目?? 錄
第一部分??隨州市民政局(本級)預算公開情況說明
一、單位主要職責
二、機構設置情況
三、預算收支及增減變化情況
四、機關運行經費安排情況
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
六、政府采購預算安排情況
七、國有資產占用情況
八、重點項目預算績效情況
九、其他情況說明
十、專業名詞解釋
第二部分??隨州市民政局(本級)2025年部門預算公開表
一、部門收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出表
十、政府采購預算表
第一部分??隨州市民政局預算公開情況說明
一、單位主要職責
根據《市委辦公室??市政府辦公室關于印發<隨州市民政局職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》(隨辦文〔2019〕14號)精神,設立隨州市民政局,為市政府工作部門。現主要職責為:
(1)擬定全市民政事業發展規劃和年度計劃,配合組織實施和監督檢查有關法規、規章的貫徹執行情況。
(2)負責社會團體、基金會、社會服務機構等社會組織登記和監督管理辦法并組織實施,依法對社會組織進行登記管理和執法監督。
(3)擬訂社會救助政策、標準,統籌社會救助體系建設,負責城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。
(4)負責行政區劃、行政區域界線和地名管理工作,負責鄉級以上行政區域的設立、命名、變更和政府駐地遷移的審核報批工作,組織、指導縣級行政區域界線的勘定和管理工作,負責全市地名管理工作。
(5)貫徹落實婚姻管理政策并組織實施,推進婚俗改革。
(6)貫徹落實殯葬管理政策、服務規范并組織實施,推進殯葬改革。
(7)統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作,擬訂全市養老服務體系建設規劃、政策、標準并組織實施,承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
(8)擬定并協調落實全市積極應對人口老齡化的政策措施,組織開展政策宣傳教育,指導協調全市老年人權益保障工作,引導老年人積極參與社會經濟發展和公益活動,承擔老年人口狀況、老齡事業發展的統計調查工作。
(9)貫徹殘疾人權益保護政策,統籌推進殘疾人福利制度建設和康復輔助器具產業發展。
(10)貫徹執行兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護政策、標準,健全農村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度。
(11)貫徹促進慈善事業發展政策,指導社會捐助工作,負責福利彩票管理工作。
(12)完成上級交辦的其他任務。
二、機構設置情況
根據《市委辦公室、市政府辦公室關于印發<隨州市民政局職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》(隨辦文〔2019〕14號)規定,市民政局內設8個科室,分別為辦公室、規劃財務和區劃地名科、社會組織管理科、社會救助科、社會事務科、養老服務科、老齡工作科、兒童福利科;行政編制13名,參公事業編制1名,以錢養事編制2名,現我局實有人數14名、退休人員13名。
三、預算收支及增減變化情況
(一)收入預算情況
2025年,隨州市民政局(本級)預算收入總計1151.83萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入553.54萬元、政府性基金預算財政撥款收入444萬元、其他收入14.34萬元、上年結轉結余139.95萬元。較上年預算收入1390.35萬元減少238.52萬元,同比減少17.16%,主要原因:財政撥款預算收入減少了。
(二)支出預算情況
