隨州市市政工程質(zhì)量監(jiān)督站2026年部門預(yù)算
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第一部分????隨州市市政工程質(zhì)量監(jiān)督站預(yù)算公開情況說明
一、部門(單位)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算收支及增減變化情況
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
六、政府采購預(yù)算安排情況
七、國有資產(chǎn)占用情況
八、重點項目預(yù)算績效情況
九、其他情況說明
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分??隨州市市政工程質(zhì)量監(jiān)督站2026年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項目支出表
十、政府采購預(yù)算表
第一部分??隨州市市政工程質(zhì)量監(jiān)督站預(yù)算公開情況說明
一、部門(單位)主要職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)對市本級管轄范圍內(nèi)的新建、改建、擴(kuò)建城市道路、排水、供水、燃?xì)獾仁姓A(chǔ)設(shè)施工程進(jìn)行市場行為的監(jiān)管工作(市本級在建市政工程項目標(biāo)后管理,非法轉(zhuǎn)包、分包、掛靠、農(nóng)民工工資支付、實名制管理等行為)和質(zhì)量、安全的監(jiān)管工作;
(二)負(fù)責(zé)施工圖設(shè)計審查、消防設(shè)計審查驗收、施工許可、建設(shè)監(jiān)理、竣工驗收等工作;
(三)承擔(dān)高新區(qū)范圍內(nèi)市政工程建設(shè)相關(guān)的行政執(zhí)法任務(wù);
(四)參與市政工程質(zhì)量安全事故調(diào)查處理;
(五)完成上級交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
隨州市市政工程質(zhì)量監(jiān)督站內(nèi)設(shè)二個職能科室,分別為:
(一)綜合辦公室
1.負(fù)責(zé)行政辦公、文書檔案、后勤保障及對外協(xié)調(diào);
2.組織人事管理、考勤考核及職工培訓(xùn);
3.財務(wù)預(yù)算編制、經(jīng)費(fèi)管理及固定資產(chǎn)維護(hù);
4.黨風(fēng)廉政建設(shè)和紀(jì)檢監(jiān)察工作;
5.完成上級交辦的其他工作。
(二)市政工程監(jiān)督室
1.負(fù)責(zé)市政工程的質(zhì)量安全監(jiān)督;
2.對參建單位(建設(shè)、勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理)質(zhì)量安全行為實施監(jiān)督檢查:
3.組織工程實體質(zhì)量抽查及原材料抽檢;
4.參與工程質(zhì)量事故調(diào)查處理;
5.完成上級交辦的其他工作。
人員構(gòu)成情況
機(jī)構(gòu)編制人數(shù)9人(行政編制0人+工勤編制0人+事業(yè)編制9人)
實有在職人數(shù)6人(行政編制0人+工勤編制1人+事業(yè)編制5人)
離退休人數(shù)??1人
三、預(yù)算收支及增減變化情況
(一)收入預(yù)算情況
收入總計158.06萬元(上年收入總計0萬元,同比增加158.06萬元,同比增加100%,主要原因:本單位新成立,首次納入預(yù)算,設(shè)置2025年基數(shù)為零,所以收入總計增加150.83萬元)。其中財政撥款收入158.06萬元,為市本級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)支出預(yù)算情況
支出總計158.06萬元(上年支出總計0萬元,同比增加158.06萬元,同比增加100%,主要原因:本單位新成立,首次納入預(yù)算,設(shè)置2025年基數(shù)為零,所以支出總計增加150.83萬元)。
按照支出功能分類科目,主要用于:
1.社會保障和就業(yè)(類)19.84萬元:主要用于區(qū)本級按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)3.97萬元:主要用于政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)126.8萬元:主要用于行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
4.住房保障支出(類)7.45萬元:主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。
按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目,主要用于:
1.工資福利支出116.15萬元:主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、職工基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金和其他工資福利支出等。(基本工資30.32萬元、津貼補(bǔ)貼4.3萬元、獎金33.66萬元、績效工資11.93萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)10.71萬元、職業(yè)年金5.36萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)3.97萬元、其他社會保障繳費(fèi)0.73萬元、住房公積金6.38萬元、其他工資福利支出8.77萬元)
