目??錄
第一部分?隨州市標(biāo)準(zhǔn)化與行政許可技術(shù)審查中心概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分?隨州市標(biāo)準(zhǔn)化與行政許可技術(shù)審查中心2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分?隨州市標(biāo)準(zhǔn)化與行政許可技術(shù)審查中心2024年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明
第四部分?其他需要說(shuō)明的情況
第五部分 名詞解釋
第六部分 附件
第一部分??隨州市標(biāo)準(zhǔn)化與行政許可技術(shù)審查中心概況
一、部門主要職責(zé)
組織實(shí)施市場(chǎng)監(jiān)管行政許可事項(xiàng)的技術(shù)評(píng)審和現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審,為行政決策和建立行政審批監(jiān)管體系提供必要的技術(shù)支撐和信息保障,建立各類專家、審核員、發(fā)證檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)庫(kù),并承擔(dān)行政許可審核員的日常管理工作。為技術(shù)監(jiān)督提供信息與技術(shù)服務(wù);跟蹤和研究國(guó)內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)法規(guī)的信息處理動(dòng)態(tài);組織機(jī)構(gòu)統(tǒng)一代碼標(biāo)識(shí)制度;商品條碼應(yīng)用和推廣。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從單位構(gòu)成看,隨州市標(biāo)準(zhǔn)化與行政許可技術(shù)審查中心部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市標(biāo)準(zhǔn)化與行政許可技術(shù)審查中心本級(jí)決算和0個(gè)下屬單位決算組成。
納入隨州市標(biāo)準(zhǔn)化與行政許可技術(shù)審查中心2024年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:
1.隨州市標(biāo)準(zhǔn)化與行政許可技術(shù)審查中心(本級(jí))
隨州市標(biāo)準(zhǔn)化與行政許可技術(shù)審查中心共設(shè)3個(gè)室(綜合辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)室、綜合業(yè)務(wù)室),現(xiàn)有事業(yè)編制人數(shù)6人。截至2024年年底,在職人數(shù)6人,其中屬于行政正式編制人員0人,事業(yè)編制人員6人,退休2人,其他編制人員0人,聘用人員4人。
第二部分 2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分??2024年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)均為237.80萬(wàn)元。與2023年度相比,收、支總計(jì)增加171.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)257.1%,主要原因是單位機(jī)構(gòu)改革合并組建,人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。
圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明
2024年度收入合計(jì)237.80萬(wàn)元,與2023年度相比,收入合計(jì)增加171.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)257.1%。其中:財(cái)政撥款收入237.09萬(wàn)元,占本年收入99.7%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占本年收入0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占本年收入0%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占本年收入0%;其他收入0.71萬(wàn)元,占本年收入0.3%。
圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明
2024年度支出合計(jì)237.80萬(wàn)元,與2023年度相比,支出合計(jì)增加171.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)257.1%。其中:基本支出181.95萬(wàn)元,占本年支出76.5%;項(xiàng)目支出55.84萬(wàn)元,占本年支出23.5%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占本年支出0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占本年支出0%。
圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為237.09萬(wàn)元。與2023年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加170.50萬(wàn)元,增長(zhǎng)256.0%。主要原因是我單位機(jī)構(gòu)改革合并組建,人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。
2024年度財(cái)政撥款收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入237.09萬(wàn)元,比2023年度決算數(shù)增加170.50萬(wàn)元,增加主要原因是我單位機(jī)構(gòu)改革合并組建,人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。我單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。
圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出237.09萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99.7%。與2023年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加170.50萬(wàn)元,增長(zhǎng)256.0%,主要原因是單位機(jī)構(gòu)改革合并組建,人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出237.09萬(wàn)元,主要用于以下方面:
1.一般公共服務(wù)支出類支出194.36萬(wàn)元,占81.97%。主要是用于信息化建設(shè)及事業(yè)運(yùn)行。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出類支出27.92萬(wàn)元,占11.77%。主要是用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3.衛(wèi)生健康支出類支出5.08萬(wàn)元,占2.14%。主要是用于事業(yè)單位醫(yī)療。
4.住房保障支出類支出9.73萬(wàn)元,占4.11%。主要是用于住房改革支出、住房公積金及提租補(bǔ)貼。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為230.00萬(wàn)元,支出決算為237.09萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的103.1%。其中:
(一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況,按支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目逐類分析,簡(jiǎn)述本部門使用科目)
1.一般公共服務(wù)支出具體包括:
(1)一般公共服務(wù)支出(類)市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)信息化建設(shè)(項(xiàng))年初預(yù)算為 13.66萬(wàn)元,支出決算為13.66萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
(2)一般公共服務(wù)支出(類)市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)質(zhì)量安全監(jiān)管(項(xiàng))年初預(yù)算為36.19萬(wàn)元,支出決算為36.19萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
(3)一般公共服務(wù)支出(類)市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為138.51萬(wàn)元,支出決算為139.22萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.51%,支出決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因:一是單位機(jī)構(gòu)改革合并組建,新調(diào)入人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。
(4)一般公共服務(wù)支出(類)市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算為 6萬(wàn)元,支出決算為6.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出具體包括:
(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))年初預(yù)算為 6.07萬(wàn)元,支出決算為6.07萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為 14.49萬(wàn)元,支出決算為14.49萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為 7.36萬(wàn)元,支出決算為7.36萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
3.衛(wèi)生健康支出具體包括:
(1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算為5.08萬(wàn)元,支出決算為5.08萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
4.住房保障支出具體包括:
(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))年初預(yù)算為7.22萬(wàn)元,支出決算為7.22萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
(2)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))年初預(yù)算為2.51萬(wàn)元,支出決算為2.51萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出181.24萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)176.36萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)4.88萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他資本性支出。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明??
