
17、負(fù)責(zé)建立知識(shí)產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)體系。
18、指導(dǎo)市消費(fèi)者委員會(huì)開(kāi)展消費(fèi)維權(quán)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從單位構(gòu)成看,隨州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(本級(jí))部門(mén)決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局本級(jí)決算和0個(gè)下屬單位決算組成。
納入隨州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(本級(jí))2023年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:
1、隨州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(本級(jí))
隨州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)科室33個(gè),實(shí)有在職人數(shù)119人,退休83人。
第二部分 ?2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

本單位2023年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本單位2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 ?2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)均為4751.25萬(wàn)元。與2022年度相比,收、支總計(jì)各減少371.52萬(wàn)元,下降7.25%,主要原因是在職人員退休,人員經(jīng)費(fèi)減少。
圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)4751.25萬(wàn)元,與2022年度相比,收入合計(jì)減少320.47萬(wàn)元,下降6.74%。其中:財(cái)政撥款收入4743.78萬(wàn)元,占本年收入99.84%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占本年收入0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占本年收入0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占本年收入0%;其他收入7.47萬(wàn)元,占本年收入0.16%。
圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)4751.25萬(wàn)元,與2022年度相比,支出合計(jì)減少299.56萬(wàn)元,下降5.93%。其中:基本支出3517.5萬(wàn)元,占本年支出74.03%;項(xiàng)目支出1233.75萬(wàn)元,占本年支出25.96%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占本年支出0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占本年支出0%。
圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為4743.78萬(wàn)元。與2022年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少307.03萬(wàn)元,下降6.08%。主要原因是在職人員退休,人員經(jīng)費(fèi)減少。
2023年度財(cái)政撥款收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4743.78萬(wàn)元,比2022年度決算數(shù)減少307.03萬(wàn)元。減少主要原因是在職人員退休,人員經(jīng)費(fèi)減少。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,比2022年度決算數(shù)增加(減少)0萬(wàn)元。增加(減少)主要原因是:無(wú)。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,比2022年度決算數(shù)增加(減少)0萬(wàn)元。增加(減少)主要原因是:無(wú)。
圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4743.78萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99.84?%。與2022年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少307.03萬(wàn)元,下降6.08%。主要原因是在職人員退休,人員經(jīng)費(fèi)減少。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4743.78萬(wàn)元,主要用于以下方面:
1.一般公共服務(wù)(類(lèi))支出3697.96萬(wàn)元,占77.95%。主要是用于人員工資福利支出、日常公用支出、市場(chǎng)監(jiān)管事務(wù)支出。
2.科學(xué)技術(shù)(類(lèi))支出15萬(wàn)元,占0.32%。主要是用于專(zhuān)利化專(zhuān)項(xiàng)資金。
3.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出472.13萬(wàn)元,占9.95%。主要用于單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金支出。
4.衛(wèi)生健康(類(lèi))支出175.26萬(wàn)元,占3.69%。主要是用于醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
5.資源勘探工業(yè)信息等(類(lèi))支出15萬(wàn)元,占0.32%。主要用于支持中小企業(yè)發(fā)展。
6.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類(lèi))支出79.35萬(wàn)元,占1.67%。主要用于其他商業(yè)服務(wù)業(yè)支出。
7.住房保障(類(lèi))支出289.07萬(wàn)元,占6.09%。主要用于住房公積金及提租補(bǔ)貼支出。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3896.87萬(wàn)元,支出決算為4743.78萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的121.73%。其中:
1.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為10萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:預(yù)算調(diào)增專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。
2.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為2354.74萬(wàn)元,支出決算為2551.88萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的108.37%,支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:預(yù)算調(diào)增上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金。