2025年,隨州市民政局(本級)預算支出總計1151.83萬元,按資金性質分為:一般公共預算財政撥款支出553.54萬元、政府性基金預算財政撥款支出444萬元、其他收入支出14.34萬元、上年結轉結余支出139.95萬元。較上年支出預算1390.35萬元減少238.52萬元,同比減少17.16%,主要原因:財政撥款預算支出減少了。
2025年,隨州市民政局(本級)預算支出總計1390.35萬元,按支出功能分為:社會保障和就業支出665.32萬元,衛生健康支出16.61萬元,住房保障支出25.9萬元,其他支出(政府性基金預算)444萬元。較上年支出預算1390.35萬元減少238.52萬元,同比減少17.16%,主要原因:社會保障和就業支出及其他支出(政府性基金預算)減少。
2025年,隨州市民政局(本級)預算支出總計1151.83萬元,按支出經濟分類,工資福利支出280.17萬元,商品和服務支出768.62萬元,對個人和家庭的補助37.71萬元,其他資本性支出65.32萬元。較上年支出預算1390.35萬元減少238.52萬元,同比減少17.16%,主要原因:工資福利支出及商品和服務支出減少。
(三)財政撥款支出情況
2025年,隨州市民政局(本級)財政撥款預算支出合計1137.27萬元,比上年支出減少234.26萬元,同比減少17.08%,主要原因:一是因人員退休,在職人員減少,人員經費減少;二是政府性基金預算支出減少。
(四)政府性基金情況
2025年,隨州市民政局(本級)政府性基金預算584萬元,其中:項目支出584萬元,比上年減少126萬元,同比減少17.75%,主要原因:根據民政業務實際開展需求及財政對下資金劃轉要求,調減了養老服務體系建設項目本級支出預算。
(五)國有資本經營預算情況
2025年本單位沒有使用國有資產經營預算撥款安排的支出。
四、機關運行經費安排情況
2025年,隨州市民政局(本級)一般公共預算公用支出47.65萬元。其中:辦公費1.5萬元、水費0.1萬元、電費0.3萬元、會議費1萬元、公務接待費1.3萬元、工會經費6.1萬元、福利費15.67萬元、公務用車運行維護費6萬元、其他交通費用10.98萬元、其他商品和服務支出4.7萬元。較2024年減少14.29萬元,同比減少23.07%,主要原因:人員退休,在職人員減少,公務交通補貼支出減少;二是進一步壓減公用支出。
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
2025年隨州市民政局(本級)一般公共預算“三公”經費年初預算安排25.8萬元,比上年增加0.01萬元,同比增加0.04%,主要原因是:總體與上年基本持平,無較大變化。其中:
公務接待費1.8萬元,比上年增加0.31萬元,同比增加20.81%,主要原因是:根據2025年工作安排預估及經費定額比例測算。
公務用車運行維護費6萬元,比上年減少0.3萬元,同比減少4.76%,主要原因是:變動不大,根據當年預算情況調整。
公務用車購置費18萬元,與上年持平,無增減變動。單位一輛公車于2012年購置,行駛里程約24萬公里,因購置時間較長,行使里程多,車輛嚴重老化,存在安全隱患。按照市公車辦《關于同意更新購置公務用車的復函》精神,擬在2025年更新購置1輛18萬元以內公務車,保證機關運轉安全性。
本年無因公出國(境)費。
六、政府采購預算安排情況
2025年,隨州市民政局(本級)政府采購預算125.49萬元,其中:面向中小企業采購金額2.73萬元,占項目份額100%;面向小微企業5.76萬元,占項目份額100%。采購貨物預算23.76萬元、采購服務預算101.73萬元、無工程預算。較2024年減少46.35萬元,同比減少26.97%,主要原因是:上級資金結轉結余較2024年減少,2025年上級專項資金暫未下達,相關項目納入2025年政府采購預算減少。
七、國有資產占用情況
隨州市民政局2025年初資產總額428.05萬元,其中:流動資產0.55萬元、固定資產凈值427.5萬元、無形資產凈值0萬元。現有公用車輛2臺。2025年初資產總額較上年減少162.83萬元,減幅27.56%,主要原因為:一是2024年6月無償劃轉房屋凈值152.39萬元至市退役軍人事務局,8月因機構改革無償劃轉設備2臺至隨州市委社工部,二是本年計提資產折舊,資產凈值減少。