2.商品和服務(wù)支出38.88萬元:主要用于單位人員日常公用經(jīng)費(fèi)、辦公用房租金、其他交通費(fèi)用及其他商品和服務(wù)支出。(辦公費(fèi)0.5萬元、印刷費(fèi)0.32萬元、水電費(fèi)0.16萬元、工會經(jīng)費(fèi)1.56萬元、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元、其他商品服務(wù)支出33.84萬元)
3.對個人和家庭的補(bǔ)助支出3.04萬元:主要用于離休費(fèi)、退休費(fèi)和其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。(離退休經(jīng)費(fèi)3.04萬元)
4.其他支出0萬元。(主要是其他資本性支出,其中:設(shè)備購置費(fèi)0萬元等)
預(yù)算支出比去年增加的原因:預(yù)算支出比上年增加158.06萬元,同比增加100%,其中基本支出增加128.06萬元,項目支出增加30萬元?;局С鲈黾拥闹饕蚴牵締挝恍鲁闪ⅲ状渭{入預(yù)算,設(shè)置2025年基本支出基數(shù)為零,所以基本支出增加128.06萬元;項目支出增加的主要原因是,本單位新成立,首次納入預(yù)算,設(shè)置2025年項目支出基數(shù)為零,所以項目支出增加30萬元。
(三)財政撥款支出情況
2026年度一般公共預(yù)算支出158.06萬元,比去年預(yù)算0萬元增加158.06萬元,增加100%,其中:基本支出128.06萬元,比上年初預(yù)算0萬元增加128.06萬元,增加100%,項目支出30萬元,比上年初預(yù)算0萬元增加30萬元,增加100%。基本支出比去年增加128.06萬元,增加100%,主要原因是本單位新成立,首次納入預(yù)算,設(shè)置2025年基本支出基數(shù)為零,所以基本支出增加128.06萬元;項目支出比去年增加30萬元,增加100%,主要原因是本單位新成立,首次納入預(yù)算,設(shè)置2025年項目支出基數(shù)為零,所以項目支出增加30萬元。
(四)政府性基金情況
2026年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況
2026年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
本單位??2026年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.88萬元(辦公費(fèi)0.5萬元、印刷費(fèi)0.32萬元、水電費(fèi)0.16萬元、工會經(jīng)費(fèi)1.56萬元、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元、其他商品服務(wù)支出3.84萬元),比去年預(yù)算數(shù)0萬元增加8.88萬元,增加100%。主要原因是:本單位新成立,首次納入預(yù)算,設(shè)置2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出基數(shù)為零,所以2026年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加8.88萬元。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
2026年隨州市市政工程質(zhì)量監(jiān)督站一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排2.5萬元,比上年增加2.5萬元,同比增加100%,主要原因是:本單位新成立,首次納入預(yù)算,設(shè)置2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)基數(shù)為零,所以2026年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加2.25萬元。其中:
因公出國(境)費(fèi)0萬元,比上年0萬元增加0萬元,同比增加0%,主要原因是:本單位新成立,首次納入預(yù)算,設(shè)置2025年因公出國(境)費(fèi)基數(shù)為零,2026年度未安排因公出國(境)費(fèi)預(yù)算,所以因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算支出與上年比增加0萬元。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元,比上年0萬元增加0萬元,同比增加0%,主要原因是:本單位新成立,首次納入預(yù)算,設(shè)置2025年公務(wù)接待費(fèi)基數(shù)為零,2026年度認(rèn)真落實過緊日子的要求,本年度未安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算,所以公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算支出與上年比增加0萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元,比上年0萬元增加2.5萬元,同比增加100%,主要原因是:本單位新成立,首次納入預(yù)算,設(shè)置2025年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)基數(shù)為零,2026年度公務(wù)車保有量1臺,所以公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出與上年比增加2.5萬元。