3.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)、市場(chǎng)主體管理、市場(chǎng)秩序執(zhí)法、藥品事務(wù)、質(zhì)量安全監(jiān)管、食品安全監(jiān)管、其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為530萬(wàn)元,支出決算為1136.08萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的214.35%,支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:預(yù)算調(diào)增上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金。
4.科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))科技條件與服務(wù)(款)行政運(yùn)行技術(shù)、創(chuàng)新服務(wù)體系(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為15萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:預(yù)算調(diào)增上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金。
5.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)(款)行政單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為561.72萬(wàn)元,支出決算為472.13萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的84.05%。支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:人員變動(dòng)。
6.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為166.67萬(wàn)元,支出決算為175.26萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的105.15%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:人員增資,繳費(fèi)基數(shù)增加。
7.資源勘探工業(yè)信息等支出(類(lèi))支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款)中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為15萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:預(yù)算調(diào)增上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金。
8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類(lèi))其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(款)其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為79.35萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:預(yù)算調(diào)增上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金。
9.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金、提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為283.73萬(wàn)元,支出決算為289.07萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的101.88%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:人員增資,繳費(fèi)基數(shù)增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3510.03萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)3137.6萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)372.43萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為94萬(wàn)元,支出決算為85.53萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的90.98%。較上年增加53.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)167.61%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:壓減一般性支出,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。決算數(shù)較上年增加的主要原因:一是本年度更新購(gòu)置了2輛公務(wù)用車(chē),上年度無(wú)此項(xiàng)預(yù)算;二是公務(wù)用車(chē)?yán)匣秃募熬S修費(fèi)用增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的0%。較上年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%。決算數(shù)小于(大于)全年預(yù)算數(shù)的主要原因:無(wú)。決算數(shù)較上年增加(減少)的主要原因:無(wú)。
全年支出涉及出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要用于開(kāi)展以下工作:無(wú)。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為82萬(wàn)元,支出決算為79.49萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的96.94%,較上年增加47.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)148.72%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:壓減一般性支出,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。決算數(shù)較上年增加的主要原因:一是本年度更新購(gòu)置了2輛公務(wù)用車(chē),上年度無(wú)此項(xiàng)預(yù)算;二是公務(wù)用車(chē)?yán)匣秃募熬S修費(fèi)用增加。其中:
(1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出49.18萬(wàn)元,主要是原有車(chē)輛達(dá)到報(bào)廢年限,更新購(gòu)置了2輛公務(wù)用車(chē)。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車(chē)2輛。