八、重點項目預算績效情況
(一)部門整體績效目標編制情況
1、本部門整體績效目標是:
長期目標1為:民政內部管理進一步規范,機關運轉高效、有序;各項民政業務服務能力提升,建立完善民政事業持續發展的運行機制。
年度目標1為:進一步推動養老服務可及化;進一步推動社會救助規范化;進一步推動兒童福利均等化;進一步推動殯葬改革惠民化;進一步推動社會治理多元化。
2、長期目標1:民政內部管理進一步規范,機關運轉高效、有序;各項民政業務服務能力提升,建立完善民政事業持續發展的運行機制,具體指標設置為:
產出指標:困難群眾慰問縣市區實現全覆蓋、城鄉低保標準逐年提升、開展精神障礙社區康復服務的縣市區≥2個、每年開展流浪乞討人員專項救助活動2次、街道(鎮)養老服務綜合體覆蓋率≥60%、兒童關愛保護服務人數≥100人次、城鄉公益性公墓覆蓋率100%、地名管理規范率≥95%、精心照料孤殘兒童日常生活100%,指標設立依據計劃數據。
效益指標:困難群眾生活水平保障有所提升、養老服務質量有所提升、兒童福利機構服務水平和技術力量有所提升、財政資金使用效益有所提高、促進資源節約使用,指標設立依據計劃數據。
滿意度指標:民政服務對象滿意度≥90%、聯系部門滿意度≥90%,指標設立依據是計劃數據。
3、年度目標1:進一步推動養老服務可及化;進一步推動社會救助規范化;進一步推動兒童福利均等化;進一步推動殯葬改革惠民化;進一步推動社會治理多元化,具體指標設置為:
產出指標:慰問對象縣市區覆蓋率100%、開展社會救助調研、督導10次、開展康復服務覆蓋社區5個、根據流浪乞討人員實際困難,提供合理的伙食、住宿、交通、醫療救治等服務、街道(鎮)養老服務綜合體覆蓋率達60%、適老化改造戶數1000戶、兒童關愛保護服務人數≥100人次、兒童養治教康服務達到兒童福利機構服務規范要求、城鄉公益性公墓覆蓋率100%、購買社會組織服務項目數≥2個,指標設立依據是計劃數據。
效益指標:困難群眾生活水平保障進一步提升、地名公共服務水平不斷提升、財政資金使用效益有所提高、促進資源節約使用,指標設立依據是計劃數據。
滿意度指標:服務對象滿意度≥90%、聯系部門滿意度≥90%,指標設立依據是計劃數據。
(二)重點項目績效目標編制情況
1、養老服務體系建設項目
主要內容是:落實養老機構建設及運營補貼、城鄉社區居家養老設施運營補貼、開展養老機構星級評定、舉辦養老機構培訓班、養老服務設施改造、智慧養老平臺和監控平臺建設運行、設施規劃編制等。2025年預算安排200萬元,資金來源為政府性基金。
項目年度績效目標是:完成養老服務體系提升年度責任目標。
項目績效指標設置情況:
產出指標:養老機構護理型床位數≥60%,養老機構開展至少1期培訓,養老服務體系建設資金及時撥付,指標設立依據是計劃數據。
效益指標:服務對象對養老政策知曉率≥90%,指標設立依據是計劃數據。
滿意度指標:服務對象滿意度≥90%,指標設立依據是計劃數據。
2、兒童養治教康護理服務項目
主要內容是:通過購買專業養、治、教、康護理、照護技術和兒童安全輔助服務,讓孤殘兒童得到精心養育,進一步提升兒童福利機構孤殘兒童養育技術水平和院內安全保障工作,讓病重棄嬰、棄兒得到及時治療和康復,提升孤殘兒童的生活質量和幸福指數。2025年預算安排99萬元,資金來源為政府性基金。
項目年度績效目標是:為了提升市兒童福利院孤殘兒童養育水平和養育質量,滿足孤殘兒童養、治、教、康工作需要,根據民發[2017]153號、鄂政辦發[2011]2號文件精神,通過購買服務,提升兒童福利機構服務水平和技術力量。
項目績效指標設置情況:
產出指標:服務要求達到兒童福利機構服務規范要求、全年24小時提供養治教康專業服務、在院兒童接收服務覆蓋率100%,指標設立依據是計劃數據。
效益指標:提升兒童福利院兒童生活質量、提高兒童幸福指數,指標設立依據是計劃數據。
滿意度指標:服務對象滿意度100%,指標設立依據是計劃數據。