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年0萬元增加0萬元,同比增加0%,主要原因是:本單位新成立,首次納入預(yù)算,設(shè)置2025年公務(wù)用車購置費(fèi)基數(shù)為零,本單位已接受隨州市市場監(jiān)督管理局無償調(diào)撥公務(wù)車1輛(本單位公務(wù)車保有量1輛),所以2026年公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算支出與上年比增加0萬元。
六、政府采購預(yù)算安排情況
2026年本單位政府采購總額0萬元,其中貨物類采購預(yù)算金額0萬元,份額比例0%;工程類采購預(yù)算金額0萬元,份額比例0%;服務(wù)類采購金額0萬元,份額比例0%;面向中小企業(yè)及小微企業(yè)采購金額0萬元,份額比例0%。較上年預(yù)算安排的0萬元持平。原因是,本單位新成立,首次納入預(yù)算,設(shè)置2025年政府采購預(yù)算基數(shù)為零,2026年度未安排政府采購預(yù)算,所以政府采購預(yù)算支出與上年比增加0萬元。
七、國有資產(chǎn)占用情況
截止2025年12月31日,隨州市市政工程質(zhì)量監(jiān)督站資產(chǎn)總額6.52萬元,其中固定資產(chǎn)6.52萬元(其中設(shè)備原值3.15萬元,累計折舊0.28萬元,凈值2.87萬元;家具和用具原值3.8萬元,累計折舊0.15萬元,凈值3.65萬元;車輛原值15.98萬元,累計折舊15.98萬元,凈值0萬元),本單位無單價200萬元以上大型設(shè)備。
與上年相比,資產(chǎn)總額增加6.52萬元,同比增加100%。原因是本單位新成立,首次納入預(yù)算,設(shè)置2025年資產(chǎn)總額基數(shù)為零,所以資產(chǎn)總額與上年比增加6.52萬元。
八、重點項目預(yù)算績效情況
(一)部門整體績效目標(biāo)編制情況
1、本單位整體績效目標(biāo)是;目標(biāo)1:市場行為監(jiān)管成效:市本級在建市政工程項目標(biāo)后管理覆蓋率達(dá) 100%。目標(biāo)2:質(zhì)量管控目標(biāo):施工圖設(shè)計審查、消防設(shè)計審查通過率達(dá) 100%,質(zhì)量監(jiān)督抽測關(guān)鍵環(huán)節(jié)全覆蓋,管網(wǎng)滲漏、道路沉降等質(zhì)量通病治理成效顯著,整改完成率 100%;竣工驗收嚴(yán)格執(zhí)行 “不合格不交付” 標(biāo)準(zhǔn),合格項目交付率 100%。目標(biāo)3:安全保障目標(biāo):安全生產(chǎn) “治本攻堅” 三年行動落地見效,關(guān)鍵崗位履職到位率、危大工程管控覆蓋率達(dá) 100%;深基坑等重點風(fēng)險點常態(tài)化排查覆蓋率 100%。打造專業(yè)監(jiān)督隊伍,保障市政基礎(chǔ)設(shè)施安全耐久、服務(wù)城市高質(zhì)量發(fā)展。
本單位年度目標(biāo)為:目標(biāo)1.從嚴(yán)抓市場監(jiān)管,規(guī)范行業(yè)秩序。持續(xù)開展市場行為專項檢查,深化招投標(biāo)、用工、履職、履約全鏈條監(jiān)管;將違規(guī)行為與信用掛鉤,實行差異化監(jiān)管;常態(tài)化核查實名制打卡和工資支付,確保農(nóng)民工工資零拖欠。目標(biāo)2.深化質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)口。持續(xù)推進(jìn)設(shè)計、監(jiān)督、驗收全過程標(biāo)準(zhǔn)化,嚴(yán)把質(zhì)量監(jiān)督抽測關(guān)鍵環(huán)節(jié);深化樣板引路制度,聚焦管網(wǎng)滲漏、道路沉降等通病精準(zhǔn)施策;嚴(yán)格竣工驗收標(biāo)準(zhǔn),實行“不合格不交付”,確保民生項目質(zhì)量過硬。目標(biāo)3.堅守安全底線,筑牢安全防線。深化專項整治,持續(xù)推進(jìn)安全生產(chǎn)“治本攻堅”三年行動,聚焦關(guān)鍵崗位履職、危大工程管控、重大事故隱患“清零”等重點環(huán)節(jié),采取“鐵拳行動”開展排查整治;完善雙包保責(zé)任制,細(xì)化包保清單,實現(xiàn)所有在建項目包保全覆蓋;全面推廣“機(jī)械換人、現(xiàn)場裝配”;常態(tài)化排查老城區(qū)改造、深基坑等風(fēng)險點,重大隱患掛牌督辦、閉環(huán)銷號,杜絕一般及以上安全事故;嚴(yán)控文明施工,守護(hù)生態(tài)環(huán)境。剛性落實“六個百分百”,健全重污染天氣應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制,做到指令快傳、措施快落。