(2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出31.96萬(wàn)元,主要用于公務(wù)用車(chē)維修、保養(yǎng)、車(chē)輛保險(xiǎn)、加油等車(chē)輛相關(guān)費(fèi)用。截至2023年12月31日,開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為13輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為12萬(wàn)元,支出決算為6.04萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的50.33%,較上年增加0.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.28%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:壓減一般性支出,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。決算數(shù)較上年增加的主要原因:業(yè)務(wù)量增加和物價(jià)上漲導(dǎo)致今年接待費(fèi)有所增加。其中:
外賓接待支出0萬(wàn)元,主要是開(kāi)展工作:無(wú)。2023年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè),0人次(不包括陪同人員)。來(lái)訪對(duì)象主要是:無(wú)。
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出6.04萬(wàn)元,接待對(duì)象主要是國(guó)家局、省局相關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)檢查指導(dǎo)工作,縣市局來(lái)隨聯(lián)系工作,主要是開(kāi)展公務(wù)、督導(dǎo)、檢查、市場(chǎng)監(jiān)管、執(zhí)法辦案、抽檢、招商等工作。2023年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組90個(gè),590人次(不包括陪同人員)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén) 2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出372.43萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加60萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.93%。主要原因是:預(yù)算調(diào)增辦公設(shè)施租賃費(fèi)用。
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén) 2023年度政府采購(gòu)支出總額372.37萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出362.37萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出10萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額372.37萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額372.37萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年 12月31日,部門(mén)共有車(chē)輛13?輛,其中,副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) 0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē) 2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)10輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛,其他用車(chē)主要是:無(wú);單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及項(xiàng)目17個(gè),資金1233.75萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,項(xiàng)目立項(xiàng)目標(biāo)明確,立項(xiàng)依據(jù)充分,項(xiàng)目申報(bào)、批復(fù)等程序完備、合理合規(guī),資金使用規(guī)范。
隨州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)得分98分。?從整體評(píng)價(jià)情況來(lái)看,我局部門(mén)整體支出資金管理規(guī)范,政策執(zhí)行有力,有效發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率。
(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
隨州市市場(chǎng)監(jiān)管局項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1254.83萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為1233.75萬(wàn)元,完成預(yù)算98.32%。其中:
1、市場(chǎng)監(jiān)督管理專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi):項(xiàng)目全年預(yù)算為160萬(wàn)元,決算數(shù)為153.74萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率為96.1%。主要產(chǎn)出和效益:企業(yè)開(kāi)辦由“2050”標(biāo)準(zhǔn)提升至“1050”標(biāo)準(zhǔn),實(shí)施“首席服務(wù)員制”,200個(gè)事項(xiàng)跨部門(mén)“一口對(duì)接”“一人通辦”,首辦負(fù)責(zé);推行執(zhí)照與許可證聯(lián)合開(kāi)辦、聯(lián)合變更、聯(lián)合注銷(xiāo)“三聯(lián)辦”,54個(gè)證照事項(xiàng)納入便捷服務(wù)。強(qiáng)化信用審批,59個(gè)高頻事項(xiàng)實(shí)施“承諾即入”“跨域可辦”。在全省率先開(kāi)展企業(yè)跨區(qū)域“一照多址”改革,將企業(yè)分支機(jī)構(gòu)辦理登記時(shí)間由2天壓縮至0.5天,共發(fā)放9張“一照多址”營(yíng)業(yè)執(zhí)照。拓展“一業(yè)一證”改革事項(xiàng),覆蓋行業(yè)至35個(gè),其中曾都區(qū)覆蓋行業(yè)達(dá)42個(gè),全市共發(fā)放行業(yè)綜合許可2201個(gè)。推行經(jīng)營(yíng)主體住所(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所)標(biāo)準(zhǔn)化改革、“遷移一件事一次辦”、“歇業(yè)一件事”改革。創(chuàng)新開(kāi)展“個(gè)轉(zhuǎn)企”工作,對(duì)個(gè)轉(zhuǎn)企經(jīng)營(yíng)主體進(jìn)行資金補(bǔ)助和重點(diǎn)幫扶,助推1300戶個(gè)體戶轉(zhuǎn)型升級(jí)為企業(yè)。2023年,隨州市實(shí)有市場(chǎng)主體共300770戶,同比增長(zhǎng)10.19%;新登記企業(yè)類(lèi)市場(chǎng)主體10060戶,同比增長(zhǎng)47.38%。