3、80歲以上高齡津貼及老齡工作經費
主要內容:健全養老服務體系,強化老齡工作保障。2025年預算安排55.04萬元,資金來源為一般公共預算財政撥款55.04萬元(含結轉結余25.04萬元)。
項目年度績效目標:構建居家社區機構相協調、醫養康養相結合的養老服務體系和健康支撐體系,大力發展普惠型養老服務,促進資源均衡配置。推動老齡事業與產業、基本公共服務與多樣化服務協調發展,統籌好老年人經濟保障、服務保障、精神關愛、作用發揮等制度安排。
項目績效指標設置情況:
產出指標:宣傳普及老年人數量≥1萬人、敬老月活動≥1000人、老年友好型社區建設支出≥5萬元、銀發經濟調查研究支出≥5萬元、資金撥付及時,指標設立依據是行業標準。
效益指標:建立老年友好型社會,老年人的幸福感、獲得感增加,指標設立依據是計劃數據。
4、養老托育專項經費
主要內容:建成智慧養老平臺并投入使用。2025年預算安排60萬元,資金來源為一般公共預算財政撥款60萬元(含結轉結余資金30萬元)。
項目績效總目標:發展“互聯網+養老服務”,建成智慧養老平臺并投入使用。
項目績效指標設置情況:
產出指標:建成智慧養老平臺數量1個、項目通過驗收率95%、項目資金撥付時間驗收通過后,指標設立依據是計劃數據。
效益指標:滿足老年人線上養老服務需求,指標設立依據是計劃數據。
滿意度指標:服務對象滿意度≥95%,指標設立依據是計劃數據。
5、殯葬改革和惠民殯葬經費
主要內容:落實“惠民殯葬”政策,為免除特殊困難群眾和其他城鄉居民的基本殯葬服務費用。開展殯葬執法、宣傳引導、突出問題整治、實施全域火葬等工作。2025年預算安排55萬元,資金來源為一般公共預算財政撥款。
項目績效總目標:保障包含特殊困難群眾在內的城鄉居民基本殯葬服務,減免在殯儀館集中辦喪事部分費用。
項目績效指標設置情況:
產出指標:困難群眾基本殯葬費用應補盡補、不屬于免除費用對象在殯儀館集中辦喪事的,每起減免500元,處理率100%,指標設立依據是計劃數據。
效益指標:提高殯葬公共服務水平,實施惠民殯葬政策,指標設立依據是計劃數據。
滿意度指標:群眾對惠民殯葬政策的滿意度為95%,指標設立依據是計劃數據。
6、困難群眾慰問
主要內容:春節前夕,市領導對各縣(市、區)開展走訪慰問。2025年預算安排40萬元,資金來源為一般公共預算財政撥款。
項目年度績效目標:關愛困難群體,送去黨和政府的關懷,確保他們度過一個安樂祥和的春節。
項目績效指標設置情況:
產出指標:4個縣市區全覆蓋、慰問活動完成時間2025年、資金按照慰問方案及實際情況撥付到位,指標設立依據是計劃數據。
效益指標:困難群體得到關愛,營造和諧穩定的社會氛圍,指標設立依據是計劃數據。
7、困難群眾救助補助資金
主要內容:通過政府購買服務,對生活無著的流浪乞討人員和流浪未成年人進行救助服務、照護服務、教育矯治服務。2025年預算安排2.73萬元,資金來源為一般公共預算財政撥款結轉結余。
項目績效總目標:及時救助生活無著的流浪乞討人員和臨時遇困的特殊人群,提供臨時救助服務,妥善安置滯留的“三無”流浪人員,保護流浪乞討人員的合法權益。
項目績效指標設置情況:
產出指標:開展專項救助活動次數2次、保障流浪乞討人員人身安全、提供救助及時,指標設立依據是計劃數據。
效益指標:有效保障流浪救助人員基本生活權益,維護社會和諧穩定,指標設立依據是計劃數據。
滿意度指標:服務對象對救助管理工作滿意度提升≥95%,指標設立依據是計劃數據。
8、地名管理工作經費
主要內容:一是開展道路命名更名;二是地名文化遺產保護需要,開展地名文化遺產保護和地名文化遺產保護名錄編寫;三是加強地名標志管理。2025年預算安排23.96萬元,資金來源為一般公共預算財政撥款結轉結余。
項目年度績效目標:完成新建道路命名工作,發布地名文化遺產保護名錄。
項目績效指標設置情況:
產出指標:新建道理命名數量≥95%、拆除路名牌數量約237塊、評估報告1份、發布地名文化遺產保護名錄≥1個、出臺地名文化認定標準1個、道路命名的準確性100%、道路建成后三個月內完成道路命名、年底前發布地名文化遺產保護名錄。