2、長期目標(biāo)1:建立全市市政工程質(zhì)量安全監(jiān)督長效機(jī)制,實現(xiàn)監(jiān)督覆蓋率100%、重大質(zhì)量安全事故零發(fā)生;消防驗收與備案100%合規(guī),驗收合格率100%;揚(yáng)塵治理達(dá)標(biāo)率100%,服務(wù)對象滿意度≥95%,具體指標(biāo)設(shè)置為:依據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》《市政工程質(zhì)量監(jiān)督管理辦法》,市政質(zhì)監(jiān)站需對轄區(qū)內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建市政道路、橋梁、管網(wǎng)、公共廣場等所有市政基礎(chǔ)設(shè)施工程實施全流程質(zhì)量安全監(jiān)督,實現(xiàn)監(jiān)督無盲區(qū)、全覆蓋,保障工程建設(shè)全周期監(jiān)管到位。產(chǎn)出指標(biāo):監(jiān)督重大項目數(shù)量≥28個、驗收辦結(jié)時效在法定時限內(nèi)辦結(jié)率100%、巡查頻次≥240次,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是確保財政資金投入形成實實在在的履職成果。效益指標(biāo):質(zhì)量合格率≥95%、重大事故發(fā)生率=0、投訴處理及時率≥99.9%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是確保財政資金投入形成實實在在的履職成果。滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意率≥95%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是確保財政資金投入形成實實在在的履職成果。
長期目標(biāo)2:健全市政工程質(zhì)量安全=100%、消防驗收=100%,打造專業(yè)監(jiān)督隊伍,保障市政基礎(chǔ)設(shè)施安全耐久、服務(wù)城市高質(zhì)量發(fā)展。具體指標(biāo)設(shè)置為:依據(jù)湖北省住建廳關(guān)于市政工程行業(yè)監(jiān)管工作部署,通過常態(tài)化監(jiān)督、執(zhí)法檢查、標(biāo)準(zhǔn)宣貫,引導(dǎo)施工、監(jiān)理等參建單位規(guī)范作業(yè),推動行業(yè)整體質(zhì)量安全管理水平持續(xù)提升。
產(chǎn)出指標(biāo):監(jiān)督重大項目數(shù)量≥28個、巡查頻次≥240次,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是確保財政資金投入形成實實在在的履職成果。
效益指標(biāo):質(zhì)量合格率=100%、重大事故發(fā)生率=0、投訴處理及時率≥100%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是確保財政資金投入形成實實在在的履職成果。
滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意率≥90%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是確保財政資金投入形成實實在在的履職成果。
3、年度目標(biāo)1:完成年度計劃市政工程監(jiān)督全覆蓋100%,消防驗收與備案100%合規(guī),具體指標(biāo)設(shè)置為:依據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》《市政工程質(zhì)量監(jiān)督管理辦法》,市政質(zhì)監(jiān)站需對轄區(qū)內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建市政道路、橋梁、管網(wǎng)、公共廣場等所有市政基礎(chǔ)設(shè)施工程實施全流程質(zhì)量安全監(jiān)督,實現(xiàn)監(jiān)督無盲區(qū)、全覆蓋,保障工程建設(shè)全周期監(jiān)管到位。
產(chǎn)出指標(biāo):年度培訓(xùn)人次≥240人次,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是確保財政資金投入形成實實在在的履職成果。
效益指標(biāo):質(zhì)量合格率=100%、重大事故發(fā)生率=0、投訴處理及時率≥100%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是確保財政資金投入形成實實在在的履職成果。
滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意率≥95%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是確保財政資金投入形成實實在在的履職成果。
年度目標(biāo)2:按計劃完成監(jiān)督巡查、驗收抽測、人員培訓(xùn)等任務(wù),服務(wù)對象滿意度≥90%,具體指標(biāo)設(shè)置為:依據(jù)湖北省住建廳關(guān)于市政工程行業(yè)監(jiān)管工作部署,通過常態(tài)化監(jiān)督、執(zhí)法檢查、標(biāo)準(zhǔn)宣貫,引導(dǎo)施工、監(jiān)理等參建單位規(guī)范作業(yè),推動行業(yè)整體質(zhì)量安全管理水平持續(xù)提升。產(chǎn)出指標(biāo):監(jiān)督重大項目數(shù)量≥28個、巡查頻次≥240次,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是確保財政資金投入形成實實在在的履職成果。
效益指標(biāo):質(zhì)量合格率=100%、重大事故發(fā)生率=0、投訴處理及時率≥100%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是確保財政資金投入形成實實在在的履職成果。
滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意率≥90%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是確保財政資金投入形成實實在在的履職成果。
(二)重點項目績效目標(biāo)編制情況
1、“市政工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢查抽查(設(shè)備保養(yǎng)及安全培訓(xùn))工作經(jīng)費(fèi)項目”主要內(nèi)容是:通過合理、高效使用經(jīng)費(fèi),全面保障市政工程質(zhì)量監(jiān)督工作規(guī)范、有序、有效開展,最終實現(xiàn)對市政工程質(zhì)量的全流程精準(zhǔn)監(jiān)管,確保工程符合國家及行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全規(guī)范和設(shè)計要求,最大限度減少質(zhì)量隱患和安全風(fēng)險,保障公共利益與民生安全,同時提升經(jīng)費(fèi)使用的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性,為市政工程質(zhì)量監(jiān)督體系的持續(xù)優(yōu)化提供支撐。2026年預(yù)算安排30萬元,其中:30萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。
2、項目年度績效目標(biāo)是:通過合理、高效使用經(jīng)費(fèi),全面保障市政工程質(zhì)量監(jiān)督工作規(guī)范、有序、有效開展,最終實現(xiàn)對市政工程質(zhì)量的全流程精準(zhǔn)監(jiān)管,確保工程符合國家及行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全規(guī)范和設(shè)計要求,最大限度減少質(zhì)量隱患和安全風(fēng)險,保障公共利益與民生安全,同時提升經(jīng)費(fèi)使用的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性,為市政工程質(zhì)量監(jiān)督體系的持續(xù)優(yōu)化提供支撐。
3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:
產(chǎn)出指標(biāo):數(shù)量:完成市政工程日常巡查280次、專項檢查190次,覆蓋項目18個(覆蓋率100%);開展質(zhì)量抽檢864批次,出具檢測報告548份;組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)36場,參訓(xùn)人員125人。質(zhì)量:巡查發(fā)現(xiàn)問題整改率100%(目標(biāo)值100%),檢測報告準(zhǔn)確率100%,無監(jiān)督失誤導(dǎo)致的質(zhì)量事故發(fā)生。時效:所有巡查、抽檢任務(wù)均在計劃時間內(nèi)完成,報告出具平均耗時1天(符合規(guī)定時限)。成本:各科目支出與預(yù)算偏差率均控制在±5%以內(nèi),無不合理超支。
效益指標(biāo):本年度監(jiān)管范圍內(nèi)市政工程質(zhì)量合格率提升至99%(同比+5%),重大質(zhì)量安全事故發(fā)生率為0;群眾對市政工程質(zhì)量投訴量同比下降90%。可持續(xù)影響:通過培訓(xùn),監(jiān)督人員專業(yè)考核通過率提升95%,為后續(xù)工作提供能力支撐;辦公設(shè)備維護(hù)到位,保障長期使用。
滿意度指標(biāo):施工單位對監(jiān)督工作公正性的滿意度為95%,社會公眾對工程質(zhì)量的滿意度為95%(均達(dá)到預(yù)設(shè)目標(biāo))。
九、其他需要說明的情況
(一)對空表的說明
我單位2026年無政府性基金預(yù)算支出、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出,故這兩個表為空表。
(二)對其他情況的說明
無其他情況說明。
十、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
3.政府采購:是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。
4.財政撥款(補(bǔ)助)收入:市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
6.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。
第二部分??隨州市市政工程質(zhì)量監(jiān)督站2026年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

????三、部門支出總表

????四、財政撥款收支總表

????五、一般公共預(yù)算支出表

????六、一般公共預(yù)算基本支出表

????七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

????八、政府性基金預(yù)算支出表

????九、項目支出表

????十、政府采購預(yù)算表

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