2、食品藥品安全監(jiān)督管理專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi):項(xiàng)目全年預(yù)算為88.5萬(wàn)元,決算數(shù)為88.5萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率為55.31%。主要產(chǎn)出和效益:高效落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”,黨政“一把手”帶頭包保食品市場(chǎng)主體,年底前可完成“四個(gè)100%”要求。深化餐飲質(zhì)量安全提升行動(dòng),建設(shè)61家“樣板廚房”,擴(kuò)大“互聯(lián)網(wǎng)+明廚亮灶”覆蓋面。開(kāi)展學(xué)生飲用奶、糧食加工品經(jīng)營(yíng)單位、校園周邊食品安全等專(zhuān)項(xiàng)檢查。開(kāi)展白酒小作坊提質(zhì)壯大行動(dòng),對(duì)農(nóng)產(chǎn)品出口企業(yè)進(jìn)行提質(zhì)幫扶。開(kāi)展“雙檢四進(jìn)”工作,完成食品安全監(jiān)督抽檢8188批次,不合格率2.31%;完成食品安全快檢2.58萬(wàn)批次。“隨州市化妝品互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)檢測(cè)系統(tǒng)”,累計(jì)檢測(cè)商品鏈接260余萬(wàn)條次,店鋪3萬(wàn)余家次,排查涉嫌違法違規(guī)線索144條,所有線索均已進(jìn)行核查處置,該系統(tǒng)成功入圍2023年全國(guó)藥品智慧監(jiān)管15個(gè)典型案例之一。
3、消費(fèi)者協(xié)會(huì)工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目全年預(yù)算為8萬(wàn)元,決算數(shù)為8萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效益:10家市級(jí)放心消費(fèi)示范單位已完成驗(yàn)收,2家省級(jí)放心消費(fèi)示范單位已完成申報(bào)工作。引導(dǎo)全市300家商超、個(gè)體工商戶參加“線下無(wú)理由退換貨”承諾活動(dòng)。擴(kuò)大在線消費(fèi)糾紛解決平臺(tái)(ODR)運(yùn)用,發(fā)展ODR企業(yè)283家,深入實(shí)施“雙催辦”,積極推進(jìn)12315和12345平臺(tái)“雙網(wǎng)融合”。2023年,全市12315系統(tǒng)處理消費(fèi)者訴求合計(jì)27447件。其中咨詢216件、投訴23971件、3259舉報(bào)件、表?yè)P(yáng)1件。投訴按時(shí)辦結(jié)率99.61%,調(diào)解成功率66.41%,為消費(fèi)者挽回經(jīng)濟(jì)損失708.682萬(wàn)元。
4、質(zhì)監(jiān)運(yùn)行專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi):項(xiàng)目全年預(yù)算為50萬(wàn)元,決算數(shù)為50萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效益:突出危險(xiǎn)化學(xué)品、消防、食品相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管,強(qiáng)化車(chē)載常壓罐體、加油機(jī)、燃?xì)饩哔|(zhì)量安全監(jiān)管。堅(jiān)持“培訓(xùn)+監(jiān)管”壓實(shí)企業(yè)主體責(zé)任,完善特種設(shè)備應(yīng)急救援機(jī)制,修訂《隨州市特種設(shè)備事故應(yīng)急預(yù)案》,推進(jìn)全市電梯應(yīng)急處置平臺(tái)建設(shè)。聚焦城鎮(zhèn)燃?xì)狻㈦娞葙|(zhì)量、“50kg氣瓶”等特種設(shè)備開(kāi)展安全隱患排查整治行動(dòng)。全市共計(jì)出動(dòng)執(zhí)法人員4620人次,檢查986家單位共計(jì)3562臺(tái)(套)特種設(shè)備,發(fā)現(xiàn)并排查安全隱患68起,處理電梯等特種設(shè)備投訴舉報(bào)89起,下達(dá)《特種設(shè)備安全監(jiān)察指令書(shū)》45份,約談企業(yè)23家。
5、質(zhì)量監(jiān)督監(jiān)管專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi):項(xiàng)目全年預(yù)算為95萬(wàn)元,決算數(shù)為95萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效益:嚴(yán)抓產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作,推進(jìn)生產(chǎn)和銷(xiāo)售企業(yè)落實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量安全“兩個(gè)規(guī)定”,完成企業(yè)端“鄂品通”215家獲證企業(yè)入庫(kù)工作,并配齊質(zhì)量安全總監(jiān)和質(zhì)量安全員。全市共完成產(chǎn)品質(zhì)量抽檢4792批次,其中省、市監(jiān)督抽檢809批次。
6、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置經(jīng)費(fèi):項(xiàng)目全年預(yù)算為50萬(wàn)元,決算數(shù)為49.18萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率為98.36%。主要產(chǎn)出和效益:提高市場(chǎng)監(jiān)管服務(wù)效率,降低能耗,提高用車(chē)安全性。
7、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)業(yè)務(wù)用房及配套項(xiàng)目:項(xiàng)目全年預(yù)算為120萬(wàn)元,決算數(shù)為106萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率為88.33%。主要產(chǎn)出和效益:提高市場(chǎng)監(jiān)管服務(wù)水平,改善服務(wù)環(huán)境,打造潔凈、美觀、舒心、安全的標(biāo)準(zhǔn)化辦公環(huán)境,提高市場(chǎng)監(jiān)管形象。
8、招商引資專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi):項(xiàng)目全年預(yù)算為10萬(wàn)元,決算數(shù)為10萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效益:目前已經(jīng)落地的項(xiàng)目共有5個(gè),總投資金額達(dá)到了60億元,預(yù)計(jì)將為社會(huì)創(chuàng)造6000余個(gè)就業(yè)崗位,同時(shí)新增納稅額超過(guò)6000萬(wàn)元。此外,還有9個(gè)洽談中的項(xiàng)目,有望進(jìn)一步推動(dòng)我市紡織服裝產(chǎn)業(yè)的繁榮發(fā)展。
9、執(zhí)法服裝專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi):項(xiàng)目全年預(yù)算為15.57萬(wàn)元,決算數(shù)為15.57萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效益:用于統(tǒng)一執(zhí)法著裝,規(guī)范執(zhí)法服裝管理,推動(dòng)市場(chǎng)監(jiān)管隊(duì)伍建設(shè)向制度化、法治化、正規(guī)化方向邁進(jìn)。
10、計(jì)量專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi):項(xiàng)目全年預(yù)算為200萬(wàn)元,決算數(shù)為200萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效益:提升專(zhuān)用汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈計(jì)量服務(wù)空白領(lǐng)域的計(jì)量技術(shù)能力,建設(shè)精密測(cè)量、無(wú)損探傷測(cè)量、動(dòng)態(tài)測(cè)量、在線測(cè)量等計(jì)量技術(shù)檢測(cè)能力,提升本區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)計(jì)量檢測(cè)服務(wù)能力。