效益指標:地名公共服務水平不斷提升。
滿意度指標:區劃地名工作受益對象滿意度≥95%。
9、行政區劃和地名管理
主要內容:擬建設隨州市智慧區劃地名協同管理系統,并對存量區劃地名界線數據信息進行治理入庫上圖,實現紙質文檔信息化數字化轉化利用。2025年預算安排40萬元,資金來源為政府性基金。
項目年度績效目標:建立隨州市智慧區劃地名協同管理系統,完成區劃地名界線存量數據治理和新增數據管理。
項目績效指標設置情況:
產出指標:建立隨州市智慧區劃地名協同管理系統1個、地名存量數據治理數量≥70%、行政區域界線準確率100%、系統建設和數據治理及時率≥70%,指標設立依據是計劃數據。
效益指標:社會治理水平不斷提升,指標設立依據是計劃數據。
滿意度指標:區劃地名工作受益對象滿意度≥95%,指標設立依據是計劃數據。
10、貧困家庭兒童大病救助項目
主要內容:對部分貧困家庭患有重大疾病兒童給予慈善救助。2025年預算安排20萬元,資金來源為政府性基金。
項目年度績效目標:年度內救助大病兒童數量≥8人。
項目績效指標設置情況:
產出指標:每年救助大病兒童數量≥8人、項目實施質量達標率≥70%,指標設立依據是計劃數據。
效益指標:救助對象醫療壓力緩解≥95%,指標設立依據是計劃數據。
滿意度指標:受救助對象滿意度≥90%,指標設立依據是計劃數據。
11、兒童、留守婦女關愛保護項目
主要內容:開展兒童督導員培訓及兒童主任示范培訓,開展孤兒、事實無人撫養兒童養育情況評估,組織開展兒童關愛保護活動。2025年預算安排25萬元,資金來源為政府性基金。
項目年度績效目標:開展兒童督導員培訓及兒童主任示范培訓,提升兒童工作者服務兒童群體的能力和水平。開展孤兒、事實無人撫養兒童、困境兒童、農村留守兒童、留守婦女關愛保護活動和服務,保障兒童生活、學習、就醫、身心健康成長,提升關愛服務能力。
項目績效指標設置情況:
產出指標:按規定時間開展工作、兒童督導員培訓及兒童主任示范培訓人數≥80人次、兒童關愛保護服務100人次、培訓質量≥95%、兒童關愛保護服務質量≥95%,指標設立依據是計劃數據。
效益指標:兒童福利對象關愛保護能力有所提升,指標設立依據是計劃數據。
滿意度指標:服務兒童對象滿意度≥90%,指標設立依據是計劃數據。
12、慈善總會工作經費
主要內容:組織、指導村(社區)開展“幸福家園 村社互助”項目。2025年預算安排20萬元,資金來源為一般公共預算財政撥款。
項目年度績效目標:完成項目籌款30萬及以上。
項目績效指標設置情況:
產出指標:發布項目數量≥3個、完成項目籌款30萬元、項目實施質量達標率≥80%,指標設立依據是計劃數據。
效益指標:項目助力村社發展率70%,指標設立依據是計劃數據。
滿意度指標:項目服務對象滿意度≥80%,指標設立依據是計劃數據。
13、購買社會組織、社會工作人才服務項目
主要內容:圍繞民政領域社會工作、人才培訓、社會工作人才隊伍建設等購買社會組織服務。2025年預算安排40萬元,資金來源為政府性基金。
項目年度績效目標:全面提升社會組織人才素質,規范社會組織內部治理,提高社會組織務能力,更好的服務經濟社會發展。
項目績效指標設置情況:
產出指標:購買社會組織服務項目數≥2個、培訓社會組織負責人≥200人次、社會組織活動≥10場、購買社會組織服務項目合格率98%以上,指標設立依據是計劃數據。
效益指標:社會組織服務能力進一步提升,指標設立依據是計劃數據。
滿意度指標:服務對象滿意率≥95%,指標設立依據是計劃數據。
14、殘疾人福利項目
主要內容:通過購買社會服務,組織實施精神障礙社區康復服務工作。2025年預算安排20萬元,資金來源為政府性基金。
項目績效總目標:通過購買社會服務,組織實施精神障礙社區康復服務工作,開展精神康復專業訓練、支持性服務和機構療養服務,為6個社區120名以上精神障礙患者提供康復服務。
項目績效指標設置情況:
產出指標:開展精神障礙社區康復服務縣市區3個、開展康復服務覆蓋社區≥5個、完成登記康復對象接收社區康復服務率≥50%,指標設立依據是計劃數據。
效益指標:精神障礙患者生活自理、回歸社會,指標設立依據是計劃數據。