本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出??。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為1.68萬(wàn)元,支出決算為1.68萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。主要原因我單位嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi),盡量減少不必要的開支。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元。較上年相同。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為1.5萬(wàn)元,支出決算為1.5萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的100%;決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。主要原因我單位嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi),盡量減少不必要的開支。其中:
(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元,主要是本年度未購(gòu)置公務(wù)用車。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車0輛。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出1.5萬(wàn)元,主要用于車輛保養(yǎng)及維修。截至2024年12月31日,開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為0.18萬(wàn)元,支出決算為0.18萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:我單位提倡節(jié)約開支,過(guò)緊日子,盡量減少不必要的開支。其中:
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.18萬(wàn)元,接待對(duì)象主要是湖北省標(biāo)準(zhǔn)化與質(zhì)量研究院工作人員,主要是開展標(biāo)準(zhǔn)化及條碼業(yè)務(wù)工作。2024年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組2個(gè),15人次(不包括陪同人員)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
我單位為公益一類事業(yè)單位,不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門??2024年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日,隨州市標(biāo)準(zhǔn)化與行政許可技術(shù)審查中心共有車輛2輛,其中,副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0??輛、機(jī)要通信用車0??輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車2輛,他用車主要是標(biāo)準(zhǔn)化、商品條碼業(yè)務(wù)出差辦公用車;單位價(jià)值??100萬(wàn)元以上設(shè)備0??臺(tái)(套)。
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),共涉及項(xiàng)目1個(gè),資金55.84萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理規(guī)范,工作大部分已按計(jì)劃完成,社會(huì)效益較好,項(xiàng)目可持續(xù)性強(qiáng),服務(wù)對(duì)象總體滿意度高。項(xiàng)目資金實(shí)行??顚S?。資金撥付審批程序嚴(yán)格,使用規(guī)范,會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。
組織開展部門整體績(jī)效評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)情況來(lái)看,支出預(yù)算管理情況良好,預(yù)算執(zhí)行總額控制在年初預(yù)算批復(fù)額度內(nèi),年度績(jī)效目標(biāo)完成情況良好。
(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(涉密項(xiàng)目除外)。
企業(yè)合規(guī)及質(zhì)檢運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為55.84萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為55.84萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是堅(jiān)決貫徹執(zhí)行市局總體部署,提高執(zhí)行落實(shí)能力,著力服務(wù)發(fā)展;二是積極宣傳,爭(zhēng)取有條件的印刷企業(yè)取得條碼印刷資質(zhì)的認(rèn)定資格;三是做好標(biāo)準(zhǔn)信息的咨詢服務(wù)工作;四是做好標(biāo)準(zhǔn)信息服務(wù)平臺(tái)的宣傳推廣和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化人才的培訓(xùn)工作;五是以項(xiàng)目建設(shè)為抓手,拓寬標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)領(lǐng)域,特別是國(guó)家關(guān)注的養(yǎng)老、民生服務(wù)等方面,增強(qiáng)信息化服務(wù)能力;六是圍繞地方產(chǎn)業(yè)特色,結(jié)合地標(biāo)產(chǎn)品申報(bào)、標(biāo)準(zhǔn)化示范試點(diǎn)創(chuàng)建等標(biāo)準(zhǔn)化主流業(yè)務(wù),配合市局標(biāo)準(zhǔn)化科做好標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)服務(wù)工作。
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:一是績(jī)效管理有待加強(qiáng),痕跡管理工作較薄弱,績(jī)效信息核算和統(tǒng)計(jì)工作有待更進(jìn)一步加強(qiáng),績(jī)效評(píng)價(jià)價(jià)值利用率有待提升。二是加強(qiáng)預(yù)算編制,提高預(yù)算科學(xué)性,以進(jìn)一步提財(cái)政資金的使用效益。下一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)改進(jìn)績(jī)效信息核算和統(tǒng)計(jì)工作,提升績(jī)效評(píng)價(jià)價(jià)值利用率。加強(qiáng)預(yù)算編制,提高預(yù)算科學(xué)性,提升財(cái)政資金的使用效益。
(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況
針對(duì)2024年度績(jī)效自評(píng)結(jié)果反映的問(wèn)題,我們將加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃,組織有關(guān)科室制定整改方案,開展整改。整合項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),提升績(jī)效編制水平。在開展年度項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)工作時(shí),各項(xiàng)目科室仔細(xì)研究年度工作計(jì)劃,加強(qiáng)項(xiàng)目管理,結(jié)合項(xiàng)目主要內(nèi)容,考慮項(xiàng)目在年度內(nèi)要達(dá)到的整體產(chǎn)出和效益,歸納整合確定項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)。
十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。
第四部分??其他需要說(shuō)明的情況
第五部分??名詞解釋
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。(該項(xiàng)名詞解釋中“上述……等收入”請(qǐng)依據(jù)部門收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋。)
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額,以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。
(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))。
1.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
2.…
(參考《2024年政府收支分類科目》說(shuō)明逐項(xiàng)解釋)
(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十五)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十八)其他專用名詞。
第六部分??附件
一、2024年度隨州市標(biāo)準(zhǔn)化與行政許可技術(shù)審查中心整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表




二、2024年度隨州市標(biāo)準(zhǔn)化所與行政許可技術(shù)審查中心項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表



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