11、2022年隨州市專(zhuān)用汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群質(zhì)量提升專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi):項(xiàng)目全年預(yù)算為15萬(wàn)元,決算數(shù)為15萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效益:開(kāi)展汽車(chē)產(chǎn)業(yè)調(diào)研、完善標(biāo)準(zhǔn)體系、規(guī)范品牌管理、推進(jìn)“一站式”服務(wù)站建設(shè)、組織專(zhuān)題培訓(xùn)等方式,促進(jìn)專(zhuān)汽行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),形成多重效益,助推我市專(zhuān)汽行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
12、知識(shí)產(chǎn)權(quán)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi):項(xiàng)目全年預(yù)算為15萬(wàn)元,決算數(shù)為15萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效益:2023年,全市新增授權(quán)專(zhuān)利1167件,其中發(fā)明專(zhuān)利67件;專(zhuān)利質(zhì)押融資4.5億元,同比增長(zhǎng)141%。建立馳名商標(biāo)和地理標(biāo)志孵化庫(kù),“齊星”商標(biāo)成功注冊(cè),“隨州香菇”、“隨州香稻”榮獲第十三屆中國(guó)國(guó)際商標(biāo)品牌節(jié)金獎(jiǎng),同時(shí)成功入選國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局“地理標(biāo)志運(yùn)用促進(jìn)重點(diǎn)聯(lián)系指導(dǎo)”項(xiàng)目;9家企業(yè)入選國(guó)知局“商標(biāo)品牌價(jià)值提升專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”;建立馳名商標(biāo)和地理標(biāo)志孵化庫(kù),現(xiàn)有湖北省優(yōu)勢(shì)商標(biāo)64件,位居全省第四,全市有效商標(biāo)注冊(cè)量2.14萬(wàn)件。
13、食品安全監(jiān)管專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi):項(xiàng)目全年預(yù)算為81.07萬(wàn)元,決算數(shù)為81.07萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效益:完成省級(jí)食品安全監(jiān)督抽檢任務(wù),保障食品安全,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和控制食品安全危害和風(fēng)險(xiǎn),全年共完成食品安全監(jiān)督抽檢8188批次。
14、其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)支出:項(xiàng)目全年預(yù)算為258.14萬(wàn)元,決算數(shù)為258.14萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效益:完成省級(jí)分配的市場(chǎng)監(jiān)督管理任務(wù),企業(yè)類(lèi)市場(chǎng)主體占比同比提高,標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)示范項(xiàng)目數(shù)3個(gè),標(biāo)準(zhǔn)化研究項(xiàng)目1個(gè),社會(huì)公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)項(xiàng)目9個(gè),基層所標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化提升項(xiàng)目1個(gè),工業(yè)產(chǎn)品證后監(jiān)督檢查戶數(shù)5個(gè),食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)許可例行監(jiān)督檢查戶數(shù)5個(gè),產(chǎn)品質(zhì)量抽查40個(gè)批次。
15、藥品監(jiān)管補(bǔ)助資金:項(xiàng)目全年預(yù)算為9.2萬(wàn)元,決算數(shù)為9.2萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效益:加強(qiáng)藥品零售、使用環(huán)節(jié)監(jiān)管,聯(lián)合市衛(wèi)健委、市公安局開(kāi)展麻精藥品檢查。加大重點(diǎn)單位、重點(diǎn)品種、重點(diǎn)環(huán)節(jié)藥械化違法行為整治力度。
16、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與運(yùn)用專(zhuān)項(xiàng)資金:項(xiàng)目全年預(yù)算為70萬(wàn)元,決算數(shù)為70萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效益:深入推進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)運(yùn)用,實(shí)現(xiàn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)行政保護(hù)“融站入所”全覆蓋,我局被省知識(shí)產(chǎn)權(quán)局、省高院等四部門(mén)聯(lián)合表彰為知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作成績(jī)突出集體。開(kāi)展規(guī)上企業(yè)發(fā)明專(zhuān)利“清零”行動(dòng),規(guī)上企業(yè)擁有發(fā)明專(zhuān)利占比由9%提升至35%。
17、省廳下達(dá)2021年服務(wù)業(yè)發(fā)展資金(專(zhuān)利化專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃):項(xiàng)目全年預(yù)算為9.35萬(wàn)元,決算數(shù)為9.35萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效益:用于省級(jí)專(zhuān)利實(shí)施、產(chǎn)業(yè)化引導(dǎo)支持以及企事業(yè)單位專(zhuān)利工作。
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:一是預(yù)算績(jī)效觀念不夠深入。預(yù)算績(jī)效職責(zé)不清,缺乏專(zhuān)業(yè)人員,沒(méi)有專(zhuān)人承擔(dān)績(jī)效管理職責(zé)。二是績(jī)效指標(biāo)體系不夠完善。績(jī)效指標(biāo)管理還存在精細(xì)化方面的問(wèn)題,專(zhuān)項(xiàng)資金支出績(jī)效管理制度落實(shí)還有待進(jìn)一步深化。
下一步改進(jìn)措施:一是抓實(shí)責(zé)任主體,明確資金使用單位是績(jī)效管理的第一責(zé)任人,明確資金使用單位在預(yù)算績(jī)效管理工作中的職責(zé)。二是今后我局將根據(jù)工作中的實(shí)際情況進(jìn)一步探索、研究,細(xì)化完善績(jī)效指標(biāo)管理體系,將項(xiàng)目績(jī)效管理工作推向新臺(tái)階。