滿意度指標:服務對象滿意度≥80%,指標設立依據是計劃數據。
15、民政事務工作經費
主要內容:用于機關黨建費用支出、用于各業務科室工作運轉經費支出、局機關正常運轉日常費用支出。2025年預算安排85萬元,資金來源為一般公共預算財政撥款85萬元(含結轉結余40萬元)。
項目績效總目標:確保民政機關正常運轉,助推民政事業發展。
項目績效指標設置情況:
產出指標:完成社會組織和福彩公益金專項審計100%、完成訂購黨建學習刊物和民政理論學習書籍、保障機關正常運轉,指標設立依據是計劃數據。
效益指標:民政服務能力和水平進一步提升,指標設立依據是計劃數據。
滿意度指標:機關內部服務滿意度≥85%,指標設立依據是計劃數據。
16、公務用車購置項目
主要內容:因我單位公車購置時間較長,行駛里程多,車輛嚴重老化,存在安全隱患。按照市公車辦《關于同意更新購置公務用車的復函》精神,擬在2025年更新購置1輛18萬元以內公務車,保證機關運轉安全性。2025年預算安排18萬元,資金來源為一般公共預算財政撥款結轉結余。
項目年度績效目標:采購新車,保障公務出行安全。
項目績效指標設置情況:
產出指標:公車購置數量1輛、購置經費≤18萬元,嚴格按照公車管理規定執行購置,指標設立依據是行業標準。
效益指標:機關工作保障正常運轉,指標設立依據是計劃數據。
九、其他需要說明的情況
(一)對空表的說明
我單位2025年無國有資本經營預算支出,與上年一致,故該表為空表。
(二)對其他情況的說明
無其他情況說明。
十、專業名詞解釋
1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。
4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。
5.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。
6、行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
7、一般行政管理事務:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
8、行政單位離退休:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
9、機關事業單位基本養老保險繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
10、機關事業單位職業年金繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
11.社會保障和就業支出:反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。
12、行政單位醫療:反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
13、公務員醫療補助:反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。
14、住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
15、提租補貼:反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。
16、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。
17、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
第二部分??隨州市民政局(本級)2025年部門預算公開表
一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

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