(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況
1、制定相關(guān)績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量考核辦法。根據(jù)崗位職責(zé),遵循客觀公正、注重實(shí)績(jī)的原則,對(duì)項(xiàng)目實(shí)施相關(guān)人員進(jìn)行考核,作為年度評(píng)優(yōu)評(píng)先的依據(jù),有利于加強(qiáng)項(xiàng)目的質(zhì)量可控性,更好地提升項(xiàng)目質(zhì)量,責(zé)任到人。
2、制定合理的績(jī)效目標(biāo)。根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)及實(shí)際情況制定當(dāng)年績(jī)效目標(biāo),并將績(jī)效目標(biāo)分解為清晰、可衡量的指標(biāo),確定年初目標(biāo)值,從定性和定量?jī)蓚€(gè)方面評(píng)價(jià)和分析項(xiàng)目實(shí)施情況和資金使用效益,建立健全績(jī)效評(píng)價(jià)工作機(jī)制。??
績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況:
1、加大預(yù)算執(zhí)行管理,強(qiáng)化預(yù)算支出管理責(zé)任,提高預(yù)算執(zhí)行的均衡性、安全性和有效性,增強(qiáng)預(yù)算剛性約束。???
2、對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行梳理,使績(jī)效指標(biāo)與部門(mén)職能及工作重點(diǎn)更加貼切。根據(jù)職能和當(dāng)年工作重點(diǎn)對(duì)主要工作任務(wù)進(jìn)行梳理,結(jié)合工作重點(diǎn)設(shè)置相應(yīng)的績(jī)效指標(biāo),不設(shè)置難以考核或者無(wú)法獲取數(shù)據(jù)的指標(biāo)。??
十四、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(mén)(單位)參照部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開(kāi)。
隨州市市場(chǎng)監(jiān)管局2023年專(zhuān)項(xiàng)支出項(xiàng)目12個(gè),決算金額805.99萬(wàn)元。專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目5個(gè),決算金額427.76萬(wàn)元。具體情況如下:


第四部分 ?其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)
第五部分 ?名詞解釋
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額,以及使用專(zhuān)用結(jié)余安排支出的金額。
(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
(十)本部門(mén)使用的支出功能分類(lèi)科目(到項(xiàng)級(jí))
1.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員及公用經(jīng)費(fèi)支出。
2.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)、市場(chǎng)主體管理、市場(chǎng)秩序執(zhí)法、藥品事務(wù)、質(zhì)量安全監(jiān)管、食品安全監(jiān)管、其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(項(xiàng))。反映隨州市市場(chǎng)監(jiān)管局業(yè)務(wù)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用支出。
3.科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))科技條件與服務(wù)(款)行政運(yùn)行技術(shù)、創(chuàng)新服務(wù)體系(項(xiàng))。反映隨州市市場(chǎng)監(jiān)管局知識(shí)產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)(款)行政單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)等支出。
5.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
6.資源勘探工業(yè)信息等支出(類(lèi))支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款)中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)(項(xiàng))。反映隨州市專(zhuān)用汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群質(zhì)量提升省級(jí)示范項(xiàng)目配套專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
7.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類(lèi))其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(款)其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(項(xiàng))。反映隨州市市場(chǎng)監(jiān)管局知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與運(yùn)用、專(zhuān)利化服務(wù)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
8.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金、提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位住房公積金、提租補(bǔ)貼等支出。
(十一)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
(十二)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十三)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十四)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十五)“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指市直部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(十六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十七)其他專(zhuān)用名詞。
本部門(mén)無(wú)其他專(zhuān)用名詞。
第六部分 ?附件
一、2023年度隨州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(本級(jí))整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表



二、2023年度隨州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(本級(jí))項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表




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